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会计分录题目说万元为单位
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 默默的过客 发表的提问:
行政事业单位缴纳住房公积金,单位和个人部分缴纳的财务会计和预算会计分录,比如说一共20000,单位10000,个人10000
财务会计:借应付职工薪酬-住房公积金10000,借其他应付款-住房公积金10000,贷银行存款,财政拨款收入,零余额用款额度等。预算会计:借行政支出/事业支出,贷财政拨款预算收入/资金结存等
286楼
2023-03-21 13:35:59
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默默的过客:回复文静老师 老师你好,我不挂往来科目,个人部分发工资时计提了,是不是借业务活动费用,还有预算会计金额是10000还是20000
2023-03-21 14:19:18
文静老师:回复默默的过客个人部分发工资时是代扣借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-住房公积金,你的计提是什么样?
2023-03-21 14:48:06
默默的过客:回复文静老师 我是每一项都分清的,借应付职工薪酬里的个人代扣部分,贷各项代扣明细,没有挂往来科目
2023-03-21 14:58:17
文静老师:回复默默的过客贷各项代扣项目的一级科目是?
2023-03-21 15:22:19
默默的过客:回复文静老师 还是应付职工薪酬,冲了一下,发工资时都计提都做了
2023-03-21 15:39:06
文静老师:回复默默的过客那你们在计提工资时借业务活动费用贷应付职工薪酬-工资多少这个工资是包括个人三险一金的吗
2023-03-21 15:54:50
默默的过客:回复文静老师 实发和应发分开的
2023-03-21 16:17:34
文静老师:回复默默的过客你们个人的三险资金所有的分录我需要知道,因为你不是按一般处理方式做的
2023-03-21 16:31:19
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 激昂的火龙果 发表的提问:
美元兑换港币 怎么做会计分录美元
借,银行存款 港币 财务费用 汇兑损益 贷,银行存款 美元
287楼
2023-03-22 12:21:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 坚定的黑裤 发表的提问:
三)甲事业单位2x19年发生以下相关经济业务:(20分) 1、2x19年1月,甲事业单位启动一项科研项目。当年收到上级主管部门拨付的非财政专项资金500万元,为该项目发生事业支出480万元。2x19年12月项目结项,经上级主管部门批准,该项目的结余资金留归事业单位使用。 2、2x19年12月,该事业单位对其收支科目进行分析:经营预算收入本年发生额为94万,经营支出本年发生额为64万元,事业预算收入和上级补助预算收入本年发生额中非专项资金收入分别为100万元、20万元,事业支出和其他支出本年发生额中非财政非专项资金支出分别为80万元、10万元。 3、2x19年年终结账时,该事业单位当年经营结余的贷方余额为30万元,其他结余的贷方余额为40万元。该事业单位按照有关规定提取提取职工福利基金10万元。 要求:1根据资料1编制甲事业单位相关科研项目的会计分录。 2根据资料2编制甲事业单位相关结转本年经营预算收入、结转本年经营支出、结转本年非财政、非专项资金支出的会计分录。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
288楼
2023-03-22 12:49:52
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陈诗晗老师:回复坚定的黑裤借 银行存款 500 贷 财政拨款收入 500 借 事业支出 480 贷 银行存款 480 借 经营预算收入 94 上级补助收入 120 贷 事业支出 90 经营支出 64 非限额性净资产 差额部分 借 非限定性净资产 10 贷 固定基金 10
2023-03-22 13:29:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户_ph319601 发表的提问:
老师,想请教一个问题,单位上月收到局机关拨款30000元,本月用这笔款购买设备28000元,搬运费2000元,事业单位财务会计和预算会计该如何做分录?
借固定资产30000 贷银行存款30000 借事业支出30000 贷资金结存30000
289楼
2023-03-22 13:01:19
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学堂用户_ph319601:回复紫藤老师 那收到拨款怎么做分录
2023-03-22 13:31:41
紫藤老师:回复学堂用户_ph319601借 银行存款 30000 贷 财政补助收入30000 借 资金结存30000 嗲 财政补助预算收入30000
2023-03-22 13:49:39
学堂用户_ph319601:回复紫藤老师 做其他应付款不行吗?
2023-03-22 14:16:53
紫藤老师:回复学堂用户_ph319601如果是财政拨款,就是收入的
2023-03-22 14:30:06
学堂用户_ph319601:回复紫藤老师 什么情况下做其他应付款
2023-03-22 14:40:10
紫藤老师:回复学堂用户_ph319601比如个人借款,还款做其他应付款
2023-03-22 15:00:28
学堂用户_ph319601:回复紫藤老师 那如果是从别的单位转来一笔个人医疗金,是不是可以做其他应付款?
2023-03-22 15:22:05
紫藤老师:回复学堂用户_ph319601从别的单位转来一笔个人医疗金,可以做其他应付款
2023-03-22 15:33:58
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 寂寞的树叶 发表的提问:
四、业务题 反映企业在销售商品 甲公司1月1日,从工商银行借入为期3个月的借款40万元,存入银行存款户。按年利率3.6%计算利息, 薪酬等费用,科 息按月计提,按季支付。4月1日,以银行存款偿还到期的本金和利息:请编制相关的会计分录。(单位为 反铁企业为组织 万元) 分析填列, 反映企业进行角。该项目电元形资产机销 投资者B一批原材料投人乙公司,该批材料账面价值为105000元,评估确认价值为110000元,税务部 反映企业 门认定应交增值税税额为14300元。投资者B已开具了增值税专用发票。请编制相关的会计分录。(单位为 发生额分 费用化的 万元) 收入" 额分析,反映 3.长江公司销售给A公司商品100件,每件售价为4000元,贷款为400000元,单位成本为2500元,增值税税 根据 率为13%,已收到款项并存入银行。请编制相关的会计分录。(单位为万元)
你好需要计算做好了给你
290楼
2023-03-22 13:28:44
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暖暖老师:回复寂寞的树叶1借银行存款40 贷短期借款40
2023-03-22 14:13:41
暖暖老师:回复寂寞的树叶借财务费用40*0.036/12=0.12 贷应付利息0.12
2023-03-22 14:23:56
暖暖老师:回复寂寞的树叶借应付利息0.36 贷银行存款0.36
2023-03-22 14:37:23
暖暖老师:回复寂寞的树叶2借原材料110000 应交税费应交增值税进项14300 贷实收资本124300
2023-03-22 14:54:04
暖暖老师:回复寂寞的树叶3借银行存款452000 贷主营业务收入400000 应交税费应交增值税销项税52000
2023-03-22 15:07:33
暖暖老师:回复寂寞的树叶借主营业务成本250000 贷库存商品250000
2023-03-22 15:21:04
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户5vnyer 发表的提问:
你好,美元户33300美元,直接转欧元户30000欧元这样怎么做会计分录
你好 借银行存款-欧元 贷银行存款-美元 如果有差异,计入财务费用汇兑损益科目的
291楼
2023-03-22 13:35:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 健忘的秀发 发表的提问:
上月预收丁单位货款20万元,今向其发出Q产品12万元,增值税税率为13%,差额当即汇还对方,这笔会计分录怎么做
您好 借:预收账款 200000 贷:主营业务收入 120000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 120000*0.13=15600 贷:银行存款200000-120000-15600=64400
292楼
2023-03-23 13:20:01
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ balabala 发表的提问:
在事业单位预算会计中,如何在不涉及资金结存科目的情况下做一笔分录弥补亏损?
弥补亏损? 你这亏损如何弥补的
293楼
2023-03-23 13:29:16
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balabala:回复陈诗晗老师 用累计盈余或者事业基金可以吗?
2023-03-23 14:00:15
陈诗晗老师:回复balabala没明白,你的亏损本就是在累计盈余体现的,你用这个弥补亏损?
2023-03-23 14:19:05
balabala:回复陈诗晗老师 用事业基金弥补亏损如何做双分录呢?
2023-03-23 14:30:59
陈诗晗老师:回复balabala借 事业基金 贷 累计盈余
2023-03-23 14:51:17
balabala:回复陈诗晗老师 如果事业基金已经是负的了,该怎么弥补差额呢?
2023-03-23 15:02:34
陈诗晗老师:回复balabala如果是负数就不能弥补 了呀,同学。
2023-03-23 15:25:34
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 聪明的硬币 发表的提问:
1.2019年1月,甲事业单位启动一项科研项目,当年收到上级主管部门拨付的非财政。专项资金五百万元为该项目发生事业支出480万元,2019年12月项目结节经上级主管部门批准,该项目的结余资金留归事业单位使用。 2.2019年12月,该事业单位对其收支科目进行分析。将预算收入本年发生额为94万至营业支出本年发生额为64万。事业预算收入和上级补助预算收入本年发生额中非专项资金周五分别为一百万元,20万元事业支出和其他支出本年发生额。中非财政非专项。资金支出分别为80万元100万元。 3.2019年年中结账时,该事业单位当年经营结余的贷方余额为30万元。其他结余的贷款余额为40万元。该事业单位按照有关规定提取职工福利资金10万元。 根据资料1编制甲事业单位相关科研项目的会计分录。 根据资料2,编制甲事业单位相关结转本年经营预算收入,经营哎转本年经营支出结转本年非财政非专项资金支出的会计分录。 根据资料3,编制甲事业单位相关结转其他结余结转经营结余。提取专用基金和将非财政拨款结合分配的余额转入非财政拨款结余的会计分录。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
294楼
2023-03-23 13:36:00
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陈诗晗老师:回复聪明的硬币借 银行存款 500 贷 财政拨款收入 500 借 事业支出 480 贷 银行存款 480 借 经营预算收入 94 上级补助收入 120 贷 事业支出 90 经营支出 64 非限额性净资产 差额部分 借 非限定性净资产 10 贷 固定基金 10
2023-03-23 14:20:27
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 莲籽 发表的提问:
企业会计制度,单位基本户从银行转了3万元到工会账户做行政补助支出,这3万元怎么出分录
收到拨入工会经费时 借:银行存款 贷:工会经费-拨入经费
295楼
2023-03-26 18:22:08
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莲籽:回复朴老师 老师,我是指支出那笔,怎么出?可以出借管理费用-工会经费,贷银行存款吗?
2023-03-26 19:10:06
朴老师:回复莲籽可以的,计入管理费用
2023-03-26 19:20:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 优美的棒球 发表的提问:
该单位一月份的本年利润贷方余额为八万元年末结转本年利润账户的会计分录怎么写
你好 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润
296楼
2023-03-26 18:44:47
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 学堂用户bx8xv8 发表的提问:
我想请教一下,行政单位会计账年末结账分录怎么做
这个财务会计这边将相关的收入类费用类转到这个累计盈余,预算会计这一边将相关的收入类支出类转到这个财政拨款结转。
297楼
2023-03-26 18:53:58
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 追逐繁星 发表的提问:
新单位给新员工交社保应该怎么交会计分录阿
你好,新单位给新员工交社保?这个跟老员工处理是一样的
298楼
2023-03-27 13:21:26
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追逐繁星:回复佟老师 会计分录怎么处理阿,老师
2023-03-27 13:40:42
佟老师:回复追逐繁星单位负担部分 借管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人负担部分 借应付职工薪酬 贷银行 个税 其他应付款-社保 支付 借应付职工薪酬 其他应付款-社保 贷;银行存款
2023-03-27 13:58:29
追逐繁星:回复佟老师 好的,多谢老师
2023-03-27 14:25:04
佟老师:回复追逐繁星不客气,祝您学习愉快!
2023-03-27 14:40:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ nffycg 发表的提问:
根据窗帘合同先预付了1万元,再安装完毕对方开来2万发票,本单位再付尾款l万元。分两步会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款1 借;管理费用等科目 贷;预付账款 2 借;预付账款 贷;银行存款 1
299楼
2023-03-27 13:33:56
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廖廖老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 英俊的河马 发表的提问:
编制会计分录(分录中金额以万元为计量)
1、 借:管理费用-维修费1.2 贷:应付职工薪酬1.2
300楼
2023-03-27 13:59:59
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