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会计里付工人工资用计提么
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 加油 发表的提问:
软件里报表用的是新会计制度,里面没有应付职工薪酬项目,社保计提怎么计提
你看一下应付职工薪酬这个科目,新会计制度是有这个科目的
31楼
2022-12-14 16:12:02
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加油:回复王超老师 显示的是应付工资
2022-12-14 17:00:31
王超老师:回复加油你这个应该是用旧的软件。是跟应付职工薪酬一样用的。
2022-12-14 17:23:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
6月计提当月的的工资10000元7月已经支付了,7月又计提了本月工资,那么6月计提的工资还会出现在资产负债表里吗?
你好,6月份计提的工资会出现在6月份应付职工薪酬余额,因为到7月份已经支付了,那么6月份计提的工资就不在应付职工薪酬期末余额体现了
32楼
2022-12-14 16:33:12
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 发表的提问:
工程公司的工资怎么计提和付款,是计入工程施工-人工还是管理费用-工资?
在工程部的人员工资计入工程施工-人工,在公司管理部分人员的工资才计入管理费用-工资
33楼
2022-12-14 16:50:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
对工程施工这个直接人工工资 还通过 应付职工薪酬核算吗?需要计提工程施工里面的 直接人工工资吗 ?我看 视频里面人工 老师也没计提
你好,单位与施工人员之间是雇佣关系,还是劳务关系? 
34楼
2022-12-18 16:29:31
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小鱼儿:回复邹老师 劳务关系的老师是劳务关系
2022-12-18 16:59:17
邹老师:回复小鱼儿你好,劳务关系不需要通过   应付职工薪酬  科目核算 
2022-12-18 17:23:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
会计前期6月份没有计提工资,但是7月的工资开了,怎么办还用补提吗,他6月结完账了
你好,需要补计提之前没有计提的工资金额
35楼
2022-12-18 16:40:10
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 點、 发表的提问:
上任会计在3月份漏计提工资了,可以在5月补计提回来吗?
您好!可以的。
36楼
2022-12-18 16:48:12
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 元气喵喵 发表的提问:
老师,以前会计没有计提工资,这样是可以的吗?
你好 你们没有走应付职工薪酬来计提工资吗? 正常是要走应付职工薪酬科目过渡的
37楼
2022-12-18 17:13:36
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元气喵喵:回复meizi老师 听说这个公司都习惯不计提,而且为什么用其他应付款,不是其他应收款呢?我见她缴纳也是用其他应付款
2022-12-18 17:37:00
meizi老师:回复元气喵喵你好 他是先扣员工工资在缴纳给社保局 就是挂其他应付款
2022-12-18 18:00:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 谢美芳 发表的提问:
老师汇算清缴报表里应付工资是不是要跟管理费用的工资营销费用的工资,生产人员的工资是之和呢,我公司是有管理费用工资和生产人员工资两项。我只有管理人员的工资,才记提到应付工资里面。生产人员我没有做计提,这个会算清剿的时候怎么做?
那需要把这个相加填写进去, 你直接做费用么,那去加费用
38楼
2022-12-18 17:35:58
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谢美芳:回复maize老师 我申报个税是按照帐上应付工资来申报的,生产人员的工资是没有申报的,也没有计提,那如果会算清剿的时候应付工资是管理费用工资和生产费用工资之和,那我不是申报数和账上的数不一样了。那这个要怎么处理? 那这个要怎么处理?
2022-12-18 18:08:46
maize老师:回复谢美芳.....你们这个咋不申报啊,那给对方发工资么,那你这样要是不是按账上这个申报,后续税局查账,你到时候咋说啊
2022-12-18 18:31:08
谢美芳:回复maize老师 我也不知道怎么弄,我也是刚刚接手的,原来的会计都没申报。
2022-12-18 18:44:44
maize老师:回复谢美芳....没有申报这个一般实务中是不做账,要不到时候查你咋解释
2022-12-18 19:10:11
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 萌动屋檐下的秘密 发表的提问:
八月份工资九月份发,八月份月末应该做一笔计提,,,现在是应付工资11100这里面包括的采购人员工资和店里人员工资,9月份只发了店里人员工资5100..那八月份计提应该怎样计提呢
对于未发的工资挂账处理,按正常应发的工资进行计入应付职工薪酬——工资处理
39楼
2022-12-19 14:16:27
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萌动屋檐下的秘密:回复李爱文老师 @李爱文老师:老师:八月份计提时是借管理费用11100贷应付职工薪酬11100 九月份发放是做借应付职工薪酬11100贷库存现金5100应付职工薪酬6000吗
2022-12-19 14:49:24
李爱文老师:回复萌动屋檐下的秘密发放时 借:应付职工薪酬——工资11100 贷:库存现金5100 贷:其他应付款——XX个人6000
2022-12-19 15:01:53
萌动屋檐下的秘密:回复李爱文老师 @李爱文老师:所以我八月份计提就应该全额计提借管理费用11100贷应付职工薪酬―工资11100对吗
2022-12-19 15:21:11
李爱文老师:回复萌动屋檐下的秘密8月应该是全额计提,如果计提后,数据与实际发放不一致,可以调增或调减
2022-12-19 15:46:33
萌动屋檐下的秘密:回复李爱文老师 @李爱文老师:好的,谢谢老师
2022-12-19 16:14:51
李爱文老师:回复萌动屋檐下的秘密共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版)函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询,我在这儿等你问
2022-12-19 16:26:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小敏 发表的提问:
支付给外账会计的工资还用计提吗
你好!也是一样要计提的额
40楼
2022-12-19 14:25:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计电算化里计提工资怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
41楼
2022-12-19 14:53:04
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 萌动屋檐下的秘密 发表的提问:
八月份工资九月份发,八月份月末应该做一笔计提,,,现在是应付工资11100这里面包括的采购人员工资和店里人员工资,9月份只发了店里人员工资5100..那八月份计提应该怎样计提呢
全额计提,
42楼
2022-12-19 15:19:28
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萌动屋檐下的秘密:回复罗老师 @罗老师:那他只发了店里人员工资5100那我怎么样九月份怎么做帐
2022-12-19 15:45:04
萌动屋檐下的秘密:回复罗老师 @罗老师:八月份计提时是借管理费用11100贷应付职工薪酬11100 九月份发放是做借应付职工薪酬11100贷库存现金5100应付职工薪酬6000吗
2022-12-19 16:04:14
萌动屋檐下的秘密:回复罗老师 @罗老师:老师,可以回答我吗?我等着呢
2022-12-19 16:31:14
罗老师:回复萌动屋檐下的秘密九月份发放 借 应付职工薪酬 5100 贷 库存现金5100
2022-12-19 16:55:03
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
老师,应付职工工资会计分录是怎么做的。计提工资时:借:各项费用,贷应付职工工资,发放时,借:应付职工工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税吗?因为我们还要代扣员工的水电费,这个分录该怎么做,还有个人所得税不用计提吗?
发放分录就是计提个税,申报交纳时再冲个税 代扣员工水电费 借:水电费 贷:应付职工薪酬
43楼
2022-12-19 15:44:59
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上善若水:回复文文老师 我们付水电费的时候是借水电费,贷银行存款,代扣水电费做的是借水电费,贷应付职工薪酬,这两个水电费不是重复了吗?
2022-12-19 16:03:51
文文老师:回复上善若水若付水电费的时候是借水电费,贷银行存款 则扣水电费,借: 水电费(红字) 借:应付职工薪酬
2022-12-19 16:17:47
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业不知工资额,会计如何计提工资
可以先按预计工资计提工资 然后实际发放工资时候做调整 红字冲减原来计提工资 做正确金额计提工资
44楼
2022-12-20 15:18:20
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 苏婷 发表的提问:
老师,4月份之前会计少计提工资500,然后我5月份多计提了500,那么还需要去调吗?
可以不用调整的,
45楼
2022-12-20 15:27:24
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苏婷:回复郭老师 只要期末平了就行?
2022-12-20 15:44:57
苏婷:回复郭老师 但是计提应付职工薪酬与跟实际支付的那笔金额不一样
2022-12-20 15:56:47
郭老师:回复苏婷可以的,后期补体
2022-12-20 16:10:35
苏婷:回复郭老师 补的话应付职工薪酬又不平了
2022-12-20 16:39:20
郭老师:回复苏婷借管理费用贷应付职工薪酬20 借应付职工薪酬25贷银存 借管理费用贷应付职工薪酬5 怎么会不平
2022-12-20 17:00:47
苏婷:回复郭老师 那管理费用的金额是?
2022-12-20 17:21:58
郭老师:回复苏婷第一个20 第二个5 和后面的贷方是一样的,借贷平衡的
2022-12-20 17:39:17
苏婷:回复郭老师 老师公司主营机械租赁的,但是购买机械配件计入哪个科目?金额蛮大
2022-12-20 18:06:30
郭老师:回复苏婷超过设备50%的即固定资产原值
2022-12-20 18:23:54

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