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收到实物抵收入的会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
实际收到金额的没有确认收入的高怎么处理啊
你好,实际收到金额的没有确认收入的高,差额部分是确定无法收回变成坏账了吗?
196楼
2023-02-27 14:21:40
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 搞怪的小懒猪 发表的提问:
某公司六月份比5600万元购入楼房,一栋被价值500万元房屋换入价值530万元的房屋,接受捐赠房屋价值300万元,当月出售楼房收入4100万元,契税税率为5%要求计算该公司的契税,并做相应的会计处理
应交契税=(5600%2B(530-500)%2B300)*5%=296.5 借固定资产5600%2B530%2B300%2B296.5 贷营业外收入300*1.05 银行存款5600*1.05 固定资产清理530%2B30*1.05
197楼
2023-02-27 14:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 无私的冬日 发表的提问:
开票收一年管养费,收入按月确认,目前没收到款,怎么账务处理
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 先开发票的,要开发票的时候确认收入
198楼
2023-02-28 13:16:07
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 春如幽兰海康威视 发表的提问:
收到投资者以外币投入资本会计处理
收到投资者以外币投入资本会计处理: 按收到当天的汇率 借;银行存款 贷;实收资本
199楼
2023-02-28 13:42:29
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 老大姐 发表的提问:
物业公司收到的业委会筹备经费,账务如何处理?
你好! 可以记入营业外收入科目
200楼
2023-02-28 13:55:06
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老大姐:回复蒋飞老师 老师,收到的空置房管理费记入什么科目?
2023-02-28 14:16:17
蒋飞老师:回复老大姐可以记入主营业务收入或其他业务收入
2023-02-28 14:34:16
老大姐:回复蒋飞老师 老师,空置房管理费我入成营业外收入了,没有申报增值税,怎么办?
2023-02-28 14:47:54
蒋飞老师:回复老大姐建议调整出来,按规定申报增值税
2023-02-28 15:11:37
老大姐:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师,\\
2023-02-28 15:31:07
老大姐:回复蒋飞老师 银行转账收到的,只开具收据,做无票收入可以吗?
2023-02-28 15:49:38
蒋飞老师:回复老大姐可以的,算是无票收入的,你的理解很对
2023-02-28 16:12:58
老大姐:回复蒋飞老师 老师,可这空置房管理费是几年前的一直没给我们物业公司,申请几年,现一次性给我们,100多万我一次性入收入,我又不能人为去调,这样增值税和企业所得税额剧增,我们是小规模纳税人(每季不超45万免增值税)现我都不敢入账了,缴很多税,老板会骂死我的,老师
2023-02-28 16:40:01
蒋飞老师:回复老大姐那就建议做不入账处理,否则需要涉及税收的
2023-02-28 16:59:52
老大姐:回复蒋飞老师 可通过银行转账的,不入账又不可以,能不能挂往来
2023-02-28 17:20:38
蒋飞老师:回复老大姐可以的,那就暂时挂往来科目
2023-02-28 17:47:04
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 淡淡 发表的提问:
个人购入一块地,自己有搭棚做生意,主要是用做物流,仓储,但是夜晚也临时出租给大车停放(某些时段大车不能进市区时),请问租金收入怎么做会计处理?
你好 借,库存现金等 借,其他业务收入 贷,应交税费——应增销
201楼
2023-02-28 14:01:09
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淡淡:回复立红老师 如果是企业,也是这么处理么
2023-02-28 14:31:11
立红老师:回复淡淡你好,是的,企业的会计处理也是这样的。 如果是个人,没有办理税务登记,贷方不需要确认增值税
2023-02-28 14:56:55
淡淡:回复立红老师 如果是企业的话,是属于投资性房地产么?土地怎么摊销?
2023-02-28 15:26:29
立红老师:回复淡淡你好,如果是企业,专用于出租,是投资性房地产;按土地使用权证的年限分期摊销。
2023-02-28 15:53:09
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 假装完美? 发表的提问:
先收到货物,卖了开的专票,后收到货物,怎么做账处理
您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
202楼
2023-02-28 14:26:59
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假装完美?:回复bamboo老师 本月收到票怎么做
2023-02-28 14:39:11
bamboo老师:回复假装完美?借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-02-28 15:06:37
假装完美?:回复bamboo老师 老师借主营业务成本,库存商品这个什么时候做
2023-02-28 15:36:00
bamboo老师:回复假装完美?销售开具发票后就做
2023-02-28 15:58:54
假装完美?:回复bamboo老师
2023-02-28 16:08:59
bamboo老师:回复假装完美?恩呢 欢迎有疑问继续提问
2023-02-28 16:19:02
假装完美?:回复bamboo老师 老师购进12台,只卖出4台,怎么做金额,我还是没弄明白
2023-02-28 16:38:16
bamboo老师:回复假装完美?您12台多少钱 不含税金额
2023-02-28 16:51:15
假装完美?:回复bamboo老师 老师我借库存商品600,贷应付账款600
2023-02-28 17:11:01
假装完美?:回复bamboo老师 过几天收到票,不用红字冲吗
2023-02-28 17:36:00
bamboo老师:回复假装完美?600是您12台的总金额么?
2023-02-28 17:47:05
假装完美?:回复bamboo老师 不用红字冲,借库存商品600,贷应付账款600吗
2023-02-28 18:10:45
bamboo老师:回复假装完美?您暂估的金额跟发票金额一致么
2023-02-28 18:30:27
假装完美?:回复bamboo老师 我一个月一做一至,但是我这卖的货物根东西不一样,进的统一写的电脑,卖的还有其他东西,但也根电脑东西差不多,明细价格不一样
2023-02-28 18:56:12
bamboo老师:回复假装完美?那您这个结转成本的话 金额跟实际不一致啊
2023-02-28 19:18:14
假装完美?:回复bamboo老师 购进60000只给了别人5万
2023-02-28 19:31:09
bamboo老师:回复假装完美?那发票开具的金额是多少
2023-02-28 19:49:42
假装完美?:回复bamboo老师 1.2号我卖的时候开的六万,1.17号购进票也是含税一起也是六万,只付给了别人5万,所以这比我不知道怎么处理
2023-02-28 20:00:44
bamboo老师:回复假装完美?是外帐么 是专票么?1.17号购进票也是含税
2023-02-28 20:16:08
武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 老迟到的寒风 发表的提问:
请问收到污水处理费收入会计分录怎样做?收入做了免税备案。
是你的主营业务收入吧,同学
203楼
2023-03-01 13:02:08
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
收到供应商实物返利会计分录怎么做?
供应商的实物返利,给您公司开具发票了吗?
204楼
2023-03-01 13:20:50
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天天向上:回复张艳老师 有开红字返利发票
2023-03-01 13:35:45
张艳老师:回复天天向上借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额)负数 贷:主营业务成本
2023-03-01 13:55:27
天天向上:回复张艳老师 是内部账,不设及到税问题 这样操作行不? 借:现金或银行存款 1000 贷:商品销售成本 负数1000
2023-03-01 14:11:11
张艳老师:回复天天向上内帐的话,借:库存商品 贷:营业外收入--返利
2023-03-01 14:39:18
天天向上:回复张艳老师 如果是把这笔返利想冲减成本应该怎么做呢?
2023-03-01 14:53:12
张艳老师:回复天天向上借:库存商品 贷:主营业务成本
2023-03-01 15:17:56
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
吸收合并增值税 留抵会计处理请教,这个会计分录怎么处理
你好! 比如销项税额=25,进项税额30 应交增值税=25-30=-5(不用交税,留抵)
205楼
2023-03-01 13:48:50
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蒋飞老师:回复장 신 영借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2023-03-01 14:41:51
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ .. 发表的提问:
物业公司计提物业费与收到物业费怎么做账务处理。
1、计提: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2、收到物业费: 借:银行存款 贷:应收账款
206楼
2023-03-01 14:17:26
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小草 发表的提问:
所得税申报收入问题,开票开了1月到6月的服务费,但是会计处理确认收入是1月到3月,其他部分记入递延收益,可是这个月所得税季报要申报了,申报里的收入是填全部开票的一次性收入吗,但是成本就按会计处理实际发生的吗?
申报里的收入是填全部开票的一次性收入吗?--------可以一次性计入收入,也是分期确认收入 但是成本就按会计处理实际发生的吗?--是的
207楼
2023-03-01 14:23:59
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小草:回复张艳老师 还有个疑问就是增值税的申报收入肯定是根据开票多少填多少的,然后在企所税申报的收入用不用全填收入进去,好像税法上认为开票了即确认收入了
2023-03-01 14:51:19
张艳老师:回复小草增值税上就是按开票金额申报,这个不是按权责发生制原则。 而企业所得税是按权责发生制原则的。
2023-03-01 15:14:08
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ little 发表的提问:
会计分录 处理报废机床收到回收的原材料配件1000元,去的清理收入4000元配件已验收入库,
这个配件在哪里挂账了
208楼
2023-03-02 13:13:37
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little:回复朴老师
2023-03-02 13:35:30
little:回复朴老师 在这两张
2023-03-02 13:47:59
朴老师:回复little机床报废直接计入固定资产清理
2023-03-02 14:08:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 青春年华 发表的提问:
老师,公司处理的会议桌,收到的款项,之前计入的也是费用,那现在处理了收到的款项,记账时是直接冲费用就可以了吗?还是做无票收入处理?
你好,要做无票收入的哦
209楼
2023-03-02 13:36:18
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青春年华:回复朴老师 不用冲费用是吧,那2手的会议桌和空调税率是多少啊?我们是小规模企业,是3个点么
2023-03-02 14:01:22
青春年华:回复朴老师 分录是借库存现金,贷其他业务收入,还是营业外收入呢
2023-03-02 14:25:32
青春年华:回复朴老师 老师
2023-03-02 14:53:29
朴老师:回复青春年华可以开三个点的 分录做成其他业务收入就行
2023-03-02 15:18:20
青春年华:回复朴老师 敢不敢在这里一下回答完?
2023-03-02 15:36:46
青春年华:回复朴老师 调皮了哈
2023-03-02 15:53:44
青春年华:回复朴老师 我怎么记得处理2手的物品,有减按2%的税率这一说法呢?
2023-03-02 16:06:52
朴老师:回复青春年华旧货说的是收购来的,不是自己用过的
2023-03-02 16:18:22
青春年华:回复朴老师 我们就是自己用过的,现在不用了,处理卖掉了取得的收入
2023-03-02 16:33:15
青春年华:回复朴老师 这样的税率还是3个点是吧
2023-03-02 17:02:53
朴老师:回复青春年华是的,就是三个点的税
2023-03-02 17:20:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 木木夕 发表的提问:
增值税规定的视同销售的业务,在会计处理中是否都需要确认收入呢?
你好,不一定的
210楼
2023-03-02 13:47:26
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木木夕:回复邹老师 老师,同一机构的异地货物调拨,不确认收入要交增值税,但是不确认收入的话怎么实现开发票呢?开票不是就相当于确认了收入吗?这个在实务中账务怎么处理呢?
2023-03-02 13:58:50
邹老师:回复木木夕你好,会计上做备查登记,不做收入确认的
2023-03-02 14:25:10

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