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建筑行业统一发票会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
我是建筑企业,收到这张保理费用发票,会计分录怎么做
你好 这个是保理手续费应计入财务费用 借财务费用贷银行存款
211楼
2023-02-28 12:20:57
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山中大老贼:回复meizi老师 金额是否太了 财务费用
2023-02-28 12:42:18
山中大老贼:回复meizi老师 你再确认下
2023-02-28 13:01:04
meizi老师:回复山中大老贼 你好 ;  保理手续费 是计入财务费用去的  
2023-02-28 13:13:20
山中大老贼:回复meizi老师 我是建筑公司,此费用是项目上产生的。以前此笔分录是这样做 借:工程施工-xx项目-财务费用 贷:应付账款 分录是否正确
2023-02-28 13:30:37
meizi老师:回复山中大老贼你好 ;     如果是 这个款是专门项目发生的 就计入项目工程施工去 ;  这个  计入 工程施工 -某项目  -   间接费用 - 保理费 里面去核算  
2023-02-28 13:59:13
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 冷傲的萝莉 发表的提问:
建筑劳务分包的会计分录资料给发一下
  建筑分包款的会计分录   1、分包单位开发票给总包方,分包方应做分录:   借:应收账款   贷:工程结算   2、假设工程进度与工程结算进度相同,结转工程收入、成本   借:主营业务成本   借:工程施工-合同毛利   贷:主营业务收入   3、根据分包方开具发票的金额及相应计缴的税金入   借:税金及附加   贷:应交税金\其他应交款   总包单位分录   1、期末,根据经营部门出具的经分包单位签认的“已完工作量审核凭单”,   借:工程结算   贷:应付账款-应付分包单位工程款   2、期末,根据应收的总包管理费   贷:主营业务收入-分包收入   根据应代扣的税费   贷:其他应付款-代扣分包单位税费   根据应扣回的预付款或备料款   贷:预付账款-预付分包单位工程款   借:应付账款-应付分包单位工程款   3、以材料支付分包单位工程款时,根据物资部门出具的经分包单位签认的“总包供料结算凭单”   借:应付账款-应付分包单位工程款   根据材料账面价值   贷:原材料   根据应支付分包单位的工程款与材料账面价值的差额   贷:主营业务收入-分包收入   4、期末,把已归集的制造费用按照分包合同总价占总承包合同总价的比例进行分配,分配公式为:应计入当期分包成本的制造费用=当期制造费用余额×(分包合同总价/总包合同总价)。根据上式计算得到的“应计入分包成本的制造费用”   借:主营业务成本-分包成本   贷:制造费用   5、缴纳代扣代缴的税费时   借:其他应付款-代扣分包单位税费   贷:银行存款   并向分包单位转交完税证明
212楼
2023-02-28 12:43:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税务局代开的建筑业发票税金已缴纳会计分录怎么做
借应收账款 贷主营业务收入 借应交税费 贷银行存款
213楼
2023-02-28 13:05:38
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何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 刀大 发表的提问:
建筑行业,买的材料没有发票怎么办?老板说要发票都需要再给人家税点钱,会计怎么处理?
你好,如果没有发票没法计入成本费用中,这样会导致多缴税的,尽量要取得发票
214楼
2023-02-28 13:26:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 禾~zZ 发表的提问:
建筑行业支付土石方运费是不是应该计入施工成本里面呀,会计分录
借:工程施工~合同成本 贷:银行存款
215楼
2023-03-01 12:17:27
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 鳗鱼凉面 发表的提问:
你好,1.我公司为建筑业,开了发票,有进项,有留抵,怎么做会计分录啊
你好,发票正常做销项税额就可以
216楼
2023-03-01 12:32:50
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鳗鱼凉面:回复立红老师 留抵的呢
2023-03-01 12:46:00
立红老师:回复鳗鱼凉面你好,留底部分就留在应交增值税科目中,不用做处理,下期算税是减掉
2023-03-01 13:05:49
鳗鱼凉面:回复立红老师 意思不用管,是吧,那销项税额需要结转吗?
2023-03-01 13:18:55
立红老师:回复鳗鱼凉面你好,销项税额和进项税额抵减后,如果应交增值税税是贷方余额,需要结转到未交增值税额贷方
2023-03-01 13:34:18
鳗鱼凉面:回复立红老师 麻烦你帮我写一下分录呀
2023-03-01 13:53:44
立红老师:回复鳗鱼凉面借 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费——未交增值税
2023-03-01 14:12:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我想问下建筑业暂估成本怎么做会计分录,像暂估的话是不是所有项目做一笔暂估就好了,还是也可以分项目暂估,材料和劳务需要分开暂估吗?然后发票回来怎么做账呢?
你好,同学。 可以一起暂估,可以分项暂估。 发票回来冲红暂估分录,然后做正常分录。
217楼
2023-03-01 12:57:32
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我想问下建筑业暂估成本怎么做会计分录,像暂估的话是不是所有项目做一笔暂估就好了,还是也可以分项目暂估,材料和劳务需要分开暂估吗?然后发票回来怎么做账呢?
你好,同学。 这个根据你实际情况,你可以分项暂估,也可一笔暂估。 然后你发票回来,你冲之前的暂估,然后做正常分录。
218楼
2023-03-01 13:23:59
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ttkx:回复陈诗晗老师 好的,老师,那分录借方就是工程施工-暂估,是不是? 材料和劳务要不要分开暂估呢? 麻烦老师2个问题都解答下,感谢
2023-03-01 13:49:09
ttkx:回复陈诗晗老师 如果是一笔的话,贷方应该做到哪个科目呢
2023-03-01 14:04:28
陈诗晗老师:回复ttkx这个看你情况 你可以分项,可以一起 都不影响 分录 是对的
2023-03-01 14:16:36
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,一般一笔的话贷方科目做成什么合适?
2023-03-01 14:27:55
陈诗晗老师:回复ttkx借:工程施工-合同成本-材料-暂估 这样处理
2023-03-01 14:39:46
ttkx:回复陈诗晗老师 老师,贷方呢
2023-03-01 14:58:54
陈诗晗老师:回复ttkx贷 应付账款-暂估 你分开就是 这样分明细暂估
2023-03-01 15:11:47
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 玥玥 发表的提问:
建筑业统一发票怎么做账
按发票内容入相关成本
219楼
2023-03-02 11:56:56
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玥玥:回复田老师 怎么做分录?交多少税费?我们公司是按企业所得0.02的征收所得税,只有完税凭证,没有成本票
2023-03-02 12:26:53
田老师:回复玥玥是你们开出去给人家?那就要做收入,借:应收账款 贷收入
2023-03-02 12:54:09
玥玥:回复田老师 付款方甲公司 工程10万 营业税3000 企业所得税200 印花税 30 城市维护建设税210 教育费附加90 地方附加 60 这是完税凭证的信息 应该算是主营业务收入吧?
2023-03-02 13:23:03
田老师:回复玥玥一、借:应收账款100000贷:收入100000二、 借:主营税金及付加--营业税3000 借:主营税金及付加--附加210 90 60借:管理费--印花税30借:所得税200 贷:银行 3000 210 90 60 30 200
2023-03-02 13:42:10
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
建筑行业不是要申报那个统计报表吗?怎么申报的?
你好,这个要去住建局先报名培训下再报比较好
220楼
2023-03-02 12:24:53
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会计学堂:回复小黎老师 用付费吗?
2023-03-02 12:36:50
小黎老师:回复会计学堂您好,要的,我们这边是300一个人
2023-03-02 12:52:50
会计学堂:回复小黎老师 我们有相关课程吗?
2023-03-02 13:17:45
小黎老师:回复会计学堂您好,学堂没有相关的课程的。你也可以不去培训,自己登陆申报,只是前期摸索过程比较累。去培训会有老师指导怎么报的
2023-03-02 13:31:07
会计学堂:回复小黎老师 报表的数据怎么填,数据来源哪里?老师能指导下吗?
2023-03-02 13:59:52
小黎老师:回复会计学堂你好,数据就是明细账和报表,以及项目上给的进度
2023-03-02 14:25:04
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
建筑行业项目上的人员,报销通行费会计分录怎么做账
借:工程施工-间接费用-车辆费用里面
221楼
2023-03-02 12:50:56
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ HF芳 发表的提问:
建筑行业,这是一张电子回单吗?应该计入什么会计分录?最终明细是?
你好!这是电子收据不是发票,你们是企业得话不可以抵扣企业所得税
222楼
2023-03-02 12:56:24
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HF芳:回复QQ老师 那应该做什么会计分录?
2023-03-02 13:18:33
QQ老师:回复HF芳你好,实际业务可以记录工程的电费。但是不可以企业所得税前抵扣,汇算清缴的时候要做利润调增。
2023-03-02 13:30:56
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @  つ.半夏 发表的提问:
1.建筑行业的月末和年末收益和成本如何结转?请具体举出 2.每月都计提那些项目,下个月和本月都应该怎么样做会计分录呢?
1.建筑行业收入可以按照完工百分比法进行确认,成本可以按照收入确认时点来结转,比如按照合同,地基部分完工算完工了10%,那就确认10%的收入,结转这部分的成本; 2.每月需要计提的有折旧费用,待摊费用,税金,应付职工薪酬和福利费等;具体会计分录请参照各明细科目处理。
223楼
2023-03-02 13:20:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 痴情的香水 发表的提问:
建筑行业的会计处理,开具建筑劳务发票50万,如何做账
您好,您开票了是确认收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税(销项数额)
224楼
2023-03-05 14:39:59
全部回复
痴情的香水:回复文老师 成本怎么做
2023-03-05 15:19:35
文老师:回复痴情的香水成本就是您给工人的工资,社保,公积金
2023-03-05 15:31:49
痴情的香水:回复文老师 涉及到工程施工科目吗
2023-03-05 15:50:01
文老师:回复痴情的香水您不是建筑工程的话,不一定需要用的
2023-03-05 16:15:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 美好的朋友 发表的提问:
建筑劳务企业,做了业务开了劳务费发票后怎么做会计分录
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
225楼
2023-03-05 14:50:49
全部回复
美好的朋友:回复朴老师 还有就是跨区经营的,已经预缴税款的会计分录怎么做?
2023-03-05 15:17:57
朴老师:回复美好的朋友借应交税费预交 贷银行存款
2023-03-05 15:32:36
美好的朋友:回复朴老师 第二个月报完税再怎么做会计分录?
2023-03-05 15:43:53
朴老师:回复美好的朋友借应交税费 贷应交税费预交 贷银行存款
2023-03-05 15:57:53
美好的朋友:回复朴老师 跨区经营到当地完税交的税金,会计分录是应交税费……还是税金及附加?
2023-03-05 16:20:03
朴老师:回复美好的朋友预交的先做借应交税费 贷银行存款
2023-03-05 16:31:44
美好的朋友:回复朴老师 那当期就结转成税金及附加吗?
2023-03-05 16:51:45
朴老师:回复美好的朋友这个是月底结转的哦
2023-03-05 17:08:50

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