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工会够图书的会计帐务处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
小区物业会计,咨询一下本体维修基金的帐务处理
你好,代收代付的借银行存款贷其他应付款。
211楼
2023-02-27 14:11:27
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天青色等烟雨:回复郭老师 老师,收到业主上交本体: 借:银行存款 贷:其他应付款-本体 上交给住建局时: 借:其他应付款-本体 贷:银行存款 同时: 借:????? 贷:本体维修基金
2023-02-27 14:37:02
郭老师:回复天青色等烟雨好对的是的是这么做的,第三个不用做。
2023-02-27 14:58:17
天青色等烟雨:回复郭老师 老师,不用做:新增固定资产?
2023-02-27 15:12:10
郭老师:回复天青色等烟雨啊,不用的,不用做固定资产。
2023-02-27 15:38:05
莫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 高大的唇彩 发表的提问:
非盈利书法家协会购买的图书是入管理费用还是库存商品
图书一般作为低值易耗品,摊销的
212楼
2023-02-27 14:29:59
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黑眼圈老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ Jinxi Huang 发表的提问:
如图:请教一下!相关解禁前限售股会计/税务方面的处理问题!
提示:题目没有上传,重新发起提问,老师看到后会解答的。
213楼
2023-02-28 13:19:36
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 皮卡丘呀 发表的提问:
老师,我不明白上一个会计年末应付工资怎么会是平帐,即为0。 但她是有计提12月的工资的,所以我在一月做了支付12月的工资,却令到7月出现借方余额,应怎么处理? (图片是之前会计做的)
你好,这个很可能12月发放11月工资,12月计提11工资,他是发多少计提多少,说以是应付工资是平的。月出现借方余额,按照余额,从新计提工资。
214楼
2023-02-28 13:45:10
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皮卡丘呀:回复克江老师 不是的,我看过他的账,是因为有时他少付上月工资,有时又多付。总之到12月还是有计提工资,却不见付就平了。所以我才在1月做支付12月的工资
2023-02-28 14:25:59
克江老师:回复皮卡丘呀你好,至于原因,这个没有关系,把它计提平就是。
2023-02-28 14:39:23
皮卡丘呀:回复克江老师 就是无法平才会问的,如果这样说只有不发12月的工资才能平了,但这样又不合理
2023-02-28 14:56:42
克江老师:回复皮卡丘呀你好,现在,应付工资余额在,借方10,就 借:成本费用科目10 贷:应付职工薪酬10 即可
2023-02-28 15:12:56
职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
已认证的增值税票当月未做帐现做进项转出会计帐务怎样处理
已经纳税申报了吗?如果申报了才是转出进项
215楼
2023-02-28 13:55:41
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 比赛尔 发表的提问:
我们公司买了一件设备,付了款也收到了货,但没收到发票,当时不确定什么时候发票到,所以会计处理在先了,入了账,但账务处理没算税进去,现在发票到了,要把全进去,怎么摘要怎么写
把原先的会计处理先红冲,然后凭发票重新入账即可
216楼
2023-02-28 14:07:55
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比赛尔:回复王老师1 我不想冲,开始我的分录是借固定资产,贷银行存款,我现在想做的分录是借应交税费-应交增值税-进项税额,贷固定资产,摘要得怎么写?
2023-02-28 14:27:56
王老师1:回复比赛尔调整XX月XX号固定资产入账凭证
2023-02-28 14:50:04
比赛尔:回复王老师1 我不是全部调回,比如含税价113,这个金额之前分录全部入了固定资产,没有把税分离出来,现在发票来了,我就先把13的增值税从之前进取固定资产的调回来,摘要怎么写比较合适
2023-02-28 15:01:02
王老师1:回复比赛尔我知道是这个意思的,可以写:收到发票调整固定资产入账不含税价
2023-02-28 15:24:05
比赛尔:回复王老师1 那我发票是附在哪个凭证后面,是之前一次还是现在调的?
2023-02-28 15:49:35
王老师1:回复比赛尔后面那张调的凭证!
2023-02-28 16:10:25
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 迅速的发带 发表的提问:
买保险送油卡怎么会计处理和税务处理
你可以做到销售费用中,或者入成本中 借销售费 /主营业务成本 贷库存
217楼
2023-02-28 14:26:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 明亮的戒指 发表的提问:
进口货物发生退回,应如何处理?1、会计处理2、税务处理 3、海关处理 谢谢
1.直接红冲了就行了 2.也是红冲的 该批货物是在办结海关放行前需要直接退运的,还需要提供双方协议的退运协议或商检出具的相关证明文件。 企业在收到国外退赔款后,持涉外收入申报单、海关签发的相应进口货物退运的出口报关单、银行收帐通知或结汇水单、外汇局签发的“进口退运付汇核销备案登记表”、货物进口合同、运输单据等向银行办理进口货物退货退汇处理,不需要核销了;
218楼
2023-03-01 13:09:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
你好,请问玻璃钢化加工行业的会计处理方式是怎样的? 一个业务是别人来料我们给钢化,一个业务是我们自己购买玻璃然后再钢化后出售
加工的主要是加工费收入 自己生产的就是按工业的做
219楼
2023-03-01 13:39:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小花@洋葱OMALL 发表的提问:
员工的生育津贴怎么做会计处理呢 例如员工休产假期间公司已经把工资发给员工 后面生育津贴申请下来了 怎么处理账务呢
你们是发给员工还是自己留下
220楼
2023-03-01 14:06:38
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小花@洋葱OMALL:回复郭老师 申请下来是直接在公账上的 员工产假的工资是按月发放的
2023-03-01 14:48:03
郭老师:回复小花@洋葱OMALL看你单位怎么处理,发给员工还是自己单位留下
2023-03-01 15:09:19
小花@洋葱OMALL:回复郭老师 公司在员工休产假期间已经垫付了工资了
2023-03-01 15:30:21
小花@洋葱OMALL:回复郭老师 全额发放了 就是退回来的部分是补给员工
2023-03-01 15:46:28
郭老师:回复小花@洋葱OMALL也就是收到的津贴差额给员工,扣除你单位之前支付的工资是吗 红冲之前的工资或者记营业外收入 差额收到借银存贷其他应付款,支付给职工借其他应付款贷银存
2023-03-01 16:07:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Y 发表的提问:
已认证的增值税票当月未做帐现做进项转出会计帐务怎样处理
您认证的增值税填写过纳税申报表吗?
221楼
2023-03-01 14:15:34
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Y:回复张艳老师 没写过
2023-03-01 14:42:45
张艳老师:回复Y已认证为填写申报表的,就失去了抵扣进项税额的机会了。需要价税合计计入相关成本费用科目核算
2023-03-01 14:53:35
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 七叶莲 发表的提问:
购货方破产导致应收帐款发生坏帐,在网上截图2016年的对方单位的破产公告文书,能否做为处理坏帐的依据?
可以作为处理坏账的依据
222楼
2023-03-01 14:23:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 算盘君 发表的提问:
求专项建设工程,发包方从接到政府专项资金,到请施工单位,到工程竣工,所有业务的会计处理分录?
收到专项基金,借银行存款,贷专项应付款
223楼
2023-03-02 12:52:53
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庄老师:回复算盘君包施工,借在建工程一发包工程款,贷银行存款
2023-03-02 13:12:58
庄老师:回复算盘君工程验收峻工,借固定资产,贷在建工程一发包工程款
2023-03-02 13:36:10
庄老师:回复算盘君结转,借专项应付款,贷资本公积
2023-03-02 14:02:36
算盘君:回复庄老师 庄老师您好,如果这期间,还有一部分是发包方自己采购,自己给项目发劳务工资呢?应该怎么写分录?
2023-03-02 14:18:40
庄老师:回复算盘君你好,也要记入在建工程一间接费用
2023-03-02 14:43:59
小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 精明的苗条 发表的提问:
关于非专利技术转让的会计处理和税务处理
您好,非专利技术转让 分录 借:银行存款 贷:其他业务收入-非专利技术转让 借:其他业务成本 贷:无形资产 累计摊销
224楼
2023-03-02 13:10:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Rui Z? 发表的提问:
销售图书的免税收入会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品
225楼
2023-03-02 13:36:03
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Rui Z?:回复张艳老师 不用价税分离做吗
2023-03-02 13:50:58
张艳老师:回复Rui Z?不用做价税分离,直接按不含税销售价格入账。
2023-03-02 14:20:40
Rui Z?:回复张艳老师 老师,那假如发票金额是1700,就按这个价格入账对吗
2023-03-02 14:39:16
张艳老师:回复Rui Z?是的,就按这个金额入账。
2023-03-02 14:50:52

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