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提取公益金是什么会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
老师。计提工资,社保,公积金,个税怎么写会计分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公积金的与社保是类似的
136楼
2023-02-01 14:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 被偷走的面纱 发表的提问:
老师,计提工资,社保,公积金的会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
137楼
2023-02-02 13:20:48
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
计提工资(社保、个税、公积金)会计分录怎么做?这样可以吗?
后面的三行是实际发放工资时代扣的个人承担的社保和个税。 计提工资就是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬——工资
138楼
2023-02-02 13:32:55
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仰望星空:回复张艳老师 那我如果要做计提和实际发放呢? 我这样做的话,接下来该怎么做呢
2023-02-02 13:47:56
张艳老师:回复仰望星空将图片中后三个科目做反冲处理。 等实际发放时,做分录 借 应付职工薪酬——工资 贷 其他应付款——社保(个人承担) 应交税费——应交个人所得税 银行存款
2023-02-02 14:14:13
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 发表的提问:
计提税金在什么时候计提?计提分录是什么?
你好,借税金及附加,贷应交税费,附加税,在季度计提
139楼
2023-02-02 14:00:32
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帆:回复王晶老师 月初计提吗?还是月末计提 ?一般人
2023-02-02 14:23:34
王晶老师:回复一般纳税人月末计提就行
2023-02-02 14:51:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提工资、保险、公积金的会计分录怎么做呀
借;管理费用 其他应收款(个人负担的五险一金) 贷;应付职工薪酬 ——工资,五险一金
140楼
2023-02-02 14:14:59
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 是其他应收还是其他应付啊
2023-02-02 14:30:30
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,计入其他应收款科目
2023-02-02 14:53:25
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Flower 发表的提问:
计提工资社保公积金以及缴纳的会计分录。 请详细具体点
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
141楼
2023-02-05 15:08:32
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 结实的铃铛 发表的提问:
公益基金会捐赠支出会计分录怎么做,谢谢
你好 借:营业外支出 贷:银行存款
142楼
2023-02-05 15:22:56
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 夏林 发表的提问:
老师,计提工资,社保,公积金的会计分录?还有发放公司,缴纳社保,缴纳公积金,缴纳个税的会计分录怎么做啊?谢谢
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
143楼
2023-02-05 15:33:14
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郭老师:回复夏林公积金的和社保是一样的。
2023-02-05 15:57:04
夏林:回复郭老师 那其他应付个人的部分一直挂在往来上面吗?不是应该工资发放是员工部分的已经从工资中扣除了,就平了吗
2023-02-05 16:15:25
郭老师:回复夏林你好,发工资的时候扣除缴纳社保的时候缴纳不就行了吗?你往下看看到最后
2023-02-05 16:28:00
夏林:回复郭老师 好的。明白了,我整理下发给老师看下
2023-02-05 16:52:03
郭老师:回复夏林可以的 你可以带上数字
2023-02-05 17:06:27
夏林:回复郭老师 老师,计提工资的凭证:借管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 ,这个金额是不是工资表里面没有扣除过个人社保及公司社保的应发工资的金额啊
2023-02-05 17:16:50
郭老师:回复夏林这咋没有扣除个人负担的社保还有个税。
2023-02-05 17:37:46
夏林:回复郭老师 我分录是分开做的,我图片发给老师看下啊
2023-02-05 17:51:23
郭老师:回复夏林你好,发过来,我没有看到图片。
2023-02-05 18:06:19
夏林:回复郭老师 老师你看看,我觉得工资部分金额写的不对,应该是79500
2023-02-05 18:26:28
郭老师:回复夏林应该是第一列的,应发工资。
2023-02-05 18:54:05
夏林:回复郭老师 我写的别的都是正确的吧老师
2023-02-05 19:04:08
郭老师:回复夏林第二个分录社保,这个是单位负担的部分吗?
2023-02-05 19:16:18
夏林:回复郭老师 是的,工资表下面还有一张社保的表格跟公积金的表格,只有工资那一列不确定,现在整个关系都想明白了,谢谢老师!
2023-02-05 19:41:54
郭老师:回复夏林不用客气的,应该的。
2023-02-05 20:05:00
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问:
公司计提工资社保公积金及发放的会计分录都是怎么样的
1、计提工资 借:管理费用 销售费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 2、计提税金等 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社会保险个人部分等 应交税费-代扣代缴个人所得税 3、支付工资及税金等 借:其他应付款-社会保险个人部分等 应交税费-代扣代缴个人所得税 应付职工薪酬 贷:银行存款或现金 应付职工薪酬安工资、福利费、五险、一金设置二级科目核算
144楼
2023-02-05 15:57:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问:
计提工资社保公积金跟发放会计分录怎么做?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保/公积金(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)社保/公积金   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保/公积金(个人部分)/   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(/公积金企业部分+个人部分)   贷:银行存款
145楼
2023-02-05 16:06:00
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上海一只鱼:回复宋生老师 代扣社保公积金为什么不是放在其他应付款里呢?
2023-02-05 16:36:02
宋生老师:回复上海一只鱼您好!放其他应付款的时候是先从员工工资里面扣掉这一部分,然后再交给政府的时候用的。
2023-02-05 16:58:42
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 学徒 发表的提问:
有个员工9.30离职,但是领导呢要求把10月的社保和公积金也给他交了,那这个月计提工资的时候就要把社保、公积金10月个人承担部分先扣除,那该怎么做会计分录呢?
借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提个承担部分 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-社保、公积金(个人承担部分) 银行存款
146楼
2023-02-06 13:25:56
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学徒:回复罗老师 这个分录是我这月计提工资的吗?
2023-02-06 14:04:26
学徒:回复罗老师 我这个计提工资直接把他10月的社保和公积金大概1200元直接扣出来,要怎么做分录?
2023-02-06 14:26:46
罗老师:回复学徒比如工资4000 借 管理费用-工资 4000 贷 应付职工薪酬-工资 4000 计提个承担部分 借 应付职工薪酬-工资 4000 贷 其他应付款-社保、公积金(个人承担部分) 1200 贷 银行存款 2800
2023-02-06 14:41:24
学徒:回复罗老师 他个人的直接另外弄出来?
2023-02-06 15:09:27
学徒:回复罗老师 你看我怎么计提、我们是借:管理费用-工资 103340.91 贷:应付职工薪酬 103340.91
2023-02-06 15:19:45
罗老师:回复学徒对,个人公司支付的扣除1200,支付给他 对,计提的没有问题
2023-02-06 15:42:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 幸福时光 发表的提问:
计提工资、社保、公积金、个税会计分录,还有发放的分录
分录参考这个
147楼
2023-02-06 13:46:10
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幸福时光:回复郭老师 回答的都有区别
2023-02-06 14:25:34
郭老师:回复幸福时光其他应付款,其他应收款都可以 选择适合自己的就行 就是工资发的早晚问题
2023-02-06 14:50:47
幸福时光:回复郭老师 图片
2023-02-06 15:12:31
幸福时光:回复郭老师 江老师回答的跟你也不一样
2023-02-06 15:35:23
幸福时光:回复郭老师 好难理解
2023-02-06 15:55:07
幸福时光:回复郭老师 能不能帮我分开写,写的清楚一点,新手理解能力有点差
2023-02-06 16:09:44
郭老师:回复幸福时光哪里难理解?我们的分录一样就是其他应收款,你们先交社保,后收回来用其他应收款 你知道个人负担的社保在工资里面计提,单位负担的单独计提这个就不难理解的
2023-02-06 16:34:39
幸福时光:回复郭老师 还有我专票开出去10万,收款收到95000,这个属于返利之类的,我应该怎么做
2023-02-06 16:51:52
幸福时光:回复郭老师 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税额
2023-02-06 17:19:10
幸福时光:回复郭老师 等钱转过来少的怎么写
2023-02-06 17:48:36
郭老师:回复幸福时光我上面给你回的个税的你看下能明白吗 我那个图片你看下摘要之后再看分录 第一个计提工资社保的,个人负担的社保在工资里面,能看懂吧
2023-02-06 17:58:43
幸福时光:回复郭老师 感觉好难
2023-02-06 18:09:25
幸福时光:回复郭老师 没理解
2023-02-06 18:35:08
幸福时光:回复郭老师 还有那个返利的怎么写分录
2023-02-06 18:49:53
郭老师:回复幸福时光借销售费用,5000 银存95000 贷应收
2023-02-06 19:14:28
幸福时光:回复郭老师 社保一般是每月什么时候扣的
2023-02-06 19:32:30
郭老师:回复幸福时光每个地方不一样 我这边15号之前申报20号之前交钱
2023-02-06 19:51:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ yangxing~ 发表的提问:
公司计提员工工资、社保、公积金的会计分录和发放员工工资时的分录 还有,一般是什么时候计提员工工资、社保和公积金?
您好 借:管理费用——工资 管理费用——单位保险费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位保险费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人保险费 其他应收款——个人公积金 银行存款 上交社保个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保 贷:银行存款 一般当月月末计提
148楼
2023-02-06 14:11:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 715843540 发表的提问:
年底会计分录怎么做?利润分配,提取盈余公积?
提取盈余公积分录:借:利润分配——提取法定盈余公积 ——提取任意盈余公积(如果有) 贷:盈余公积 结转利润分配分录:借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 ——提取任意盈余公积(如果有)
149楼
2023-02-07 13:41:23
全部回复
715843540:回复玲老师 年底本年利润怎么做分录?
2023-02-07 14:02:26
715843540:回复玲老师 我们公司只做到本年利润,我不知道年底了还要做什么分录?
2023-02-07 14:28:29
玲老师:回复715843540您好 年末结转本年利润 借本年利润 贷利润分配未 配利润
2023-02-07 14:56:17
715843540:回复玲老师 是先结转本年利润,再结转利润分配,最后提取盈余公积吗?
2023-02-07 15:23:11
玲老师:回复715843540您好 是先结转本利润 借本年利润 贷利润分配未 配利润
2023-02-07 15:52:25
715843540:回复玲老师 嗯!然后呢?
2023-02-07 16:06:58
玲老师:回复715843540然后就是最上面给你写的分录
2023-02-07 16:36:11
715843540:回复玲老师 知道了,谢谢老师
2023-02-07 17:00:11
玲老师:回复715843540不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-02-07 17:25:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ YoYo 发表的提问:
老师,月末计提工资和医社保公积金的会计分录能帮我写一下吗
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款 住房公积金的账务处理   1.单位负担部分(按工资总提取,各地方提取比例不一样)   提取时:   借:管理费用--住房公积金   贷:其他应付款--住房公积金   上交时:   借:其他应付款--住房公积金   贷:银行存款或库存现金
150楼
2023-02-07 13:51:20
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