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错误使用应借记的会计科目
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Brian 发表的提问:
应收账款和实际收款的差异计入哪个科目?计算错误的差异又计入那个科目?
您是收不回来的什么,收不回来转营业外支出
166楼
2023-02-08 13:07:30
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Brian:回复文老师 请回答后面的
2023-02-08 13:31:44
文老师:回复Brian计算错误的要调整为正确的
2023-02-08 13:57:04
Brian:回复文老师 怎么调整?
2023-02-08 14:08:52
文老师:回复Brian少算了就补原来科目,多算了就冲减原来科目
2023-02-08 14:21:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ -陌若安生* 发表的提问:
销售货物应收账款的明细公司名记错了跨年应该怎么调整?分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 需不需要用以前年度损益调整科目 直接做一张错误的红字,正确的蓝字还是借:应收账款-正确的 贷:应收账款-错误的
回复了
167楼
2023-02-08 13:35:04
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 浅浅笑 发表的提问:
车间出现错误扣款是计入哪个科目!收到扣款该怎么记?
你好,是扣工资吗。
168楼
2023-02-08 14:02:59
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浅浅笑:回复月月老师 不是扣工资,是直接收罚款,交现金
2023-02-08 14:34:36
浅浅笑:回复月月老师 这样怎么记录!
2023-02-08 14:54:07
月月老师:回复浅浅笑你好,计入营业外收入。
2023-02-08 15:21:55
浅浅笑:回复月月老师 直接一步就是借现金贷营业外收入!是这样吗?
2023-02-08 15:50:15
月月老师:回复浅浅笑你好,是这样的。可以的。
2023-02-08 16:11:36
浅浅笑:回复月月老师 好的谢谢老师明天给您评价满意行吗?
2023-02-08 16:26:32
月月老师:回复浅浅笑可以的,非常感谢你的认可。
2023-02-08 16:54:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ polaris 发表的提问:
老师你好,请问,公司转款给老板使用,老板不会归还的费用,应记入哪个会计科目?
你好,计入营业外支出
169楼
2023-02-09 12:55:08
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 故意的康乃馨 发表的提问:
会计电算化引入是显示选择错误怎么办
同学可以问一下软件公司,一般是表格的格式出错
170楼
2023-02-09 13:12:11
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
原来的会计固定资产的使用部门填写错误,我能改吗?
可以的
171楼
2023-02-09 13:42:06
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙可以的
2023-02-09 14:06:04
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 能干的棒棒糖 发表的提问:
初学会计,很多理论不能清楚理解,做题时总是纠结,错误率高
你好,同学,这是任何一个初学者都会经历的过程, 根据错误的题目去消化知识点,掌握知识点,多练习就好啦
172楼
2023-02-09 14:02:59
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计更正错误的方法分别适用于哪些情况
  错账更正法   1、划线更正法   记账凭证正确,在记账或结账过程中发现账簿记录中文字或数字有错误,采用划线更正法。更正时,先在错误的文字或数字(整个)上划一道红线,但使原字迹仍可辨认,然后在红线上方空白处用蓝字填上正确的文字可数字。记账人员需在更正外盖章。   例:365误写成356,应作如下更正: 356   365   2、红字更正法   这种方法亦称红笔订正法、赤字冲账法。此方法适用于记账凭证上的应记科目和金额发生错误,并已登记入账。发生这种错误不论是结账前,还是结账后,无论金额或分录错误,都可采用此方法更正。更正时,先用红字金额填制一张内容与此同时错误记账凭证完全相同的记账凭证,并在摘要中写明“更正第×号凭证错误”,并据以用红字金额登记入账,冲销原有的错误记录;然后,再用蓝字填写一张正确的记账凭证,登记入账。(例见P151)   例:从银行提取现金200元,误作分录如下:   借:银行存款 200.00   贷:现金 200.00   更正:借:银行存款 200.00   贷:现金 200.00   借:现金 200.00   贷:银行存款 200.00   如在记账后,发现记账凭证上的应借、应贷科目未错,仅是金额大于正确数,则用红字法冲销多记的金额即可。   3、补充登记法(P152)   这种方法,适用于是在记账后,发现记账凭证中应借应贷科目未错,只是所填金额小于
173楼
2023-02-10 13:22:09
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 尊敬的自行车 发表的提问:
13年度会计科目记错,要调整损益类科目,利润表有影响,怎么办反结账到记错科目的月份
13年的账如果已经关门,14年做调整分录的话。 1、新准则,会计差错根据金额及重要性来判断,金额大或重要的,用“以前年度损益调整”科目,反之计入14年的当期损益。 如果使用了“以前年度损益调整”科目,则需要手工调整13年的损益表本年数,13年的资产负债表的年末数;14年资产负债表的年初数。对14年的损益表是没有损益的。 如果计入了14年的当期损益,则也影响14年的损益表。 2、小准则,计入14年的当期损益。
174楼
2023-02-10 13:50:53
全部回复
晓海老师:回复尊敬的自行车你好!如果没有其他问题请评价打分谢谢!
2023-02-10 14:31:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ph216178 发表的提问:
已经记账结账,会计科目用错怎么处理呢?
反记账,之后反审核,重新做
175楼
2023-02-10 13:59:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ . 发表的提问:
220299科目代码下一个是多少?2202100?错误的,应该是多少
没有下一个科目了,因为二级科目属于两位数,220299属于最大的科目代码了
176楼
2023-02-12 14:56:25
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.:回复江老师 那我还要增加怎么办啊?应付账款科目下有几百家公司啊,才299哪里够?
2023-02-12 15:19:45
江老师:回复.你们一级科目代码的长度是几位数
2023-02-12 15:37:27
.:回复江老师 一科目应付账款2202
2023-02-12 15:57:32
江老师:回复.那就是,一级科目是2202,你后面最大只有99个科目,只能新增一个其他的科目代码核算处理了。
2023-02-12 16:10:36
.:回复江老师 这怎么新增啊?那人家几百家公司的应付账款怎么搞得?一级科目不都是这样么?
2023-02-12 16:37:06
江老师:回复.这个几百家,你的二级科目就是需要设置三位数,不是二位数,要不就是重新初始化了。
2023-02-12 16:50:18
.:回复江老师 初始化太麻烦了,以前的账就完了,二级科目设置三位数在哪设置啊?除了初始化还能怎么做?
2023-02-12 17:00:50
江老师:回复.这个没有办法,因为工作需要,你说几百家,这个只能有99家,并且你新增一个科目也最大只有99家。 只能是初始化才能解决你说的问题
2023-02-12 17:20:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 小仙女呀 发表的提问:
营业费用应计入借方红字,误计入贷方,导致科目余额表和报表不一致,应怎么做调账的会计分录?
你好,你能反结账修改吗?
177楼
2023-02-12 15:25:04
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小仙女呀:回复郭老师 不可以的,上月的账,要在本月进行修改
2023-02-12 15:38:51
郭老师:回复小仙女呀你好,那修改不了,得在当月把营业费用改成借方负数。
2023-02-12 16:07:18
小仙女呀:回复郭老师 借本年利润164.27 借营业费用-164.27?
2023-02-12 16:36:45
郭老师:回复小仙女呀借营业费用负数借银行 借本年利润负数贷营业费用负数
2023-02-12 16:47:47
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
录入错误导致报表管理费用少计,想调报表,对应科目是什么
录入错误导致报表管理费用少计,想调报表,对应科目是什么
178楼
2023-02-12 15:42:00
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙少计了,就补充登记一下就好了
2023-02-12 16:05:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 学堂用户44pgja 发表的提问:
生产车间使用的专利权在按月摊销时应借记制造费用科目 对吗
你好,生产车间使用的专利权,在按月摊销时应计入 生产成本 
179楼
2023-02-13 13:19:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 早日退休吖 发表的提问:
我刚来新的公司 发现上个会计报的报表出现了错误 我这边该怎么办 按照她报送的报表往下走吗
账有问题么 你冲掉之前重新做就可以
180楼
2023-02-13 13:26:27
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早日退休吖:回复maize老师 帐没有问题 这个要怎么才能冲掉啊
2023-02-13 13:37:07
早日退休吖:回复maize老师 就是报送报表时 应付账款金额少加了一个金额 管理费用金额多加了一个金额 这两个金额是相同的 其他科目不变的情况下 这两者之间有什么办法冲一下吗
2023-02-13 13:56:10
maize老师:回复早日退休吖只是报表有问题?那需要去税局更正
2023-02-13 14:13:57
早日退休吖:回复maize老师 不去税局的话 可不可以通过修改帐的方式来使报表与帐一致呢
2023-02-13 14:29:01
maize老师:回复早日退休吖但是你说账没有问题啊,那正确你要改错误么,,,,
2023-02-13 14:55:27
早日退休吖:回复maize老师 是上上个季度的报表了,还可以修改吗?不修改的话有什么影响啊
2023-02-13 15:07:06
maize老师:回复早日退休吖需要修改和你账上一致才可以
2023-02-13 15:23:13
早日退休吖:回复maize老师 过了这么久还可以修改吗
2023-02-13 15:44:11
早日退休吖:回复maize老师 那我是不是要修改两个季度的报表啊
2023-02-13 16:02:05
maize老师:回复早日退休吖需要去修改才可以 是的
2023-02-13 16:12:31

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