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快账
财会知识论坛
帖子
发现当年的会计科目错误怎么办
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月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
莉9218110
发表的提问:
年终结账后发现前期会计分录错误怎么办?
你好,是什么错误。
16楼
2022-11-08 04:50:07
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莉9218110:
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月月老师
第二个分录写错了
2022-11-08 05:13:54
莉9218110:
回复
月月老师
第二个分录明细写错了
2022-11-08 05:23:54
月月老师:
回复
莉9218110
你好,应该是什么业务。
2022-11-08 05:44:59
莉9218110:
回复
月月老师
做第一笔账银行付款,没有收到发票,借方写预付账款——青岛公司。待收到发票做第二笔账,贷方应该对应写预付账款——青岛公司,但我的明细写错了预付账款——其他。
2022-11-08 06:08:43
月月老师:
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莉9218110
你好,没关系,可以直接修改 借:预付账款—其他 贷:预付账款—青岛公司。
2022-11-08 06:26:39
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
安
发表的提问:
当发现前期会计分录所用某个科目有错误,是直接把错误的科目调整为正确科目,还是把以前整个错误分录借贷反方向再做一次?该如何调账呢
你好,可以综合做一笔调整分录 也可以是先冲销错误,然后做一笔正确的
17楼
2022-11-08 05:57:44
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
小鱼儿
发表的提问:
请问:发现以前年度记账凭证会计科目错误了,该怎么调整?把其他应付款计入了短期借款,金额没有错误
您好 请问是借方还是贷方
18楼
2022-11-08 07:07:50
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
如果会计把科目使用错误会怎么样
可以按错账更正方法进行更正
19楼
2022-11-08 08:28:54
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.19w
引用 @
微信用户
发表的提问:
对方认证的当月发票,,发现错误,怎么办
您好!做进项转出就可以了。
20楼
2022-11-08 09:55:59
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微信用户:
回复
宋生老师
销售方和购进方 分别怎么处理
2022-11-08 10:19:50
微信用户:
回复
宋生老师
分录怎么做
2022-11-08 10:37:41
宋生老师:
回复
微信用户
您好!对于销售方直接作废就好了,不用做分录。 对于购买方,你如果做过分录,就做相同的分录,借库存商品等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款 。只是金额写负数
2022-11-08 11:02:36
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
感性的钢笔
发表的提问:
但是不是当月发现错误,怎么办
你好,是发票开具错误,跨月了?
21楼
2022-11-08 16:40:48
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
最初的梦想当初的我
发表的提问:
去年的账目发现错误,该咋办
同学你好,一般情况下,是在今年的账里,进行更正处理的。
22楼
2022-11-08 16:58:07
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最初的梦想当初的我:
回复
王雁鸣老师
红字冲销吗
2022-11-08 17:12:42
王雁鸣老师:
回复
最初的梦想当初的我
同学你好,分情况处理,如果不涉及损益的,或者损益金额小的话,就可以红字冲销,如果涉及损益金额大的话,需要使用以前年度损益调整,或者利润分配进行更正处理。
2022-11-08 17:40:56
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.85w
引用 @
加油吧!美女
发表的提问:
上月已经结账发现科目错误怎么办,用速达软件做的账?
你好,反结账回去冲销重新做正确的
23楼
2022-11-08 17:24:59
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加油吧!美女:
回复
朴老师
我不想反结账,怎么处理好
2022-11-08 17:44:11
朴老师:
回复
加油吧!美女
那就直接现在红冲了,然后做正确的,这样做也行
2022-11-08 18:09:35
加油吧!美女:
回复
朴老师
未登账的凭证不允许冲红是什么意思
2022-11-08 18:19:41
朴老师:
回复
加油吧!美女
你凭证过审了吗?这是速达软件,你最好是问下速达客服
2022-11-08 18:39:05
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
咪唻哆
发表的提问:
在做全盘帐的时候会计科目编辑总是显示错误,帮忙看看是哪里出错啦,
您好,科目编码把“-G“去掉。
24楼
2022-11-09 16:38:40
全部回复
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.84w
引用 @
动听的御姐
发表的提问:
老师,应借应贷会计科目错误啥意思
同学你好 就是会计科目选择错误了
25楼
2022-11-09 16:48:15
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.19w
引用 @
念着倒嘛干
发表的提问:
发现八月账务 会计分录有错误怎么办
你好!你做相反的分录来冲减,然后做正确的就好了。
26楼
2022-11-09 17:14:59
全部回复
念着倒嘛干:
回复
宋生老师
我不可以直接改吗
2022-11-09 17:36:29
宋生老师:
回复
念着倒嘛干
您好!8月已经结账了啊。
2022-11-09 18:00:54
念着倒嘛干:
回复
宋生老师
不可以取消 再改吗?
2022-11-09 18:20:22
宋生老师:
回复
念着倒嘛干
你好!可以是可以,只是麻烦了。
2022-11-09 18:33:01
念着倒嘛干:
回复
宋生老师
需要先把结转的凭证删了 在反结帐 反审核 改完再结转是吗
2022-11-09 19:00:14
宋生老师:
回复
念着倒嘛干
您好!是的。就是这样的。先反结账,反审核,然后去到上月调了。在审核过账结账。
2022-11-09 19:16:00
念着倒嘛干:
回复
宋生老师
还需要重新生成报表吗
2022-11-09 19:42:32
宋生老师:
回复
念着倒嘛干
你好!你的数据改了,报表肯定是要改的。
2022-11-09 19:53:17
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
勤劳的滑板
发表的提问:
挂月的凭证发现有错误的。科目错误。怎么调整。怎么写调整凭证号
你好,错误的分录是什么,正确的分录又是什么呢? 需要知道这两个信息,才可以做出具体的调整分录的
27楼
2022-11-10 16:30:18
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勤劳的滑板:
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邹老师
10月的错误分录:借:管理费用推广费2000,贷其他货币2000。借应付账款散户8000,贷其他货币8000。。 12月发展错误。需要调整为:借费用2000,应付6000。贷其他货币8000。怎么写调整分录
2022-11-10 16:50:34
勤劳的滑板:
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邹老师
已经都结转损益结账了。
2022-11-10 17:08:28
邹老师:
回复
勤劳的滑板
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应付账款 6000,其他货币资金 2000,贷:应付账款—散户8000
2022-11-10 17:23:54
勤劳的滑板:
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邹老师
只能加在12月账本里,我需要怎么写摘要。
2022-11-10 17:36:52
邹老师:
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勤劳的滑板
你好,摘要可以是:调整10月份第多少号凭证
2022-11-10 18:02:38
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.85w
引用 @
欣悦
发表的提问:
老师 会计分录2020年12 辅助核算的部门选择错误了,会计科目没有错误的话,现在如何更正分录呢?
同学你好 原分录负数红冲 然后重新做
28楼
2022-11-10 16:43:42
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欣悦:
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朴老师
老师 现在是2021年,需要通过以前年度损益调整 科目过渡吗?
2022-11-10 17:21:45
朴老师:
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欣悦
涉及损益的就要通过
2022-11-10 17:49:35
陈静老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
1.25w
引用 @
S.cn
发表的提问:
老师,汇算清缴已经申报。发现有个科目使用错误,怎么办
你好,拿相关资料到税务大厅修改科目。
29楼
2022-11-10 16:51:59
全部回复
S.cn:
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陈静老师
收到的押金,科目写成了预收账款,因为合同上约定,押金可以抵后期费用,但是预收账款是不是个涉税率挺高的科目?
2022-11-10 17:33:31
陈静老师:
回复
S.cn
你好,是的,预收账款是个敏感的涉税高的科目
2022-11-10 18:01:21
S.cn:
回复
陈静老师
那这种情况还得去更正吗?
2022-11-10 18:22:53
陈静老师:
回复
S.cn
你好,最好更正下减少企业风险
2022-11-10 18:46:17
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
kj_U031p4Y761Di
发表的提问:
账目年结后,发现去年做的账目有误,是在当年做调整分录吗?错误的科目不涉及损益科目,直接做调整分录的话,调整分录怎么做呢?请举例写出分录
如银行存款 100核算到现金了 借 银行存款 100 贷 现金 100
30楼
2022-11-11 15:47:20
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kj_U031p4Y761Di:
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罗老师
就是我在2016年度把一笔金额186.06元,冲错了,本来应该是 贷:其他应收-甲 ,但是我记成是 “贷:其他应收款-乙”了,那在今年做调整分录是:借:其他应收-甲 186.06 贷:其他应收款-乙 186.06 ,对吗
2022-11-11 16:03:29
罗老师:
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kj_U031p4Y761Di
对,就是这样的
2022-11-11 16:20:42
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