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收到实物抵收入的会计处理
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
代总公司收取的加盟费在收到和转给总公司时分别做怎样的会计处理?
你好!收到时借:银行存款 贷:其他应付款(或内部往来) 转给总公司时 借:其他应付款(或内部往来) 贷:银行存款
241楼
2023-03-12 15:26:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱听歌的招牌 发表的提问:
你好,我公司收到商业承兑汇票,到期对方无法兑付,怎么做会计处理
你好,借;应收账款,贷;应收票据
242楼
2023-03-12 15:46:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
基金会收到捐赠物品,作为基金会的办使用,账务如何处理?
你好!借库存商品等 贷捐赠收入——限定性收入(限定用途)
243楼
2023-03-12 16:11:59
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ ping 发表的提问:
收到银行利息的会计处理?
您好,很高兴为您解答问题! 借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数) 如您对我的回答满意,请给5星好评! 祝您工作顺利!
244楼
2023-03-13 13:40:03
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ping:回复晓宇老师 这样处理,我年末报表的财务费用为负数了,这样提交税局不会有问题吗?
2023-03-13 13:54:39
晓宇老师:回复ping这样处理,期末结转,借:本年利润,负数,贷:财务费用-利息收入,负数。
2023-03-13 14:21:02
ping:回复晓宇老师 我年末的利润表利,财务费用那栏是负数的,这样提交税局没问题吗?
2023-03-13 14:47:44
晓宇老师:回复ping没有问题,财务费用如果是利息收入大于利息支出及手续费等,机会出现这种情况,属于正常情况。
2023-03-13 15:04:03
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小小 发表的提问:
老师,我想问一下,我们公司支付了人工费但是暂时没有收到工程款,怎么做会计处理呢
你好, 借 工程施工 合同成本 人工费 贷银行存款
245楼
2023-03-13 13:56:44
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小小:回复玲老师 但是没有收到工程款属于垫付的款项,需要挂账的话,计入哪个科目
2023-03-13 14:22:51
玲老师:回复小小借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-03-13 14:39:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
物管公司2018年8月份收到物业管理费已做收入处理,本月因特殊原因要将收到的物管费全额退还,此时应该怎么做账?
冲减本月收入吗?
246楼
2023-03-13 14:05:58
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宋生老师:回复2463024587您好!是的,开红字发票,冲减收入
2023-03-13 14:32:33
2463024587:回复宋生老师 我们公司收到物业管理费都没有开发票给别人的
2023-03-13 14:59:14
宋生老师:回复2463024587您好!你可以做无票收入。
2023-03-13 15:17:42
2463024587:回复宋生老师 噢,那全额退还怎么做呢?
2023-03-13 15:38:38
宋生老师:回复2463024587你好!你确认收入是怎么做的分录,就做同样的分录,只是金额写负数就好了。
2023-03-13 16:06:46
2463024587:回复宋生老师 8月收到,10月退还。 8月收到做的分录为: 借:库存现金,贷:主营业务收入--物业管理费,而8月结转损益时已将收入结转至本年利润,10月退还直接做相同的分录,只是金额为负数,这样确定可以吗?
2023-03-13 16:17:35
宋生老师:回复2463024587您好!你们是业务取消了,还是只退钱?
2023-03-13 16:46:55
2463024587:回复宋生老师 业务取消的同时退钱
2023-03-13 17:09:15
宋生老师:回复2463024587您好!如果是业务取消了。那就可以按上面的。 月收到做的分录为: 借:库存现金,贷:主营业务收入--物业管理费,而8月结转损益时已将收入结转至本年利润,10月退还直接做相同的分录,只是金额为负数
2023-03-13 17:35:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 明亮的电脑 发表的提问:
物流公司委托另一个物流公司拉货,收到对方的运费专用发票,会计上怎么处理做帐,借方入什么科目?谢谢!
你好 借;主营业务成本,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款 等科目
247楼
2023-03-14 12:46:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 苗条的大船 发表的提问:
老师您好!请问实收资本印花税如何进行会计处理?
你好 借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
248楼
2023-03-14 13:12:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 夏荷 发表的提问:
以前会计做的实收资本为300万,其实没有收到一分钱,我接管了,要不要改过来呢
你好,需要更正过来
249楼
2023-03-14 13:18:31
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夏荷:回复邹老师 还需要附个说明吗
2023-03-14 13:47:38
邹老师:回复夏荷你好,一般不需要 摘要就是更正某月某笔记账凭证
2023-03-14 14:14:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 乘风破浪 发表的提问:
物业公司物业费收入怎么计算?按物业管理合同约定的每月确认,还是按实际收到时一次性确认?具体怎么操作的?
你们一次收好几个月的吗 还是按月收
250楼
2023-03-14 13:46:27
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乘风破浪:回复郭老师 一次收好几个月啊
2023-03-14 14:21:59
郭老师:回复乘风破浪增值税一次缴纳 收入按月分摊
2023-03-14 14:40:46
乘风破浪:回复郭老师 跟企业所得税一样按月不行吗?因为一次缴纳季度超30万要缴增值税。有些月收得多有些月份收得少
2023-03-14 14:56:26
郭老师:回复乘风破浪那你发票怎么开的?
2023-03-14 15:22:34
乘风破浪:回复郭老师 不开发票啊,业主很少要发票的
2023-03-14 15:40:13
郭老师:回复乘风破浪那就按月做收入,按月交增值税
2023-03-14 15:52:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问:
收到购货发票,但货物未入库,分录应怎么做?待收到货物时又应怎么处理呢?
借;在途物资 贷;应付账款 借;库存商品等科目 贷;在途物资
251楼
2023-03-14 13:59:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
物业公司一月份收入全年的物业费,即预收账款,2月收取2—12月的物业费,以此类推,这样的情况怎样做账务处理,怎样确实收入老师
收到款项就确认预收账款,然后每月摊销确认收入,并确认增值税就是了。
252楼
2023-03-15 13:26:47
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幽兰:回复张艳老师 怎样摊销老师
2023-03-15 13:56:31
张艳老师:回复幽兰举例 借:银行存款 贷:预收账款 每月摊销 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税
2023-03-15 14:18:06
幽兰:回复张艳老师 摊销需要做表吗老师,还是直接一月的除以12个月,二月的除以11个月+一月平均数呢老师
2023-03-15 14:46:05
张艳老师:回复幽兰是需要后附摊销计算表的,就是除月份数。
2023-03-15 15:09:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 怕黑的故事 发表的提问:
【练习】2021年12月28日, A 公司与 B 公司签订了一份租赁合同。合同主要条款如下: (1)租赁资产:生产线。(2)租赁期开始日;租赁物运抵 A 公司生产车间之日(即2022年1月1日)。 (3)租赁期:从租赁期开始日算起36个月。 (4)租金支付方式:自租赁期开始日起每年年末支付租金100万元。 (5)该生产线为全新设备,估计使用年限为5年。 (6)该生产线在2022年1月1日 B 公司的账面价值为250万元,公允价值为260万元。 (7)2022年和2023年两年, A 公司每年按生产线所生产的产品的年销售收入的1%向 B 公司支付经营分享收入。 B 公司账务处理原则: ①采用租赁内含利率确认本期应分配的未实现融资收益。 ②2022年和2023年 A 公司实现的销售收入分别为1000万元和1500万元。 要求:根据 B 公司的租赁业务进行会计处理。
借,应收租赁款300 贷,固定资产,融资出租250 资产处置损益10 未实现融资收益40
253楼
2023-03-15 13:34:17
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ wzwx 发表的提问:
公司实际没收到实收资本,前会计做了实收资本50万,贷其他应收款法人,7月已申报,10月委托我们公司会计做账报税,这要怎么处理?
你好,可以调整也可以不调整
254楼
2023-03-15 13:39:48
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wzwx:回复徐阿富老师 已经申报调整,专管员会说吗,然后两种分别怎么处理
2023-03-15 14:05:27
徐阿富老师:回复wzwx你好,帐做了申报了就可以,税务提出来你可以说是确实没有到账的,是纠正错误
2023-03-15 14:19:23
wzwx:回复徐阿富老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 14:44:37
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 曼俐 发表的提问:
老师请问开票的收入比实际到账的收入多要怎么处理啊?
你好,差了多少钱。是服务吗。
255楼
2023-03-15 13:52:37
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曼俐:回复月月老师 开票的收入有16万,实际到账只有14万,应该是以前未来票的收入
2023-03-15 14:07:09
曼俐:回复月月老师 以前未开票的收入
2023-03-15 14:18:24
月月老师:回复曼俐你好,以前的收入没进账,是么。
2023-03-15 14:45:14
曼俐:回复月月老师 以前做了未开票收入进账
2023-03-15 14:58:00
月月老师:回复曼俐你好,如果开票了,需要扣除的。要不你就重复纳税了。
2023-03-15 15:22:31
曼俐:回复月月老师 那我应该怎么扣除呢?
2023-03-15 15:44:24
月月老师:回复曼俐你好,冲20万的未开票收入,然后开票的时候计入收人,纳税的申报时候还有扣除20万的收入。
2023-03-15 16:01:36
曼俐:回复月月老师 好的,谢谢
2023-03-15 16:15:29
月月老师:回复曼俐不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-15 16:27:54

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