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建筑行业统一发票会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
收到建筑安装服务发票,会计分录怎么做
同学你好,您方是建筑业还是?
256楼
2023-03-14 12:09:37
全部回复
山中大老贼:回复立红老师 是建筑业
2023-03-14 12:20:31
立红老师:回复山中大老贼同学你好,计入工程施工一工程成本一安装费;
2023-03-14 12:35:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ ~~~ 发表的提问:
小规模公司,收到建筑服务发票,会计分录
你好,小规模公司,收到建筑服务发票 借:在建工程等科目,贷:银行存款等科目 
257楼
2023-03-14 12:34:16
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~~~:回复邹老师 我分包的单位
2023-03-14 12:50:02
邹老师:回复~~~你好,这个是你们单位的成本支出? 
2023-03-14 13:15:03
~~~:回复邹老师 是的,分给其他公司的,他们给我公司开的发票
2023-03-14 13:36:03
~~~:回复邹老师 我分给他,他可以再往下分吗
2023-03-14 13:52:40
邹老师:回复~~~你好 借:主营业务成本,贷:银行存款等科目 
2023-03-14 14:16:15
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 米兔 发表的提问:
老师,我们是购买方建筑企业,这张负数发票怎么会计分录
冲减原蓝字凭证计入的成本同时做进项税转出
258楼
2023-03-14 12:59:59
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米兔:回复轶尘老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 13:20:37
轶尘老师:回复米兔不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-03-14 13:49:51
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
建筑行业一般纳税人用个人卡预缴增值税的会计分录如何写的?
您好,借:应交税费-预缴增值税,贷:其他应付款-个人姓名。
259楼
2023-03-15 11:45:31
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 随风 发表的提问:
老师,谁有建筑企业的总账会计分录,发我一个?(要实用版的,不要书本上教学的)
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
260楼
2023-03-15 12:14:20
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随风:回复朴老师 老师,1、材料费为什么进的是管理费用/原材料,而不是工程施工--原材料呢? 2、增值税是按照什么的2%预交呢?
2023-03-15 12:49:14
朴老师:回复随风工程上用的你可以计入工程施工。预缴的税率有的地方是2%,有的地方是3%
2023-03-15 13:12:39
随风:回复朴老师 不是,预交的基数是什么?
2023-03-15 13:39:11
朴老师:回复随风预缴的基数是开票额
2023-03-15 14:04:44
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Rosemary 发表的提问:
建筑公司收到劳务发票,怎么做会计分录?
你好 借:工程施工-劳务成本 贷:应付账款等
261楼
2023-03-15 12:19:56
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Rosemary:回复立红老师 那结转的时候工程施工成本怎么结转呢?
2023-03-15 12:46:56
Rosemary:回复立红老师 我们是做勘察的,主要做勘测,测量那些,收到的劳务费发票也入工程施工吗?
2023-03-15 12:58:07
立红老师:回复Rosemary你好,如果是这样的,可以直接计入劳务成本,月末转入主营业务成本。
2023-03-15 13:26:41
Rosemary:回复立红老师 是按比例转入还是全部转入呢?全部转入的话,这个月是亏损,那下个月开票的话,不是就全部盈利了吗?
2023-03-15 13:41:20
Rosemary:回复立红老师 还有,就是劳务成本已经是成本类的科目了,那月末如果要结转到主营业务成本的话,那不是等于做重复的分录了吗?月末劳务成本不是可以直接和主营业务收入对冲计入到本年利润的吗
2023-03-15 14:02:07
立红老师:回复Rosemary你好,劳务成本是成本类科目,主营业务成本 是损益类科目,只有转入主营业务成本才能转入本年利润 。
2023-03-15 14:26:46
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Shadow 发表的提问:
建筑行业收到的劳务费发票怎么写分录?成本发票
你好!计入项目的直接成本就可以的
262楼
2023-03-15 12:33:40
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 那年你还在 发表的提问:
建筑行业的,合同额是37万多,甲方先给了10万的工程款,然后我们给对方开了332363.91元的发票,这个分录怎么写
借:银行存款370000 贷:主营业务收入332363.91/(1+税率) 应交税费 预收账款(差额部分)
263楼
2023-03-15 12:57:00
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那年你还在:回复姜老师 只给了10万的工程款,剩下的还没给,但是开票金额比收款金额多,
2023-03-15 13:35:51
姜老师:回复那年你还在那就差额部分作应收帐款
2023-03-15 13:53:00
那年你还在:回复姜老师 10万是七月给的,给的时候作了借:银行存款10万,贷:预收账款10万。 发票是八月才开的,
2023-03-15 14:18:50
姜老师:回复那年你还在8月份冲预收账款就可以
2023-03-15 14:47:19
那年你还在:回复姜老师 好的,谢谢
2023-03-15 15:09:20
姜老师:回复那年你还在不客气。。。。。。
2023-03-15 15:35:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 宽容 发表的提问:
建筑业分包方预交的税款的会计分录该如何做
借;应交税费 ——各税种 贷;银行存款
264楼
2023-03-16 11:43:52
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宽容:回复邹老师 那还做预提不
2023-03-16 12:11:36
邹老师:回复宽容你好,实现了收入就需要计提税金及附加
2023-03-16 12:32:07
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 惠栋梁 发表的提问:
建筑业收到预收款税法要求交税,会计分录咋处理
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本
265楼
2023-03-16 12:05:28
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惠栋梁:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:燃气公司初装费收入收到预收款是不是要确认收入
2023-03-16 12:21:00
李爱文老师:回复惠栋梁属于工程施工企业,也是同样的处理
2023-03-16 12:50:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 我懂了 发表的提问:
建筑业做一个工程,雇用一批工人,结算工人工资,钱已转,需要啥才能入账,会计分录咋做
你好,需要按规定申报工资薪金的个人所得税 借;工程施工-合同成本-人工 贷;应付职工薪酬
266楼
2023-03-16 12:33:57
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师 建筑业预缴了22318.34会计分录怎么做?谢谢
同学好,借计应交税费-预交增值税,城建税,地方教育费附加,教育费附加,企业所得税,贷记银行存款,
267楼
2023-03-16 12:56:59
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叶子:回复英老师 你这是计
2023-03-16 13:15:44
叶子:回复英老师
2023-03-16 13:29:32
英老师:回复叶子预缴时,是借计应交税费,贷记银行存款
2023-03-16 13:50:00
叶子:回复英老师 建筑:异地预缴企业所得税1834.86,印花税300,城市维护建设税917.43,地方教育366.97,教育附加550.46,增值税18348.62,会计分录怎么做?现金支付,老师,可以做一下吗
2023-03-16 14:11:54
英老师:回复叶子借计:应交税费-企业所得税1834.86,印花税300,城市维护建设税917.43,地方教育366.97,教育附加550.46,应交税费-预交增值税18348.62
2023-03-16 14:25:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 坦率的万宝路 发表的提问:
建筑业按进度开票收款的会计分录怎么做呢?
你好 借:银行存款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
268楼
2023-03-19 14:18:36
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坦率的万宝路:回复邹老师 若当期?成本支出大于收入怎么呢
2023-03-19 14:32:41
坦率的万宝路:回复邹老师 若当期成本支出大于收入怎么呢?
2023-03-19 14:59:29
坦率的万宝路:回复邹老师 怎么办呢?
2023-03-19 15:25:11
邹老师:回复坦率的万宝路你好,是什么情况会导致成本比收入还要大呢? 
2023-03-19 15:41:24
坦率的万宝路:回复邹老师 没按实际当期结算给对方开票,开票金额小于结算金额
2023-03-19 16:08:02
邹老师:回复坦率的万宝路你好,即使开票金额小于结算金额,那也不应当成本比收入还大啊 
2023-03-19 16:21:34
坦率的万宝路:回复邹老师 我开发票了是不是就要转到收入里呢?
2023-03-19 16:48:47
邹老师:回复坦率的万宝路你好,开发票了,就需要确认收入的 
2023-03-19 17:02:33
坦率的万宝路:回复邹老师 例如:本月结算金额100万,我们开票金额是70万,成本发生了85万,这种情况怎么办?
2023-03-19 17:31:56
邹老师:回复坦率的万宝路你好,是100万的收入对应的成本是85万的意思?  那确认了收入70万,成本=70/100 *85万
2023-03-19 17:57:37
坦率的万宝路:回复邹老师 好的,谢谢你老师,感谢
2023-03-19 18:23:25
邹老师:回复坦率的万宝路不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-03-19 18:48:57
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
建筑业出售废材料怎么做会计分录
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税金-应交增值税 同时结转成本 借:其他业务支出 贷:原材料
269楼
2023-03-19 14:44:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 匆匆那年 发表的提问:
你好请问建筑业购买燃油入库记入哪个科目和会计分录怎样做?
计入工程物资,领用时根据用途计入成本
270楼
2023-03-19 14:53:59
全部回复

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