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收到实物抵收入的会计处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
如果实收资本原会计已经做了账务处理,由于种种原因吧,后来的会计接手后重新建账,他把实收资本,挂在了其他应收款上,这样是因为没有收到投入的资金,现在企业要注销,其他应收款怎么处理?
您好!这个不用处理,因为这从账上,他就没有收到。你红字冲减就行了。
181楼
2023-02-21 13:44:45
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 。Nothing 发表的提问:
我收到未开票收入,会计处理,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)。当我下个月收到发票的时候,应该如何处理这笔会计分录
你的意思是你下个月开发票?你直接把发票贴这个分录后面就可以
182楼
2023-02-21 14:10:23
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 健壮的可乐 发表的提问:
三年前会计以现金500万计入实收资本,但是实际没有收到现金,今年查出来了,怎么处理,而且之前的各种年报都是现金挂500万实收资本挂500万
你好 实际没有收到 认缴的金额不能做账的 做账的话 还会涉及交印花税 所以你现在实际没收到就需要冲之前错误的分录 然后去更改你的报表
183楼
2023-02-21 14:32:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
购买原材料收到增值税普通发票的会计处理,和收到专票的会计处理是怎么样的?
您好 普通发票 借:原材料 贷:银行存款等 专用发票 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等
184楼
2023-02-21 14:38:59
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寂寞的小白菜:回复bamboo老师 销售方开具增值税普通发票怎么做会计处理?
2023-02-21 14:59:37
bamboo老师:回复寂寞的小白菜借:银行存款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2023-02-21 15:25:28
寂寞的小白菜:回复bamboo老师 那开具普票,销售方需要缴纳销项税,购买方不能抵扣进项税?
2023-02-21 15:51:28
bamboo老师:回复寂寞的小白菜是的 这样理解正确的
2023-02-21 16:12:53
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 安静的疯子 发表的提问:
老师。我们公司有笔收入268888 ,活动抵扣了8888,实际到账18000,这个抵用券如何入账?[抱拳]
你好,可以按照26888确认收入,抵用券8888确认为销售费用。
185楼
2023-02-22 13:32:43
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
物流公司 每月系统收到补贴计入收入么? 并没有实际收到现金。
你好这个补贴 是谁给你们的? 描述下补贴这个好判断  
186楼
2023-02-22 14:00:06
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陌上花开:回复meizi老师 中通物流总部,给予的补贴,直接给到发货的系统中
2023-02-22 14:28:15
meizi老师:回复陌上花开你好 这个是 计入收入去  
2023-02-22 14:45:05
陌上花开:回复meizi老师 如果系统充值60万,其中有3万的保证金,是直接从系统扣除的,次月返回系统的时候是需要计入收入么?没有收到现金,都是从系统直接扣款,返回。
2023-02-22 15:06:56
meizi老师:回复陌上花开 你好  这个保证金 是你们要支付给总部 的是吗?    然后总部直接从返还的款 里面去 扣除保证金吗 
2023-02-22 15:36:40
陌上花开:回复meizi老师 保证金是从我们系统里面直接扣除的,次月如果达标了就会返回,还是返回到系统里面。
2023-02-22 15:59:29
meizi老师:回复陌上花开 你好   那你就挂其他应收款就行了。 挂着这个科目  
2023-02-22 16:21:27
陌上花开:回复meizi老师 次月返回系统的时候呢? 没有收到现金,但是系统有收到退回押金。 押金退会后 又继续在系统里面使用 押金是算收入么? 支付的时候算了支出。
2023-02-22 16:37:29
meizi老师:回复陌上花开 你好  没有收到 到时你做  账上体现处理 。是的   
2023-02-22 16:51:23
陌上花开:回复meizi老师 所以这笔押金 支付的时候算支出了,那么收入的时候就要冲减支出,不管是收到现金还是系统收到的款项
2023-02-22 17:12:36
meizi老师:回复陌上花开 你好   是的。  你就           去挂其他应收款 来核算。  比如借其他应收款 贷收入      应交税费      借  成本费用   贷其他应收款这样来挂   
2023-02-22 17:35:19
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jossonli 发表的提问:
工厂抵押机器设备到银行贷款怎么财务会计账物处理
借:短期/长期借款 贷:银行存款
187楼
2023-02-22 14:18:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Chanyelo° 发表的提问:
现在收到了报废收入,如何做会计收入
你好,是固定资产报废收入?
188楼
2023-02-22 14:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小科 发表的提问:
购买税控专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理,是营业外收入。看中华的处理是递延收益,到底是哪个对错呢
增值税一般纳税人支付的技术维护费税务政策及账务处理 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 小规模纳税人支付的技术维护费税务政策及账务处理 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
189楼
2023-02-23 14:07:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
收入不到3万起征点的税费怎么处理呢?当月收入计提出来,那下月这个怎么写会计分录呢?实际是没有缴税的
您好!借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
190楼
2023-02-23 14:16:19
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微笑向暖&27°C:回复宋生老师 @宋老师:老师摘要怎么写呢? 借应交税费-应交增值税-未交税费 这个未交税费需要写吗?
2023-02-23 14:39:32
宋生老师:回复微笑向暖&27°C您好!不需要。 摘要就写X月税收减免。
2023-02-23 15:08:00
微笑向暖&27°C:回复宋生老师 @宋老师:老师 写收据的时候大写的元是写元还是圆?
2023-02-23 15:25:02
宋生老师:回复微笑向暖&27°C您好!元就可以了。
2023-02-23 15:50:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ peace 发表的提问:
老师,拍卖车牌收到的钱会计怎么处理?拍卖车牌的收入需要征什么税?
你好,请问是什么公司?
191楼
2023-02-23 14:35:59
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peace:回复邹老师 老师,我们是互联网公司。
2023-02-23 14:52:32
peace:回复邹老师 老师,我们是互联网公司,拍卖车牌收到的钱会计怎么处理?拍卖车牌的收入需要征什么税?
2023-02-23 15:16:45
邹老师:回复peace借;银行存款 贷;固定资产清理 主要是增值税,城建税,教育附加,贷方教育费附加
2023-02-23 15:33:01
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
工厂抵押机器设备到银行贷款怎么财务会计账物处理
借:银行存款 贷:短期借款/长期借款 抵押设备无需做账
192楼
2023-02-24 14:06:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
工厂抵押机器设备到银行贷款怎么财务会计账物处理
您好!这个正常做就可以。对于工厂来说,只需要借银行存款 贷长期借款就可以了。
193楼
2023-02-24 14:21:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 失眠的砖头 发表的提问:
物业公司收到办理处给予一些补贴费,这能入收入吗
你好,如果补贴以后要支付的,可以计入往来
194楼
2023-02-24 14:38:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
实际收到金额的没有确认收入的高怎么处理啊
借银行存款贷预收账款。
195楼
2023-02-27 13:54:05
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