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子公司能不能作为会计主题
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ PC丫 发表的提问:
老师,1、酒店筹建期请的外边老师给酒店员工做培训,是计什么科目和二级科目,2、是不是餐饮进项税不能抵扣,住宿可以抵扣,3、如果我们是一般纳税人,开出的餐饮发票和住宿发票都分别都是几个点的?
你好 1. 这个是计入  管理费用-开办费- 培训费 2.    是的     餐费  住宿费的话  不管是 福利费或者招待费都不能抵扣 ; 员工出差发生的住宿费才能抵扣 ;  3.      按6%开票出去的   
136楼
2023-02-06 14:19:22
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PC丫:回复meizi老师 老师,1、别人租用我酒店会议室,我给别人开票是不是也6%,明细开会议费。2、那餐费不能抵扣,那用普票开还是用专票开呢?
2023-02-06 14:41:48
meizi老师:回复PC丫 你好 1.   别人租用你的酒店会议室      场地租赁费是按 9%哦 。   2.    开普票就行了  
2023-02-06 14:55:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ wanjc 发表的提问:
单位为一般纳税人,共有几个建筑项目,其中一个项目为甲供材料,增值税为简易征收,是公司所有的增值税进项税都不能抵扣,还是甲供材料那个项目的增值税进项税不能抵扣?
您好1单个项目的不能抵扣。
137楼
2023-02-06 14:43:10
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ kiwi 发表的提问:
中秋节买月饼送客户的专用发票,进项税不能抵扣,分录做了进项税转出。月底在增值税认证平台上,认证专用发票时需要勾选买月饼的发票吗?
你好,需要勾选认证的,然后,月度纳税申报时,同时将对应转出的税金填入附表二:本期进项税额转出额栏
138楼
2023-02-06 15:08:58
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牛老师:回复kiwi建议计入转出额栏的第15栏:集体福利、个人消费看。
2023-02-06 15:46:42
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
老师,免税产品对应的原材料进项税不能抵扣,对吧? 那我能放弃免税吗?放弃免税,是不是进项就可以抵扣了? 比如:产成品不含税销售价100,税率13%;原材料70,税率13%,放弃免税的话,应交增值税=(100-70)*13%=3.9 享受免税的话,进项要转出,应交增值税=(0-(0-70*13%)=9.1,我增值税岂不是不降反升?
享受免税 你的增值税可以不缴纳 怎么是不降反升呢
139楼
2023-02-07 13:34:57
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冬天的雪:回复轶尘老师 老师,你想啊,免税的话,对应的进项抵扣就得调回,不就使得当期增值税增加了吗
2023-02-07 14:07:53
轶尘老师:回复冬天的雪免税的话 销项税也免了 进项税也不抵扣 销项大于进项 哪个划算
2023-02-07 14:37:36
冬天的雪:回复轶尘老师 没明白,都没销项,怎么会销项大于进项
2023-02-07 15:05:30
轶尘老师:回复冬天的雪免税的时候 增值税等于零 不免税的试试 增值税等于销项减去进项 除非你一直没有销项只有进项 才是不免税划算
2023-02-07 15:22:59
冬天的雪:回复轶尘老师 免税的时候,增值税怎么等于0,如果我进项的原材料也免税,我增值税这时为0,这没问题。可若我原料不免税,就要做进项转出。我这时增值税怎么还是0呢
2023-02-07 15:47:12
轶尘老师:回复冬天的雪不免税 你做什么进项税转出? 不免税就是正常认证抵扣了 免征增值税 增值税当然是零!
2023-02-07 16:09:57
冬天的雪:回复轶尘老师 免税,销项是0 ,可要做进项转出啊,怎么增值税反而是0呢
2023-02-07 16:36:17
轶尘老师:回复冬天的雪转出的直接计入到成本费用了 有没有要你缴税
2023-02-07 17:00:09
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师好,请教个事:就是外贸型一般纳税人有出口有内销,除了用于出口的进项税不能抵扣外,其他像日常办公费用的进项发票能不能全问用来抵减内销增值税?
你好!可以的,可以正常抵扣进项税额的
140楼
2023-02-07 13:57:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
为什么理论在高深,也不能从会计主管作起?为什么要先从会计员作起?
你好,因为理论只是一个基础,需要从相关岗位慢慢做起,积累经验才可以胜任更高的岗位
141楼
2023-02-07 14:22:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘟嘟 发表的提问:
劳务公司的会计主要工作能讲下吗?
你好 整理单据 做账 出报表 报税 大致也就这些。学堂有实操可以参考一下。
142楼
2023-02-07 14:36:39
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 寂寞的苗条 发表的提问:
免征就使的企业的进项税不能抵扣了,相当于让企业承担了增值税,那对企业有什么好处呢? 假如采购支出117元,其中不含税价100元,增值税进项税17元;不含税价格卖出120,增值税销项税20.4元。 一般增值税企业现金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 而免征增值税(做了减免增值税备案的)企业根据国家政策只能开普通发票(不能开具专票,进行税额也需转出),对方取得的发票不能抵扣,要求降价到120元卖。免征增值税企业现金=120-117=3元 这样免征增值税后导致现金流/利润减少了 ,那
购销差价小,免征是不划算的。
143楼
2023-02-07 15:02:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 迷路的百褶裙 发表的提问:
如果这个公司只是为了方便以后借贷需要呢?是不是要多考虑考虑偿债能力问题!!
什么情况?
144楼
2023-02-08 14:24:53
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迷路的百褶裙:回复文老师 就是这个公司将来要跟银行贷款的,那作为法人肯定离不开偿债责任了。如果作为股东,那是不是就没有以上这些问题的存在了是吧?
2023-02-08 15:14:50
文老师:回复迷路的百褶裙有限公司的话,股东在其出资范围内承担责任
2023-02-08 15:39:38
迷路的百褶裙:回复文老师 ok,明白了。谢谢老师的认真指导!
2023-02-08 15:55:14
文老师:回复迷路的百褶裙不客气
2023-02-08 16:16:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 阳光 发表的提问:
这个是一般纳税人增值税的计税方法 那小规模的纳税人是:含税金额÷(1+3%)×3%,进项税不能抵扣吗
您好!是的。就是这样计算,不能抵扣。
145楼
2023-02-08 14:48:51
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 燎原火 发表的提问:
老师 这题小规模纳税人 不能抵扣 进项税不能抵扣 也应该交增值税的吧?
你好,小规模纳税人进项不抵扣,销项按照3%征收率征收。123600/1.03*0.03=3600
146楼
2023-02-08 14:56:02
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燎原火:回复阎老师 那为什么 前面一个可以算税 后面一个不算税?
2023-02-08 15:11:45
燎原火:回复阎老师 还是不懂啊
2023-02-08 15:32:52
燎原火:回复阎老师 我这样问吧 小规模纳税人 用专票 就不用交 增值税?
2023-02-08 16:02:20
阎老师:回复燎原火因为收到的发票是一般纳税人开出来的,自己开出的发票是小规模纳税人开出的
2023-02-08 16:26:57
燎原火:回复阎老师 你在回答些什么啊……你是老师吗?
2023-02-08 16:55:20
燎原火:回复阎老师 你没有回答我问题啊
2023-02-08 17:23:37
燎原火:回复阎老师 我在问 这题怎么 算增值税
2023-02-08 17:39:39
阎老师:回复燎原火我在前边已经回答了啊,123600/1.03*0.03=3600,这就是增值税的计算过程
2023-02-08 18:07:18
燎原火:回复阎老师 为什么123600要价税分离 小规模纳税人 税是算进成本的啊
2023-02-08 18:36:21
阎老师:回复燎原火进项税进成本,销项税是3%的征收率。题目中含税价是123600,所以要先计算不含税价再计算税额
2023-02-08 18:49:28
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 以琳 发表的提问:
请问老师 小规模纳税人的进项税不能抵扣 这个税进成本 那结转损益的时候 不还是抵扣了所得税吗 请老师解答下 我有点不明白
这个是不能抵扣进项税,如果是计入成本费用,可以抵扣企业所得税的。
147楼
2023-02-08 15:02:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 许荣元 发表的提问:
业务招待费专票的进项税不能抵扣,如何处理进项税的分录?不体现直接计入费用吗?还是做了进项再转出?
你好同学,进项增值税的专票都是可以抵扣的。 如果因为其他原因不能抵扣,是可以直接费用化的
148楼
2023-02-09 14:15:36
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 敢闯敢拼 发表的提问:
为什么明明知道待抵扣进项税不能抵扣,还要写待抵扣进项税这个科目,还要把这个科目记在借方,都冲减不了
你好,这个科目不是不能抵扣,是以后期间可以抵扣
149楼
2023-02-09 14:34:57
全部回复
敢闯敢拼:回复佟老师 暂时放在借方,然后又在贷方冲销吗
2023-02-09 14:50:58
敢闯敢拼:回复佟老师 真的搞不懂,等到以后写进项税不行吗,一步到位不行吗
2023-02-09 15:04:15
佟老师:回复敢闯敢拼不行的,因为有些不让一次性抵扣
2023-02-09 15:21:56
敢闯敢拼:回复佟老师 好的,你的意思是待抵扣进项税有些可以直接减少
2023-02-09 15:48:24
佟老师:回复敢闯敢拼是的,待抵扣,是以后可以抵扣的
2023-02-09 16:05:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 112233 发表的提问:
税务所让自查,之前有一笔进项税不能抵扣,那申报时附表2里面是填在19行纳税检查调减进项税额还是23行其他应作进项税额转出的情形?
您好 请问是什么原因进行税额不能抵扣
150楼
2023-02-09 14:42:33
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112233:回复bamboo老师 用在食堂和宿舍的那部分电费
2023-02-09 15:04:32
bamboo老师:回复112233那填在附表二15栏 集体福利、个人消费
2023-02-09 15:33:48
112233:回复bamboo老师 但是这笔是上年度的,因为我们是出口退税企业不能更正申报,所以补在这个月,是税务所让自查的,不用填在19行纳税检查吗
2023-02-09 15:44:34
bamboo老师:回复112233是让自查的 不是税务查到的 不用那么填
2023-02-09 16:11:40
112233:回复bamboo老师 也不是啊,是税务所问我们有没有食堂的电费抵进去的,然后我们才写在自查报告里
2023-02-09 16:34:49
bamboo老师:回复112233没有发通知书给您单位吧?
2023-02-09 16:49:01
112233:回复bamboo老师 这个没有,但是之前自查报告里已经写的做纳税检查调减进项税额
2023-02-09 17:02:57
bamboo老师:回复112233那您附表二就填19栏 纳税检查调减进项税额
2023-02-09 17:31:45
112233:回复bamboo老师 填在第19栏对后期有什么影响吗
2023-02-09 17:50:19
bamboo老师:回复112233填这个栏次的话一般是被税务查到了 申报表不太好看而已
2023-02-09 18:09:08
112233:回复bamboo老师 如果填在集体福利里面对个税有影响吗?之前也没有做在福利费里面
2023-02-09 18:25:14
bamboo老师:回复112233这个是电费 集体使用 不能分摊到个人 不涉及到个税
2023-02-09 18:46:43

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