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错误使用应借记的会计科目
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
会计凭证科目错误是否可以直接调整科目·因为有关于银行存款的,不想冲红,直接调错的科目,可否?
你好,如果不涉及损益类科目可以直接做更正科目就可以。
136楼
2023-01-30 13:39:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 会计分录2020年12 辅助核算的部门选择错误了,会计科目没有错误的话,现在如何更正分录呢?
同学你好 原分录负数红冲 然后重新做
137楼
2023-01-30 13:52:07
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欣悦:回复朴老师 老师 现在是2021年,需要通过以前年度损益调整 科目过渡吗?
2023-01-30 14:17:55
朴老师:回复欣悦涉及损益的就要通过
2023-01-30 14:38:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ ????黛慧子 发表的提问:
哪些会计科目应该是贷方但是却用红字记在借方的呢?
你好,主营业务成本其他业务成本销售费用管理费用财务费用营业外支出等
138楼
2023-01-30 14:02:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ -陌若安生* 发表的提问:
销售货物应收账款的明细公司名记错了跨年应该怎么调整?分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 需不需要用以前年度损益调整科目 直接做一张错误的红字,正确的蓝字还是借:应收账款-正确的 贷:应收账款-错误的
涉及到损益不用红冲收入了,直接做这个借:应收账款-正确的 贷:应收账款-错误的调整
139楼
2023-01-30 14:20:58
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-陌若安生*:回复郭老师 老师,这个摘要怎么写
2023-01-30 15:03:44
郭老师:回复-陌若安生*调整xx凭证挂错应收
2023-01-30 15:15:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
[单选题]企业委托加工应税消费品,如果收回后用于连续生产,委托方对于尚未支付的受托方代收代缴的消费税的会计处理,正确的是( )。 A.借记“原材料”科目,贷记“银行存款”科目 B.借记“应交税费——应交消费税”科目,贷记“应付账款”科目 C.借记“委托加工物资”科目,贷记“银行存款”科目 D.借记“委托加工物资”科目,贷记“应付账款”科目
在实际工资中, 借:委托加工物资 应交税费-应交消费税 贷:应付帐款 这样做对吗
140楼
2023-01-31 13:58:25
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bamboo老师:回复答疑佘老师同学 你好 答案选B 企业如有应交消费税的委托加工物资,一般应由受托方代收代缴税款。委托加工物资收回后用于连续生产的,按规定准予抵扣的,应按已由受托方代收代缴的消费税,借记“应交税费——应交消费税”科目,贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。
2023-01-31 14:27:15
答疑佘老师:回复bamboo老师 在实际工资中, 借:委托加工物资 应交税费-应交消费税 贷:应付帐款 这样做对吗
2023-01-31 14:47:03
bamboo老师:回复答疑佘老师实际中 这样做对的 上面没有确认加工费 只确认了税费
2023-01-31 15:05:27
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿娇 发表的提问:
职工自己的车,使用报销过路费,油费应该计入什么科目,还有工资里的车补记什么会计科目
还有打车费,计入什么会计科目
141楼
2023-01-31 14:05:44
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王雁鸣老师:回复阿娇您好,填写差旅费报销单报销,记入管理费用-差旅费。工资里的车补,借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。
2023-01-31 14:26:46
阿娇:回复王雁鸣老师 打车费呢,计入什么会计科目
2023-01-31 14:41:59
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 冲冲冲 发表的提问:
44、企业向银行或其他金融机构借入的各种款项所发生的利息均应记入“财务费用”科目。() A 正确 B 错误 我的答案: A
你好,这个题是错误的,说的太绝对了,符合资本化的应计入成本中
142楼
2023-01-31 14:12:29
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蝴蝶老师:回复冲冲冲你的答题已解答,请及时评价哦
2023-01-31 14:32:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 2018一场金色的雨 发表的提问:
请问会计科目错误,反结过帐,更正过会计科目,汇算清缴需要调整调减吗
您好 请问您年报是根据调整后还是调整前的
143楼
2023-01-31 14:17:59
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2018一场金色的雨:回复bamboo老师 是18年的科目错误的
2023-01-31 14:46:47
2018一场金色的雨:回复bamboo老师 现在还没有进行调整
2023-01-31 15:14:14
bamboo老师:回复2018一场金色的雨涉及到损益类科目么 怎么调整的
2023-01-31 15:35:41
2018一场金色的雨:回复bamboo老师 科目已经更改过了,财务报表本身并没有更改
2023-01-31 16:03:18
bamboo老师:回复2018一场金色的雨那不变动财务报表 也不会涉及到汇算清缴
2023-01-31 16:26:05
2018一场金色的雨:回复bamboo老师 老师这两个需要吗
2023-01-31 16:51:46
bamboo老师:回复2018一场金色的雨您调整的营业外收入科目的金额有没有在112月的资产负债表体现
2023-01-31 17:16:58
2018一场金色的雨:回复bamboo老师 图一是修改前的
2023-01-31 17:44:26
2018一场金色的雨:回复bamboo老师 有体现
2023-01-31 18:11:15
2018一场金色的雨:回复bamboo老师 与12月份营业外收入一样
2023-01-31 18:33:43
2018一场金色的雨:回复bamboo老师 与12月份利润表中营业外收入本年数相同
2023-01-31 18:44:18
bamboo老师:回复2018一场金色的雨那现在年报您按照12月财务报表填写的 汇算清缴不用调减
2023-01-31 18:57:01
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 小小艳 发表的提问:
,老师,在建工程也计提折旧吗,12、【 多选题】 企业计提固定资产折旧时,下列会计分录正确的有( )。(2010年) A.计提行政管理部门固定资产折旧:借记“管理费用”科目,贷记“累计折旧”科目 B.计提生产车间固定资产折旧:借记“制造费用”科目,贷记“累计折旧”科目 C.计提专设销售机构固定资产折旧:借记“销售费用”科目,贷记“累计折旧”科目 D.计提自建工程使用的固定资产折旧:借记“在建工程”科目,贷记“累计折旧”科目 【答案】ABCD 【解析】计提固定资产折旧应该按照受益对象的不同分别计入管理费用、制造费用、销售费用和在建工程等科目。
你好 是的 也提折旧的 是为了自建工程发生的
144楼
2023-02-01 13:26:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ yanwl 发表的提问:
提问: 工会经费计提:借:管理费用 货:应付职工薪酬-工会经费 交缴时:借:管理费用 贷:银行存款 发现错误,已跨月,纠错:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:管理费用。 按纠错的分录记帐,生成的报表中未分配利润就不对,差额为纠错的金额
你好,是不是你软件识别不了管理费用 的贷方发生额
145楼
2023-02-01 13:50:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 热心的衬衫 发表的提问:
您好,以前年度的会计凭证,摘要登记错误摘要登记错误怎么改
你能反结账吗 不嫩的直接在打印出来的凭证写
146楼
2023-02-01 14:09:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
电子商务平台使用费记会计哪个科目?
电子商务平台使用费记会计哪个科目?
147楼
2023-02-01 14:14:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;销售费用 贷;银行存款等科目
2023-02-01 14:33:08
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计账簿月末合计后发现借贷错误该如何改正?
红字划线然后重新登就可以了
148楼
2023-02-02 13:50:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 黄帆 发表的提问:
会计科目 借:应付——小 贷记:应付——大 可以吗
你好,之前的问题具体是?
149楼
2023-02-02 14:07:22
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黄帆:回复邹老师 我们从厂家进货,货款是直接冲掉我们老板之前在厂家的个人款,现在我怎么做科目
2023-02-02 14:21:14
邹老师:回复黄帆借;应付账款——对方公司名称 贷;其他应付款——老板
2023-02-02 14:41:28
黄帆:回复邹老师 @邹老师:然后老板又欠公司货款,直接用他的应付冲了,怎么做
2023-02-02 14:52:42
邹老师:回复黄帆借;其他应付款 贷;其他应收款
2023-02-02 15:02:58
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 遇一人白头 发表的提问:
按照科目汇总表,登记的总账有错误吗?还有科目汇总表有错误吗? 一个月一次,新公司,没有期初余额。
有二个问题: 1、要按总账科目(一级科目)登记总账(如现金、银行存款.....) 2、凭证号填写记账凭证的起讫号码(如记1-100号)
150楼
2023-02-02 14:14:59
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遇一人白头:回复老江老师 如果一个月这个科目只有一张记账凭证也要写吗<br>?
2023-02-02 14:44:39
老江老师:回复遇一人白头@562*513:只要有就要写!不论多少!
2023-02-02 14:59:10
遇一人白头:回复老江老师 好的谢谢老师。
2023-02-02 15:27:48
老江老师:回复遇一人白头@562*513:不客气
2023-02-02 15:51:36

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职称:注册会计师,税务师

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