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导致当期会计收益与应纳税
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 十月 发表的提问:
金蝶记账王中,启用年份是今年的1月,但是当期会计期间也是1月,是什么原因导致的呢
同学你好 你之前的月份都结账了吗
166楼
2023-02-14 14:43:52
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十月:回复朴老师 怎么看有没有结账呢老师
2023-02-14 15:04:37
朴老师:回复十月就是每月结账的,结账了之后才有后面对应的月份
2023-02-14 15:27:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 车晓迟 发表的提问:
企业收回或处置贷款和应收款项时,应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益 这句话怎么理解? 如果我分期收回呢?还计入损益?
如果说你这个是具有融资性质的那个收款的话,就是放到未实现融资收益后面,分期计入当期损益。
167楼
2023-02-14 15:00:52
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 景琛 发表的提问:
分步法的成本计算期与会计报告期与产品生产周期是否一致。
你好 分步法成本计算期与会计报告期是一致的,与产品的生产周期是不一致的。
168楼
2023-02-14 15:26:59
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张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 一路向前 发表的提问:
盈余公积不亏。为什么不会导致所有者权益变动? 企业发生亏损导致所有者权益变动呢
企业发生亏损,会计入未分配利润,所以会影响所有者权益
169楼
2023-02-15 14:18:23
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 一抹新绿22 发表的提问:
股东注资不计实收资本,计入其他应付款会导致什么后果?
注资不计实收资本,那在报表上反映的就未收到实收资本。 如果工商信息显示已注资那么就会出现报表与营业执照不一致。证明企业公示信息不正确。 有可能导致企业不诚信。
170楼
2023-02-15 14:31:20
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一抹新绿22:回复方老师 老师,如果其他应收款和其他应付款大量挂账,会造成什么财务风险
2023-02-15 14:59:33
方老师:回复一抹新绿22其他往来大额挂账会引起税务风险,其他应付款可能被认定企业有未确认收入。其他应收款可能是股东分红,税务机关会关注企业可能少交分红个人所得税。
2023-02-15 15:10:19
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 莫莫 发表的提问:
为什么说“收入能够导致企业所有者权益增加,但导致所有者权益增加的不一定都是收入”?
你好,老板送给公司五块钱! 借银行存款 贷资本公积 所有者权益增加了,但不关收入的事
171楼
2023-02-15 14:53:59
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小五子老师
职称:中级会计师,注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 疯狂的睫毛膏 发表的提问:
企业在某一期间发生了亏损,一定会导致该期间所有者权益总额的减少吗
您好! 这句话不正确,这期间可以增加实收资本,增加实收资本不一定所有者权益会减少。
172楼
2023-02-16 13:37:03
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问:
老师:接手一家单位,公司2011年成立,第一任会计做账至2014年底,第二任会计从2015到2016年末。我现在发现第二任会计当时的期初额(货币资金)和第一任会计的期末额对不上,然后导致现在账面现金和银行存款与实际不符,我应该怎么办?
你可以直接去查,查清楚了,再进行账务处理
173楼
2023-02-16 14:04:55
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浅唱兮语:回复李爱文老师 第一任会计的期末额是正确的,第二任会计的期初额错误,可是我现在是接着第二任会计的账做。老师能具体告诉我怎么做吗?
2023-02-16 14:33:41
李爱文老师:回复浅唱兮语你可以不用管,继续按第二任会计的往前做。有时间时再进行查账处理
2023-02-16 15:00:29
浅唱兮语:回复李爱文老师 就是现在必须要处理了,就是第二任会计的期初额录入错了,其他都没问题啊。现在已经导致银行存款和现金成负数,审计这边查出来不正确,喊我们整改了
2023-02-16 15:28:57
李爱文老师:回复浅唱兮语那就必须自己查找原因,再进行账务调整处理
2023-02-16 15:53:31
浅唱兮语:回复李爱文老师 原因就是那个会计把期初额弄错了啊,他没接上前面的期末额啊,具体怎么操作?
2023-02-16 16:05:58
李爱文老师:回复浅唱兮语直接将前期的报表进行修改,修改报表处理,就行了。
2023-02-16 16:33:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
这个月开票了,没有计提税金,这是不是会导致损益类科目出错呢?
少计算税金及附加了
174楼
2023-02-16 14:17:16
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青春侠:回复袁老师 那应该怎么办呢 ?
2023-02-16 14:28:56
袁老师:回复青春侠下月补提吧
2023-02-16 14:50:57
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
因发票数据导出时把作废金额也一起申报,造成与会计账不一致。小规模企业,免税的情况。税务申报与会计账不一致,需要处理吗,怎么处理?
你好,可以考虑更正申报表处理
175楼
2023-02-16 14:25:35
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嗨:回复陈诗晗老师 更正报表时,提示修改数据比对不一致,税控系统的比对。也全年申报数据导出再核对,确诊当时多报一份报废的发票。不知道什么情况,如无法修改,怎么处理好?
2023-02-16 14:43:51
陈诗晗老师:回复两种方法,第一种可以不用去更改,因为本身这个税也没有受影响,第二种去大厅更改。
2023-02-16 14:59:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 木焱森 发表的提问:
由于当期成本费用较低,会导致多交企业所得税,可以先暂估费用入账吗?
您好,可以先长顾费用。
176楼
2023-02-16 14:41:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 書香墨韵 发表的提问:
12月的其他应收款二级科目期末余额在贷方,导致了1月的资产负债表的【其他应收款】出现年初数不等于12月的期末数?怎么做才能使年初数与期末数相一致?
您好 1月的资产负债表的【其他应收款】的取数是取的哪些数据
177楼
2023-02-19 15:49:28
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書香墨韵:回复bamboo老师 ?是其他应收款-个人社保、个人所得税、运费、借款、公积金
2023-02-19 16:30:38
書香墨韵:回复bamboo老师 是这意思吗
2023-02-19 16:57:39
書香墨韵:回复bamboo老师 想问下我现在能打开12月的账套把其他应收款的二级科目期末贷方余额调平吗?
2023-02-19 17:21:01
書香墨韵:回复bamboo老师 我在1月调整根本调不平账,资产负债表老是年初数左右不等
2023-02-19 17:42:17
bamboo老师:回复書香墨韵您要看资产负债表的取数公式设置 是怎么取数的
2023-02-19 17:56:14
bamboo老师:回复書香墨韵请问软件年结了没有
2023-02-19 18:13:07
書香墨韵:回复bamboo老师 已经年结了。过账-结损益-过账-结利润-过账-期末结账。金蝶的
2023-02-19 18:27:32
書香墨韵:回复bamboo老师 看图片,看取数
2023-02-19 18:41:02
bamboo老师:回复書香墨韵您现在资产负债表其他应收款栏次金额多少
2023-02-19 18:54:47
書香墨韵:回复bamboo老师 就是上图3个红圈数据的合计数。
2023-02-19 19:18:09
書香墨韵:回复bamboo老师 就是3个红圈的合计数:1409898.39
2023-02-19 19:44:09
bamboo老师:回复書香墨韵3个红圈的合计数那不对啊  应该是1133下明细科目借方余额合计啊
2023-02-19 20:05:43
書香墨韵:回复bamboo老师 而12月的其他应收款的期末余额是1386733.04
2023-02-19 20:18:01
bamboo老师:回复書香墨韵12月的其他应收款明细科目借方余额合计是1386733.04么?
2023-02-19 20:33:11
書香墨韵:回复bamboo老师 是的。科目余额表其他应收款期末余额借方就是1386733.04
2023-02-19 21:01:04
bamboo老师:回复書香墨韵那跟您截图的是一样的啊 是借方明细的余额合计吗
2023-02-19 21:13:33
書香墨韵:回复bamboo老师 是的,但1月的资产负债表软件计算出来的就变成了1409898.39了
2023-02-19 21:40:45
書香墨韵:回复bamboo老师 资产负债表的其他应收款那一列年初数为1409898.39
2023-02-19 22:06:44
書香墨韵:回复bamboo老师 为什么不是1386733.04呢
2023-02-19 22:36:02
bamboo老师:回复書香墨韵应该是您资产负债表的取数设置的问题 您看下公式去年的跟今年的一样的么
2023-02-19 23:01:41
書香墨韵:回复bamboo老师 如果是取数问题,我自己能修改吗?还是得找金蝶的人?
2023-02-19 23:22:14
bamboo老师:回复書香墨韵如果是取数问题 您自己会公式的话 可以自己修改 不会的话 得找金蝶售后服务
2023-02-19 23:33:58
書香墨韵:回复bamboo老师 如果不是取数问题呢
2023-02-19 23:56:43
bamboo老师:回复書香墨韵这个只会是取数问题 我自己也用的金蝶 也遇到的
2023-02-20 00:25:40
書香墨韵:回复bamboo老师 好的。谢谢老师。
2023-02-20 00:38:10
bamboo老师:回复書香墨韵不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-20 01:05:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
老师像这种以前很久的往来,,只是因为当初会计没计提,导致应收是负数,我要怎么做,重新计提一笔吗,借应收账款,贷主营业务收入?
同学你好 需要重新做收入的哦
178楼
2023-02-19 16:07:31
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葡萄:回复朴老师 做收入意味又要缴税,老师有别的方法吗?
2023-02-19 16:30:17
朴老师:回复葡萄往来是不用计提的 有收入就要做收入缴税的
2023-02-19 16:55:49
葡萄:回复朴老师 我知道老师,我只是这么表述,只有贷方金额,才成负数,那肯定是当初会计没有确认收入导致的,我现在能不能做到营业外收入金额蛮大的
2023-02-19 17:09:38
葡萄:回复朴老师 一百万,能不能做一笔负数冲了,当做记账错误
2023-02-19 17:34:42
朴老师:回复葡萄做错了可以红冲的哦
2023-02-19 17:46:21
葡萄:回复朴老师 没有流水,我都不知道这笔往来是记错,还是忘记确认收入
2023-02-19 18:15:12
朴老师:回复葡萄那就直接红冲就可以了
2023-02-19 18:37:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我想请问下建筑业会因为什么原因导致应收工程款与主营业务收入之和与2021年建筑业总产值差异较大
你好; 这个要看你总产值的公式计算。 是不是计算错误了。正常你 账上应收账款和主营收入 核算准确的话; 不应该  差异很大的  
179楼
2023-02-19 16:33:00
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
我想请问下建筑业会因为什么原因导致应收工程款与主营业务收入之和与2021年建筑业总产值差异较大
你好;  差异大  就要去看你总产值是以什么来计算的。 是否计算的公式不对 ;   
180楼
2023-02-20 13:29:01
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齐红老师 | 官方答疑老师

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