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进项税过期不抵扣会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
未认证抵扣的进项过期不能再认证抵扣了,但当初做了进项税额会计分录,现在如何处理呢
你好,可以转出,借管理费用,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出
1楼
2022-12-12 11:19:57
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
请问你,我公司有未认证抵扣的发票过期了,不想认证抵扣,之前进货入账税额做了应交税费-待抵扣进项税额,现在如何做这个过期的未认证抵扣的税额会计分录
你好 借记 原材料或费用类科目 贷记 应交税费-待抵扣进项税额
2楼
2022-12-12 12:44:17
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也許、啲也許:回复老江老师 直接转主营业务成本可以吗?税局会不会查这个的
2022-12-12 13:00:22
老江老师:回复也許、啲也許可以的!(走成本或走费用,对利润的影响是一样的) 只要不大量大批的,税务一般不会管你的!
2022-12-12 13:13:22
也許、啲也許:回复老江老师 有几十万呢,算不算大量大批?
2022-12-12 13:23:58
也許、啲也許:回复老江老师 以前积累下来的
2022-12-12 13:43:14
老江老师:回复也許、啲也許税务会关注滞留票,形成滞留票的原因是销售不开票,所以进项咱也不抵扣,所以,如果公司没有这个情况,就不要担心
2022-12-12 14:12:59
也許、啲也許:回复老江老师 没有认证抵扣的,只是过期了把税额转为成本,这个税务局是不会查的对吧?公司存有这么多的进项票原因应该是以低于成本价开出去的,收到的返利又是以抵货款形式。是不是这个原因啊,我都理不清楚,老师。
2022-12-12 14:32:50
老江老师:回复也許、啲也許建议,挂在账上,不作处理! 后期,要杜绝这个情况
2022-12-12 14:59:26
也許、啲也許:回复老江老师 但不做处理又不行了,公司很快没生意了,现在生意好差好差,到时要清算呢咋办
2022-12-12 15:16:32
老江老师:回复也許、啲也許那就分几次处理!(有问题,到时候再说)
2022-12-12 15:37:39
也許、啲也許:回复老江老师 我这个是怎么造成的呢?批发业,平时进来货以低成本价开票出去,有返利。如果不这样开利润会高,季度要预缴所得税。是不是这个原因呀
2022-12-12 15:57:16
老江老师:回复也許、啲也許不理解为什么要这么处理!
2022-12-12 16:21:22
也許、啲也許:回复老江老师 控制利润呀
2022-12-12 16:39:55
也許、啲也許:回复老江老师 有返利,不这样处理利润高要交所得税
2022-12-12 17:02:58
老江老师:回复也許、啲也許那就更要注意了,这种手法,税务不可能不知道的!
2022-12-12 17:30:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
过路费发票抵扣进项税怎么做会计分录
你好 借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;库存现金等科目
3楼
2022-12-12 14:02:28
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 奥利给 发表的提问:
月末进项税的会计分录,已抵扣进项税分录,未抵扣的进项税分录,抵扣的进项税比销项税大的分录,请问怎么做
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
4楼
2022-12-12 15:15:11
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ dream 发表的提问:
老师,请问当期有进项税不能抵扣怎么做会计分录呢
您好,您这个发票应该是要转出的,你是什么发票呢,费用费方面的还是成本方面的。
5楼
2022-12-12 16:25:02
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dream:回复李霞老师 老师,是成本方面的
2022-12-12 16:56:11
李霞老师:回复dream借主营业务成本 借应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷,主营业务成本。
2022-12-12 17:25:46
dream:回复李霞老师 最后结转怎么做呢
2022-12-12 17:51:47
李霞老师:回复dream结转的话,你就把主营业务成本的差额结转到本年利润里面。
2022-12-12 18:09:41
dream:回复李霞老师 好的,可以借进项,贷进项转出吗
2022-12-12 18:35:51
李霞老师:回复dream可以的哈,同学可以的。
2022-12-12 18:48:58
dream:回复李霞老师 好的,到时候要结转到未交增值税的吧
2022-12-12 19:17:59
李霞老师:回复dream不用再结转啦,其实没必要再结转了,因为在结转的话,他还是在应交税费里面,只是又多了一个科目。
2022-12-12 19:33:45
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 予醉伴花眠 发表的提问:
进项税会过期不能抵扣了吗?
认证了就可以抵扣的,如果超过360天没有认证就不能抵扣了
6楼
2022-12-12 17:50:55
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予醉伴花眠:回复辜老师 都认证了,但是我们劳务是简易征收,9%的票开出去的不多,所以一直留在那里没有抵扣,怕过期不能再抵扣了
2022-12-12 18:19:01
辜老师:回复予醉伴花眠你认证了,就可以一直留底的
2022-12-12 18:43:17
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
过路费是上月份的,这个月抵扣的进项这样怎么做会计分录
借:管理费用 应交税费-贷认证 贷 货币资金 借:应交税费-增值税-待抵扣 贷:应交税费-待认证
7楼
2022-12-12 19:05:01
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mua! (*╯3╰):回复老刘 3月份的过路费发票已经计入成本了,4月份抵扣了进项,抵扣进项时的分录怎么做呢,老师
2022-12-12 19:26:19
老刘:回复mua! (*╯3╰)从成本里调出来吧
2022-12-12 19:41:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小魔女 发表的提问:
老师,我们公司17年有进项没抵扣,现在已过期了,要怎样做会计处理。
现在一七年的也可以抵扣的
8楼
2022-12-12 20:19:59
全部回复
小魔女:回复郭老师 如果17年以前呢,现在都查不到是那年,因为中间有停业了几年。
2022-12-12 20:37:10
郭老师:回复小魔女你好,都可以抵扣的。
2022-12-12 20:48:29
小魔女:回复郭老师 在增值税发票平台查不到17年前抵扣发票
2022-12-12 21:00:45
郭老师:回复小魔女之前有通知现在都可以抵扣的
2022-12-12 21:21:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
上期没有抵扣完的进项税务 这期继续抵扣 会计分录怎么写呢
您好!这个不需要单独做分录
9楼
2022-12-12 21:28:48
全部回复
℃:回复宋生老师 这期有税款的话 也不用做会计分录吗
2022-12-12 21:45:51
宋生老师:回复你好!是的。这个只需要在申报表上体现
2022-12-12 22:08:05
℃:回复宋生老师 库存商品结转成本  那成本金额是含税还是不含税呢
2022-12-12 22:29:42
宋生老师:回复您好!如果你抵扣进项的,就是不含税。
2022-12-12 22:42:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
那过路费当进项抵扣会计分录怎么做呀!比如有1000的过路费!运输单位的过路费
出差的?单位的车? 借成本应交税费贷银存
10楼
2022-12-12 22:37:05
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
那么例如上期待抵扣进项税额5000,到本期抵扣销项税,会计分录应该怎么做?
你好 上个月的分录是怎么做的?
11楼
2022-12-12 23:34:23
全部回复
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 喜悦的斑马 发表的提问:
老师,我想咨询一下,暂估成本是含税,430万,冲成本有普票,有专票,专票是抵扣进项税的,专票是按照不含税冲陈成本呢,还是按照含税冲成本呢,那么我该如何做账处理呢?会计分录我该怎么写
你好,专票是按照不含税记入成本哦,先反冲暂估,再按发票入账,比如你暂估的是货物,先借应付账款-暂估,贷原材料-暂估,借原材料,应交税费-应交增值税进项税额,贷应付账款,要是之前成本多记了需要调整之前多记成本,红字的借主营业务成本,贷原材料
12楼
2022-12-13 00:43:12
全部回复
喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,2022冲成本后,有暂估了一笔成本结转损益带不过来,利润表里也带不过来。是怎么回事呢?
2022-12-13 00:59:39
夏天老师:回复喜悦的斑马你设置的结转损益是不是有方向限制,你的那张暂估成本分录是哪个方向呢
2022-12-13 01:14:30
喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,这我做的凭证
2022-12-13 01:36:52
喜悦的斑马:回复夏天老师 结账的损益
2022-12-13 01:51:55
夏天老师:回复喜悦的斑马你成本分录没问题,结转这一张不全我看不出来
2022-12-13 02:15:11
喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,在下面就是费用了
2022-12-13 02:42:38
喜悦的斑马:回复夏天老师 老师,结转之前先冲红的
2022-12-13 03:02:56
夏天老师:回复喜悦的斑马你看一下你的本年利润这个科目明细,如果没有结转成本的话你的利润全部都是收入吗
2022-12-13 03:29:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 2.20 发表的提问:
年底期初留抵进项税额较多,11.12月份的进项不想抵扣不认证可以吗?如何做会计分录?
借;原材料等科目 贷;应付账款等科目 可以不认证的
13楼
2022-12-13 01:41:23
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 繁荣的大炮 发表的提问:
已经认证的进项税发票,由于税收辅导期本期不的抵扣,留到下期抵扣,会计分录该怎么做
借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额
14楼
2022-12-13 02:49:44
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 夏末 发表的提问:
请问:收到 进项的专用发票,本期 做帐,但进项税额 本期不认证 不抵扣,会计分录 如何做?
借原材料(管理费用等)借应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷应付账款
15楼
2022-12-13 03:54:22
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