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红字发票会计凭证摘要咋写
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 震动的黑裤 发表的提问:
根据编制的科目汇总表登记总账的摘要怎么写呢,还有凭证字号
本月发生额,不用写凭证号
286楼
2023-03-22 13:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 正直的黑裤 发表的提问:
红字冲销法,用红笔写的凭证上还用写页数吗
你好,一般情况下,记账凭证是不需要写页数的,只需要写凭证序号 
287楼
2023-03-23 12:56:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
请问开了红字的字发票需要附的附件和凭证有哪些?
你好,红字发票就可以的。
288楼
2023-03-23 13:21:03
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月半弯:回复郭老师 老师,如果是对方开具的发票,我们已经抵扣,需要哪些作为凭证附件?
2023-03-23 13:42:54
郭老师:回复月半弯你好,你们开红的信息表,对方给你开红字发票,红字信息表和红字发票这两个。
2023-03-23 14:05:17
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 陪你到老 发表的提问:
发票冲红的摘要应该写什么
你好,如果是退货开的就写退货按实际理由写就可以了
289楼
2023-03-23 13:30:00
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陪你到老:回复吴月柳 老师这个是开重了金额
2023-03-23 13:52:23
吴月柳:回复陪你到老按实际理由写就可以了,或者写退货也行
2023-03-23 14:06:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 珍珍零 发表的提问:
老师你好,在填写记账凭证的时候,什么情况之下用红字填写?
负数的时候,或者要冲销一张错误的也可以填写相同的一张红字凭证
290楼
2023-03-26 17:52:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 芯俊 发表的提问:
老师你好,公司是汽车维修行业,本月发生一张普通发票要冲红的,因为开错所以要退回冲红,这个时候记账凭证的摘要要写什么好呢?
退xx货款,或者xx业务退回
291楼
2023-03-26 18:11:14
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芯俊:回复郭老师 当月开的专票,又开了一张冲红的发票出来,现在两张正负发票夹在一起,我作分录同一张记账凭证里一部分是正数另一部分是红字,这样可以的吗?
2023-03-26 18:27:19
郭老师:回复芯俊可以做到一张凭证里面
2023-03-26 18:56:56
芯俊:回复郭老师 分录一正一红对吗
2023-03-26 19:10:01
郭老师:回复芯俊是的,一正数收入一负数收入
2023-03-26 19:29:59
芯俊:回复郭老师 老师,就是前面我问到跨月冲红的发票,我作分录可以直接数字冲红吗还是相反分录合适呢?
2023-03-26 19:51:07
郭老师:回复芯俊分录不变金额是负数,
2023-03-26 20:02:56
芯俊:回复郭老师 在系统分录按原来的,金额选红的就可以了,红代表负数
2023-03-26 20:13:04
郭老师:回复芯俊是的,可以这么理解的
2023-03-26 20:25:23
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 春天的花儿 发表的提问:
红字发票都是销售方开的,那红字发票要不要给购货方?购货方做账可需要红字发票附后还是只把红字申请表附在凭证后就可以了呢?
第二个问题就是有一种情况平销返利,就是商家原来给开过票了,年底又给折扣,假如按20%给予折扣,像这个商家是按20%开红字呢(就是在发票上写有20%的字样)?还是按原来发票开红字再重新开正确的蓝字发票呢?如果原来的发票有好多张的话,按20%开红字的话怎么开呢?
292楼
2023-03-26 18:29:51
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方老师:回复春天的花儿如果认证后作废,需要给购买方发票联和抵扣联。
2023-03-26 19:10:33
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 酒笙清栀 发表的提问:
实操里面凭证的红字怎么写?
您好,填写负数即可。
293楼
2023-03-26 18:38:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 每攵9667678 发表的提问:
这张记账凭证写的对嘛?手工帐借方和贷方都为红字,合计栏用红字还是黑字?
你好,是对的 合计栏次也是红字的
294楼
2023-03-26 18:44:59
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每攵9667678:回复邹老师 老师,上月计提的工资和本月份实际发放的工资不一致怎么办?税务申报怎么弄?
2023-03-26 19:03:30
邹老师:回复每攵9667678你好,哪个数据是正确的?
2023-03-26 19:29:53
每攵9667678:回复邹老师 实际发放的是正确的啊
2023-03-26 19:56:31
邹老师:回复每攵9667678你好,少计提了就补计提,做更正申报 多计提了就冲销计提,做更正申报
2023-03-26 20:20:34
每攵9667678:回复邹老师 每个月都是的,上学计提的和本月实际发放的不一致,都要冲销或者补提嘛?
2023-03-26 20:47:46
邹老师:回复每攵9667678你好,是的,计提与发放的不一致,就需要补计提或冲销多计提的
2023-03-26 21:05:16
每攵9667678:回复邹老师 每个月都补计提或冲销多计提的,太麻烦,能不能年底一次补提或冲销?
2023-03-26 21:21:06
邹老师:回复每攵9667678你好,因为你计提的与发放的始终都有误差,那么在发现的时候就需要补计提或冲销多计提的 而不是等到年底一次性补计提或冲销 的
2023-03-26 21:38:07
每攵9667678:回复邹老师 因为我公司每个月发放和计提的都不一致?
2023-03-26 21:57:08
邹老师:回复每攵9667678你好,发现计提与发放不一致就补计提或冲销多计提就是了
2023-03-26 22:15:23
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 果果 发表的提问:
红字发票开具后,需要和收回的原发票一起粘贴在凭证上吗?红字发票只粘贴记账联吧?
是的,是粘贴记账联
295楼
2023-03-27 13:01:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ @@ 发表的提问:
租金还未支付,先做计提,凭证摘要怎么写呢
你好!计提X月份XX租金。
296楼
2023-03-27 13:10:23
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 笑言 发表的提问:
红字冲销法,不是分录蓝字金额红字吗?为啥有的资料说用红字写一张与错误的凭证完全一样的凭证冲销?
你好,红字冲销是将多记的金额用红字写一张与错误的凭证完全一样的凭证冲销
297楼
2023-03-27 13:21:54
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笑言:回复立红老师 如果是科目写错,需要全部冲销的时候。也是只要金额是红字就行了吧?
2023-03-27 13:42:47
立红老师:回复笑言你好,是的,是这样的。
2023-03-27 14:09:23
笑言:回复立红老师 谢谢老师
2023-03-27 14:37:57
立红老师:回复笑言不客气的,祝您学习愉快,
2023-03-27 14:50:48
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
软件错账更正红字冲销,红字是怎样写到凭证上的
你好,在金额前面或者金额上点- 。这样。
298楼
2023-03-27 13:50:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 英勇的面包 发表的提问:
对方未抵扣的专票需要退回让我们开红字发票的,退回的发票需要和红字发票做一张凭证入账吗
是的。放在一起住记账
299楼
2023-03-28 13:01:57
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英勇的面包:回复玲老师 红字发票三联都要附在凭证后面吗?
2023-03-28 13:22:35
玲老师:回复英勇的面包你好 是的, 红字发票三联都要附在凭证后面
2023-03-28 13:35:52
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ??安安宝贝 发表的提问:
老师,我们是销售方,我要开具红字发票,原来的那张发票对方没认证,咋么开红字来着,一下子忘记了
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票!
300楼
2023-03-28 13:17:59
全部回复
??安安宝贝:回复轶尘老师 现在不是不要去税局了嘛
2023-03-28 13:55:52
轶尘老师:回复??安安宝贝如果你的税务局可以在网上申请红冲也行
2023-03-28 14:10:27
??安安宝贝:回复轶尘老师 网上申请程序是什么
2023-03-28 14:37:02
轶尘老师:回复??安安宝贝各地不太一样 我们这边是在开票软件里面申请 最好咨询你的主管税务机关
2023-03-28 14:50:50

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