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分店之间和总部的会计处理
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.66w
引用 @ 无私的路灯 发表的提问:
公司购买地坪漆用于车间地面刷漆,怎么做会计处理
直接计入制造费用就是了哈
211楼
2023-03-01 14:14:34
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 柠柠亲 发表的提问:
子公司上交总公司款项,总公司又上交给财政部门会计分录如何处理
你好,同学。 你是什么款项,上交的这是
212楼
2023-03-01 14:23:59
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柠柠亲:回复陈诗晗老师 上交利润,但是利润我们都上交给财政了。
2023-03-01 14:51:07
陈诗晗老师:回复柠柠亲你上交时 借 应交财政款 贷 银行存款 总部收到 借 银行存款 贷 应交财政款 支付时,相反分录。
2023-03-01 15:20:14
柠柠亲:回复陈诗晗老师 请问这个上交利润需不需要交税
2023-03-01 15:47:14
陈诗晗老师:回复柠柠亲不用,你这不用交税的
2023-03-01 16:16:32
柠柠亲:回复陈诗晗老师 是记应付账款-应交财政款吗
2023-03-01 16:42:02
陈诗晗老师:回复柠柠亲如果你这准则里面没有应交财政款科目,直接计其他应付款下面明细科目处理
2023-03-01 17:04:50
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
下图分店的欠款,分店的利润,是分店的库存,表一的在总店的欠款,这里的欠款是=总店出货+一些费用-分店的回款 分店的库存大于总店的欠款 老师这样对吗 分店的张是手工张,跟总部是分开的 我们老板一定要问我分店的库存大于分店在总店的欠款,那么中间的差价去那里了 分店是商场回款的,是回到总部的 那这部分回款金额是不是应该加在分店的库存上? 我是这样做的,分店的回款时,在总店的欠款上扣减 都是我们店采购因为分店是当成客户做帐的 就是我们是批发商,分店是零售商 然后分店的销售额是回款到我们的总公司
你好!是总分公司合算吗?你想解决什么问题?
213楼
2023-03-02 13:27:17
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娟儿:回复晓海老师 我这有3个角色、总公司、总代、分销(自营店)我是总代,分销到总代拿货,分销的销售额直接支付给总公司(因为发票由总公司开)(这笔钱用来扣减总代在总公司的货款),当分销在总代拿货时产生了应收款5万,本月销售额10万(支付给总公司),分销本月的库存是3万,请问这个帐怎么处理?分销的库存跟分销欠总代的应收账款是否一致?
2023-03-02 14:08:38
晓海老师:回复娟儿不一定,分销要争利润吧,要加价
2023-03-02 14:34:27
娟儿:回复晓海老师 分销的销售额肯定比采购价高啊,因为分销是零售,零售肯定比批发价格高,那么分销的库存跟在总代的欠款会一致吗?
2023-03-02 14:45:27
晓海老师:回复娟儿你好!库存应该一样,但是汇款直接进总公司冲减的话就不会相同
2023-03-02 15:10:55
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 酷炫的钻石 发表的提问:
出纳,总账会计,成本会计,会计主管之间的联系
您好,一般来说,会计主管是管理整个财务办公室的,出纳,总账会计,成本会计,各管各自的工作,但是相互间还回牵扯到一些工作
214楼
2023-03-02 13:38:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师你好,计提的企业所得税与实际缴纳的企业所得税之间的差额部分应该如何处理?
差额产生的原因是什么?
215楼
2023-03-02 14:00:29
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 厵厵 发表的提问:
老师,酒店总部和分店挂往来是什么意思,有风险吗?
挂往来就是说应该给但是还没有给的东西挂在账上,有没有风险要看具体的情况。
216楼
2023-03-02 14:20:59
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 带眼镜的波斯猫. 发表的提问:
老师,我们是连锁店,各个分店都是独立核算的,每个月分店都会缴纳 一定的管理费到总部,平时各店的的一些小开支,都有总部支付(如维修电脑,办公用品等),发票都一次性开到总部,药店不出费用,这种模式可以存在吗?或者签一个委托协议之类的,不然几十块钱,百多块钱的,人家都不愿给开发票
如果是非独立核算,发票开到总部可以,你们是独立核算,发票只能开给分店
217楼
2023-03-05 14:52:38
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 心心 发表的提问:
部分余款收不回来的会计处理之后不得税票扣除,是不是年底需要将这部分调增上去
借:管理费用——计提坏账准备 贷:应收账款 可以在企业所得税税前列支。
218楼
2023-03-05 15:02:37
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ ???? 发表的提问:
我们是一家酒店加盟店,一般纳税人,总部派来的总经理工资总部发放,我们再把费用结给总部,现收到总部开过来的发票,分录怎么做昵? 11
借管理费用-劳务费贷银行存款
219楼
2023-03-05 15:30:46
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A小藕的世界 发表的提问:
商贸公司有总仓库,然后向自己的门店平价出货,最后门店与总部结算,账务怎么处理呢?
结算是时确认成本和收入吧
220楼
2023-03-05 16:00:25
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 王敏 发表的提问:
老师你好,一般纳税人药店连锁总部,给加盟店返利,账务应该怎么处理?具体分录怎么做?
您好,您具体是怎么返的
221楼
2023-03-05 16:14:59
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王敏:回复文老师 有返钱的情况,也有返货的情况
2023-03-05 16:56:25
文老师:回复王敏返钱就是少收货款吗
2023-03-05 17:17:33
文老师:回复王敏返货的话,借库存商品借主营业务成本负数
2023-03-05 17:34:08
王敏:回复文老师 总部咋入账
2023-03-05 17:50:24
王敏:回复文老师 总部给别人返钱,总部的账咋做
2023-03-05 18:16:52
文老师:回复王敏就是冲减主营业务收入
2023-03-05 18:32:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 红豆 发表的提问:
老师,补充医疗保险怎么会计账务处理?超出部分和未超出部分分别处理相同吗?写一下具体分录
你好,同学。 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬  借,应付职工薪酬  其他应收款 贷,银行存款 你这里超过部分纳税调增,账上没区别
222楼
2023-03-06 13:15:28
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红豆:回复陈诗晗老师 谢谢老师!!!!
2023-03-06 13:35:29
陈诗晗老师:回复红豆不客气,祝你工作愉快。
2023-03-06 13:56:26
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 微不足道…… 发表的提问:
有3个分公司分别做账,但是公司之间如果碰到资金周转不顺,会经常调动资金使用,一般通过其他应收款和其他应付款做账,如果期末要汇总报表,这部分的账务要如何处理呢?
相互抵消,否则会虚增资产和债务。
223楼
2023-03-06 13:20:40
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微不足道……:回复轶尘老师 相互抵销的意思是手工调整是吗?
2023-03-06 13:55:25
轶尘老师:回复微不足道……对。在合并底稿中调整。
2023-03-06 14:14:07
微不足道……:回复轶尘老师 明白了,非常感谢!
2023-03-06 14:38:11
轶尘老师:回复微不足道……不客气,如果帮到你,请打五星好评。
2023-03-06 14:55:04
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 淡定的刺猬 发表的提问:
2018年向总部总部缴纳的2018年管理费用,但是发票是2019年开的,这个跨年的账怎么处理?连锁酒店
你好,这个不用纳税调整的,我建议直接把发票附在支付凭证上。
224楼
2023-03-06 13:31:17
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淡定的刺猬:回复克江老师 那就是算作19年的费用吗?
2023-03-06 13:59:59
克江老师:回复淡定的刺猬你去年支付的时候挂账了没有啊
2023-03-06 14:15:54
淡定的刺猬:回复克江老师 去年我是这样做的,借:管理费用暂估,贷:银行存款
2023-03-06 14:27:12
淡定的刺猬:回复克江老师 那现在收到发票我该怎么做这个分录
2023-03-06 14:38:18
克江老师:回复淡定的刺猬我建议,直接把发票附在去年付款凭证上即可
2023-03-06 15:06:44
淡定的刺猬:回复克江老师 好的
2023-03-06 15:33:49
克江老师:回复淡定的刺猬谢谢,希望回复对你有帮助,希望好评
2023-03-06 15:50:31
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小企鹅 发表的提问:
我就是B公司,所以B和A、c之间都发生业务了,这样B会计怎么处理
你好!图片看不清,请在复述一下谢谢
225楼
2023-03-06 13:49:54
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小企鹅:回复晓海老师 你好我是追问的,能找吴老师接着答么?谢谢。因平台追问2个回合后又要重发问,这样不能和原讨论思路续上。
2023-03-06 14:06:55
晓海老师:回复小企鹅不好意思,你需要再提问,前面注明接收老师
2023-03-06 14:28:48
小企鹅:回复晓海老师 好谢谢
2023-03-06 14:47:31
晓海老师:回复小企鹅不客气
2023-03-06 15:05:31

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