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开取建安发票时的会计分录
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 啊哈~ 发表的提问:
老师,物业管理公司购买礼品取得的专用发票的,会计分录怎么填啊,发放给员工的会计分录怎么填
同学你好,如果很确定是购买礼品是发放给职工,专票不能抵扣 会计分录: 借:库存商品 贷:银行存款或者现金 发放给员工的会计分录: 借:管理费用 贷:应付职工福利-非货币福利 借:应付职工福利-非货币福利 贷:库存商品
241楼
2023-03-10 15:42:56
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啊哈~:回复黎老师 那如果是按以现金作为福利呢,会计分录应该怎么写
2023-03-10 16:13:37
黎老师:回复啊哈~同学你好,上面会计分录打错字了,应付职工福利改成应付职工薪酬 会计分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行或者现金
2023-03-10 16:28:12
啊哈~:回复黎老师 不会用到库存商品是吗
2023-03-10 16:44:40
黎老师:回复啊哈~同学你好,你用现金发福利?不用库存商品这个科目。
2023-03-10 17:12:34
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ charles 发表的提问:
请问如果企业当月发生的费用或成本还没有取得发票(以后取得),但要计入到当月的成本中,会计分录应该怎么做?取得发票是又怎么做?
只能暂估成本处理,后期取得发票后,再冲销暂估分录,按发票的金额做账务处理
242楼
2023-03-10 16:07:31
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charles:回复江老师 分录怎么做呢
2023-03-10 16:20:10
江老师:回复charles不同的企业不同的分录处理,你们是什么企业,暂估成本处理就行了
2023-03-10 16:41:52
charles:回复江老师 服务业
2023-03-10 17:06:22
江老师:回复charles借:主营业务成本 贷:劳务成本
2023-03-10 17:28:44
charles:回复江老师 是否可处理为: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
2023-03-10 17:40:44
江老师:回复charles可以的,你暂估后,后期尽快取得发票,冲销暂估,再按发票入账
2023-03-10 18:09:27
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问:
老师,现在取得的滴滴电子普通发票怎么做会计分录?
借,管理费用~交通费,应交税费~应交增值税~进项税,贷,银行存款
243楼
2023-03-10 16:18:00
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仁爱的秀发:回复辜老师 抵扣进项税额
2023-03-10 16:46:44
辜老师:回复仁爱的秀发可以抵扣进项税的
2023-03-10 16:59:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ v7喜 发表的提问:
买房子会计分录!怎么做账呢!刚开始没有发票!后来取得发票
你好 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款 
244楼
2023-03-12 14:55:52
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v7喜:回复邹老师 预付账款不是房子原值哦!怎么冲回预付呢!
2023-03-12 15:23:04
邹老师:回复v7喜你好 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款  不敢预付账款是不是与房产原值相等,都是这样处理啊 
2023-03-12 15:36:38
v7喜:回复邹老师 那算完原值应该怎么处理呢!这个不需要折旧的吗?
2023-03-12 15:54:04
邹老师:回复v7喜你好,算完原值,这个是什么意思 计入固定资产核算,需要计提折旧的 
2023-03-12 16:10:59
v7喜:回复邹老师 之前会计记的账记入帐里面的固定资产!全部是按照原职入帐的!
2023-03-12 16:33:06
邹老师:回复v7喜你好,后面正常计提折旧就是了啊
2023-03-12 16:47:17
v7喜:回复邹老师 折旧按照房产原值折旧是吧!做账按照发票入账!
2023-03-12 17:07:22
邹老师:回复v7喜你好,是的,是这样的
2023-03-12 17:31:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
老师好,员工报销代垫付款但没取得发票,可以报销吗?可以的话,会计分录怎么做?
您好 请问后期会取得发票么
245楼
2023-03-12 15:17:52
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海阔天空:回复bamboo老师 会取得,现在要先付现金给员工,分录怎么做?
2023-03-12 15:42:31
bamboo老师:回复海阔天空借:其他应收款 贷:库存现金
2023-03-12 16:04:04
海阔天空:回复bamboo老师 不是入一其他应付款吗?
2023-03-12 16:32:42
bamboo老师:回复海阔天空发票暂时没有收到 借支给个人的话 计入其他应收款
2023-03-12 16:50:05
海阔天空:回复bamboo老师 购买的物品已收到入库了
2023-03-12 17:15:58
bamboo老师:回复海阔天空那您计入其他应付款吧
2023-03-12 17:33:37
海阔天空:回复bamboo老师 但我又不是好明白,会搞混,可以说一下这2个应收应付款的区别吗?
2023-03-12 18:02:23
bamboo老师:回复海阔天空如果员工先借款 后购买 就计入其他应收款 如果员工没有借款 先购买然后报销没有收到发票 就计入其他应付款
2023-03-12 18:12:40
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 侯子 发表的提问:
老师,公司取得2016年1-12月租房发票,但约定付款方式为押一付三,每季度初付款。本月取得发票时的会计分录应该如何去做呢?
发票上要是注明是2016年的房租费,本月取得发票不做,可以在一月出做 借:管理费用-房租 (1-12月房租)贷:银行存款 (当季房租) 其他应付款 (其他9个月) 押金分录 借:其他应收款 贷:银行存款 然后每季度初付款时 借:其他应付款 贷:银行存款
246楼
2023-03-12 15:39:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 风中的盼望 发表的提问:
1.工地临时搭建的彩钢房用于办公使用怎么做会计分录属不属于固定资产 2.公司购买个人的二手挖机并且取得了个人去税务局代开的发票怎么做会计分录且如何计提折旧
1不属于固定资产,记入长期待摊费用
247楼
2023-03-12 16:03:00
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暖暖老师:回复风中的盼望借固定资产带银行存款
2023-03-12 16:40:07
暖暖老师:回复风中的盼望折旧这年数需要自己根据力气实际情况确定
2023-03-12 16:52:52
风中的盼望:回复暖暖老师 购入搭建彩钢房的材料时 借:库存商品 应交税费—应交增值税进项税额 贷:银行存款 搭建完成时 借:长期待摊费用 贷:在建工程 每个月摊销时 借:管理费用 贷:长期待摊费用 老师 这样理解对吗?
2023-03-12 17:09:59
暖暖老师:回复风中的盼望你的会计分录是正确的
2023-03-12 17:26:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
临时请的保安,保洁,,有发票,是普通发票,是安保服务公司开出的,,该如何做分录
你好,此问题已经给予回复
248楼
2023-03-13 13:31:09
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芊叶菁菁:回复邹老师 不用应付账款这个科目吗 ?直接用银行存款科目就可以吗
2023-03-13 13:43:52
邹老师:回复芊叶菁菁你好,看你有没有付款了
2023-03-13 14:04:04
芊叶菁菁:回复邹老师 就是没计提,安保公司开立一张普通发票,直接通过银行存款付款了
2023-03-13 14:20:35
邹老师:回复芊叶菁菁借;管理费用 贷;银行存款
2023-03-13 14:42:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小飞飞 发表的提问:
小规模代开的专用发票当时就缴纳了增值税和城建税,当月怎么做会计分录?
借银存贷主营业务收入应交税费 交税借应交税费-应交增值税/城建税贷银存
249楼
2023-03-13 13:49:07
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小飞飞:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-13 14:10:10
郭老师:回复小飞飞不用客气的
2023-03-13 14:28:42
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 梁老师 发表的提问:
建安工程是承包给施工单位做,建安费我是等取到发票再记入开发成本?还是等工程竣工验收合格后再记入开发成本?平时实际发生建安费我需记入开发成本吗?那还没取得建安费发票前我不知道实际多少,能不能先按工程造价预算乘以工程进度得出预测建安费记入成本,等工程竣工后再按总的实际建安费来调整账?
你好! 等取到发票再记入开发成本
250楼
2023-03-13 13:56:58
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蒋飞老师:回复梁老师你好! 凭发票做账。
2023-03-13 14:32:28
梁老师:回复蒋飞老师 平时实际发生了建安费,不需预提吗?
2023-03-13 14:59:21
蒋飞老师:回复梁老师你好! 不用预提。
2023-03-13 15:22:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
我9月份开出给建筑方发票了怎么写会计分录啊,是开具第一笔60%的发票如何写会计分录啊?施工方给建设方开具的发票,款9月底我施工方已经收到款了
同学你好 你是施工方? 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
251楼
2023-03-14 12:28:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
取得劳务费发票会计分录
用哪里,要是成本需要,那就可以做劳务成本
252楼
2023-03-14 12:49:27
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雨滴?:回复maize老师 工程劳务
2023-03-14 13:07:16
maize老师:回复雨滴?那可以做工程施工下面
2023-03-14 13:19:35
雨滴?:回复maize老师 具体分录
2023-03-14 13:31:03
maize老师:回复雨滴?借工程施工,贷银行,
2023-03-14 13:48:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 苹果书本 发表的提问:
开增值税专用发票时一起扣了增值税和城市维建税,会计分录怎么做
你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 ,城建税,贷;银行存款
253楼
2023-03-14 13:19:15
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
小型建筑业采用小企业会计准则,会计核算时没有工程结算科目,开工程款发票时如何分录?如果开票时直接记收入吗?目前没有成本发票呢
你好这个做借应收 贷主营业务收入,应交增值税,借主营业务成本,;贷应付账款暂估款,可以这样
254楼
2023-03-14 13:44:53
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maize老师:回复水中的小鸟你们收款没,这个也没有收款,只是开发票,还没有开工?
2023-03-14 14:13:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 尼莫 发表的提问:
老师,购买空调6000,空调安装费1300,请问怎么做会计分录
借;固定资产 7300 贷;银行存款 7300
255楼
2023-03-14 13:53:59
全部回复

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