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进项税过期不抵扣会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一切皆是命 发表的提问:
假如我2016年的进项票,2017年抵扣我应该做哪些会计分录
借:以前年度损益调整,应交税费,贷:应付账款
136楼
2023-02-05 16:44:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 安详的鱼 发表的提问:
上月进项票已认证抵扣,次月才报销,会计分录应该怎么做
你好 上月进项票已认证抵扣,借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应付款 次月才报销,借;其他应付款,贷;银行存款
137楼
2023-02-05 17:07:36
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 心有独钟 发表的提问:
进项税额当期没有抵扣完,需要做账务处理吗,怎么做会计分录
您好 进项税额当期没有抵扣完,不需要做账务处理 在主表上留待下期继续抵扣
138楼
2023-02-05 17:21:00
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心有独钟:回复bamboo老师 不用做会计分录吗
2023-02-05 17:46:30
bamboo老师:回复心有独钟可以不用做分录 如果您要写的话 也可以 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税
2023-02-05 17:57:51
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问:
当月认证的进项票怎么做会计分录,后期开了销项抵扣的时候如何做?
你好,购入,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款 销项,借:银行存款等 贷:主营业务入等 应交税费——应增(销)
139楼
2023-02-06 14:01:38
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飞翔的秋秋:回复立红老师 我们是先付款给供应商,后期才会收到发票,所以认证是在付款都的几个月内
2023-02-06 14:22:30
立红老师:回复飞翔的秋秋你好,收到发票进再进行认证,先付款时做预付账款核算。
2023-02-06 14:35:57
飞翔的秋秋:回复立红老师 付款时是借预付账款,贷银行存款 材料入库时借工程施工,贷应付账款暂估价 收到发票,是先把前面的暂估冲掉,再借工程施工,应交税费应交增值税进项税额,贷应付账款 最后冲前期预付账款,借应付账款,贷预付账款
2023-02-06 15:01:43
立红老师:回复飞翔的秋秋你好,如果第一笔业务我们是用预付账款科目记账的,已后的业务也用预付账款,不用应付账款
2023-02-06 15:25:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 十一 发表的提问:
老师 你好 上月进项票本月抵扣 会计分录应该怎么做呀 谢谢
你好 上个月分录 咋写的 ?
140楼
2023-02-06 14:30:35
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十一:回复玲老师 抵扣的有本月 也有上月 上个月没有记录这个月的会计会计分录
2023-02-06 14:58:10
玲老师:回复十一上个月收到发票没做账 ?
2023-02-06 15:20:34
十一:回复玲老师 这个月才给的
2023-02-06 15:46:43
玲老师:回复十一收到发票借 管理费用等 应交税费 贷银行 /应付账款 借 应交税费 转出未交增值税 贷应交税费 进项 这个月用交税吗 ?
2023-02-06 16:03:04
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 雨停江南 发表的提问:
老师,专票没认证之前先计入待认证进项税额,现在认证了但是暂时没有销项抵扣,会计分录要怎么做
你好 “待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。
141楼
2023-02-06 14:51:22
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雨停江南:回复老江老师 老师,我不是要你帮我解释概念
2023-02-06 15:14:28
老江老师:回复雨停江南认证了,没有抵扣,可以借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2023-02-06 15:41:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ っ、 一世柔情° 发表的提问:
对于已入账但未认证抵扣的进项税额怎么处理?怎么进行会计分录
借库存商品,应交税费-待认证,贷银存
142楼
2023-02-06 14:57:24
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っ、 一世柔情°:回复郭老师 到下个月认证抵扣了又怎么做会计分录呢
2023-02-06 15:20:06
郭老师:回复っ、 一世柔情°借进项,贷待认证,
2023-02-06 15:31:57
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
19年年末还有未抵扣的进项税额,怎么结转会计分录
你好,可以不结转,也可以转到其他应收款
143楼
2023-02-06 15:26:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
老师好 购买商品 进项税额 到3个月以后才认证抵扣 现在怎么写会计分录
你好,现在先计入待抵扣进项税额 借,库存商品 借,应交税费——待抵扣进项税额 贷,银行存款等
144楼
2023-02-07 14:10:09
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快乐每一天:回复立红老师 到3个月以后 借 应交税费应交增值税-进项税额 贷 应交税费-带抵扣进项税额 对吗 老师 谢谢
2023-02-07 14:31:43
立红老师:回复快乐每一天你好, 是的,是这样的,不客气,祝您学习愉快!
2023-02-07 14:56:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 霸气的超短裙 发表的提问:
您好,期末留抵进项税额加本期进项税额大于本期销项税额,抵完销项税额,用做会计分录吗?
你好 你月末把这些结转下 这样好判断是否缴纳或者不缴纳税费
145楼
2023-02-07 14:25:42
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霸气的超短裙:回复meizi老师 老师,怎么结转
2023-02-07 14:42:11
meizi老师:回复霸气的超短裙你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2023-02-07 14:54:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 闪耀 发表的提问:
这个进项税额5660.38已经抵扣后的会计分录?谢谢
你做账的时候没有抵扣你做啥,这个月末结转到转出未交增值税下面
146楼
2023-02-07 14:43:21
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闪耀:回复maize老师 对不起是我表述不清楚,是月末结转,知道了,谢谢
2023-02-07 15:11:52
maize老师:回复闪耀那现在是?啥疑问可以说下么,你之前没抵扣之前做账现在要转进项税额么,那就做借进项税额 贷应交税费 待认证进项税额
2023-02-07 15:26:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 傻傻的宝马 发表的提问:
老师好:请教货运代理进项税额加计抵扣10%的会计分录怎么处理?
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
147楼
2023-02-07 15:08:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 长在冬天里的树? 发表的提问:
老师,请问这个月进项税额已经够了,多了得进项税额本月不认证抵扣,会计分录要怎么做,等到后期需要的时候再认证抵扣,这个快递分录又要怎么做?
您好 借:管理费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:其他应付款等
148楼
2023-02-07 15:20:59
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长在冬天里的树?:回复bamboo老师 那后期需要的时候认证抵扣的话地方会计分录怎么做
2023-02-07 15:32:49
bamboo老师:回复长在冬天里的树?借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——待认证进项税额
2023-02-07 15:53:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张晨晨 发表的提问:
“待认证进项税额”已勾选认证之后,实际抵扣时如何做会计分录?
认证了,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
149楼
2023-02-08 14:30:36
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张晨晨:回复辜老师 老师,我有点晕@_@待抵扣进项税额不是仅包括固定资产和不动产准予以后期间抵扣的进项税额吗?
2023-02-08 14:43:23
辜老师:回复张晨晨是的,只要你收到发票后,当期没有认证,进项税也是放入这个科目的
2023-02-08 15:08:55
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
2016年度进项税额已抵扣,本月需要进项转出,如何做会计分录
你好,借以前年度损益调整贷应交税费进项税转出。
150楼
2023-02-08 14:46:48
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枫:回复QQ老师 计提本月增值税时,借:应交增值税进项税额转出,贷:应交税费未交增值税
2023-02-08 15:06:58
QQ老师:回复你好!这计提分录,你不是要转出分录吗?
2023-02-08 15:27:44

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