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收到劳务派遣发票会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问:
老师,请问收到劳务派遣公司开来的发票,包括工资、社保、其他保险、服务费,怎么做分录?谢谢!
同学你好 借主营业务成本 贷银行存款
286楼
2023-03-23 12:20:24
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轻舞飞扬:回复朴老师 老师,是做到主营业务成本,不是做到管理费用对么?
2023-03-23 12:31:14
轻舞飞扬:回复朴老师 老师,不明白为什么记到成本而非管理费用,能给解释一下吗,谢谢!
2023-03-23 12:54:00
朴老师:回复轻舞飞扬这个看你们是什么了 是管理部门的可以计入管理费用
2023-03-23 13:04:28
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
这个月开的劳务派遣差额开票,如果这个月没收到款,差额票已经开给了建筑公司,那么这会计分录怎么写
你好!计入应收账款就可以的
287楼
2023-03-23 12:45:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 明媚 发表的提问:
老师:我们单位有签了劳务派遣合同的职工,每月我们把劳务派遣人员的工资和社保费转给劳务派遣公司,由劳务派遣公司给他们发工资和扣社保,我们应该怎么账务处理,分录怎么做?
借成本费用相关科目贷银存
288楼
2023-03-26 16:43:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 忧心的鸵鸟 发表的提问:
公司即有劳务派遣,又有非劳务派遣的业务,如果劳务派遣选择差额征税,那非劳务派遣可以一般计税抵扣进项吗
您好,公司即有劳务派遣,又有非劳务派遣的业务,如果劳务派遣选择差额征税,那非劳务派遣可以一般计税抵扣进项。
289楼
2023-03-26 17:13:02
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ WX 发表的提问:
劳务派遣的公司的收入确认问题用人单位给劳务派遣打钱,劳务派遣公司支出工资,收入应该是用人单位给劳务派遣公司的钱确认为收入,还是用人单位给劳务派遣公司的钱与劳务派遣公司支出的工资之间的差价确认为收入?
收入按收到用人单位支付的所有款项。
290楼
2023-03-26 17:27:45
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刘文坚老师
职称:注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ jossonli 发表的提问:
劳务派遣公司刚开,与企业签订劳务派遣合同,对方要劳务发票。开具劳务发票应如何交税?
1.一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照财税〔2016〕36号文件的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。2.小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照财税〔2016〕36号文件的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。3.选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。
291楼
2023-03-26 17:33:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 发表的提问:
老师,我单位有个职工本单位拿工资,劳务派遣出去有其他单位拿工资,劳务派遣有发票给本单位。那这位职工要个税汇缴吗?劳务派遣公司拿的工资要算吗?因为有收到发票
不用你单位汇算的 劳务公司或者他自己就可以
292楼
2023-03-26 17:59:59
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琴:回复郭老师 他自己汇算的话,工资要算2家单位的工资总额吗?
2023-03-26 18:29:21
郭老师:回复对的 所有的工资收入合计的
2023-03-26 18:57:49
琴:回复郭老师 老师,再问一下,个税汇算清缴里面有单独填写一次性奖金收入,综合所得收吗?
2023-03-26 19:12:46
郭老师:回复年终奖单独申报的,不需要汇算清交。
2023-03-26 19:33:30
琴:回复郭老师 那我2020年1月份发19年年终奖,在2月份申报,等于不能在综合所得汇算清缴了。是算2020年的年终奖吗
2023-03-26 20:02:00
郭老师:回复你是单独申报年终奖吗
2023-03-26 20:31:47
琴:回复郭老师 不是可以年终奖跟综合所得额拆分申报吗?那现在年终奖在2020年1月份发,不是没进入2019年
2023-03-26 20:42:38
郭老师:回复是的 可以自己选择 就看你选择的那个
2023-03-26 20:54:01
小苏老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
想咨询下 收到劳务派遣公司开来的发票 应该怎么做账
借管理费用劳务费,贷银行存款
293楼
2023-03-27 12:33:36
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 陈小鱼 发表的提问:
建筑劳务公司,发放劳务派遣人员工资100万,计提和发放应该如何做分录
您好 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
294楼
2023-03-27 12:39:04
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陈小鱼:回复bamboo老师 不需要 借 工程施工-分包成本-人工成本 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 吗
2023-03-27 13:04:21
bamboo老师:回复陈小鱼您是建筑企业么?不是劳务公司?
2023-03-27 13:18:47
陈小鱼:回复bamboo老师 不是单单建筑公司 主要业务是劳务派遣 主要业务只有一个人工费
2023-03-27 13:31:25
bamboo老师:回复陈小鱼如果是主营劳务派遣的话 那就用劳务成本科目好了
2023-03-27 13:43:50
陈小鱼:回复bamboo老师 最后如何结转呢
2023-03-27 14:04:02
bamboo老师:回复陈小鱼借 主营业务成本 贷 劳务成本
2023-03-27 14:16:23
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问:
劳务派遣费50000,其他应付款-社保(个人部分)300。一起付给了劳务公司50300,收到的发票金额也是50300,改怎么做分录?
借管理费用-劳务派遣 50000 其他应付款-社保 300 贷银行存款 50300
295楼
2023-03-27 13:05:59
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夏天的秋天:回复徐璐老师 收到发票还有个分录呀,
2023-03-27 13:44:46
徐璐老师:回复夏天的秋天你收到的时候,没有付款,就将银行存款换成应付账款科目, 等到付款的时候就是借应付账款 贷银行存款。
2023-03-27 14:02:37
夏天的秋天:回复徐璐老师 先付的钱,劳务派遣费记的应付账款,收到发票后结转管理费用。关键是发票金额是50300,应付账款是50000,这怎么弄
2023-03-27 14:28:15
徐璐老师:回复夏天的秋天你的社保费不是他代付的?是你们自己付的吗?
2023-03-27 14:47:43
夏天的秋天:回复徐璐老师 他们代付的
2023-03-27 15:07:43
徐璐老师:回复夏天的秋天那就是对的呀,你计提的时候借管理费用-社保费 贷其他应付款, 等到他发票过来的时候,你把其他应付款冲掉了,账就平了呀,因为你把300给了他们,他们当然要给你开发票的。
2023-03-27 15:20:40
夏天的秋天:回复徐璐老师 明白了,谢谢
2023-03-27 15:48:09
徐璐老师:回复夏天的秋天不客气的,祝同学工作顺利。
2023-03-27 15:59:31
秦枫老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师 劳务派遣开票12000 还没有收到钱 要怎么做分录呢? 还有摘要写什么?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
296楼
2023-03-28 12:03:19
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实操学堂:回复秦枫老师 一张 一般纳税人 差额开票 7400元 差额征税7100元 这个是什么计税方式 老师 12000元 那个摘要写什么呢?
2023-03-28 12:35:32
秦枫老师:回复实操学堂差额征税 是按照你开票与你付出去的工资薪金差额的部分缴纳税款。摘要就写本月开票收入。
2023-03-28 12:57:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我们是用工单位,支付给劳务派遣公司的劳务派遣员工的劳务费及管理费分录怎么做?
你好 这是用到哪里的  
297楼
2023-03-28 12:10:12
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ lina 发表的提问:
公司的几个员工派到另一个公司工作,工资由另一个公司以劳务合同的名义付给,再付给员工,但我们不是劳务派遣公司,这个会计分录怎么做?这个业务合法吗?
您好!可以的。相当于你那几个员工出差而已。
298楼
2023-03-28 12:32:59
全部回复
lina:回复宋生老师 那我怎么做帐务处理呢?
2023-03-28 13:11:07
宋生老师:回复lina您好!另一个公司给你们钱,你作为收入。 然后你的员工,你做成管理费用支出
2023-03-28 13:28:10
lina:回复宋生老师 如果是收入,我们不是还要交税吗?我可不可以直接做借:银行存款,贷:应付职工薪酬
2023-03-28 13:53:45
宋生老师:回复lina您好!是这样的,你不会只是派人去人家那边做事吧。总的还是有其他业务,要收人家钱的吧,一起算在收入。而你们支出给员工的工资作为你们的成本
2023-03-28 14:20:40
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 豆芽 发表的提问:
你好,请问劳务派遣企业,把派遣单位的工资和年终奖金放在一起开具,年终奖金的会计分录应该怎么做
同学您好,年终奖的可以和工资的一样做
299楼
2023-03-29 12:11:17
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豆芽:回复文老师 放一起做工资吗?
2023-03-29 12:29:37
文老师:回复豆芽同学您好, 您这个和工资一样做就可以了
2023-03-29 12:47:58
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
我公司是小规模,园林绿化企业,收到一张劳务派遣服务普通发票,3%的税率,怎么做分录
借 管理费用——劳务费 贷 银行存款等
300楼
2023-03-29 12:29:59
全部回复
会计学堂洪老师:回复张艳老师 不用管3%的税率吧
2023-03-29 12:46:16
张艳老师:回复会计学堂洪老师不用管的
2023-03-29 12:56:18

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