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公司付工程余款的会计分录
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.66w
引用 @ 悦耳的高山 发表的提问:
专项资金支付预付工程款的会计分录,收到预付款发票怎么做分录,专项资金支付活动策划款怎么做会计分录
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
106楼
2023-01-10 14:45:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 西丫丫 发表的提问:
房开企业,预付工程款 、结算工程款、计入开发成本-建安工程费的会计分录分别是怎么样的?
你好,预付工程款,借:预付账款,贷:银行存款 取得相关发票,借:开发成本,贷:预付账款 
107楼
2023-01-10 14:57:29
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西丫丫:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-01-10 15:27:55
邹老师:回复西丫丫不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 15:42:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问:
我们是一家建筑劳务公司,2019年承揽了一个建筑公司的部分工程,2020年这家建筑公司支付了部分工程款后,就没有再付剩余的款项,2020年年底,我公司起诉了这家建筑公司,2020年年底由这个工程的发包方代付了其余的工程款和利息及诉讼保全费,请问老师,这笔账务我应该怎么处理?利息和诉讼费又怎么记会计分录?
同学你好 计入工程施工-间接费用就行了
108楼
2023-01-10 15:21:09
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风轻云淡:回复朴老师 老师,对方要求开发票,我们应该怎么开?
2023-01-10 15:49:50
朴老师:回复风轻云淡同学你好 开工程服务的发票
2023-01-10 16:10:43
风轻云淡:回复朴老师 是都开成建筑服务*劳务费?利息和诉讼保全费也开成劳务费?
2023-01-10 16:34:28
朴老师:回复风轻云淡是什么业务就开什么发票才可以
2023-01-10 16:51:53
风轻云淡:回复朴老师 谢谢老师
2023-01-10 17:19:06
朴老师:回复风轻云淡满意请给五星好评,谢谢
2023-01-10 17:29:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师好,建筑工程总承包公司收到项目工程的分包公司提供的工程服务专用发票,工程款未付的情况下怎样做会计分录和结转成本呢?
借工程施工分包款、 应交税费、应交增值税进项 贷、应付账款
109楼
2023-01-10 15:35:59
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郭老师:回复微信用户确认收入之后,借主营业务成本贷工程施工。
2023-01-10 16:16:47
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
公司在用银行存款购买承兑汇票,支付工程款,这个事项的会计分录怎么写?
借:应收票据,贷:银行存款;第二笔分录:借:应付账款,贷:应收票据
110楼
2023-01-11 14:39:08
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飞飞:回复李爱文老师 公司购买承兑汇票时存入了保证金,这个保证金在公司的另一个账户里,这个分录怎么写?
2023-01-11 15:04:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小溪 发表的提问:
老师,学校收到建筑公司开来的工程款发票,并且给他一个税点,会计分录怎么写呢?
你好 给一个税点是什么情况。 收到是成本或者费用 支出的;
111楼
2023-01-11 15:01:36
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小溪 发表的提问:
老师,学校收到建筑公司开来的工程款发票,并且给他一个开票税点,比如,对方给我们开了10万的发票,他要缴税1%,这个1%由我们承担,这个会计分录怎么写呢?
意思是你们承担税费,这个税费记入到营业外支出
112楼
2023-01-11 15:09:54
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小溪:回复东老师 是的东老师,我们承担这个税费
2023-01-11 15:32:16
东老师:回复小溪这个税费计入到营业外支出
2023-01-11 15:48:03
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 糖果加醋 发表的提问:
预支工程款我记入预付款,工程完成一部分时,发票已全开,怎么做会计分录
那就要按照开的发票在建工程转到固定资产了
113楼
2023-01-11 15:15:49
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糖果加醋:回复朴老师 那在建工程的余额没有发票多啊
2023-01-11 15:49:05
朴老师:回复糖果加醋你要按照发票来做的
2023-01-11 16:00:42
糖果加醋:回复朴老师 假如发票金额50万元,在建工程只计20万元,差额计哪?
2023-01-11 16:26:12
朴老师:回复糖果加醋你得按照来发金额来做在建工程的
2023-01-11 16:44:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 老树 发表的提问:
老师,请问一下:我有一笔工程款,安装变压器,工程已竣工通电,对方开来发票,我单位根据合同约定,已给对方付款,请问会计分录怎么做?
您好!借固定资产-暂估 贷银行存款。 如果你是用软件做账建议等来了发票再入账。
114楼
2023-01-11 15:32:59
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老树:回复宋生老师 老师,发票来了的,发票来了我们才付款
2023-01-11 15:57:53
宋生老师:回复老树您好!那就直接借固定资产 代银行存款就可以了。
2023-01-11 16:13:49
老树:回复宋生老师 我也是做的固定资产,我做了固定资产是不是次月就要开始折旧?折旧怎么做的分录?
2023-01-11 16:33:20
宋生老师:回复老树您好!是的。借管理费用等 贷累计折旧
2023-01-11 16:49:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ Justin 发表的提问:
挂靠业务,例如,甲挂靠乙做丙方工程,乙开工程票与丙,丙见票拨工程款给乙,甲提供成本票与乙,乙再付款与甲,这一轮怎做会计分录就表示清楚了?
乙开票给丙做借应收贷工程结算收入 贷应交税费——应交增值税 收到甲给开的成本本,借;工程施工——合同成本,贷;银行存款等科目 结转成本,借;主营业务成本,贷;工程施工——合同成本
115楼
2023-01-12 15:06:51
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
预付的装修工程款会计分录怎么做?借记预付账款吗?
借:预付账款 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
116楼
2023-01-12 15:12:23
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会计学堂辅导老师:回复张艳老师 因为我们是租的车间,装修款4万,等装修完了下长期待摊费用吗?
2023-01-12 15:24:19
张艳老师:回复会计学堂辅导老师是的,计入长期待摊费用科目核算
2023-01-12 15:47:06
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 长期待摊费用是超过一年的待摊费用吗,一个月摊多少有规定吗?
2023-01-12 16:14:45
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 这个费用到汇算清缴的时候有调整吗
2023-01-12 16:33:13
张艳老师:回复会计学堂辅导老师长期待摊费用是超过一年的待摊费用,要按租赁期进行摊销的。 有可能涉及纳税调整的。需要填写进表A105080 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
2023-01-12 16:55:06
杨凌老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ Wsj 发表的提问:
建筑公司一般纳税人,我们有一项工程己财审,但没收到工程尾款,也没开发票,税务局说财审完的项目要把剩余部分工程款的税金交了,我们公司没收到款,没开发票,税交完了要如何做会计分录?以后开票回款又要如何做会计分录?
1、先把剩余部分工程款确认收入做应收账款2、税交完后,正常做分录就行 借:应交税费 贷:银行存款 以后开票回款,冲减应收账款就行。借:银行存款 贷:应收账款
117楼
2023-01-12 15:32:59
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
建筑工程公司别人挂了个项目在我们这里,付个对方工程款的会计分录应该怎么做啊?
不能随便付给他,必须让他提供成本发票或者以人工成本的形式付给他。然后以成本和发票的形式付给他们。如果工资的形式: 借:应付工资 贷:银行存款 借:工程施工-材料费 贷:银行存款
118楼
2023-01-27 16:03:38
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海↑彩虹:回复老刘 老师如果是35万的工程,就要对方提供35万的成本票然后再付款给他是吗?
2023-01-27 16:43:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
劳务工程公司付出去的标书费,会计分录怎么做?
你好,借;管理费用 贷;银行存款等科目
119楼
2023-01-27 16:13:40
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 包尧 发表的提问:
挂靠其他公司做工程,挂靠公司收到甲方的工程款,会计分录该怎么做?
您好,你是挂靠给别人的是吧那他就应该当自己的工程一样做,您自己只需要做内账就可以
120楼
2023-01-27 16:38:59
全部回复
包尧:回复文老师 老师我想问的是我们自己做内账的会计分录该怎么做
2023-01-27 17:10:58
文老师:回复包尧就是根据业务做,一般内帐可以不体现进项,销项税额,所有交的税都通过管理费用——税费来核算
2023-01-27 17:24:14

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