咨询
现金支付管理费用会计分录
分享
孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以现金支付办公费500元,其中管理部门330元,专设销售机构140元,生产车间30元 做会计分录
以现金支付办公费500元,其中管理部门330元,专设销售机构140元,生产车间30元 做会计分录
241楼
2023-03-07 12:16:12
全部回复
孟洁:回复爱笑的流沙借:管理费用办公费 330 销售费用140 主营业务成本或者制造费用30 贷:现金
2023-03-07 12:26:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 杨杨妈妈 发表的提问:
残保金不用计提吧?支付残保金怎么做分录?直接借管理费用,贷银行存款吗?
你好,残保金这样做分录 借;管理费用等科目 贷;其他应付款——残保金 借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
242楼
2023-03-07 12:44:36
全部回复
杨杨妈妈:回复邹老师 那老师您写的第一个分录是先计提分录吗?可不可以就支付的时候直接借:管理费用-残保金,贷:银行存款
2023-03-07 13:07:39
邹老师:回复杨杨妈妈你好,第一个分录是先计提 需要先计提,然后做扣缴分录的
2023-03-07 13:36:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 仙诺 发表的提问:
中秋节购买了月饼,又发了过节费。做会计分录时候,需不需要走“应付职工福利”科目?借 管理费用-福利费 贷现金 还是 借 管理费用-福利费 贷应付福利费借应付福利费 贷现金
你好,需要同供应方职工薪酬——福利费过渡一下的
243楼
2023-03-07 13:06:51
全部回复
仙诺:回复邹老师 实物和现金都需要过渡?
2023-03-07 13:33:50
邹老师:回复仙诺你好,是的,通过福利费核算,就需要通过应付职工薪酬科目计提的
2023-03-07 13:58:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 宝儿 发表的提问:
祁玲报销手机费100元,现金支付。这个分录怎么做? 借:管理费用——通讯费 贷:库存现金 这样做对吗?
对的
244楼
2023-03-07 13:32:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
老师,支付税控系统维护费的分录 借:管理费用 280 贷:现金 280 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 借:管理费用 -280
你好,你想问的问题具体是?
245楼
2023-03-08 12:59:51
全部回复
古风之悦:回复邹老师 老师,我的意思是支付税控系统维护费的会计分录是不是这样处理的
2023-03-08 13:13:39
邹老师:回复古风之悦你好,如果是一般纳税人支付的税控系统维护费是这样做分录的
2023-03-08 13:40:58
古风之悦:回复邹老师 老师,公司现在是建设期,没有收入还不用缴纳增值税的,税控系统维护费是不是要到缴纳增值税时才能减免应交增值税的,没有应交的增值税是不是就一直放在应交税费-应交增值税-减免税款的借方了
2023-03-08 14:06:12
邹老师:回复古风之悦你好,还没有增值税税额需要减免,那第二笔减免分录需要到实际减免的时候才写的
2023-03-08 14:27:57
邹老师:回复古风之悦减免税额与之后的增值税应纳税额抵扣之后就没有余额了
2023-03-08 14:50:39
古风之悦:回复邹老师 老师,没有增值税应纳税额,税控系统维护费是不是直接计入管理费用-办公费,第二笔分录现在就不要做了是吗
2023-03-08 15:02:39
邹老师:回复古风之悦你好,是的,只需要做第一笔分录,第二笔分录在实际抵扣的时候再做的
2023-03-08 15:24:14
古风之悦:回复邹老师 老师,如果税控系统维护费不做在应交税费-应交增值税-减免税款的借方,那是不是跨年就没法享受减免了
2023-03-08 15:45:11
邹老师:回复古风之悦你好,因为都没有实际抵扣所以不能计入减免税额核算,超过12个月就无法继续全额抵扣了
2023-03-08 16:01:27
古风之悦:回复邹老师 老师,也就是说如果当年没有实际抵扣,超过12个月就无法继续全额抵扣了,不能累计留存抵扣减免,税控系统维护费当年没有实际抵扣只能当年计入管理费用,第二年也无法冲减管理费用
2023-03-08 16:13:18
邹老师:回复古风之悦你好,是的,是超过了12个月就无法冲减管理费用了
2023-03-08 16:26:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
做内账公司注销怎么做会计分录呀? 借:营业外支出-赞助支出 管理费用-注销费呀?
内帐可以的,内帐没有规定,
246楼
2023-03-08 13:23:11
全部回复
越努力越幸运:回复maize老师 之前老板开几家公司,但不同一个公司名称
2023-03-08 13:38:47
maize老师:回复越努力越幸运这个内帐没事,你注销那个花费就做费用就可以,或者是营业外支出,没有花费那不做
2023-03-08 13:49:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 小叶 发表的提问:
请问水利基金是要计入管理费用,还是营业外支出呢,会计分录是怎样的
借税金及附加贷应交税费,借应交税费贷银行存款。
247楼
2023-03-08 13:29:59
全部回复
小叶:回复郭老师 是要计入税金及附加啊,残疾人保障金怎么处理的呢
2023-03-08 14:01:28
郭老师:回复小叶管理费用 借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
2023-03-08 14:17:58
小叶:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-08 14:36:33
郭老师:回复小叶不用客气的,
2023-03-08 15:03:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 敏敏 发表的提问:
上一年有一笔费用是先用银行付款后收到发票,当时入了管理费用,后来一直没有收到发票,那是否不能算是费用支出?那今年是否要做调整呢?请问会计分录该怎么做呢?
你好,不能做费用支出的,需要做调整 做纳税调整,不用做账务调整
248楼
2023-03-09 12:50:24
全部回复
敏敏:回复邹老师 纳税调整要怎么调整呢?现在已经过了年度所得税申报了
2023-03-09 13:10:59
邹老师:回复敏敏你好,做所得税汇算清缴的更正申报
2023-03-09 13:36:10
敏敏:回复邹老师 恩,好的,谢谢老师的回答!
2023-03-09 13:56:48
邹老师:回复敏敏不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-03-09 14:18:08
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 简单的蜡烛 发表的提问:
员工报销误餐费100元,下面哪组会计分录更合理一些(1)借:管理费用:福利费 100 贷:现金 100(2)借:应付职薪酬 -福利费 100 贷:现金 100 借:管理费用-福利费 100 贷:应付职薪酬 -福利费 100
2比较合理
249楼
2023-03-09 13:08:15
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 凡凡 发表的提问:
这月现金不够支付费用,可否直接做分录借:管理费用贷:其他应付款?这样做分录,其他应付款后期需要怎么抵消?
后期付款给个人的时候做借其他应付款贷银行或者是库存现金就可以
250楼
2023-03-09 13:29:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哈雷娜 发表的提问:
这月现金不够支付费用,可否直接做分录借:管理费用贷:其他应付款?这样做分录,其他应付款后期需要怎么抵消?
个人帮忙付款么,后期还给对方做借其他应付款
251楼
2023-03-10 15:02:25
全部回复
曾老师
职称:,注册会计师,审计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
2015年九月,配电工程发票一张131000 ,未付款。 借,待摊费用 贷 应付账款。 2016 年现金支付配电工程费131000. 借,应付账款 贷 库存现金 2016年4月,摊销工程费,借 管理费用~ 分摊与折旧 16375 贷 库存现金 16375 老师,这是原来会计做的张,最后一笔分录 应该是 借 管理费用 贷 待摊费用 您说呢
待摊费用在新会计准则待摊费用已删除,如果摊销期限超过一年,可以放在长期待摊费用核算,如果不超过一年可以放在预付账款或者其他应收款核算,然后进行摊销。摊销的会计分录:借:管理费用 贷:长期待摊费用(预付账款/其他应收款)
252楼
2023-03-10 15:12:59
全部回复
且行且珍惜:回复曾老师 老师,都两年了,我7月份一次性冲平还是半年内冲平好呢?
2023-03-10 15:35:24
曾老师:回复且行且珍惜发现错误一次性调整
2023-03-10 15:56:33
金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ ✨小燕子 发表的提问:
我想问一下这个滞纳金怎么做分录啊,是和工会经费一样计入管理费用,借:管理费用 贷:库存现金 吗
您好,学员,走营业外支出科目。分录为借:营业外支出 贷:银行存款。
253楼
2023-03-10 15:36:27
全部回复
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 孙婷, 发表的提问:
计提员工工资 借:管理费用 -员工工资 管理费用-社保(单位) 管理费用-公积金(单位) 贷:应付职工薪酬 这样做会计分录对吗
你好同学,这样做是正确的,但是那个应付职工薪酬后面也是要加对应的二级科目地。最好分别做三个凭证比较清楚。
254楼
2023-03-10 15:48:00
全部回复
孙婷,:回复李霞老师 这个应付职工薪酬,是个税系统申报的工资吗 个人缴纳的部分包含在个税系统里面吗
2023-03-10 16:15:55
李霞老师:回复孙婷,应付职工薪酬的话,工资那一块儿就是这个员工实际发的工资,加上个人的社保和个人的公积金都。
2023-03-10 16:27:11
孙婷,:回复李霞老师 我现在做的这一块没有个人的,包含个人的要怎么做会计分录老师
2023-03-10 16:49:01
孙婷,:回复李霞老师 个人的不是走其他应收款吗 不走应付职工薪酬啊,老师
2023-03-10 17:03:25
李霞老师:回复孙婷,个人的社保和个人的公积金是包含在你计提,工资里面的,所以说就是借管理费用,职工工资贷,应付职工薪酬,职工工资。
2023-03-10 17:30:57
孙婷,:回复李霞老师 明白了,谢谢老师
2023-03-10 17:47:44
李霞老师:回复孙婷,祝您生活愉快开心快乐
2023-03-10 18:14:47
刘诗
职称:注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
用公账银行存款支付餐费会计分录是不是借管理费用-业务招待费贷:银行存款
你好!对的,会计分录是对的。
255楼
2023-03-12 14:10:25
全部回复
快乐每一天:回复刘诗 我看到我们之前会计还有一个科目是管理费用-餐费,这个科目和管理费用-业务招待费有什么区别
2023-03-12 14:22:59
刘诗:回复快乐每一天你好!一样的,二级科目可以自己设置,不过大家普遍用业务招待费,餐费很少。
2023-03-12 14:33:49
快乐每一天:回复刘诗 我看到之前会计,管理费用二级科目既有管理费用餐费又有管理费用业务招待费,我到底选择那个
2023-03-12 14:52:55
刘诗:回复快乐每一天你好!选择业务招待费。
2023-03-12 15:05:32
快乐每一天:回复刘诗 好的谢谢
2023-03-12 15:25:29
刘诗:回复快乐每一天很高兴能帮你解决问题哈。
2023-03-12 15:39:46

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×