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收到多余工程款的会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
收到项目负责人转入开工程款发票的税金怎么出会计分录
你好,你们是总包建筑工程
151楼
2023-02-07 12:51:30
全部回复
鼠羊羊:回复庄老师 是呢
2023-02-07 13:11:33
鼠羊羊:回复庄老师 我们不做只收资质
2023-02-07 13:24:33
庄老师:回复鼠羊羊你好,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷应付账款--挂靠方
2023-02-07 13:48:19
鼠羊羊:回复庄老师 老师挂靠方交来开发票的税金不是进项税
2023-02-07 14:16:20
庄老师:回复鼠羊羊你好,那是什么的发票,
2023-02-07 14:32:01
鼠羊羊:回复庄老师 我们公司开出给甲方的工程款发票,挂靠方承担转入的税金
2023-02-07 14:58:47
庄老师:回复鼠羊羊你好,借银行存款,贷应收账款--挂靠方
2023-02-07 15:18:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 体贴的鸵鸟 发表的提问:
老师,预收工程款如何做会计分录?像同一个公司有好几个工程项目的如何做会计分录?
借银行贷预收账款应交税费
152楼
2023-02-07 13:05:21
全部回复
体贴的鸵鸟:回复郭老师 这个应交税费只是一个计提还是次月要申报给税务局的?能否工程结算时开发票后再交这笔增值税
2023-02-07 13:33:23
体贴的鸵鸟:回复郭老师 老师,还有像我们同一家公司有两个工程的,之前那个工程已经开票挂了应收账款,现在这个新工程收到的货款是不是要挂预收账款了,这样的话,两个会计科目都有同一家公司,像这种情况要怎么处理才好?
2023-02-07 13:50:30
郭老师:回复体贴的鸵鸟次月缴纳给税务局 二级科目可以设置xx项目
2023-02-07 14:09:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
收到工程劳务费怎么做会计分录
您好 借:工程施工 贷:应付账款等
153楼
2023-02-07 13:13:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 牛仔裤的夏天 发表的提问:
每期都收到工程结算款,但全部未开票,怎么做会计分录?
你好,每期都收到工程结算款,但全部未开票(今后会补开发票吗?)
154楼
2023-02-07 13:36:24
全部回复
牛仔裤的夏天:回复邹老师 后期一次性补开票
2023-02-07 13:55:20
邹老师:回复牛仔裤的夏天你好 每期都收到工程结算款,但全部未开票,现在的分录是 借:银行存款,贷:工程结算 
2023-02-07 14:14:15
牛仔裤的夏天:回复邹老师 成本怎么结转
2023-02-07 14:33:00
邹老师:回复牛仔裤的夏天你好,完工百分比可以准确计算吗? 
2023-02-07 14:57:58
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 2YF。 发表的提问:
建筑企业一个项目的会计处理分录 1. 收到完工工程款 2. 结转成本
你好,1.借:银行存款,贷:应交增值税,贷:主营业务收入。2.借:工程结算成本,贷:工程施工,然后借:本年利润,贷:主营业务成本,最后借:利润分配,贷:本年利润。
155楼
2023-02-07 14:02:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Bing^_^Ling 发表的提问:
收到工程发票3000怎么写会计分录
你好,你这个工程是装修还是建造不动产
156楼
2023-02-08 13:37:25
全部回复
Bing^_^Ling:回复邹老师 装修
2023-02-08 13:50:38
邹老师:回复Bing^_^Ling你好,借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目
2023-02-08 14:10:20
Bing^_^Ling:回复邹老师 要是建筑用的怎么做分录
2023-02-08 14:30:21
邹老师:回复Bing^_^Ling你好 借;在建工程 贷银行存款等科目
2023-02-08 14:52:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
个人挂靠我们公司做工程,我们收到的工程款转给挂靠人,这个会计分录怎么做
借:银行存款贷:其他应付款
157楼
2023-02-08 13:55:04
全部回复
°青春的尾巴し:回复袁老师 老师,这个挂靠款一直挂账吗,不需要理吗
2023-02-08 14:31:33
袁老师:回复°青春的尾巴し付款时候,借:其他应付款贷:银行存款
2023-02-08 14:46:34
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
你好 老师工程施工单位收到代村委会收到财政拨款资金会计分录怎么做?没开发票
工程施工单位收到代村委会收到财政拨款资金做往来 借银行存款 贷其他应付款
158楼
2023-02-08 14:02:59
全部回复
黑咖啡:回复紫藤老师 那老师那这个代收的直接转给村里就可以了吗?不按照自有项目核算可以吗
2023-02-08 14:36:06
紫藤老师:回复黑咖啡你们只是一个过渡的代收人,做往来
2023-02-08 14:51:33
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 甜美的芹菜 发表的提问:
小企业会计准则,建筑行业,收到款时、确认收入、确认成本、根据工程进度挂账时的会计分录,最后工程竣工怎么做?
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
159楼
2023-02-09 13:06:34
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
收到工程项目的钱代发工资,会计分录怎么做
工程项目款是你们的收入吗? 代发工资是代别的公司发放工资吗
160楼
2023-02-09 13:11:34
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
代收代付款。怎么做分录,多余的钱,怎么转进营业外收入?全部的会计分录
你好 具体你们是什么业务 代收代付 赚取了差价吗
161楼
2023-02-09 13:34:24
全部回复
:回复meizi老师 就是我们做培训的,然后收了学员住宿费,然后有些学生没到时间,就退课了,没住,多了一部分钱。
2023-02-09 14:00:26
meizi老师:回复你好 那你这部分钱 是不会退给学生了的话 就计入营业外收入 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 营业外收入
2023-02-09 14:24:19
老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 蓝色月光 发表的提问:
工程施工公司 收到工程施工款 并开具发票 发票税金如何入账 会计分录是什么 ?
您好,一般情况下,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时结转成本,借:主营业务成本,贷:工程施工。
162楼
2023-02-09 13:44:49
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 感性的发夹 发表的提问:
出售多余的铁桶,售价2250,销项税382.5元,货款收到存入银行会计分录是什么
借 银行存款 贷主营/其他业务收入 应交税费
163楼
2023-02-09 14:02:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 包尧 发表的提问:
挂靠其他公司做工程,挂靠公司收到甲方的工程款,项目的内账会计分录该怎么做?
建筑企业挂靠业务的会计核算的原则是: (1)以被挂靠方为会计核算主体,不能以挂靠方为会计核算主体. (2)将挂靠方看成是被挂靠方的一个项目部. 建筑企业挂靠工程的会计核算(以被挂靠方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被挂靠方项目部专属账户收到挂靠方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称) 贷:其他应付款-(挂靠人名字) 第二,被挂靠方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+10%)] 应交税费-------应交增值税(销项税)[收到业主预付款/(1+10%)×10%]
164楼
2023-02-10 13:39:38
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的冰棍 发表的提问:
老师们好,请教预付货款下的低值易耗品分录的会计分录。流程:先付款再收货最后收到发票,这个过程的应如何做会计分录。
借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:预付账款
165楼
2023-02-10 13:44:58
全部回复
光亮的冰棍:回复吴月柳 收到发票时怎么处理?这个周转材料--低值易耗下是否还分设在库、在用、摊销?
2023-02-10 14:01:10
吴月柳:回复光亮的冰棍借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,三级科目可以根据你的需要设置。
2023-02-10 14:22:43
光亮的冰棍:回复吴月柳 你这还是少了一步,我们现在是三步,1、预付款,2、收货,3、取得发票。请列三个分录,谢谢!
2023-02-10 14:34:33
吴月柳:回复光亮的冰棍借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:应付账款~暂估,收到票,红字冲销暂估分录, 借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款
2023-02-10 14:51:18

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