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红字发票会计凭证摘要咋写
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
红字发票后面要附原始凭证吗
您好,不需要附原始凭证的
151楼
2023-02-06 14:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 小乐 发表的提问:
9月份的蓝字凭证到10月份做了红字凭证了,可是发票9月份的凭证没错,那么还得再把10月份的红字发票怎么弄呢,在冲红一遍吗
什么意思?看不明白你说的
152楼
2023-02-07 13:57:53
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小乐:回复朴老师 就是9月份的时候做的凭证,然后10月份以为这个凭证错了,然后就给冲红凭证了,可以原来那张9月份所做的凭证是对的,这种情况10月份冲红的这笔账该怎么处理呢
2023-02-07 14:26:54
朴老师:回复小乐你冲红的这个凭证再做一笔蓝字的就可以了
2023-02-07 14:44:15
小乐:回复朴老师 那要用什么做附件呢,是不是还得写个说明呢,摘要要怎么写呢
2023-02-07 15:13:26
朴老师:回复小乐摘要就写蓝字冲销红字凭证
2023-02-07 15:41:54
小乐:回复朴老师 那用什么做附件呢
2023-02-07 16:01:52
朴老师:回复小乐这个没有附件了,你直接冲销
2023-02-07 16:20:43
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小乐 发表的提问:
9月份的蓝字凭证到10月份做了红字凭证了,可是发票9月份的凭证没错,那么还得再把10月份的红字发票怎么弄呢,在冲红一遍吗
10月直接做这个红字发票就可以了
153楼
2023-02-07 14:26:46
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小乐:回复吴少琴老师 10月份已经冲红了,可是9月份的那张凭证没错
2023-02-07 14:45:52
小乐:回复吴少琴老师 所以不知道怎么弄好了
2023-02-07 15:13:15
吴少琴老师:回复小乐9月那个分录正常做就可以 了
2023-02-07 15:29:55
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ Hui珍 发表的提问:
费用报销单的报销项目和摘要怎么填
报销项目,差旅费等,摘要怎么填,付王X报差旅费
154楼
2023-02-07 14:47:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 寒冷的电话 发表的提问:
老师:请问差旅费报销的时候做帐应该怎么做:比如:5个人一起去外地学习,做帐的时候会计分录A 管理费用-差旅费共计*元B 多少元C多少元,还是摘要ABC 管理费用:差旅费合计多少钱,还是ABC 管理费用: 交通费 住宿费 餐费 还是A 交通费 住宿费 餐饮费 B 交通费 住宿费 餐饮费
你好!报销单上要注明人员名称,凭证摘要也要尽量写明细,科目作在一起就行。二级科目要分明细做 abc 管理费用-差旅费共计*元
155楼
2023-02-08 13:20:02
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李老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 伶俐的乐曲 发表的提问:
你好,请问在填写会计学堂里的凭证时红字怎么录入?
你好,你在金额的地方直接写个 负数 ,比如-100,你自己试试
156楼
2023-02-08 13:39:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
老师好,红字发票冲销的会计分录咋做哩
你好!你蓝字发票是怎么做的分录,就跟蓝字发票一样,只是金额写负数。
157楼
2023-02-08 14:05:15
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静若繁花:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 14:30:56
宋生老师:回复静若繁花你好!不客气的了。
2023-02-08 14:58:17
静若繁花:回复宋生老师 怎样开具红字发票,
2023-02-08 15:25:56
宋生老师:回复静若繁花你好!这个每个软件不同,建议你电话咨询下你的开票软件服务商,他们会给你发一个邮件。上面会有详细的操作步骤的。
2023-02-08 15:44:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 跳跃的玫瑰 发表的提问:
建筑、工程服务怎么写摘要 百分之三的税率会计凭证怎么写
你好,这个是你们自己开的是什么?
158楼
2023-02-08 14:32:02
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郭老师:回复跳跃的玫瑰是收入的吗?还是成本
2023-02-08 14:58:45
跳跃的玫瑰:回复郭老师 就是这种
2023-02-08 15:27:49
郭老师:回复跳跃的玫瑰这个是收到的还是开出去的。
2023-02-08 15:45:49
跳跃的玫瑰:回复郭老师 开出去的
2023-02-08 16:06:31
跳跃的玫瑰:回复郭老师 收到和开出去有什么不同的吗?
2023-02-08 16:22:55
郭老师:回复跳跃的玫瑰开出去的,你需要确认收入吧。 确认xx项目收入 收到的,这个属于成本,或者是自建。
2023-02-08 16:40:05
跳跃的玫瑰:回复郭老师 那要怎么做会计凭证呢
2023-02-08 16:59:14
郭老师:回复跳跃的玫瑰你是根据发票确认收入吗?
2023-02-08 17:25:37
跳跃的玫瑰:回复郭老师 应该是的
2023-02-08 17:51:38
郭老师:回复跳跃的玫瑰借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2023-02-08 18:19:32
跳跃的玫瑰:回复郭老师 摘要怎么写呢?
2023-02-08 18:31:10
郭老师:回复跳跃的玫瑰你好 确认某某项目收入。
2023-02-08 18:41:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ X 发表的提问:
老师,我们付钱给对方公司,四月份收到发票已经认证,现在对方要退钱给我们公司,我们已经开了红字发票申请表,对方开完红字发票,我们要怎么处理,凭证怎么做
你直接红冲之前的分录就可以了哦
159楼
2023-02-08 14:47:59
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X:回复朴老师 借,主营业务成本,负数应交增值税进项负数,贷,银行存款负数是嘛
2023-02-08 15:17:58
朴老师:回复X你之前做的借主营业务成本贷银行?
2023-02-08 15:39:36
X:回复朴老师 是的
2023-02-08 16:02:58
朴老师:回复X你这个分录不对的哦,不成立
2023-02-08 16:25:47
X:回复朴老师 我们是传媒公司,劳务就是我们的成本,哪里不对呢
2023-02-08 16:44:45
朴老师:回复X你应该先做借主营业务成本贷应付账款,然后借应付贷银行
2023-02-08 17:05:46
X:回复朴老师 付钱和收发票是同时的,我这样合起来做也没错吧,我问得是那样红冲的分录对嘛
2023-02-08 17:16:56
朴老师:回复X红冲可以的,但是你做的那个分录不对,就算是同时的,你也按我的来做
2023-02-08 17:30:28
朴老师:回复X你之前这样做的就这样红冲吧
2023-02-08 17:50:45
X:回复朴老师 为什么要加一个应付账款科目
2023-02-08 18:05:12
朴老师:回复X因为借主营业务成本贷银行这个分录不成立
2023-02-08 18:23:15
X:回复朴老师 可是我的银行存款就是我的成本啊,不成立的理由是什么
2023-02-08 18:34:55
朴老师:回复X这个分录本身就是不成立的,你按我说的做,有的单位也这样做。但是很少
2023-02-08 18:46:14
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 珊瑚 发表的提问:
个人张三借款给公司,公司的会计凭证摘要如何写啊
你好,摘要可以写:向张三借款 或者张三转入往来款
160楼
2023-02-09 14:23:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ X 发表的提问:
老师,我们付钱给对方公司,四月份收到发票已经认证,现在对方要退钱给我们公司,我们已经开了红字发票申请表,对方开完红字发票,我们要怎么处理,凭证怎么做
你好 意思是业务取消了吗 ?要红冲发票 那你收到红字发票做红字分录。你开红字信息的时候记得做转出分录 。然后申报附表2转出
161楼
2023-02-09 14:35:09
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X:回复meizi老师 做红字分录不就可以把之前抵扣的进项税销掉嘛,怎么还要做进项税转出,转出的是哪笔钱
2023-02-09 14:50:41
meizi老师:回复X你好 你不是认证了吗 你认证了就需要做转出 既然你开红字信息表 你的进项税金额要转出来
2023-02-09 15:06:46
X:回复meizi老师 那我需要借,应交税费进项税转出,贷,应交税费,应交增值税进项税,这个金额是我抵扣的税额对吗
2023-02-09 15:31:23
X:回复meizi老师 这个是在开红字信息表当月记得分录
2023-02-09 15:59:18
meizi老师:回复X你好 不是 你转出应该是做 借费用或者成本 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2023-02-09 16:23:28
X:回复meizi老师 这笔正常的分录是,借,主营业务成本,应交增值税进项,贷,银行存款,你这样做转出增加了成本
2023-02-09 16:46:26
meizi老师:回复X你好 是的 因为你现在不是要红冲 你要把进项税增加你的成本金额
2023-02-09 17:09:08
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 916422496 发表的提问:
更正以前月份错误科目,先红字冲销,再做正确的分录。摘要怎么写比较规范?直接写调整*月*号凭证,可以吗?
你好,调整几月一号凭证。这样可以的
162楼
2023-02-09 14:47:59
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916422496:回复徐阿富老师 谢谢老师。红字发票,摘要如何写好?也是先红冲,再正确。
2023-02-09 15:07:34
徐阿富老师:回复916422496几月几号凭证发票差错或者退货冲红
2023-02-09 15:22:50
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Dummer 发表的提问:
这个月开了一张红字发票,原因是纳税识别号开错了,跨月,所以开的红字发票。那个摘要要怎么写?
你好,发票摘要不用写的。
163楼
2023-02-10 14:29:49
全部回复
Dummer:回复徐阿富老师 不是发票摘要呀,是凭证摘要?
2023-02-10 14:57:15
徐阿富老师:回复Dummer你好,凭证摘要写几月几号哪一号发票冲红。
2023-02-10 15:26:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 田园 发表的提问:
红字发票要两联一起贴凭证吗
你好,只需要用发票联入账的
164楼
2023-02-10 14:37:37
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田园:回复邹老师 我是销售方,用记账联吗
2023-02-10 14:51:28
邹老师:回复田园你好,销售方用第一联入账的
2023-02-10 15:05:59
田园:回复邹老师 老师,租车费年付的,可以一次计入管理费用吗
2023-02-10 15:27:22
邹老师:回复田园你好,不可以,应当按月摊销才是的
2023-02-10 15:54:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 圣旦 发表的提问:
收到货款之后,开具发票,记帐凭证摘要要怎么写
您好 销售某某货物 收到款项开具发票确认收入
165楼
2023-02-10 14:44:59
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