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支付职工住房租金会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 故意的大船 发表的提问:
支付销售部一季度房租会计分录
借,销售费用 贷,银行存款
136楼
2023-02-05 15:52:53
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 不忘初心 发表的提问:
公司支付的租金,提前搬出租的房子,退回来的租金怎么做会计分录?次月收到红冲发票和从新开的房租发票怎么做会计分录?
退回租金做交时相反的分录 , 次月收到红冲发票 按原分录 不变,金额负数 从新开的房租发票怎么做会计分录借管理费用等贷银行存款等
137楼
2023-02-05 16:11:55
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不忘初心:回复玲老师 老师发一下详细的分录
2023-02-05 16:28:44
不忘初心:回复玲老师 老师帮我看一下对不对第一张图是退回租金,第二张是收到红冲发票的分录
2023-02-05 16:57:06
玲老师:回复不忘初心就看到一张图 再有我不清楚你原来分录是咋写的 也不好确认你这个分录对不对
2023-02-05 17:19:17
不忘初心:回复玲老师 图片发不过去
2023-02-05 17:36:28
玲老师:回复不忘初心那就打字说也可以的
2023-02-05 17:46:59
不忘初心:回复玲老师 七月份是支付房租费15000元收到房租发票,借管理费用贷银行存款
2023-02-05 18:11:12
不忘初心:回复玲老师 十一月收到退回的房租,借管理费用负3752.3元,贷银行存款负的37523.3
2023-02-05 18:32:40
不忘初心:回复玲老师 12月收到15000元的负数房租发票和11247.7元的房租发票
2023-02-05 18:57:25
不忘初心:回复玲老师 红冲管借理费用负的15000元,贷银行存款负的15000元 在记一笔借管理费用11247.1 贷银行存款11247.7
2023-02-05 19:17:45
不忘初心:回复玲老师 是这样对吗?
2023-02-05 19:39:37
玲老师:回复不忘初心对的 你的分录 是正确的。
2023-02-05 20:08:40
不忘初心:回复玲老师 谢谢老师
2023-02-05 20:33:26
玲老师:回复不忘初心不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-02-05 20:51:40
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小雪花 发表的提问:
收到银行付款通知,支付本月社保1657元,住房公积金360元,然后是会计分录
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:其他应收款-个人社保/公积金等 贷:应付账款 借:管理费用-公司社保等 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
138楼
2023-02-05 16:30:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 城城妈妈 发表的提问:
社会保险费计提时: 借:✘✘费用 贷:应付职工薪酬-社会保险费 住房公积金 给员工代扣代缴的时候: 借:应付职工薪酬-社会保险费 住房公积金 贷:其他应付款-社会保险费 住房公积金 实际缴纳社保的时候: 借:应付职工薪酬:社会保险费 住房公积金 其他应付款-社会保险费 住房公积金 贷:银行存款 那要是计提工资的时候,实发工资已扣除社保,扣除的这部分社保还用反应出来吗?正常的分录是不是计提工资时:借:✘✘费用 其他应收款-社会保险费 贷:应付职工薪酬 工资 奖金 实际缴纳时:借:应付职工薪酬 工资 奖金 贷:银行存款 其他应收款-社会保险费 完了之后 计提和缴纳社保的时候 就是我上面发的那些分录 对吗?那要是牵扯个税 借 :应付职工薪酬 贷:应交税费- 个人所得税 支付时:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 吗
你好, 公司社保计提时,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人)其他应付款 ——公积金(个人)银行存款 上交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 其他应付款 ——社保(个人)其他应付款 ——社保(个人) 贷:银行存款 那要是计提工资的时候,实发工资已扣除社保,扣除的这部分社保还用反应出来吗?——已支付的社保是包含在计提的工资中的,
139楼
2023-02-06 13:27:53
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城城妈妈:回复立红老师 那这样的话 是不是没有其他应收款什么事啊 直接反应在其他应付款里边就行对吧?老师
2023-02-06 14:13:40
立红老师:回复城城妈妈你好,如果我们是先从工资扣保险后交,就是其他应付款,如果我们是先交保险后在工资中扣,就是其他应收款
2023-02-06 14:41:23
城城妈妈:回复立红老师 那要是先交保险 计提和发放时会计分录应该怎么写
2023-02-06 15:07:40
立红老师:回复城城妈妈你好, 交社保,借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 其他应收款 ——社保(个人)其他应收款 ——社保(个人) 贷:银行存款 公司社保,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资,借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资,借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款 ——社保(个人)其他应收款 ——公积金(个人)银行存款
2023-02-06 15:36:54
城城妈妈:回复立红老师 哦哦,我明白了 这两种其实思路没有变,就是把其他应付款 换成了其他应收款,对吧?
2023-02-06 16:06:36
立红老师:回复城城妈妈你好,是的,是这样的。
2023-02-06 16:29:18
城城妈妈:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 16:58:46
立红老师:回复城城妈妈不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-06 17:21:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 口口 发表的提问:
支付房租会计分录 借待摊费用 贷库存现金 这样对不
你好!你一次支付几个月的就可以入预付。现在没有待摊费用了
140楼
2023-02-06 13:45:31
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口口:回复宋生老师 我们业务不多 是手工做账!!!!!!!1
2023-02-06 14:10:07
宋生老师:回复口口你好!这个跟手工帐没关系。是科目使用的问题。
2023-02-06 14:36:15
口口:回复宋生老师 借 预付账款—房租租金 贷库存现金 这样吗?
2023-02-06 14:46:39
宋生老师:回复口口你好!是的,就是这样。
2023-02-06 15:00:56
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Suzy 发表的提问:
老师,“应付职工薪酬-社会保险费”这个包括住房公积金吗?还是得单独设一个”应付职工薪酬-住房公积金“?
是的,单独设置~~~~~
141楼
2023-02-06 14:01:19
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 胡米 发表的提问:
老师,我们帮新员工补缴他之前的住房公积金,新员工4月份入职,我们帮他补缴1-3月份的住房公积金,员工的部分和单位的部分,都由我们公司支付,不再像员工收取,请问这个会计分录要怎么处理呢?
您好,同学。 不再收取,也就是员工部分企业承担,这部分计管理费用福利费处理的。
142楼
2023-02-06 14:24:51
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胡米:回复陈诗晗老师 老师,三个月的费用合计642,员工部分是321,单位部分是321,请问会计分录是不是这样 计提:借:管理费用——公积金(单位部分)321 ; 贷:应付职工薪酬——公积金 321 扣除的时候:借:应付职工薪酬——公积金 321 , 管理费用——福利费 321;贷:银行存款 642
2023-02-06 14:50:34
陈诗晗老师:回复胡米是的,处理是可以的。但最好是 福利费通过应付职工薪酬 处理
2023-02-06 15:13:03
胡米:回复陈诗晗老师 扣除的时候:借:应付职工薪酬——公积金 321 , 应付职工薪酬——福利费 321;贷:银行存款 642 这个福利费需要计提不呢?
2023-02-06 15:27:34
陈诗晗老师:回复胡米要计提,计提,发放,两步走
2023-02-06 15:51:49
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ A珮珮猪 发表的提问:
付了一年房租应该怎么做会计分录?要在应付职工薪酬里面体现吗
借:长期待摊费用--房租 贷:银行存款 每月进行摊销
143楼
2023-02-06 14:35:58
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A珮珮猪:回复张艳老师 老师,我这样做的对吗?借:预付账款-房租 贷:银行存款 摊销时借管理费用-员工福利贷:预防账款-房租
2023-02-06 14:52:13
张艳老师:回复A珮珮猪也可以这样做分录的。
2023-02-06 15:18:35
安老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
支付一年的厂房租金入什么会计分录 然后按月摊销
支付一年房租的借:待摊费用。 贷银行存款。 每月摊销时。 借:管理费用。贷:待摊费用
144楼
2023-02-07 13:35:18
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ ????99 发表的提问:
请问酒店外租房子给职工包住的 但是规定一房两人 一员工申请一人一间。只是每月要付酒店200的租金 请问怎么做分录
同学好,收到 的200元租金计入其他应付款,支付酒店也是通过其他应付款
145楼
2023-02-07 13:58:00
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????99:回复英老师 计提出来的分录怎么做
2023-02-07 14:21:11
英老师:回复????99收到200元时,借计现金,贷计其他应付款,支付200元时,借记其他应付款,贷记现金,
2023-02-07 14:36:12
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 发表的提问:
支付职工培训地会计分录。
你好 借:应付职工薪酬---职工教育经费 贷:银行存款
146楼
2023-02-07 14:07:42
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,:回复王超老师 不先计入管理费用吗
2023-02-07 14:35:37
王超老师:回复那个是后续结转的,不需要计提的
2023-02-07 14:53:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 11个荔枝 发表的提问:
,收到某住户租用房屋的当月租金2000元,存入银行的会计分录
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
147楼
2023-02-07 14:23:45
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11个荔枝:回复邹老师 企业开出转账支票一张,用以购买电脑一台,计8200元会计分录
2023-02-07 14:47:46
邹老师:回复11个荔枝你好 借:固定资产,贷:银行存款 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
2023-02-07 15:03:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 李春燕 发表的提问:
计提社保或者公积金分录 借:管理费用—住房公积金 (单位) 其他应收款—住房公积金(个人) 贷:应付职工薪酬—住房公积金 发放工资: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—住房公积金(个人) 其他应收款—社保(个人) 银行存款 缴纳公积金时: 借:应付职工薪酬—公积金 贷:银行存款 这样做对吗
一、计提社保只计提公司承担的社保 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、缴纳时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 公积金也是一样的处理
148楼
2023-02-07 14:29:59
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李春燕:回复江老师 好的,谢谢
2023-02-07 14:47:58
江老师:回复李春燕有不明白的问题再咨询
2023-02-07 15:16:20
李春燕:回复江老师 我公司买了一个财务软件,是96000,摊销一般是10年吧,按照这样,每个月需要做摊销分录吧,借:管理费用 800元,贷:累计摊销 800元
2023-02-07 15:36:34
江老师:回复李春燕财务软件是属于无形资产,按至少10年摊销处理。至于后面的摊销分录是完全正确的。
2023-02-07 15:53:02
李春燕:回复江老师 我按照10年摊可以吗
2023-02-07 16:04:36
江老师:回复李春燕是的,这个是最低的摊销年限,因为也是可以的。
2023-02-07 16:25:19
李春燕:回复江老师 还是说只有10年以上,11年12年都没事吗
2023-02-07 16:37:17
江老师:回复李春燕是大于等于10年,因此你说的三个年限都是可以的。
2023-02-07 17:02:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 11个荔枝 发表的提问:
,收到某住户租用房屋的当月租金2000元,存入银行的会计分录
同学你好 借银行 贷其他业务收入 贷销项
149楼
2023-02-08 13:57:33
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11个荔枝:回复朴老师 请问写什么凭证啊
2023-02-08 14:18:23
朴老师:回复11个荔枝这个就是通用记账凭证
2023-02-08 14:37:01
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 迅速的日记本 发表的提问:
甲公司决定为企业的部门经理4人每人租赁住房一套,并提供轿车一辆,免费使用,所有轿车的月折旧为10000元,所以外租住房的月租金为5000元,租金用银行存款支付,请编制会计分录
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这些 租金分录 借:管理费用 贷:累计折旧 这个 轿车折旧分录
150楼
2023-02-08 14:04:25
全部回复
迅速的日记本:回复许老师 请老师带上金额,谢谢
2023-02-08 14:29:36
许老师:回复迅速的日记本借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬 5000 借:应付职工薪酬 5000 贷:银行存款 5000 这些 租金分录 借:管理费用 10000 贷:累计折旧 10000 这个 轿车折旧分录
2023-02-08 14:56:50
迅速的日记本:回复许老师 甲公司2016年7月1日在财产清理中盘亏丙材料400千克,单价25元,金额10000元,该批材料的进项税额1700元,经查明是管理不善导致火灾损失,请编制会计分录
2023-02-08 15:20:32
许老师:回复迅速的日记本借:待处理财产损益 11700 贷:原材料 10000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 1700 借:管理费用 11700 贷:待处理财产损益 11700
2023-02-08 15:35:15
迅速的日记本:回复许老师 甲公司子属于2016年6月份应交税费增值税200000元,消费税100000元,该企业的城市维护建设税为7%,教育费附加征收3%。请编制会计分录 过程谢谢老师了
2023-02-08 15:46:40
许老师:回复迅速的日记本借:应交税费-应交增值税 200000 贷:应交税费-未交增值税 200000 借:税金及附加 100000 贷:应交税费-应交消费税 100000 城建税等,是在增值税和消费税基础上计算的 也是通过税金及附加核算的 这个的话 一次问一个问题哦 其他同学 还要回答的
2023-02-08 16:08:44

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