咨询
支付职工住房租金会计分录
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李艳春 发表的提问:
给员工提供的宿舍支付的房租是不是计入职工福利费?是不是必须有住房发票才可以计入福利费?
是做福利费,要是没有发票汇算清缴这个是需要全额调增
151楼
2023-02-08 14:29:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 九剑 发表的提问:
工厂房租未支付,平日计提房租,进去制造费用,,季度支付,分录怎么做?
您好 借:制造费用——房租 贷:其他应付款——暂估 没有收到发票 先这样挂账
152楼
2023-02-09 13:53:40
全部回复
九剑:回复bamboo老师 这个如何暂估?没有收到发票
2023-02-09 14:20:26
九剑:回复bamboo老师 后面要怎么冲回?
2023-02-09 14:37:56
bamboo老师:回复九剑没有收到发票 就是我上面这样写分录暂估 后面收到发票 借:其他应付款——暂估 贷:其他应付款
2023-02-09 14:56:26
九剑:回复bamboo老师 那制造费用已经结转到生产成本,要冲生产成本吗?
2023-02-09 15:06:49
bamboo老师:回复九剑不需要冲生产成本科目了
2023-02-09 15:30:29
bamboo老师:回复九剑如果暂估金额跟发票金额一致的话
2023-02-09 15:47:55
九剑:回复bamboo老师 为什么?之前制造费用_房租是暂估的,不准,求教老师
2023-02-09 16:11:32
九剑:回复bamboo老师 房租的专票可以抵扣吗?
2023-02-09 16:27:01
bamboo老师:回复九剑不准的话 那您把暂估的金额都红冲 然后根据发票另外做蓝字分录 差额再冲减或者增加生产成本
2023-02-09 16:37:48
九剑:回复bamboo老师 如果到主营业务成本,就是冲主营业务成本,如果是六个月一付,每个月都要暂估房租,到制造费用?
2023-02-09 16:55:55
bamboo老师:回复九剑如果到主营业务成本,就是冲主营业务成本 对的 六个月一付,每个月都应该暂估房租计入制造费用
2023-02-09 17:08:52
九剑:回复bamboo老师 等六个月发票到了,冲暂估多估或少估的其他应付款,然后付房租借其他应付款,贷,银行存款?
2023-02-09 17:34:05
bamboo老师:回复九剑冲多估或补入少估的制造费用 其他应付款 然后付房租分录正确
2023-02-09 17:51:03
九剑:回复bamboo老师 制造费用已经结转到主营业务成本就冲主营业务成本吧
2023-02-09 18:05:40
九剑:回复bamboo老师 谢谢
2023-02-09 18:23:40
bamboo老师:回复九剑您制造费用直接结转到主营业务成本 不经过生产成本么?
2023-02-09 18:43:11
九剑:回复bamboo老师 贷:长期应付款,还是用长期待摊费用?
2023-02-09 19:06:40
bamboo老师:回复九剑不太明白您的意思
2023-02-09 19:26:34
九剑:回复bamboo老师 借:制造费用-房租 贷:其他应付款,这个贷方:可以用长期待摊费用吗?哪个正确?
2023-02-09 19:42:52
bamboo老师:回复九剑第一个会计分录正确
2023-02-09 20:10:02
九剑:回复bamboo老师 长期待摊费用,是不是如果房租先付了一个季度,后面用长期待摊费用?还是说超过一年的房租用此科目?
2023-02-09 20:38:42
bamboo老师:回复九剑长期待摊费用房租先付了超过一年 收到发票才使用这个科目
2023-02-09 20:50:37
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 努力型咸鱼 发表的提问:
请问,代缴单位帮忙代缴社保公积金,首月支付给对方的时候未开发票,次月才收到发票,请问首月的帐是如下吗: 借:预付账款 贷:银行存款 计提:借:管理费用-社会保险费 管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬 次月收到发票: 借:应付职工薪酬-社会保险费 应付职工薪酬-住房公积金 贷:银行存款 计提:借:管理费用-社会保险费 管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬 简化了一下分录。。。但请问大概思路是这样吗
你好,次月收到发票要冲你的预付账款,其他没问题
153楼
2023-02-09 14:23:05
全部回复
努力型咸鱼:回复小云老师 我当时发了后也发现这个问题了,可是改不了问题。那就是以后每个月都得走预付账款,而不是银行存款了吗?
2023-02-09 14:56:01
小云老师:回复努力型咸鱼是的,前面付了就是冲预付
2023-02-09 15:08:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 虎爷 发表的提问:
预先帮维修车间员工支付3个月的宿舍租金会计分录应该怎么做
你好 借;其他应收款 贷银行存款
154楼
2023-02-09 14:29:59
全部回复
虎爷:回复邹老师 为什么不是管理费用和应付职工薪酬的福利费呢
2023-02-09 15:01:26
邹老师:回复虎爷你好,这个款项需要找职工收回吗?
2023-02-09 15:25:03
虎爷:回复邹老师 不需要 完全由公司承担
2023-02-09 15:39:44
邹老师:回复虎爷你好,那是通过应付职工薪酬——福利费核算的
2023-02-09 15:56:32
虎爷:回复邹老师 好的 谢谢
2023-02-09 16:17:38
邹老师:回复虎爷不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-09 16:40:13
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 淡定-小芳 发表的提问:
老师,支付租入厂房租金怎么做分录?
你好,以前有没有预付,借预付账款--租金,贷银行存款,
155楼
2023-02-10 13:42:32
全部回复
淡定-小芳:回复庄老师 没预付账款是直接借应付账款带银行存款吗?不需要摊销租金吗
2023-02-10 14:08:34
庄老师:回复淡定-小芳你好,先做,借预付账款--租金,贷银行存款,每个月,借管理费用,贷预付账款--租金
2023-02-10 14:34:26
淡定-小芳:回复庄老师 老师,租的厂房是用来生产产品和办公的,也是这样做分录吗
2023-02-10 14:56:59
庄老师:回复淡定-小芳你好,那要分别计入制造费用和管理费用
2023-02-10 15:17:26
淡定-小芳:回复庄老师 老师,分录怎么写的
2023-02-10 15:30:47
庄老师:回复淡定-小芳借制造费用,管理费用,贷预付账款
2023-02-10 15:41:50
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 再见,青春 发表的提问:
支付房租和水电费怎么做会计分录?
您好,分录,借:管理费用-租赁费,管理费用-水电费等科目,贷;现金或者银行存款。
156楼
2023-02-10 13:52:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
公司提前解聘职工支付的赔偿金会计分录该怎么做,
;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-辞退福利 借;应付职工薪酬-辞退福利 贷;银行存款等科目
157楼
2023-02-10 14:00:43
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 阿尔伯特 · 爱因斯文 发表的提问:
“以低于成本的价格向职工出售住房“会计分录怎么做
公司购买住房时 借:银行存款 长期待摊费用 贷:固定资产 出售给员工时 借:管理费用等--非货币性福利 贷:应付职工薪酬--非货币性福利 借:应付职工薪酬--非货币性福利 贷:长期待摊费用(在年内进行摊销)
158楼
2023-02-10 14:23:59
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用现金支付职工体检费未支付部分存入银行如何做会计分录
借:银行存款 贷:现金
159楼
2023-02-12 15:24:07
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 林木木 发表的提问:
支付厂房租金怎么做分录
你好 一年以内的厂房租金的话 做 借预付账款贷银行存款 分摊费用 借制造费用-厂房租金贷预付账款
160楼
2023-02-12 15:45:12
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
支付厂房租金2020.5.1-2021.4.30期间的,如何做分录?
你好,借:管理费用等 预付账款 贷:银行存款
161楼
2023-02-12 15:54:07
全部回复
平:回复小云老师 不计入待摊费用吗
2023-02-12 16:15:30
小云老师:回复预付账款, 不计入待摊费用
2023-02-12 16:42:32
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位支付住房公积金(单位部分)的会计分录怎么做?需要计提成业务活动费后再支付么?
可以直接做分录: 借业务活动费用…公积金 贷银行存款 预算会计做分录: 借事业支出 贷资金结存…货币资金
162楼
2023-02-12 16:08:59
全部回复
Victoria胜利:回复蒋飞老师 老师,这样做对不对呀?
2023-02-12 16:50:50
蒋飞老师:回复Victoria胜利你好, 对的。可以先计提的
2023-02-12 17:06:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
支付职工宿舍租金会计分录 借:待摊费用-职工宿舍租金,贷:银行存款;每月推销时 借:管理费用-福利费,贷:银行存款 对不对
你好,摊销贷方应当是待摊费用,而不是银行存款的
163楼
2023-02-13 13:51:56
全部回复
古风之悦:回复邹老师 是的,老师我输错了,贷:待摊费用,这样的账务处理是不是可以
2023-02-13 14:11:31
古风之悦:回复邹老师 老师,职工福利费是不是不需要每月都计提,看各自企业的需要
2023-02-13 14:37:08
邹老师:回复古风之悦你好,发生 借:待摊费用-职工宿舍租金,贷:应付职工薪酬 支付 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 摊销 借;管理费用 贷;待摊费用 整个过程是这样处理的
2023-02-13 14:58:18
古风之悦:回复邹老师 老师,职工福利费是不是不需要每月都计提呀
2023-02-13 15:20:47
邹老师:回复古风之悦你好,是根据福利费发生情况先计提,然后支付
2023-02-13 15:44:09
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 猫七菇凉 发表的提问:
公司为外聘高级技术人员提供免费租赁住房三套,本月应支付租赁费12000元 会计分录怎么写
借:管理费用-福利费 贷:银行存款
164楼
2023-02-13 14:00:25
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 2021财务会计师 发表的提问:
业务45的会计凭证正确应该怎么写啊?是借:应付职工薪酬-应付工资 (代扣个人社会保险) 应付职工薪酬-社会保险 借:应付职工薪酬-应付工资(代扣个人住房公积金) 应付职工工资-住房公积金 贷:银行存款。这样对吗?这是实际缴纳的
你好,能把这个业务的具体内容发过来么?
165楼
2023-02-13 14:20:58
全部回复
2021财务会计师:回复立红老师 这是袁江泉老师的讲课
2023-02-13 14:40:16
立红老师:回复2021财务会计师你好,这个图片看不清 如果是实际缴纳社保和公积金的分录 借:其他应收款——代扣个人社保 借:其他应收款——代扣个人公积金 借:应付职工薪酬——公司社保 借:应付职工薪酬——公司公积金 贷:银行存款
2023-02-13 15:01:25
2021财务会计师:回复立红老师 袁江泉老师说根据会计准则,新规定,应该把个人承担的社保,和住房公积金,记入应付职工薪酬-应付工资科目核算啊
2023-02-13 15:26:42
立红老师:回复2021财务会计师你好,个人负担的部分是计入其他应收或其他应付中,企业负担的是计入应付职工薪酬中,实务工作一直是这样做的,
2023-02-13 15:44:29
2021财务会计师:回复立红老师 好吧。就这样吧。谢谢老师
2023-02-13 15:59:14
立红老师:回复2021财务会计师不客气的,祝您学习愉快
2023-02-13 16:29:13

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×