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我国所得税会计存在的问题
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
老师 问个问题 我们当时购买了一家公司的股权(中国公司) 花了100万 在买了的这个公司里面投资建设了一个价值5000万的项目,现在我们把这个公司的股权买了6000万 想问 我都投资收益(会计上确认多少),企业所得税的怎么交?
同学你好 投资收益不交税
256楼
2023-03-14 13:14:55
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偶尔,小澎湃:回复朴老师 我们买的公司从买到卖都不是上市公司
2023-03-14 13:28:40
朴老师:回复偶尔,小澎湃同学你好 投资收益就是不交税
2023-03-14 13:55:27
偶尔,小澎湃:回复朴老师 会计上确认的投资收益是多少?6000-100 或6000-5000
2023-03-14 14:14:57
朴老师:回复偶尔,小澎湃投资收益是你收到多少确认多少
2023-03-14 14:30:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 周长凤 发表的提问:
,所得税不计提,直接做:借所得税费用。贷:银行存款 不通过应交税费-应交企业所得税这个科目中转,有什么问题?
需要通过应交税费核算才可以,没有做冲回重新做
257楼
2023-03-14 13:29:59
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 猫猫^_^星晨 发表的提问:
国境内居民企业在a国设立一分公司,2015年该企业境内应税所得额为负14.29,境外分公司税后所得10万,已交所得税4.29,a国所得税率30%,问境外分公司所得的抵免限额是多少?
在境外的所得抵免金额的吗?
258楼
2023-03-15 12:39:53
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学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问:
我想问的问题是,我们准备请一个国外的剧团来中国演出,合同怎么签才能避免由中方缴纳增值税和所得税? 还有一个问题是,我们可能会请一位丹麦的导演(个人)来中国给我们公司导演一部戏,跟这位导演签合同的时候如何能避免由我们公司缴纳各项税费?
这个问题很简单的,要想不在中国缴纳增值税,你把剧本和剧组全部拉到境外去啦,境外机构和个人为境内单位和个人提供完全发生在境外的服务免征增值税的啦,片场可以放在境外的啦,但是来中国演出就不行的哦,只要在境内演出,取得的演出票房就要缴纳增值税。
259楼
2023-03-15 12:46:25
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AA会计学堂-希老师:回复学堂答疑王老师 我的意思是说。我,我没有说这个,说不交,我的意思是。怎么才能避免由我们公司来交,比如说我签成是什么。税前还是税后,反正这个钱是应该由对方来交吗。
2023-03-15 13:29:10
学堂答疑王老师:回复AA会计学堂-希老师当然是国外的剧团交啦,国内你们公司是消费者又不是服务提供者,当然是由提供服务的一方交税的啦,但是对面是非居民纳税人,可能相关税款会由你们代收代缴哦
2023-03-15 13:54:16
AA会计学堂-希老师:回复学堂答疑王老师 那我签合同的金额是签含税还是不含税呀?
2023-03-15 14:21:21
学堂答疑王老师:回复AA会计学堂-希老师不含税咯,这样就不需要价税分离,方便促成交易啦
2023-03-15 14:38:33
学堂答疑王老师:回复AA会计学堂-希老师不含税咯,这样就不需要价税分离,方便促成交易啦
2023-03-15 14:57:03
学堂答疑王老师:回复AA会计学堂-希老师不含税咯,这样就不需要价税分离,方便促成交易啦
2023-03-15 15:18:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Mrs Gao~加拿大葡萄酒 发表的提问:
公司代扣代缴个人所得税会计分录如何做,我看我们之前的会计:借:应交税费_应交个人所得税 贷:银行存款,这样对吗??
你好,这个是扣缴的分录
260楼
2023-03-15 12:57:21
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Mrs Gao~加拿大葡萄酒:回复邹老师 正确的全部分录要如何做?谢谢
2023-03-15 13:12:59
邹老师:回复Mrs Gao~加拿大葡萄酒计提 借;应付职工薪酬 贷;应交税费 扣缴 借:应交税费_应交个人所得税 贷:银行存款
2023-03-15 13:38:03
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左岸 发表的提问:
老师 我想咨询下小规模纳税人根据国家政策月收入在十万元以下的减免所得税和增值税的会计分录
小规模只有月收入少于3万或季度收入少于9万,才免征增值税,季度末,借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
261楼
2023-03-15 13:26:59
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 无情的路人 发表的提问:
会计问题。期末存货这类的问题
同学您好,老师这边注意到您的问题还没有老师解答,提醒一下,您需要重新提问问题喔,老师们这边看不到您具体想咨询什么题目的。您提问的时候可以将您的完整题目带上,以便有相关专业领域的老师为您解答的。 要是您跟前一个老师沟通到一半的话,在提问的时候可以带上那位老师的名字,以便为您解答的。
262楼
2023-03-16 12:48:24
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 潇潇 发表的提问:
您好,请问在中国境内设立机构,就其在境内的所得,按25%交企业所得税,但如果是其在境外的所得,跟境内的机构有实际联系的,那所得税是多少,还有,如果是这个境外的所得,跟境内的机构没关系,那是不是就不在我国交企业所得税呢
如果说跟境内机构有实际联系的,那么这种也是按照25%。还有就是后面这一种就是说境外所得跟境内机构没有联系,这个就不用缴纳。
263楼
2023-03-16 13:16:46
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 飞鸟 发表的提问:
公司是国际物流公司,现想承接一项新业务,属于代垫款业务,就是国外认准我们公司,把钱转给我们公司,我们公司再支付给国内的工厂,我们赚取差价。只是国内工厂属于生产企业,这中间的会存在哪些问题呢?怎样才能行得通呢?
我们公司是国际物流公司,现想承接一项新业务,属于代垫款业务,就是国外认准我们公司,把钱转给我们公司,我们公司再支付给国内的工厂,我们赚取差价。只是国内工厂属于生产企业,这中间的会存在哪些问题呢?怎样才能行得通呢?
264楼
2023-03-16 13:26:59
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朴老师:回复飞鸟你们赚得差价要交税的
2023-03-16 13:57:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Zt 发表的提问:
老师,我想问个问题,上个季度由于报企业所得税的时候利润为正数,所以那个会计在弥补以前年度亏损上写了一个数,那么我这个月报企业所得税的时候,这个数字我需要做处理么?
你好,不需要了
265楼
2023-03-19 14:35:08
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Zt:回复邹老师 老师,如果企业的利润总额为正数,那么还能随意的在弥补以前年度亏损上写数字?这个数字就一直放在这儿?以后做处理么?
2023-03-19 14:56:05
邹老师:回复Zt你好,如果没有弥补完,可以继续弥补,弥补完了就不能填写弥补亏损了
2023-03-19 15:15:01
Zt:回复邹老师 这个94409.51以后如何处理呢
2023-03-19 15:27:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 故意的猎豹 发表的提问:
在计算企业所得税应纳所得额的时候,国债利息应该计入收入总额吗
你好,国债利息不计入收入总额,根据《企业所得税法》第二十六条规定,国债利息收入为免税收入。免征企业所得税。
266楼
2023-03-19 15:01:25
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 蓝雪花 发表的提问:
老师你好,请问下我是农民专业合作社的会计,想问下我单位有存货60万,企业所得税需要交税吗
您好,如果您是农业合作社公司,您可以根据您的经营项目享受企业所得税减免税政策,但是您仍然需要申报企业所得税。 减免政策如下: 企业所得税 《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称《企业所得税法》)第二十七条规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。企业所得税法实施条例则进一步明确了减免企业所得税的项目,包括: 1.企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。 2.企业从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植,海水养殖、内陆养殖项目的所得,减半征收企业所得税。
267楼
2023-03-19 15:23:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 开心 发表的提问:
请问企业所得税年度纳税申报表中本年应补退所得税额是负数,不需要缴纳所得税,还需做什么账务处理吗?出现负数会不会是以前的所得税计算的有问题?
你好 本年应补退所得税额是负数 表示多缴纳的企业所得税 不需要账务处理 不是以前计算的问题 是汇算清缴的结果
268楼
2023-03-20 12:40:53
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 三一 发表的提问:
下列所得,不论支付地点是否在中国境内,均为来源于中国境内的所得的有( )。 A. 因任职、受雇、履约等而在中国境内提供劳务取得的所得 B. 将位于境外的不动产出租取得的所得 C. 转让位于中国境内的不动产取得的所得 D. 许可各种特许权在中国境内使用而取得的所得 这个题目中已经明确说了,不论支付地点是否在中国境内,均为来源于中国境内的所得。选项D中特许权使用费所得是看负担、支付所得的企业所在地。并不符合啊。
下列所得,不论支付地点是否在中国境内,均为来源于中国境内的所得:在中国境内任职、受雇而取得的工资、薪金所得;在中国境内从事生产、经营活动而取得的生产经营所得;因任职、受雇、履约等而在中国境内提供各种劳务取得的劳务报酬所得;将财产出租给承租人在中国境内使用而取得的所得;转让中国境内的建筑物、土地使用权等财产,以及在中国境内转让其他财产取得的所得;提供专利权、非专利技术、商标权、著作权,以及其他特许权在中国境内使用的所得;因持有中国的各种债券、股票、股权而从中国境内的公司、企业或者其他经济组织及个人取得的利息、股息、红利所得。
269楼
2023-03-20 13:10:12
全部回复
三一:回复暖暖老师 选项D中特许权使用费所得是看负担、支付所得的企业所在地。并不符合啊。
2023-03-20 13:49:26
暖暖老师:回复三一提供专利权、非专利技术、商标权、著作权,以及其他特许权在中国境内使用的所得
2023-03-20 14:09:04
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 发表的提问:
老师请问,我现在弄个税,借,应交税金-个人所得税 贷,银行存款。 那我还要不要计提的
借:应付职工薪酬 贷:应交税金-个人所得税
270楼
2023-03-20 13:17:58
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陆:回复文文老师 内账不是不用计提的吗。
2023-03-20 13:43:14
文文老师:回复按会计准则的要求,建议编制的分录
2023-03-20 13:59:07
陆:回复文文老师 那我增值税计提,也要写,借,主营业务税金及附加 贷,应交增值税 这样吗
2023-03-20 14:22:59
文文老师:回复可以的,可以这样来处理
2023-03-20 14:46:56
陆:回复文文老师 我领导说应交个税放在主营业务税金及附加。。。 然后计提就应该是,借,应付职工薪酬,贷,主营业务税金及附加??
2023-03-20 15:04:43
文文老师:回复缴纳的分录都是通过应交税费-个税
2023-03-20 15:26:02
陆:回复文文老师 怎么计提才能把这个数是为负数的 因为是要多扣的,要退回来的 5月税局多扣了一笔1500的税金,下个月返回,我要怎么做分录才能在资产负债表里体现是-1500呢。
2023-03-20 15:42:39
文文老师:回复借,应交税金-个人所得税 贷,银行存款
2023-03-20 15:59:01

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