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二十年会计可还是做不好帐
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 慈祥的电话 发表的提问:
你好,我想问下二十万购买的监控设备,折旧年限可以折十年吗
你好,可以啊,税务局只是规定了最低的折旧年限,企业可以在这个基础上提高的
121楼
2023-01-30 13:54:16
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 懂得珍惜 发表的提问:
因为我是今年六月份刚干的会计,十二月份的账我都应该做哪些?就是除了日常开支以外,我还应该做哪些账?
需要把本年利润科目的余额结转到利润分配科目,需要把应交税费-应交增值税下面的明细科目对冲 。
122楼
2023-01-30 14:12:39
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懂得珍惜:回复方亮老师 老师好,那我的分录应该怎么做呢?
2023-01-30 14:37:00
方亮老师:回复懂得珍惜1、如果本年利润是借方余额: 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 如果本年利润是贷方余额编制如上的相反分录。 2、借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-01-30 15:02:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 花开花谢 发表的提问:
老师,您好,1.十二月份会议费,发票1月份才给,怎么记帐呢。2.发生咨询费,取得专票,本月不想认证,如何记帐。
您好 借;管理费用-会议费 不含可抵扣进项税额 贷:其他应付款-暂估 借:管理费用-咨询顾问费 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款
123楼
2023-01-30 14:40:15
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花开花谢:回复bamboo老师 老师,如果下月认证后,这些费用再入帐,不算在今年了可以吗
2023-01-30 14:57:07
花开花谢:回复bamboo老师 老师,记在待认证里,下月认证后怎么记帐?
2023-01-30 15:14:36
bamboo老师:回复花开花谢如果下月认证后,这些费用再入帐,不算在今年了可以 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2023-01-30 15:31:11
花开花谢:回复bamboo老师 好的,谢谢您
2023-01-30 15:57:26
bamboo老师:回复花开花谢不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-30 16:10:08
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
购入固定资产第一年抵扣百分六十,第二年抵扣百分四十,这个百分四十在第二年的十二个月平均抵扣还是第二年的头一月全部抵扣呢?
在第13个月时一次性抵扣
124楼
2023-01-30 14:58:28
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太阳花~上课:回复佟老师 十三个月?比如2018年六月份买的,六月份抵扣了百分六十,还有百分四十到2019年几月去抵?
2023-01-30 15:13:28
佟老师:回复太阳花~上课2019年6月份 当月起第13个月千万别算错了,计算抵13个月包含了当月
2023-01-30 15:43:04
太阳花~上课:回复佟老师 2019年五月或四月不许抵吗,一定要到最后一个月第十三月六月?
2023-01-30 16:10:30
佟老师:回复太阳花~上课是啊,税法规定就是第二次抵扣在第13个月时一次性抵扣40%
2023-01-30 16:25:09
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 叶子 发表的提问:
在哪添加二级明细科目,建好帐套了,会计跟出纳是一个帐套吗?还用在建一个出纳帐套吗
会计跟出纳是在同一个帐套里面做,你在系统设置里面找到科目,然后新增明细科目
125楼
2023-01-30 15:23:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
想问一下公司之前装修的费用支付了,但是发票还没有开来,我要怎么做帐? 不可以计入管理费用吗 二十几万记预付账款 那我第一季度可以税前扣除吗
您好!你没有发票是不能税前扣除的
126楼
2023-01-31 14:36:06
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
外账会计好还是内帐会计好
外账的~~~~~~~~·
127楼
2023-01-31 15:01:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 张张 发表的提问:
事业单位的,单位帐是叫别人做的,去年的帐已经装订好了,但他做结转前改了几十笔的科目,需要打印出来装进去,可以把原来的撕掉贴上新的吗?还是必须拆掉重新装订(主要不会拆和装)
您好 应该拆掉重新装订 拆跟装订都比较简单 可以麻烦帮您们单位做账的人教您一下
128楼
2023-01-31 15:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
想问一下公司之前装修的费用支付了,但是发票还没有开来,我要怎么做帐? 不可以计入管理费用吗 二十几万 记预付账款 那我第一季度可以税前扣除吗
借长期待摊费用贷银行存款。装修完按月分摊。
129楼
2023-02-01 13:56:56
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 刘坤 发表的提问:
老师18年终奖我们十二月份计提,申报,19年发放可以吗?这样不会影响19年多交税什么的吧
你好,可以的,只要在汇算清缴之前发放就不影响
130楼
2023-02-01 14:23:11
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 浅若夏沫 发表的提问:
请问年终奖今年怎么计算是总金额除以十二个月还是?
你好,是的,如果单独计算就是总额/12个月,找月度税率表计算
131楼
2023-02-01 14:39:16
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浅若夏沫:回复小惑老师 那不单独计算怎么做?
2023-02-01 15:01:34
小惑老师:回复浅若夏沫不单独计算就是与当月取得工资合并一起按照综合所得计算个税
2023-02-01 15:17:15
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 狸狸 发表的提问:
屋中介给我们开房租发票 然后这部份费用用来做员工住宿 这部份金额我可以计入员工福利不喃 会不会被计入个税?但是现在开的话如果从一月到十二月这种 我一次性做到十二月 所得税汇算的时候会不会被清出来喃
会的,不会的,合理真实可以抵扣的
132楼
2023-02-01 14:53:27
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狸狸:回复袁老师 老师 意 思是我做为员工福利的话 必须要报个人所得税吗
2023-02-01 15:34:39
袁老师:回复狸狸是的啊
2023-02-01 16:00:49
狸狸:回复袁老师 发票抬头不管是公司名称还是个人 都要算个税?
2023-02-01 16:12:29
袁老师:回复狸狸是个人的不能入账的
2023-02-01 16:32:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ _原来太熟悉了会陌生° 发表的提问:
十二月份,要做什么跟其他月份不一样的会计工作吗
您好 要看往来账 催收发票 计提的费用是否发票已经收回 有限额扣除的费用是否可以调整下
133楼
2023-02-01 15:17:59
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_原来太熟悉了会陌生°:回复bamboo老师 就是预付的所有发票都要入帐吗。全是抵扣发票300多万,我都没有营业额。要全抵扣吗
2023-02-01 15:41:55
bamboo老师:回复_原来太熟悉了会陌生°预付的业务已经发生的 应该收到发票 然后入账 进项税额可以暂时不认证抵扣
2023-02-01 16:05:43
_原来太熟悉了会陌生°:回复bamboo老师 收到发票很久了,要先入账?我本来预备抵扣张入一张
2023-02-01 16:25:25
bamboo老师:回复_原来太熟悉了会陌生°要在收到发票的当年就入账 先不抵扣
2023-02-01 16:38:26
_原来太熟悉了会陌生°:回复bamboo老师 那怎么入帐,发票是抵扣之后附凭证还是先入账就附后面
2023-02-01 17:04:54
bamboo老师:回复_原来太熟悉了会陌生°借:成本费用等 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等 发票联做附件 抵扣的时候抵扣联做附件
2023-02-01 17:27:24
_原来太熟悉了会陌生°:回复bamboo老师 抵扣联不用一起定成一个本子吗,那之前我有销售额当月放进去的是要两联订进去?
2023-02-01 17:44:29
bamboo老师:回复_原来太熟悉了会陌生°可以单独装订 可以像我上面说的那样
2023-02-01 17:58:56
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 米奇 发表的提问:
问题是十二月没结账,一月可己经做分录的,只是想问,到时候十二月结账后,系统会跳到一月! 
一月份己经做了分录怎么办?
134楼
2023-02-02 14:21:16
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林老师:回复米奇正确的入帐方法是十二月份结账后,进行年结存。然后进行录入一月份凭证。
2023-02-02 14:55:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计小白_ph991763 发表的提问:
还有其它方法吗?因为我们会计未处理的帐龄有十年之久,应收账款一直收不到钱,所以今年准备做让理,但又不想资产减少,所以想问下还有其它会计方法吗
你好!你当现金收到就好了
135楼
2023-02-02 14:42:12
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会计小白_ph991763:回复宋生老师 不明白
2023-02-02 15:18:37
宋生老师:回复会计小白_ph991763您好!你这些应收账款,当现金收到钱算了
2023-02-02 15:29:20

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