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收到多余工程款的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
开了10万的收据给甲方,甲方只给付了8万元的工程款还有2万以后在付,会计分录应该怎么处理
借:银行存款8贷:应收账款8,即可
91楼
2023-01-05 15:05:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
你好,老师!我们按工程进度开票,我们给对方开了200万的工程款,但是我们只收到了100万的款项,还有点工程得翻修一遍完了才结款项,我现在缺人收入能不能按100万确认,会计分录怎么做?
你好!一般情况下是按发票确认收入的。差额计入应收账款
92楼
2023-01-06 13:53:05
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囡囡~培霞:回复QQ老师 那我们开了200万的工程款发票,就必须得按200万确认主营业务收入?
2023-01-06 14:29:12
QQ老师:回复囡囡~培霞你好!税务局一般是按发票来管理的
2023-01-06 14:57:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 飘逸的水蜜桃 发表的提问:
我公司应收工程款189.4万承兑,对方没合适的,给了个1902418.07的电子汇票,我公司补给他了差额加贴息13469.07元,会计分录怎么做
借应收票据1902418.07贷应收账款1902418.07 借应收账款,财务费用贷银存13469.07
93楼
2023-01-06 13:59:09
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飘逸的水蜜桃:回复郭老师 我之前没设应收账款这个科目,直接用工程结算可以吗
2023-01-06 14:23:20
郭老师:回复飘逸的水蜜桃可以,之前做的什么冲什么
2023-01-06 14:35:16
飘逸的水蜜桃:回复郭老师 借应收票据1902418.07贷工程结算1894000财务费用13469.07承兑贴息-5051内账做帐这样可以吗
2023-01-06 14:46:14
郭老师:回复飘逸的水蜜桃你的现金银行支出没有做
2023-01-06 15:01:59
飘逸的水蜜桃:回复郭老师 再做一个借财务费用13469.07贷银行存款13469.07,这样对吗
2023-01-06 15:24:11
郭老师:回复飘逸的水蜜桃和上面的分录重复了
2023-01-06 15:51:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
建筑行业 该如何做收到工程款,然后又要将工程款付给项目负责人的会计分录
借;银行存款 贷;工程结算 借;其他应收款 贷;银行存款
94楼
2023-01-06 14:18:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 小珊珊。 发表的提问:
应收工程款189.4万承兑,甲方没正好的承兑,给了一个1902418.07元的,补了13469.07元差额,其中有5051贴息款,会计分录应该怎么做
借应收票据,财务费用负数,银存贷应收账款
95楼
2023-01-06 14:36:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
工程建筑企业,没有收到工程款,先给对方开具发票,怎么会计分录
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
96楼
2023-01-06 15:02:59
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洋洋:回复王雁鸣老师 收到工程款怎么做啊 老师
2023-01-06 15:27:09
王雁鸣老师:回复洋洋您好,收到工程款时,借;现金或者银行存款,贷:应收账款。
2023-01-06 15:41:56
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ momo 发表的提问:
公司按工程的完成进度来收取一笔工程款18000,这样的分录借:银行存款 贷:预收账款 当开工时收到工程材料会计分录借:工程施工-合同成本-xx小区 贷:银行存款 这样是对的吗
收入与成本同时做,这个18000元已经纳税义务产生了
97楼
2023-01-08 16:36:24
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momo:回复李爱文老师 这是私人帮人装的,这样应该没有产生纳税义务,收入与成本同时做的话,具体的会计分录怎样做呢?
2023-01-08 16:59:22
李爱文老师:回复momo借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工
2023-01-08 17:23:40
momo:回复李爱文老师 这笔工程已经完成一般,又收到一笔款也是做主营业务收入是吗,装修公司一般不是在这笔工程已经完工时才需要结转成本吗?因为我在做实操时时完工时才结转成本这样
2023-01-08 17:51:50
李爱文老师:回复momo按工程进度法核算成本。在实际上工程方面常常是以收到预收款作为工程进度
2023-01-08 18:02:08
momo:回复李爱文老师 如果用预收款作为工程进度,那会计分录就是 借:银行存款 贷:预收账款吗?然后发生工程成本是 借:工程施工-材料 贷:预付账款 这样做事吧?不以收入来做的话
2023-01-08 18:29:22
李爱文老师:回复momo是以收入来做 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工
2023-01-08 18:50:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 动听的板栗 发表的提问:
收到原借差旅费的剩余款项的会计分录
借 银行存款,管理费用等-差旅费 贷其他应收款
98楼
2023-01-08 16:52:34
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恒山老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.07w
引用 @ 寒冷的鸵鸟 发表的提问:
收到辽阳药机厂预付的甲工程款100000元 怎么写会计分录
您好,会计分录: 借:银行存款100000 贷:预收账款10000
99楼
2023-01-08 17:14:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
以前会计付工程款的时候,借:在建工程贷:银行存款,现在收到发票,我怎么做分录
你好,借应付账款贷在建工程 借在建工程 进项 贷应付帐款 这个没有完工吗?
100楼
2023-01-09 13:48:29
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实操学堂:回复郭老师 没有完工,付了款,开了一部分发票过来
2023-01-09 14:06:43
郭老师:回复实操学堂你好,发票到了多少?你充多少,暂估,然后再做发票。
2023-01-09 14:22:59
实操学堂:回复郭老师 后期付工程款,也都做借:在建工程,贷银行存款里?
2023-01-09 14:49:19
郭老师:回复实操学堂号对的是的,是这么做的。
2023-01-09 15:11:16
实操学堂:回复郭老师 发票目前收到了200多万,共付了400多万,还欠一半
2023-01-09 15:35:59
郭老师:回复实操学堂那继续做在建工程就可以的。
2023-01-09 15:58:32
实操学堂:回复郭老师 收到发票继续借应付账款贷在建工程 借在建工程 贷应付帐款 把他冲完,是吗?完工后,在建工程转固定资产
2023-01-09 16:13:25
郭老师:回复实操学堂对的是的,完工了之后你再转固定资产。
2023-01-09 16:38:38
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 谭秋秋 发表的提问:
收到工程款第一笔付款的分录是什么
借:银行存款 贷:应收账款
101楼
2023-01-09 14:09:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 燕飞 发表的提问:
我公司付了一笔材料款 但收到的发票比实际付款多了20多元 多余的款项会计分录如何体现
多出的部分计入应付账款就是了
102楼
2023-01-09 14:35:09
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燕飞:回复邹老师 我们当时做的分录是借管理费用 应交税费 贷银行存款 会计的意思是把多出的款项还计入管理费用 可以吗
2023-01-09 15:07:07
邹老师:回复燕飞需要分别计入费用,进项税额,然后贷方挂账应付账款的
2023-01-09 15:30:04
燕飞:回复邹老师 这什么意思 是多余的计入借管理费用 贷应付账款吗
2023-01-09 15:40:34
邹老师:回复燕飞借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;应付账款 20
2023-01-09 16:07:07
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工地应收工程款100万末付,借贷方会计分录怎么
借:应收账款 100万 贷:工程结算 100万
103楼
2023-01-09 14:56:59
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叶子:回复岳老师 老师 比如工人年底干了50平方的活,应付他3万元人工费,会计分录怎么做
2023-01-09 15:22:04
岳老师:回复叶子借:工程施工 3万 贷:应付职工薪酬 3万
2023-01-09 15:44:23
叶子:回复岳老师 老师 那工程施工最后怎么结转呢?谢谢
2023-01-09 16:05:10
岳老师:回复叶子借:工程结算 贷:工程施工——成本 ——毛利
2023-01-09 16:32:23
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 萌佳佳 发表的提问:
给发包方开具发票时的会计分录和收到甲方拨付工程款会计分录怎么做,做内账,是挂靠方,工程款是进被挂靠公司的账户,想把工程款和老板垫资区分开
开具发票:借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额 贷主营业务收入 收工程款:借银行存款贷应收账款
104楼
2023-01-10 13:53:12
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萌佳佳:回复老刘 主营业务收入的二级科目是什么,我是建筑工程内账
2023-01-10 14:20:59
老刘:回复萌佳佳主营业务收入不再是二级科目,因为在应收账款和工程施工中已经是设项目核算了
2023-01-10 14:32:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
给甲方开了发票12867,收到工程款12867怎么做会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
105楼
2023-01-10 14:04:21
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招财猫:回复邹老师 给甲方开票9961但是没有收到款怎么做会计分录
2023-01-10 14:27:56
招财猫:回复邹老师 应收账款后面可以增加二级科目XX工程吗?
2023-01-10 14:53:25
邹老师:回复招财猫借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 通常是某某公司,而不是某某工程明细
2023-01-10 15:22:32
招财猫:回复邹老师 我们是小规模纳税人还需要注明应交税费-应交增值税吗?
2023-01-10 15:39:11
邹老师:回复招财猫你好,需要的
2023-01-10 15:57:37

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