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借款给其他公司的会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
集团内部分公司领用库存商品,是按成本价给内部公司。借其他应收款-**公司,贷库存商品还是分两笔分录做,借其他应收款**公司,贷其他业务收入,再借其他业务成本,贷库存商品?
你好 不是一个公司的对吗,这样要视同销售的 
181楼
2023-02-15 14:26:59
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绅士汉:回复玲老师 不同公司,但是按成本价给的
2023-02-15 14:51:27
玲老师:回复绅士汉那不同 要按市场价  少记的要交税  视同销售 
2023-02-15 15:07:59
绅士汉:回复玲老师 如果领的是原材料呢?
2023-02-15 15:28:03
玲老师:回复绅士汉你好 不一个公司的处理是一样,
2023-02-15 15:46:19
绅士汉:回复玲老师 原材料肯定是按成本价,我们又不能销售原材料怎么办?
2023-02-15 16:11:39
玲老师:回复绅士汉确定是同一个公司领用吗?同一个公司是按成本价领用。
2023-02-15 16:39:44
绅士汉:回复玲老师 集团公司,不同分公司
2023-02-15 17:06:52
玲老师:回复绅士汉你好 集团公司  不是几个独立的公司组成的集团公司吗  ?
2023-02-15 17:23:26
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 到此为止 发表的提问:
公司代付一笔其他公司一笔货款项,分录借其他应收款 -他司 借应交税费进项 贷:银行存款 这样做分录可以吗
同学,如果金额较大的话,老师不建议这么做。
182楼
2023-02-16 13:13:37
全部回复
星河老师:回复到此为止首先,你替其他公司代付的这笔款项。进项税额不应该是由你来认证的。
2023-02-16 13:29:02
到此为止:回复星河老师 关键开来的发票抬头写的我司
2023-02-16 13:50:14
星河老师:回复到此为止同学,这种情况偶尔出现是可以,但是老师不建议长期这么做。
2023-02-16 14:15:37
星河老师:回复到此为止这样会引起税务局稽查税负转移。
2023-02-16 14:41:55
到此为止:回复星河老师 假如货款金额为1300,进项为130    发票台头是我司,我司和对方公司挂账,借其他应收款-他司1430   贷应付账款   1430   借:应付账款    1300       借应交税费进项130     贷银行存款      1430
2023-02-16 14:58:22
到此为止:回复星河老师 这样写分录可以吗
2023-02-16 15:15:21
到此为止:回复星河老师 然后对方公司挂我司往来,借应付账         1430     贷:其他应收款 -我司 1430
2023-02-16 15:33:13
星河老师:回复到此为止同学 你好。 分录是没有问题的,但是这个合同是跟谁签订的呢?
2023-02-16 15:48:20
到此为止:回复星河老师 和我司签的
2023-02-16 16:14:09
到此为止:回复星河老师 这个其他应收款金额应该写含税金额还是不含税金额呢
2023-02-16 16:34:18
星河老师:回复到此为止同学, 这个要看你向对方收取这部分款项的时候是否包含这个增值税费。
2023-02-16 16:46:47
到此为止:回复星河老师 不包含的
2023-02-16 16:58:36
星河老师:回复到此为止同学, 如果是不包含,那我们的其他 应收款是不含税的。 否则我们怎么收回呢?
2023-02-16 17:21:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问:
这里会计分录做的是:借银行存款 贷其他应付款
你好,这个就需要问你单位会计为什么这样处理
183楼
2023-02-16 13:28:36
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
老师,你好,请问法人借款公司款项会计分录 :借其他应付款-法人 贷:银行,是不是错了呢?
一、如果是不欠法定代表人的款项,借款时,用“其他应收款”科目核算;如果是前期就欠法定代表人的款项,现在付款,就是冲减法定代表人的其他应付款,属于偿还债务。
184楼
2023-02-16 13:57:37
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W.哈哈:回复江老师 法人欠公司款项
2023-02-16 14:16:44
江老师:回复W.哈哈借:其他应收款——XX个人 贷:银行存款 是用这个科目核算处理。
2023-02-16 14:32:34
W.哈哈:回复江老师 用错了科目怎么办?用了其他应付款
2023-02-16 14:58:07
江老师:回复W.哈哈是的,你可以冲销后,更正处理,就是红字冲销更正法做账务处理。
2023-02-16 15:20:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 凤血紫悠 发表的提问:
老师,我公司租给职工的公寓是过后付款,计提时是不是先借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:其他应收款——XXX公司,当收到发票后付款时,借:其他收款——XXX公司  贷:银行存款。这样写分录可以吗?,应之前公司会计做分录时都放其他应收,不放其他应付这没有问题吧。
您好 账务处理这样可以的 不过应该支付的租金放其他应付款比较合适
185楼
2023-02-16 14:05:46
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凤血紫悠:回复bamboo老师 那职工报销时是放其他应收是吗?
2023-02-16 14:26:12
bamboo老师:回复凤血紫悠职工报销的时候 直接减少库存现金或者银行存款啊 如果没有借备用金的话
2023-02-16 14:51:22
凤血紫悠:回复bamboo老师 那老师要是有借支呢?要放那个科目合适
2023-02-16 15:06:35
bamboo老师:回复凤血紫悠有借支的话 就其他应收款
2023-02-16 15:18:21
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 辉猴子 发表的提问:
一家平台公司,借款给其他公司不是主营业务。现在借给其他公司钱,计提利息和收到利息的分录怎么写?这里面利息收入、其他业务收入-利息、其他应收款-利息,这三个科目应该选择哪一个呢?
你好,利息收入其他业务收入-利息。
186楼
2023-02-16 14:23:59
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辉猴子:回复小惑老师 老师需要缴纳增值税吗?
2023-02-16 14:49:03
辉猴子:回复小惑老师 为什么选择其他业务收入而不是另外两个呢?请问有什么依据呢?老师
2023-02-16 15:17:44
小惑老师:回复辉猴子你这个提供资金使用,为他人提供应税服务应纳缴纳增值税,贷款服务
2023-02-16 15:36:34
辉猴子:回复小惑老师 为什么选择其他业务收入而不是另外两个呢?请问有什么依据吗?老师
2023-02-16 15:48:50
小惑老师:回复辉猴子利息收入,不是会计一级科目,其他应收款不是收入科目
2023-02-16 16:16:12
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 米菲 发表的提问:
老师你好,A公司向B公司借款,款项在对公账户汇出,那么A公司的分录是,借:银行存款 贷:其他应付款—B公司借款。那么B公司的分录是,借:其他应收款——A公司 ,贷:银行存款。分录是这样做吗?
你好,对公账户会计分录是这样处理的。
187楼
2023-02-19 15:10:10
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米菲:回复小洪老师 那A公司和B公司需要签订借款合同还是什么协议吗?那如果A公司支付利息给B公司,分录怎么做?B公司收到A公司利息分录又是怎么样写啊?
2023-02-19 15:26:53
小洪老师:回复米菲你好,需要协议或者合同随便选择一样就行了A公司收到B公司给的借款利息时,A公司会计分录: 借:银行存款/现金 贷:财务费用/其他业务收入A公司收回借款,A公司会计分录: 借:银行存款/现金 贷:其他应收款—B公司
2023-02-19 15:39:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
总公司拨付给分公司启动资金,分录是什么?是借:其他应收款,或应收账款,还是计内部往来?
你好,对总公司来说,借方是其他应收款
188楼
2023-02-19 15:17:56
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
公司汇款广告公司一万元,分录:借:其他应收款-先声广告10000  贷:银行存款10000    当广告公司把发票给我公司后分录 借:销售费用-广告费 10000  贷:其他应收款  10000  分录这么写正确吗?
你好,对的
189楼
2023-02-19 15:25:49
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一笑而过:回复吴月柳 老师,如果这一万元的广告费用我需要摊销,分录这么写可以吗?  我公司汇款广告公司一万元,分录:借:其他应收款-先声广告10000   贷:银行存款10000 当广告公司把发票给我公司后的分录:待摊费用-广告费 10000   贷:其他应收款10000    以后10个月每月摊销分录:借:销售费用-广告费 1000  贷:待摊费用-广告费 1000 请问,分录处理正确吗?
2023-02-19 15:46:48
吴月柳:回复一笑而过现在没有待摊费用科目了,如果需要摊销,摊销时做,借:销售费用 贷:其他应收款就可以了。
2023-02-19 16:08:03
一笑而过:回复吴月柳 老师,现在没有待摊费用科目了,那如果要摊销,摊销时做借:销售费用  贷:其他应收款  请问,如果用十个月摊销,那这里的销售费用科目与其他应收款科目后的金额应写1000还是10000呢?
2023-02-19 16:20:49
吴月柳:回复一笑而过写1000
2023-02-19 16:44:53
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本公司买的袋子借给其他公司怎么写分录
本公司买的袋子借给其他公司怎么写分录
190楼
2023-02-19 15:46:04
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙买的袋子计入地址易耗品。借给别公司要看收不收租,收租金计入其他业务收入
2023-02-19 16:05:30
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 满意的眼神 发表的提问:
报销差旅费,向公司借出时,为什么会计分录借方是其他应收款?求老师解疑
对方借你单位的钱这个能理解吗?一样的道理
191楼
2023-02-19 16:15:00
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 超级的花生 发表的提问:
个人向公司借款,分录是借:其他应收款 贷:银行存款,那企业计提个人借款利息分录是啥
计提利息 借:其他应收款-XX-应计利息 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(6%的增值税税率哦)
192楼
2023-02-20 12:54:13
全部回复
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 柚子橙子荔枝 发表的提问:
分公司借款给本身的总公司和其他分公司,跨年需要交税吗,需要补充合同吗,会有其他费用产生吗?
如果跨年,原则上要按同期贷款利率确认利息收入的。
193楼
2023-02-20 13:24:08
全部回复
柚子橙子荔枝:回复梅老师 额,如果不收利息呢,这个利息公司之间不太好收。
2023-02-20 13:59:36
梅老师:回复柚子橙子荔枝就怕税务强制确认利息收入,要么年底还了,年初再借出。
2023-02-20 14:25:03
柚子橙子荔枝:回复梅老师 好的,谢谢。
2023-02-20 14:50:18
梅老师:回复柚子橙子荔枝好的,如果满意请五分好评。
2023-02-20 15:11:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ CR 发表的提问:
公司的钱暂时借给员工,借:其他应收款 贷:现金/银行存款,这个分录行不行
你好,可以这么做的。
194楼
2023-02-20 13:50:48
全部回复
CR:回复郭老师 借:其他应付款 贷:银行存款 这个是什么意思
2023-02-20 14:19:36
郭老师:回复CR你好,这是借了人家的钱还钱的吧。
2023-02-20 14:33:47
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
但是如果A公司只保留了其他应付款科目作为往来款,B公司只保留了其他应收款科目作为往来款,这两家公司的分录该如何做?A代B预付了工程款,原来的同事做的分录是A公司:借:其他应付款 100万 贷:银行存款 100万;B公司:借:预付帐款100万,贷:其他应收款 100万,我也觉得困惑,后来A公司收到:借:银行存款 100万 贷:其他应付款 100万 而B公司还款给A公司时的分录:借其他应收款 100万 贷:银行存款 100万
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
195楼
2023-02-20 14:18:00
全部回复
婷:回复方亮老师 B公司承接了一单工程(工程没完结),但没钱付,所以由A公司代预付,A公司代付时把分录做成,借:其他应付款-工程款 100万 贷:银行存款:100万;而B公司同时做一笔分录:借:预付帐款-工程款100万 贷:其他应收款100万,之前做帐的同事说因为B公司只保留其他应收款作为往来科目,而A公司只保留其他应付款作为往来款科目。
2023-02-20 14:40:57
方亮老师:回复其他应收款和其他应付款可以通用的,您编制的分录没有问题。
2023-02-20 15:06:43
婷:回复方亮老师 那问题来了,A公司收到还款时 借:银行存款100万 贷其他应付款100万 ??? B公司同时做分录 借:其他应收款100万 贷:银行存款 ?这样做分录A公司不是会负债越来越多???
2023-02-20 15:25:31
方亮老师:回复A代B预付了工程款的分录其他应付款借方是100万元,A公司收到还款时的分录其他应付款贷方是100万元,借贷方相抵后是零,不存在负债。
2023-02-20 15:43:32

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