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建筑行业统一发票会计分录
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 小芳 发表的提问:
老师您好,问一下建筑业老项目差额抵扣的情况下,分包单位给我的成本发票我怎么做会计分录
确认主营业务成本即可。
226楼
2023-03-05 15:02:50
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小芳:回复岳老师 我开出去的发票,借,应收账款贷主营业务收入,贷应交税费—销项税 我收到分包方的发票,是借主营业务成本 贷应付账款,这样对面
2023-03-05 15:21:10
岳老师:回复小芳不是老项目吗,哪来的“销项税”呢?
2023-03-05 15:34:37
小芳:回复岳老师 那我应该怎么怎么做这个会计分录呢
2023-03-05 15:49:30
岳老师:回复小芳企业发生相关成本费用允许扣减销售额的账务处理。按现行增值税制度规定企业发生相关成本费用允许扣减销售额的,发生成本费用时,按应付或实际支付的金额,借记“主营业务成本”、 “存货”、“工程施工”等科目,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。待取得合规增值税扣税凭证且纳税义务发生时,按照允许抵扣的税额,小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“主营业务成本”、“存货”、“工程施工”等科目。
2023-03-05 16:13:40
小芳:回复岳老师 老师我开出发票的会计分录怎么做呢
2023-03-05 16:38:52
岳老师:回复小芳借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 注:这个要全额计提,用上面分录来抵
2023-03-05 16:49:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 肖文娟 发表的提问:
建筑行业 把一个月需要录的凭证都做了会计分录,月底了需要做哪些结转分录呢。
你好,结转成本,确认收入,结转损益等
227楼
2023-03-05 15:15:00
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 体贴的秀发 发表的提问:
建筑业开了发票工程款未到账,完整的会计分录怎么做
你好,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税
228楼
2023-03-06 12:54:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 星空 发表的提问:
老师如果建筑行业当月发放当月的工资?怎么做分录呢
好,这个不一定的,这个得看你单位制度要求,借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资 贷银行存款, 应交税费、个税。
229楼
2023-03-06 13:08:48
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 云辰 发表的提问:
1、建筑业上月销售发票本来要作废,作废不了,这个月要不要进项进行抵扣,会计分录是不是按照正常操作收入跟成本,2、下个月红冲掉是不是红字做一张凭证就可以了,进项对方也要作废已抵扣,我是不是红字还是进项转出
如果这个发票是要退回去的,那么不需要做进项认证抵扣。如果你已经抵扣了进项,那么需要做进项转出处理。
230楼
2023-03-06 13:14:58
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云辰:回复轶尘老师 因为销售发票没有作废太多,不想缴纳增值税,所以找一些发票抵扣,如果不转出增值税会不会是负数
2023-03-06 13:39:26
轶尘老师:回复云辰如果你不转出,肯定会形成留底呀。
2023-03-06 13:59:18
云辰:回复轶尘老师 请教一下,是不是上月销售发票没有作废,本月必须红冲,不想缴增值税必须找进项抵扣,不要留底税要告诉对方也红冲,我这里转出
2023-03-06 14:24:00
轶尘老师:回复云辰你这个发票开的不对 那么当月没有作废的 下个月必须冲红
2023-03-06 14:45:23
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
我收到对方的材料发票, 这单工程完工了, 我确认收入, 会计分录怎样做 建筑行业
是建筑施工企业还是建筑开发企业,施工企业用工程施工科目核算,开发企业是开发成本核算
231楼
2023-03-07 12:08:59
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天天向上:回复江老师 建筑施工企业
2023-03-07 12:34:11
天天向上:回复江老师 我见上任做账,确认收入就记主营业务成本 工程施工 合同毛利 贷:主营业务收入
2023-03-07 12:59:05
江老师:回复天天向上上述做法是对的,就是工程施工企业的账务处理。
2023-03-07 13:16:06
天天向上:回复江老师 然后结转工程施工,借:工程结算 贷:工程施工-直接材料、人工 ,工程施工 合同毛利。 我不是太明白,材料还没入账就有主营业务成本了吗?
2023-03-07 13:34:53
江老师:回复天天向上材料应该是入到工程施工科目了。工程结算属于过渡科目。就是这部分进行结算收入的成本
2023-03-07 13:56:37
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 清清 发表的提问:
请问建筑行业计提建筑工人工资如何写分录
你好 借 工程施工 贷 应付职工薪酬
232楼
2023-03-07 12:32:01
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清清:回复答疑苏老师 请问老师,因为工程还没有完工,可以这样写吗? 借: 在建工程 贷: 应付职工薪酬吗
2023-03-07 12:58:55
答疑苏老师:回复清清你好 建筑行业计入工程施工科目的
2023-03-07 13:09:20
清清:回复答疑苏老师 那工程施工科目是资产类科目吗
2023-03-07 13:19:37
答疑苏老师:回复清清你好 是的 属于资产类科目
2023-03-07 13:36:09
清清:回复答疑苏老师 可以在金蝶里增加工程施工吗?具体增加到资产类别的什么位置有规定吗
2023-03-07 13:58:44
清清:回复答疑苏老师 可以在金蝶里增加工程施工吗?具体增加到资产类别的什么位置有规定吗
2023-03-07 14:19:43
清清:回复答疑苏老师 可以在金蝶里增加工程施工吗?具体增加到资产类别的什么位置有规定吗
2023-03-07 14:46:06
清清:回复答疑苏老师 可以在金蝶里增加工程施工吗?具体增加到资产类别的什么位置有规定吗
2023-03-07 15:00:30
答疑苏老师:回复清清你好 你们建筑行业没有工程施工科目吗?你增加是在成本类科目下增加
2023-03-07 15:17:09
清清:回复答疑苏老师 计提建筑工人工资写分录: 借: 工程施工——人工费 贷: 应付职工薪酬 这样写可以吗?
2023-03-07 15:35:32
答疑苏老师:回复清清你好 可以的 明细科目 可以根据需要自己设置
2023-03-07 16:02:33
清清:回复答疑苏老师 不是说工程施工是资产类科目吗?为什么是在成本类科目增加?
2023-03-07 16:17:01
答疑苏老师:回复清清你好 会计科目属于成本类 属于企业的资产
2023-03-07 16:38:25
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 115757789 发表的提问:
简易计税建筑业总包方取得分包发票,差额扣税的会计分录怎么做
收到总包款 借银行存款 贷工程结算 应交税费-简易计税 支付分包款 借工程施工 应交税费-简易计税 贷银行存款 也可以在简易计税下再分设差额计税
233楼
2023-03-07 12:40:24
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 1990韩 发表的提问:
建筑业收到工程款没开票,会计分录,开票后,咋记会计分录,结转收入成本分录?谢谢
你好,借银行存款,贷预收账款,借预收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税,按完工百分比确认收入和成本,借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入
234楼
2023-03-07 12:55:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
老师建筑服务行业发生的劳务费和安装费,应该怎么做会计分录
你好,借;工程施工——合同成本,贷;银行存款等科目
235楼
2023-03-07 13:11:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ?可爱豆? 发表的提问:
建筑行业挂考收到个人转进材料款如何会计分录
你好,收到个人转入,借银行存款,贷应付账款
236楼
2023-03-08 12:28:17
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
收到三个股的投资款怎么做会计分录,建筑行业的
同学 你好 是收到三个股东的投资款么 借:银行存款 贷:实收资本——A 实收资本——B 实收资本——B
237楼
2023-03-08 12:48:32
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蒂菲娜:回复bamboo老师 是的,谢谢老师
2023-03-08 13:18:50
蒂菲娜:回复bamboo老师 公司办资质的资咨询费呢!我是新手麻烦老师指导一下,谢谢
2023-03-08 13:43:30
bamboo老师:回复蒂菲娜不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利
2023-03-08 14:07:53
蒂菲娜:回复bamboo老师 公司办资质的资咨询费怎么呢!我是新手麻烦老师指导一下,谢谢
2023-03-08 14:35:45
bamboo老师:回复蒂菲娜公司办资质的资咨询费可以计入管理费用——办公费
2023-03-08 15:03:19
蒂菲娜:回复bamboo老师 付给对方公司的资询费,会计分录这样做对吗?借:银行存款4500,贷:管理费用一办公费
2023-03-08 15:25:21
bamboo老师:回复蒂菲娜付给对方的 你写反分录了 借:管理费用一办公费 4500 贷:银行存款4500
2023-03-08 15:36:35
蒂菲娜:回复bamboo老师 老师还有一个问题请教,就是付给对方的费用科目里需要增加二级科目,对方收款公司名称
2023-03-08 15:53:18
蒂菲娜:回复bamboo老师 还有就是不一定要按银行流水做账吧!按手上有的发票和原始凭证做就可以了
2023-03-08 16:17:03
bamboo老师:回复蒂菲娜付给对方的费用科目里需要增加二级科目,对方收款公司名称按你银行流水汇出去的做账 收到的也是 要对应
2023-03-08 16:46:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 芒果 发表的提问:
我们是建筑公司,统筹站给公司退的社保统筹费,怎么做会计分录
你好!借银行存款 贷营业外收入。
238楼
2023-03-08 13:11:59
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芒果:回复宋生老师 老师做营业外收入,要上企业所得税
2023-03-08 13:34:03
宋生老师:回复芒果您好!营业外收入是不是交企业所得税,你要问你的管理员的。
2023-03-08 13:57:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的芹菜 发表的提问:
我们是建筑企业,员工每个月只发3000工资,剩余的在年底一次性发放,平时计提和发放怎么做会计分录?年底一次性发放的时候又怎么做呢?
你好, ,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 看底发就是上面发的分录 不做,年底做
239楼
2023-03-09 12:04:15
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傲娇的芹菜:回复玲老师 我们每个月月底就发当月工资3000,剩余的工资才在年底一次补发。那每个月怎么做计提和发放工资分录?年底又要怎么做呢,
2023-03-09 12:24:58
玲老师:回复傲娇的芹菜计提 分录还是上面的 借应付职工薪酬3000 贷方不变, 年底还是做发工资的分录 ,不变 借应付职工薪酬贷方不变
2023-03-09 12:52:50
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 如果 发表的提问:
建筑业,14年的老项目,之前税局代开建筑业统一发票,开了部分工程款,现在剩余工程款,开票的话企业所得税是按核定吗?已开具部分还需缴纳吗
你可以选择时简易还是一般的,同学
240楼
2023-03-09 12:31:17
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