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做会计的需要先做销售么?
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 热心的哈密瓜 发表的提问:
我不是会计专业的,做销售会计有用!
你好 这个要看销售会计的工作职责,一般情况下,稍作培训,还是可以胜任的
271楼
2023-03-16 13:10:12
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 肖婷 发表的提问:
老师 视同销售收入要不要开票?比如说购买的产品用来给员工做福利这一块,需不需要开票?收入是按照正常做的会计处理
能开最好是开
272楼
2023-03-16 13:17:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 中级2022年备考@@ 发表的提问:
老师,销售商品我们做账的时候需要什么单据,需要销售合同,出库单之类的吗
你好,销售合同是单独保存,销售单,送货单,出库单入账,
273楼
2023-03-19 14:13:30
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中级2022年备考@@:回复maize老师 你好,那请问购买材料,购销合同也是单独保存吗,需要什么单据
2023-03-19 14:32:25
maize老师:回复中级2022年备考@@你好是的,需要对方销售单 ,入库单,
2023-03-19 14:57:09
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
出纳和会计是一个人的话是不是先要做出纳的事再做会计的?那就比如说今天有个人来报销费用 那出纳是要做个付款凭证还是费用报销单?然后会计再做记账凭证因为会计做记账凭证都是根据出纳来的嘛
你好,你说的不错,先做出纳的事,再做会计的事,否则会计沒法做事
274楼
2023-03-19 14:29:34
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会丫头:回复冰儿老师 但是我不知道出纳收到报销单以后 到底是做付款凭证还是报销单
2023-03-19 14:56:37
冰儿老师:回复会丫头报销单收到后就做付款凭啊
2023-03-19 15:18:14
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 亚亚 发表的提问:
老师,前几个月财务软件加了一个科目累计摊销,当时加成借方了,已经记账几个月了,现在需要调整成贷方,需要先把累计摊销转出去为零,我该怎么做会计分录,转到什么科目合适?当时是做的借:管理费用,贷:累计摊销
同学你好 是否可以红冲科目了,把错的红冲了
275楼
2023-03-19 14:57:21
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亚亚:回复森林老师 可以暂时冲到管理费用吗,管理费用能在贷方吗
2023-03-19 15:08:26
森林老师:回复亚亚同学你好,管理费用借方红字就可以了
2023-03-19 15:22:07
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 庸人不想自扰 发表的提问:
月末需要先计提这边费用吗 怎么做分录
你好,请问是什么费用呢?
276楼
2023-03-19 15:17:59
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庸人不想自扰:回复徐阿富老师 老师我们公司是找劳务派遣公司开工资。我们上月把工资给他打过去了 但发票没收到 先挂往来。月末是不是需要先计提这笔费用。怎么做分录
2023-03-19 15:42:39
徐阿富老师:回复庸人不想自扰你好,是的需要计提,你们是什么企业?一般是借管理费用等 贷其他应付款
2023-03-19 16:01:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Helen 发表的提问:
一般纳税人缴纳增值税的会计分录处理是怎么做的,特别是销项-进项的会计分录怎么做。还有后面还需要做什么会计处理等
您好,月底结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-已交税金,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。 下月初交增值税以后,借,应交税费-未交增值税,贷:银行存款。
277楼
2023-03-20 12:22:23
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Helen:回复王雁鸣老师 老师谢谢您的回复,有一点我没看明白,为什么还要贷:应交税费-应交增值税-已交税金呢?@王老师:
2023-03-20 12:48:38
王雁鸣老师:回复Helen您好,不客气,如果应交税费-应交增值税-已交税金科目没有余额,就不用管它,贷它的意思是把它的余额转平。
2023-03-20 13:16:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ~疙瘩宝贝~ 发表的提问:
销售合同的印花税怎么做会计分录
借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
278楼
2023-03-20 12:32:38
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~疙瘩宝贝~:回复邹老师 买的印花税票怎么做会计分录
2023-03-20 12:46:06
邹老师:回复~疙瘩宝贝~借;应交税费 贷;银行存款
2023-03-20 13:07:42
~疙瘩宝贝~:回复邹老师 是直接在税务局买来贴账本的印花税票
2023-03-20 13:28:27
邹老师:回复~疙瘩宝贝~你好,是的就是上面的分录 在之前做一笔计提 的分录
2023-03-20 13:48:41
~疙瘩宝贝~:回复邹老师 前两年一直没有贴,一次买了三年的,可以一次入今年的帐吗?
2023-03-20 13:59:09
邹老师:回复~疙瘩宝贝~你好,可以的
2023-03-20 14:15:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小青菜? 发表的提问:
小规模零售企业,销售商品收的现金,要怎么做分录,需要计提税金么?不到起征点。
您好!借:现金 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税。 先这样做。以后没达到再做其他分录。
279楼
2023-03-20 12:52:38
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发票上的销售折扣怎么做会计分录
销售折扣也称现金折扣,是指销货方在销售货物或应税劳务后,为了鼓励购货方及早偿还货款而协议许诺给购货方的一种折扣优待。如:10天内付款,货款折扣2%;20天内付款,折扣1%;30天内全价付款。对此通常有两种会计处理方法:一是总价法,二是净价法。 1.总价法,是在销售业务发生时,应收账款和销售收入以未扣减现金折扣前的实际售价作为入账价值,实际发生的现金折扣作为对客户提前付款的鼓励性支出,作为财务费用。我国会计实务中规定采用总价法。 资料2:某企业赊销一批商品,货款为100000元,规定对货款部分的付款条件为2/10、N/30。适用的增值税率为17%,代垫运杂费3000元(假设不作为计税基数)。 会计分录为: 销售业务发生时, 借:应收账款120000 贷:主营业务收入100000 应交税金——应交增值税(销项税额)17000 银行存款3000 若客户于10天内付款, 借:银行存款118000 财务费用2000 贷:应收账款120000 若客户超过10天付款, 借:银行存款120000 贷:应收账款120000 2.净价法,是在销售业务发生时,应收账款和销售收入以扣减现金折扣后的余额作为入账价值。 资料3:若将资料2中的资料用净价法进行账务处理,会计分录为: 销售业务发生时, 借:应收账款118000
280楼
2023-03-20 13:11:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 玺鸿 发表的提问:
进行税额抵扣销项税额需要做会计处理么?
您好!这个不用单独做分录。
281楼
2023-03-21 12:26:27
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玺鸿:回复宋生老师 那增值税是需要单独计提了吧?
2023-03-21 12:46:39
宋生老师:回复玺鸿您好!如果要缴纳的话,就要单独做
2023-03-21 13:05:17
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 含蓄的短靴 发表的提问:
注销税务先作废空白发票,有金税盘的还需要自己做什么?
这不用做什么,将空白发票与金税盘拿到税务大厅进行注销
282楼
2023-03-21 12:36:18
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 有魅力的钢笔 发表的提问:
报销的审核流程是什么?先老总,在会计,然后出纳付款,最后给会计做账吗
先会计审单,老总签字,再到出纳放款
283楼
2023-03-21 12:49:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
公司买了材料做样品的不是做销售的,我做什么会计科目?
你好,材料计入原材料,作出的样品计入销售费用核算
284楼
2023-03-21 13:08:59
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xut况味天遥:回复邹老师 二级科目是什么
2023-03-21 13:24:22
xut况味天遥:回复邹老师 销售费用~广告费?
2023-03-21 13:48:30
邹老师:回复xut况味天遥你好,可以是销售费用——样品费
2023-03-21 14:00:05
璟坨坨老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问老师,工资做凭证时要先计提后发放,那么社保做凭证也必须要先计提吗?不计提是不是就做得不正规呀?如果社保需要计提的话应该怎么做分录?谢谢解答
你好同学。工资和社保都必须要计提。 计提社保:借:管理费用(或者销售费用) 贷:应付职工薪酬-社保
285楼
2023-03-22 12:15:46
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微信用户:回复璟坨坨老师 我们是小公司,社保就12-20个人,那我之前都有没有计提,怎么办?还可以去系统改吗?
2023-03-22 12:39:10
璟坨坨老师:回复微信用户当月补计提一样的。
2023-03-22 13:03:09
微信用户:回复璟坨坨老师 您意思是说,我再每月反结账回去把每个月的凭证补一个社保的计提,是吗?
2023-03-22 13:24:10
璟坨坨老师:回复微信用户不是 就在这个月补计提就可以了
2023-03-22 13:36:54
微信用户:回复璟坨坨老师 哦哦,您意思是,之前做的没计提就不管了,从这月开始就做计提,是这样吗?
2023-03-22 13:59:36
璟坨坨老师:回复微信用户不是的。意思就是这个月把之前没计提的全部一次性补计提才是正确的做法。
2023-03-22 14:22:14

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