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借款给其他公司的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱生活,爱自己 发表的提问:
一个公司注册时没有存钱到银行,怎么做会计分录?做的是借:其他应收款XXX人名,贷:实收资本:XXX人名,这样做分录,对吗?
你好,没有收到钱,是不需要做这个分录
121楼
2023-01-29 14:20:24
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爱生活,爱自己:回复邹老师 银行账上没有钱,不需要做分录吗?
2023-01-29 14:37:31
邹老师:回复爱生活,爱自己你好,是的
2023-01-29 14:49:53
爱生活,爱自己:回复邹老师 情况是这样的:我才接手一个公司,因为前面的财会人员已经在税务报表上反映了”货币资金“150万,但实际上银行存款里一分钱都没有,从开户起都是0,我不知道怎么做分录
2023-01-29 15:07:21
邹老师:回复爱生活,爱自己你好,你可以做一笔调整分录 借;实收资本 贷;其他应收款 就算做了上面的分录,也不影响货币资金的
2023-01-29 15:20:24
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 收到其他公司给的项目分红的会计分录 对吗? 借:应收股利 贷:投资收益 收到分红时 借:银行存款 贷:应收股利
你好,是的,可以这样处理
122楼
2023-01-29 14:41:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 明的 发表的提问:
老师,同一笔业务,一笔金额,我公司转给人家,两天后人家又转回来,怎么做会计分录呢?借:其他应收款 贷:其他应付款
借其他应收款贷银存 收到做相反分录
123楼
2023-01-29 14:57:00
全部回复
郭老师:回复明的借银存贷其他应收款
2023-01-29 15:27:10
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问:
老师好:我们公司有一笔基金收益,但其中一部分是给客人的返款,这样的会计分录怎么做?借:银行存款 贷 :投资收益 其他应付款-客人返款,实际给客人付款时,借:其他应付款 贷:银行存款, 是这样吗?
你好!有发票吗?
124楼
2023-01-30 13:41:24
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刘泳杉:回复晓海老师 没有发票,银行把公司收益部分直接打到公账上的
2023-01-30 13:54:50
晓海老师:回复刘泳杉你好!你们是什么行业?可以这样做但是没有发票税务局不好做
2023-01-30 14:15:04
刘泳杉:回复晓海老师 我们是投资管理有限公司
2023-01-30 14:25:49
晓海老师:回复刘泳杉你好!有协议可以
2023-01-30 14:52:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 白巧玲 发表的提问:
员工在公司借款后,从工资中扣除。做会计分录借:应付职工薪酬/工资 贷:其他应收款分录对吗?
你好!是的。分录就是这样
125楼
2023-01-30 13:53:23
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 治愈系。 发表的提问:
5月份公司股东以借款名义转账给公司5000元,通过公司购买一件物品,价值4999元,事后拿来了发票报销,通过网银转账还给该股东,相关会计分录我做的如下: 转账给公司 借:银行存款 5000 贷:其他应付款 5000 购买商品: 借:管理费用 4999 贷:其他应付款 4999 报销时: 借:其他应付款 4999 贷:银行存款 4999 这样做分录对吗?
你好,同学。 处理是对的,没问题的
126楼
2023-01-30 14:21:03
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治愈系。:回复陈诗晗老师 那么结算时,是不是在其他应付里面会挂着账啊?
2023-01-30 14:32:19
陈诗晗老师:回复治愈系。是的,你这里借款始终 存在 的,你最后 实际归还 了才会有的。
2023-01-30 14:49:37
治愈系。:回复陈诗晗老师 所以只有最后公司归还了股东,这笔其他应付才会没有是吗?
2023-01-30 15:10:15
陈诗晗老师:回复治愈系。是的,归还 后这个才可平账的
2023-01-30 15:25:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ camille 发表的提问:
股东减资偿还从公司的借款,会计分录可以直接:借:实收资本 贷:其他应收 吗?
可以的
127楼
2023-01-30 14:44:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 111 发表的提问:
别的公司代我司发货,我应该做会计分录是借库存商品,贷其他应付款
你好!你们有出货吗?还是你们公司没出,纯粹是别的公司在做
128楼
2023-01-30 14:56:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
举例借:其他应付款贷:银行存款的会计分录
偿还借款时候会做这样分录
129楼
2023-01-31 13:36:33
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 茶粹 发表的提问:
老师,总公司转给分公司的钱,总公司借,其他应收款,分公司借,其他应付款,可对,请指教谢谢!
您好!分公司应该是贷其他应付款科目哦。
130楼
2023-01-31 14:04:28
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茶粹:回复韦老师 噢,对对,贷方
2023-01-31 14:26:20
韦老师:回复茶粹好的,这个没有问题了吧
2023-01-31 14:48:01
班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 曹志鹏 发表的提问:
公司钱其他应收借给老板,老板个人卡借给另一家A公司,可以凭借老板与另一家公司签订的借款协议,做这个分录吗?借:其他应收-A公司 贷:其他应收-老板
你好,这个应该有三方协议,A公司同意且知道,借你老板的钱直接还你公司了。
131楼
2023-01-31 14:29:21
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我公司付租赁费给其他公司,其他公司没有提供发票会计分录
那只能先计入预付账款
132楼
2023-01-31 14:53:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Choi 发表的提问:
你好,请问公司之前成本计提多了,如何调整会计分录。之前会计分录:借:其他业务成本;贷:其他应付款,这个凭证如何调整
你好,把多计提的冲销就是了 借;其他应付款,贷;其他业务成本
133楼
2023-02-01 13:51:45
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鑫儿 发表的提问:
员工从公司借款,分录 借:其他应收款 贷:库存现金或银行存款 下个月从工资中扣回,会计分录怎么做?
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
134楼
2023-02-01 14:03:34
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,交税费的时候,我垫付给公司1000,然后再在公账上转给了自己, 我做的会计分录: 完税凭证: 借:营业税金及附加 贷:其他应付款 转款时:借:其他应收款 贷:银行存款 这样对吗?
不对; 1.计提 借 营业税金及附加 贷 应交税费-应交*税 2.缴纳 借 应交税费-应交*税 贷 其他应付款 3。转账给你 借 其他应付款 贷 银行存款
135楼
2023-02-01 14:28:16
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感动的唇彩:回复罗老师 老师,我之前正常做的会计分录是 借:营业税金及附加 (明细分录:营业税、资源税、城建税、教育费附加、地方教育附加) 借:管理费用(明细分录:印花税、价格调节基金、防洪保险基金、个人所得税) 借:所得税费用 贷:银行存款 我之前没有计提
2023-02-01 14:51:26
感动的唇彩:回复罗老师 然后这次用的是我的银行卡 然后再在公账转给我 这种情况 我的会计分录: 借:营业税金及附加 (明细分录:营业税、资源税、城建税、教育费附加、地方教育附加) 借:管理费用(明细分录:印花税、价格调节基金、防洪保险基金、个人所得税) 借:所得税费用 贷:其他应付款 借: 其他应付款 贷:银行存款 这样不行吗? 还是我一开始做的会计分录就有错?
2023-02-01 15:14:58
罗老师:回复感动的唇彩会计准则要求都需要计提的(除印花税、车船税、房产税、城镇土地使用税可以不用计提外)
2023-02-01 15:43:24
感动的唇彩:回复罗老师 那我这样做分录可以吗
2023-02-01 16:03:12

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