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开取建安发票时的会计分录
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 张张 发表的提问:
我想请教您个问题,年初支付本年房租,未及时取得发票,如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用?支付房租时如何做会计分录;当月租金入费用如何做分录?取得发票时如何做分录
你好,可以每个月计提房租发生制计入当月费用
121楼
2023-01-30 14:31:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 精灵 发表的提问:
进了的商品,还没有取得发票就销出去了,应该怎样做会计分录?取得发票后又该怎么样做分录?
您好!借:库存商品-暂估 贷应付账款-暂估 销售的时候借现金等 代主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品-暂估 收到发票后先红字冲减上面的暂估成本分录,然后做正确的。
122楼
2023-01-30 15:00:28
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精灵:回复宋生老师 是第一个分录,做一个相反的分录,然后再把正确的写上就可以了是吗?
2023-01-30 15:26:53
宋生老师:回复精灵是的。
2023-01-30 15:49:13
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张张 发表的提问:
我想请教您个问题,年初支付本年房租,未及时取得发票,如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用?1.支付房租时如何做会计分录;2.当月租金入费用如何做分录?3.取得发票时如何做分录?
支付的时候,借,预付账款~房租,贷,银行存款 每月摊销房租,借,管理费用,贷,预付账款~房租 收到发票放在摊销房租凭证后面就可以
123楼
2023-01-30 15:11:58
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 张张 发表的提问:
我想请教您个问题,年初支付本年房租,未及时取得发票,如何把当月租金根据债券发生制计入当月费用?支付房租时如何做会计分录;当月租金入费用如何做分录?取得发票时如何做分录
你好,支付未取得发票计入 借:预付账款 贷:银行存款
124楼
2023-01-31 14:44:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 605705823 发表的提问:
老师,请问安装服务费计入在建工程的话,分录应该怎么做?取得发票前是 借:预付 贷银行 取得发票后呢?是借在建工程 应交税费-增(进) 贷预付吗?在建工程科目以后还需要做其他的分录吗?
你好,是的 分录就是这样处理 完工转为固定资产
125楼
2023-01-31 14:49:54
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605705823:回复邹老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-01-31 15:10:27
邹老师:回复605705823不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-31 15:30:28
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 有有 发表的提问:
建安企业,劳务分包给包工头,工程结束包工头还没开来劳务发票,月底暂估劳务费入账的会计分录是什么
借:工程施工 贷:应付账款
126楼
2023-01-31 15:11:59
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有有:回复方亮老师 老师,这样可以吗?暂估的时候,借:工程施工-暂估费用,贷:其他应付款-劳务费;等到包工头开具劳务票支付分包款的时候,1、借:工程施工-分包费,贷:工程施工-暂估费用;2、借:其他应付款-劳务费,贷:银行存款
2023-01-31 15:25:20
方亮老师:回复有有您的分录错误,取得发票后需要编制如下两笔分录: 1、借:应付账款 贷:工程施工-分包款 2、借:工程施工-分包款 贷:银行存款
2023-01-31 15:55:01
有有:回复方亮老师 老师,暂估的时候,借:工程施工-分包费,贷:其他应付款-劳务费;等到包工头开具劳务票支付分包款的时候先红冲之前暂估的,1、借:其他应付款-劳务费,贷:工程施工-分包费;2、借:工程施工-分包费,贷:银行存款
2023-01-31 16:09:28
方亮老师:回复有有可以编制您写的分录。
2023-01-31 16:37:54
有有:回复方亮老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 17:04:25
方亮老师:回复有有不客气。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2023-01-31 17:30:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 毅红颜 发表的提问:
建筑服务安装费怎么做会计分录呢
你好,是一般企业接受建筑业提供的建筑安装服务所取得的发票? 如果是,借;在建工程等科目,贷;银行存款等科目
127楼
2023-02-01 14:18:22
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毅红颜:回复邹老师 我们是安装工程有限公司通常是我们自己安装,现在忙不过来,外包安装工程给别人
2023-02-01 14:29:07
邹老师:回复毅红颜你好,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
2023-02-01 14:52:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 发表的提问:
建筑行业开普通发票如何做会计分录?
您好。开具的发票需要确认收入
128楼
2023-02-01 14:42:41
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琳:回复暖暖老师 我的意思是不用确认销项税,借:应收账款 贷:主营业务收入
2023-02-01 15:12:08
琳:回复暖暖老师 对吗
2023-02-01 15:27:09
暖暖老师:回复不,需要确认销账税额
2023-02-01 15:53:05
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 崔卫东 发表的提问:
建筑业跨年未开具发票收入在下一年度开具了发票会计分录如何处理
未开票的收入跨年的账务处理是: 1、确认上年度未开票收入: 借:应收账款(或银行存款) 贷:应交税费-应交增值税-销项税 以前年度损益调整 2、结转 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润 3、计提及补缴附加税 (1)补提附加税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-城建税 其他应交款-教育费附加 其他应交款-地方教育费附加 (2)结转时: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳税费: 借:应交税金--城建税 其他应交款-教育费附加 其他应交款-地方教育费附加 贷:银行存款
129楼
2023-02-01 14:59:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 高贵的太阳 发表的提问:
老师,我们公司修建厂棚,对方开来建安发票,但是备注注明了是修建厂棚,我要怎么做分录
您好,分录,借;在建工程,或者固定资产,贷;现金或者银行存款等科目。
130楼
2023-02-01 15:08:59
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高贵的太阳:回复王雁鸣老师 那入固定资产后,次月需要计提折旧,怎样计提啊,
2023-02-01 15:34:50
王雁鸣老师:回复高贵的太阳您好,入固定资产后,次月需要计提折旧的。计提折旧,按预计使用年限平均计提即可。比如厂棚预计使用年限是10年,金额是60万元,那么每个月计提折旧可以是,600000/(10*12)=5000元。
2023-02-01 16:01:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Shadow 发表的提问:
请问建筑行业临时工 工资 会计分录?
你好 借工程施工 -合同成本-人工费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
131楼
2023-02-02 14:53:46
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Shadow:回复meizi老师 请问不是先记入劳务成本吗
2023-02-02 15:22:53
meizi老师:回复Shadow你好 你们设置了劳务成本就先计入劳务成本。 看你们科目设置 。有的企业没设置这个
2023-02-02 15:37:41
Shadow:回复meizi老师 好的 谢谢
2023-02-02 15:50:23
meizi老师:回复Shadow没事的希望能帮到你
2023-02-02 16:12:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
建安业导地预交的所得税会计分录?怎么记
借;应交税费——企业所得税 贷;银行存款
132楼
2023-02-02 15:00:15
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2463024587:回复邹老师 借:所得税 贷:应交税费~所得税,还用这样记吗?
2023-02-02 15:17:09
邹老师:回复2463024587你好,预交只需要做缴纳,有收入实现利润才计提所得税
2023-02-02 15:35:05
2463024587:回复邹老师 我们是建安业,这个项目在导地,这个月预交了所得税,这个月开票了,有收入,但没有利润,还用 借:所得税 贷:应交税费~所得税?
2023-02-02 15:51:32
邹老师:回复2463024587你好,不需要的,只需要做预交税款分录就可以了
2023-02-02 16:17:49
2463024587:回复邹老师 所得税是利润表中产生利润才计提对吗?
2023-02-02 16:47:24
邹老师:回复2463024587你好,是的,有利润形成应纳税额才计提
2023-02-02 17:03:32
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
建筑安装企业,选择一般计税方法,取得分包发票能差额计税吗
是的,取得分包发票差额计税的
133楼
2023-02-02 15:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问:
建筑安装管理人员预交的电话费会计分录应该怎么处理,有增值税普通发票
您好!借预付账款 贷银行存款 如果金额不大直接计入 借:工程施工—合同成本—施工间接费 贷:现金
134楼
2023-02-05 15:45:32
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
公司请劳务派谴的临时工,中介公司开发票,计提和计提分录怎么做?
借:劳务成本,贷:其他应付款
135楼
2023-02-05 16:05:04
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秋的华丽:回复袁老师 直接进生产成本一人工可以吗?
2023-02-05 16:35:46
袁老师:回复秋的华丽可以
2023-02-05 16:49:04

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