咨询
支付职工住房租金会计分录
分享
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 暴躁的香烟 发表的提问:
某企业本月发生下列职工薪酬业务:(1)通过银行支付职工工资785000元。 (2)通过银行支付职工社会保险费100000元住房公积金60000元。 (3)月末分配职工工资其中A产品生产工人工资460000元B产品生产工人工资240000元车间管理人员工资150000元行政管理人员工资100000元销售人员工资50000元。 (4)按本月各自工资额的20%计提社会保险10%计提住房公积金。 (5)企业通过银行支付职工福利费15000元。要求编制上述业务的会计分录。
同学你好 1; 借,应付职工薪酬 贷,银行存款 2; 借,应付职工薪酬 160000 贷,银行存款160000 3; 借,生产成本一A460000 借,生产成本一B240000 借,制造费用150000 借,管理费用100000 借,销售费用50000 贷,应付职工薪酬一工资; 4 借,生产成本一A460000*(20加10%) 借,生产成本一B240000*(20加10%) 借,制造费用150000*(20加10%) 借,管理费用100000*(20加10%) 借,销售费用50000*(20加10%) 贷,应付职工薪酬一工资;1000000*(20加10%) 4 借,应付职 薪酬15000 贷,银行存款15000
106楼
2023-01-12 15:12:04
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小纯洁 发表的提问:
外面租房子给员工住。开发票进来,银行付款。这个会计分录怎么做吖?
您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款
107楼
2023-01-12 15:20:59
全部回复
小纯洁:回复宋生老师 老师非货币性福利和应付福利费有区别么?区别在哪里?那给员工聚餐也是非货币性福利么?
2023-01-12 15:38:12
宋生老师:回复小纯洁你好!是的。现在没用应付福利费科目了
2023-01-12 15:54:20
小纯洁:回复宋生老师 @宋老师:老师,现在我们这边还用的是小企业会计制度。账套里面还是有应付福利费的!是不是比如说中秋节发现金福利,那计入上面科目吖?
2023-01-12 16:22:55
宋生老师:回复小纯洁您好!按我说的那个做分录。
2023-01-12 16:51:22
小纯洁:回复宋生老师 @宋老师:好的,谢谢老师
2023-01-12 17:07:50
宋生老师:回复小纯洁你好!不客气的。
2023-01-12 17:30:42
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
住房公积金是不是,计提,借管理费用-应付职工薪酬 贷应付职工薪酬-员工工资贷其他应付款-住房公积金
借管理费用-住房公积金 其他应收款-公积金 贷 应付职工薪酬-住房公积金
108楼
2023-01-27 16:07:44
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 朴实的小蚂蚁 发表的提问:
收到银行扣款通知,支付本月社保33073.80,住房公积金13850点会计分录
你好,是单位部分还是个人的 ?
109楼
2023-01-27 16:13:36
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂肖老师 发表的提问:
保障性住房出租,没有收到租金,应上缴财政的会计分录
你好,没有收到租金不做账, 收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
110楼
2023-01-27 16:26:59
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 朴实的小蚂蚁 发表的提问:
收到银行扣款通知,支付本月社保33073.80,住房公积金13850点会计分录
借 这是单位的部分还是个人的 ?
111楼
2023-01-28 14:26:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问:
支付给职工以及为职工支付的现金包括给职工支付的房租,网络费及餐费吗
你好,包括的
112楼
2023-01-28 14:35:57
全部回复
蓝精灵:回复邹老师 那职工支付的现金我取工资,福利费,社保(公司承担),公积金(公司承担),这样对吧
2023-01-28 15:04:30
邹老师:回复蓝精灵你好,大致是这些,还需要看公司有没有承担职工的其他支出了
2023-01-28 15:28:46
蓝精灵:回复邹老师 那工资比如一年30万工资,12月是5万,那是取30万还是计25万,我看编制那里写支付给职工以及职工支付的现金=应付工资本期借方发生累计数+应付福利费本期借方发生额累计数十管理费月中.....
2023-01-28 15:56:59
邹老师:回复蓝精灵你好,按一年实际支付的,看应付职工薪酬的借方发生情况
2023-01-28 16:24:04
蓝精灵:回复邹老师 那就是计提的不算,是25吗对么
2023-01-28 16:50:34
邹老师:回复蓝精灵你好,如果当年计提了30万,期末还有5万未支付,是按25万填写
2023-01-28 17:15:46
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小团团 发表的提问:
发放5月份工资: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 缴纳6月份社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 缴纳6月份住房公积金: 借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷:银行存款 计提社保: 借:管理费用-社保 销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提住房公积金: 借:管理费用-住房公积金 销售费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬-住房公积金
您好 请问您有什么疑问
113楼
2023-01-28 14:45:57
全部回复
小团团:回复bamboo老师 老师,我想问不是先计提再缴纳吗
2023-01-28 14:59:00
bamboo老师:回复小团团应该是先计提再缴纳 有的单位当月的话 计提分录会写在缴纳后面
2023-01-28 15:24:16
小团团:回复bamboo老师 计提职工个人负担的五险一金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保 其他应付款-住房公积金 应交税费-应交个人所得税 老师,最后这一步,是什么意思
2023-01-28 15:49:46
bamboo老师:回复小团团这个是把个人承担部分从应发工资里面扣除
2023-01-28 16:18:36
小团团:回复bamboo老师 老师,把其他应付款换成其他应收款,可以吗
2023-01-28 16:39:03
bamboo老师:回复小团团把其他应付款换成其他应收款,可以的
2023-01-28 16:50:58
小团团:回复bamboo老师 老师,这里是先缴纳后扣的职工工资,为什么用其他应付款呢
2023-01-28 17:05:56
bamboo老师:回复小团团可能前面已经用过这个科目走账了 所以一直沿用
2023-01-28 17:24:58
小团团:回复bamboo老师 老师,走账是什么意思?
2023-01-28 17:35:19
bamboo老师:回复小团团就是用这个科目做了账务处理
2023-01-28 17:56:45
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 田螺小菇凉 发表的提问:
老师。公司支付厂房租金分录。我这样写可以吗?还是说应该怎么写比较合适?
你好,你这样写可以,是先收到租金这个分录完全没问题
114楼
2023-01-28 14:50:58
全部回复
田螺小菇凉:回复小洪老师 是我公司需要支付租金的费用哦。那老师有比较合适的会计处理方式可以帮我写下吗?
2023-01-28 15:07:32
小洪老师:回复田螺小菇凉你好,借管理费用-租金,贷应付账款,然后支付出去的时候,借应付账款,贷银行存款,金额大的话借长期待摊费用-租金,贷长期应付款然后分摊借管理费用-租金,贷长期待摊费用
2023-01-28 15:27:14
田螺小菇凉:回复小洪老师 前面的这个借 管理费用-租金 ;贷:应付账款 这笔分录不需要附上什么原始凭证吗?
2023-01-28 15:52:45
小洪老师:回复田螺小菇凉你好需要一个租金的收据
2023-01-28 16:06:42
田螺小菇凉:回复小洪老师 我这边有租金的发票跟合同。
2023-01-28 16:34:44
田螺小菇凉:回复小洪老师 也有收据啦
2023-01-28 17:03:12
小洪老师:回复田螺小菇凉那这个附上发票和收据以及合同就可以了
2023-01-28 17:25:29
田螺小菇凉:回复小洪老师 借长期待摊费用-租金,贷长期应付款 这次分录还需要写吗?
2023-01-28 17:35:34
田螺小菇凉:回复小洪老师 老师上面的意思是。我这边只需要写两笔分录就可以是吗?一个人付款的分录。一个是收到发票的分录。然后也不需要分摊是吗?
2023-01-28 17:53:38
田螺小菇凉:回复小洪老师 可是我这边付款的是一个季度的,那我每个月不需要把这个费用平摊进去吗?直接一次性在12月份做完分录吗
2023-01-28 18:20:41
小洪老师:回复田螺小菇凉借长期待摊费用-租金,贷长期应付款 然后这个是要摊销的借·管理费用-租金,贷长期待摊费用必须分摊,我上面是简写了一个分录
2023-01-28 18:49:06
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ Rainbow 发表的提问:
公司在本月为员工支付住房公积金600元(公司承担300,员工承担300),在月初预提公积金费用,则:借管理费用-住房公积金,贷:应付职工薪酬-住房公积金;实际支付时,借:应付职工薪酬-住房公积金,贷:银行存款。问题是:在本月并没有扣除员工的住房公积金费用,由公司先垫付,待下月月初下发员工工资时,再从里面扣除。那么这笔分录应该怎样更改?
你好,这是工资处理的整个账务流程,公积金可以参考社保处理的方式,希望对你有所帮助 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
115楼
2023-01-29 14:00:34
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 破斧沉舟 发表的提问:
支付离职员工竞业限制补偿金会计分录
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
116楼
2023-01-29 14:23:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 红豆豆 发表的提问:
请教下,支付三个月厂房租金,分录怎么做?
借 ;待摊费用 贷;银行存款等科目
117楼
2023-01-29 14:31:18
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 微凉 发表的提问:
公司支付了员工自行租赁的住房租金,没有发票,怎么规范化处理这笔支出的会计及税务问题
借;预付账款 贷;银行存款
118楼
2023-01-29 14:47:59
全部回复
微凉:回复venus老师 我觉得没有解决我的问题。这笔费用应该算员工的福利费吗?要有什么凭证呢?
2023-01-29 15:04:49
微凉:回复venus老师 或者能计入其他什么费用,因为确实是补贴给员工的,但是不应该计入工资,让员工承担个税
2023-01-29 15:20:52
venus老师:回复微凉房租发票 入福利费 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬/现金/银行存款
2023-01-29 15:43:46
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
编制会计分录 以银行存款支付生产用房租金10000元
编制会计分录 以银行存款支付生产用房租金10000元
119楼
2023-01-30 13:43:58
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借制造费用贷银行存款。。。。
2023-01-30 13:58:43
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 士林 发表的提问:
支付当月房租时,1.若房东分别提供的是催款通知书,会计分录是啥?2.若房东提供的是租金全额发票会计分录是啥?3.若房东啥书面资料都没有给,我直接先付房租时,会计分录是啥?
1.不用编制分录。 2.借:预付账款 贷:银行存款 3.借:预付账款 贷:银行存款
120楼
2023-01-30 14:08:54
全部回复
士林:回复方亮老师 老师,谢谢答复。请问第二种情况,若房东提供的是增值税专用发票,为何不是借应付账款,应交增值税(进)?
2023-01-30 14:36:23
方亮老师:回复士林如果提供的是增值税专用发票,分录如下: 借:预付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-01-30 14:56:30
士林:回复方亮老师 谢谢答复,老师如果提供的是增值税专用发票再付款,分录为何不是: 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款?谢谢
2023-01-30 15:15:23
方亮老师:回复士林房租需要按期摊销计入费用类科目, 所以支付款项时计入预付账款科目。
2023-01-30 15:29:01
士林:回复方亮老师 老师,题问中的房租是当月房租,为何支付时不计入管理费用等账户?
2023-01-30 15:53:12
方亮老师:回复士林如果支付的是当月房租,不用摊销,分录如下: 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2023-01-30 16:23:10

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×