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公司付工程余款的会计分录
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 偷回忆的人 发表的提问:
付给分包工程款,但工程结算单还没下来,先支付一部分,会计分录怎做?
这个的话 借:预付账款 贷:银行存款
151楼
2023-02-06 14:26:11
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偷回忆的人:回复许老师 结算单下来后又该如何做呢?
2023-02-06 14:39:53
许老师:回复偷回忆的人下来的话 借:工程施工-合同成本 贷:预付账款
2023-02-06 15:00:34
偷回忆的人:回复许老师 但这工程款为挂帐呀,只结这一部分?
2023-02-06 15:11:25
许老师:回复偷回忆的人是的呀 以后在结算的话 还是记入工程施工的呀 结算完了 比如分包款是200万元 工程施工对应的这一部分 也就是200万元
2023-02-06 15:28:40
偷回忆的人:回复许老师 我是说,比如这工程款200万,之前没有结算单因为特殊情况付了一部分50万,公司挂帐,整个分录该如何做才完整
2023-02-06 15:50:40
许老师:回复偷回忆的人这样的话 只要分包方正式完成他们的工作 你们都应当转入工程施工的 没付钱的部分 借:工程施工-合同成本 贷:应付账款 以后支付的话 借:应付账款 贷:银行存款
2023-02-06 16:06:29
偷回忆的人:回复许老师 这种情况是否做个台帐呢?日后好查询
2023-02-06 16:34:55
许老师:回复偷回忆的人这个的话 最好做一个 建筑类企业 本身就容易乱 做一个 清晰一点
2023-02-06 16:49:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Lydia 发表的提问:
付墙体砌筑工程款怎么做会计分录?
你好 你们是什么 类型企业
152楼
2023-02-06 14:42:13
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Lydia:回复meizi老师 房地产开发企业——小产权
2023-02-06 15:12:15
meizi老师:回复Lydia你好 这个是计入开发成本 -建筑工程费
2023-02-06 15:39:49
Lydia:回复meizi老师 要结转到开发产品吗?
2023-02-06 15:55:52
meizi老师:回复Lydia你好 是的 这个是成本的
2023-02-06 16:10:20
Lydia:回复meizi老师 开发产品二级明细科目是什么
2023-02-06 16:27:25
meizi老师:回复Lydia你好 就入开发成本-土建工程款-墙体砌筑工程款
2023-02-06 16:55:22
Lydia:回复meizi老师 转到开发产品做什么明细科目?
2023-02-06 17:09:25
meizi老师:回复Lydia你好 结转成本时:借:开发产品 贷:开发成本
2023-02-06 17:24:01
Lydia:回复meizi老师 开发产品不用做明细科目吗?
2023-02-06 17:45:39
meizi老师:回复Lydia你好 开发产品-某商品房 你自己做下明细科目
2023-02-06 18:01:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 怕孤单的毛豆 发表的提问:
租赁的办公室装修时支付的消防工程款怎么做会计分录?
消防工程的 金额大吗
153楼
2023-02-06 14:47:59
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 小吳 发表的提问:
物业管理公司,供电工程款和防火门工程款怎么做会计分录呢
借;在建工程---物业工程(供电) ---物业工程(防火门) 贷:银行存款(应付账款)等
154楼
2023-02-07 13:54:17
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小吳:回复阿文老师 到时候结转为固定资产对吗
2023-02-07 14:19:16
阿文老师:回复小吳完工后结转为固定资产
2023-02-07 14:47:29
小吳:回复阿文老师 这种的话折旧年限是多少年呢
2023-02-07 15:11:53
阿文老师:回复小吳您好,按照不低于20年计提折旧。
2023-02-07 15:32:42
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
请问下老师,建筑公司,收到甲方工程款,以及支付给材料商和工人工资的会计分录?
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:应付账款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
155楼
2023-02-07 14:02:58
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浅浅:回复bamboo老师 每个月月底按照完工百分比来确认收入嘛?
2023-02-07 14:25:59
bamboo老师:回复浅浅我这边自己是根据开票确认的收入
2023-02-07 14:49:27
浅浅:回复bamboo老师 如果开票和收到工程款时同一个月的话,就直接借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税嘛?
2023-02-07 15:17:15
bamboo老师:回复浅浅是的 同一个月的话 可以这样写分录
2023-02-07 15:39:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 发表的提问:
请问,我们分公司挂总公司的名称中标了,打的工程款85万到总公司帐上,总公司扣掉6万税,剩于79万打给我们公司,应该怎么做分录?我们分公司和总公司是两个公司,不是一个整体哦。
外账不好体现 内帐你可以把6万计入管理费用 借;其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 管理费用 贷;其他应收款
156楼
2023-02-07 14:29:15
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 无私的猫咪 发表的提问:
公司收到甲方公司支付的工程质保金应该怎么记会计分录
借:银行存款 贷:其他应付款--质保金
157楼
2023-02-07 14:41:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 叶子 发表的提问:
支付广东国源环保机电设备工程公司《废气净化安装工程款》 50000元会计分录如何做 ? (总计29.8万)
借预付账款 贷银行存款
158楼
2023-02-08 13:40:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
公司银行付老板款,款是付工程款,工程没有发票来,求分录。
借;其他应收款 贷;银行存款 借;预付账款 贷;其他应收款
159楼
2023-02-08 13:54:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我们是施工单位,甲方支付工程款走的保理,我们要怎么做会计分录?比如我们应收100万工程款,保理公司和我们施工单位签订的无追索应收账款协议后,由保理公司代甲方支付90万工程款,同时收取10万的费用。会计分录需要怎么做?
你好;    这个10万费用是你公司来承担吗 ?  那你实际只收取 90万。 还有10万 会甲方给你们吗   
160楼
2023-02-08 14:00:54
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 邪尔 发表的提问:
新的行政事业会计制度下付工程进度款,但该工程不入固定资产,会计分录?
你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出-基建支出 贷财政补助预算收入
161楼
2023-02-08 14:23:53
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 爱家床品 发表的提问:
物流公司会计,运费先付300,余下欠款700,怎么做分录
你好!借:管理费用-运费 1000 贷:现金 300 应付账款 700
162楼
2023-02-08 14:41:59
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爱家床品:回复陈静老师 追问:我这是物流公司,主要收入是运费,就是我们给别人拉货,对方付运费,但是支付一部分,300元,余下700元欠我们公司@田老师:@陈静老师:
2023-02-08 15:07:51
陈静老师:回复爱家床品你好!借:应收账款 700 现金300 贷:主营业务收入
2023-02-08 15:31:20
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
对方打款给公司5万叫公司代它买材料,公司实际买材料花了3万,公司最后要付对方工程款10万,问会计分录怎么做,前两个分录:借:银行存款5贷:其它应付款5,,借:工程施工――材料3,贷:银行存款3,最后的分录不知怎么冲其它应付款,
购买采购实际花费3万元,实际收款5万元,这个2万元是否退给他们,还是做你们的收入处理?
163楼
2023-02-09 13:38:45
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人生旅途:回复李爱文老师 材料款2万要退还给他的
2023-02-09 14:12:58
李爱文老师:回复人生旅途那就是代付材料款处理。
2023-02-09 14:23:00
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ H- 发表的提问:
公司签订了一份工程施工合同,价款50万,按工程进度,收到对方一张10万元的发票,款项已付,怎么做会计分录
你好!借 在建工程-预付工程款 贷 银行存款
164楼
2023-02-09 14:06:20
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 包尧 发表的提问:
挂靠其他公司做工程,挂靠公司收到甲方的工程款,内账会计分录该怎么做?
您好,您内账也是站在挂靠公司的角度做账,借银行存款贷应收账款
165楼
2023-02-09 14:28:06
全部回复
包尧:回复文老师 那老师我们开工程款发票给甲方,我们第3方做账是借:应收账款 贷:主营业务成本
2023-02-09 15:05:00
包尧:回复文老师 这样做的话是不是不对?
2023-02-09 15:17:49
文老师:回复包尧贷主营业务收入吧,怎么是成本
2023-02-09 15:41:10

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