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会计分录金额多计怎么办?
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 懵懂的金针菇 发表的提问:
编制会计分录 并且加上金额
借在建工程427200 累计折旧172800 贷固定资产600000
31楼
2022-12-19 16:28:52
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暖暖老师:回复懵懂的金针菇借在建工程500000 贷银行存款300000 应付账款200000
2022-12-19 16:57:52
暖暖老师:回复懵懂的金针菇借应付账款200000 贷银行存款200000
2022-12-19 17:20:02
懵懂的金针菇:回复暖暖老师 有完整的么
2022-12-19 17:49:46
暖暖老师:回复懵懂的金针菇借固定资产927200 贷在建工程927200
2022-12-19 18:04:46
暖暖老师:回复懵懂的金针菇每月的折旧金额是927200*96%/20/12=3708.8
2022-12-19 18:29:08
暖暖老师:回复懵懂的金针菇借管理费用3708.8 贷累计折旧3708.8
2022-12-19 18:58:09
懵懂的金针菇:回复暖暖老师 请问借固定资产927200 贷在建工程927200 这个分录是第三个业务的分录嘛
2022-12-19 19:21:01
暖暖老师:回复懵懂的金针菇是的,是第三个业务的分录
2022-12-19 19:42:35
懵懂的金针菇:回复暖暖老师 但是不是说是支付了余款嘛 为啥把总得金额算上了
2022-12-19 19:59:09
暖暖老师:回复懵懂的金针菇总金额是加在成本里的,只是付款没有付款的问题罢了
2022-12-19 20:16:52
懵懂的金针菇:回复暖暖老师 好的谢谢老师
2022-12-19 20:26:55
暖暖老师:回复懵懂的金针菇不客气,麻烦给予五星好评
2022-12-19 20:52:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 冰雪人 发表的提问:
单位买了椅子金额350会计分录怎么做
借;管理费用——办公费等科目 贷;银行存款等科目
32楼
2022-12-19 16:56:59
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依依
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 小师~ 发表的提问:
老师,39题和43题的会计分录及金额怎么写啊,求解
同学你好!稍等老师先看题
33楼
2022-12-20 16:07:32
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小师~:回复依依 好的,老师看完回复哦,2题,急急急
2022-12-20 16:48:56
依依:回复小师~同学,你参考一下 39, 借银行存款278634.8 贷应收账款278634.8 借主营业务收入4420 应交税费-应交增值税(销项税额)707.2 贷银行存款4420+707.2 43, 借管理费用291.7+820.5 应交税费-应交增值税(进项税额)66.73 贷银行存款1178.93
2022-12-20 17:11:27
小师~:回复依依 ????什么意思?
2022-12-20 17:39:37
小师~:回复依依 等了这么久就让我参考
2022-12-20 18:04:44
小师~:回复依依 为什么呢???就是不会才问的
2022-12-20 18:18:48
小师~:回复依依 可以写一下给我吗?挺急的
2022-12-20 18:33:31
小师~:回复依依 挺急的,挺急的,
2022-12-20 18:46:21
依依:回复小师~同学,肯定是参考,我还说要你抄写啊
2022-12-20 19:00:28
依依:回复小师~你看看哪里还有不懂的没
2022-12-20 19:10:46
小师~:回复依依 哈哈哈,对不起,老师
2022-12-20 19:25:45
依依:回复小师~没事,同学,要自己试着做,才学得快,加油
2022-12-20 19:46:56
小师~:回复依依 好,谢谢老师
2022-12-20 20:09:53
依依:回复小师~不客气,请五星好评哦
2022-12-20 20:26:56
小师~:回复依依 好的,,哦哦哦,,,,
2022-12-20 20:49:23
依依:回复小师~同学,相信自己,付出努力肯定会有收获
2022-12-20 21:02:01
学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ Kevin.? 发表的提问:
请老师完成27题的会计分录 要写出金额
结转损益的会计分录:借:主营业务收入、其他业务收入、投资收益、资产处置损益、其他收益、贷:本年利润,借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用,把您之前做的分录分析汇总,该结转的结转就OK 了,自己可以做一丁字账户平衡检验一下。
34楼
2022-12-20 16:36:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
这题我不懂会计分录金额不等
您好 坏账准备期末金额=10-10+15-3=12 应收账款账面价值=100-12=88
35楼
2022-12-20 16:53:59
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洋:回复bamboo老师 这用什么公式的啊
2022-12-20 17:17:03
bamboo老师:回复这个不是公式哈 是根据发生的业务计算的 期初有10 然后实际发生了坏账就减去 收回坏账就加回来 转回的就减去
2022-12-20 17:45:54
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 点亮自性之光 发表的提问:
老师,你好,请问这题的会计分录和金额还有解析麻烦给下。
你好,正确答案是CD 借:银行存款 100 贷:实收资本 50 (250*20%) 贷:资本公积 50
36楼
2022-12-21 15:41:02
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 点亮自性之光 发表的提问:
老师这个分录,金额明显不对哇,怎么会公司部分比个人部分少? 会计分录和金额应该怎么做
金额不对,这个看你们自己是怎么帮员工缴纳社保的!是否只帮职工出部分! 分录没有错,支付社保的分录是这么做的
37楼
2022-12-21 16:07:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 小辛闯闯闯 发表的提问:
会计分录里的金额可以带单位吗?
你好,可以带单位的哦
38楼
2022-12-21 16:17:11
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 会计人 发表的提问:
手写的会计分录金额用不用封口啊
你好,每张会计分录的金额合计那需要封口
39楼
2022-12-21 16:43:09
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ becky 发表的提问:
老师:最后两问的会计分录和具体金额能帮忙写一下吗?谢谢
你好,做好分录发给你
40楼
2022-12-21 16:53:59
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张壹老师:回复becky借:库存商品1007400贷:生产成本1007400借:银行存款14376960 应交税费-应交增值税-进项税2088960贷:主营业务收入12288000借:主营业务成本967104贷:库存商品967104
2022-12-21 17:50:39
张壹老师:回复becky借:库存商品1007400 贷:生产成本1007400 借:银行存款14376960 贷:主营业务收入12288000 应交税费-应交增值税-销项税2088960 借:主营业务成本967104 贷:库存商品967104
2022-12-21 18:18:49
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ Sunshine 发表的提问:
第五题会计分录金额的咋算的能写一下吗?
生产成本=800*80*1.17 制造费用=10*800*1.17 管理费用=10*800*1.17
41楼
2022-12-22 16:13:24
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晟染 发表的提问:
老师,我们2019年这笔会计分录金额填错了,现在应该怎么更正?
您这笔分录哪里错了?不应该出现实收资本科目吧?还是
42楼
2022-12-22 16:41:52
全部回复
晟染:回复张艳老师 不是,会计科目正确,就是金额错了而已
2022-12-22 17:11:06
张艳老师:回复晟染您可以根据错误的科目金额做反向分录或红字分录。
2022-12-22 17:39:13
晟染:回复张艳老师 跨年也是直接红字再做一笔正确的蓝字?
2022-12-22 17:58:57
张艳老师:回复晟染是的,可以这样操作的。
2022-12-22 18:15:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 明理的哑铃 发表的提问:
加计抵减留底的金额怎么做会计分录
计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。
43楼
2022-12-22 16:50:59
全部回复
郭老师:回复明理的哑铃抵扣借应交税费,未交增值税,贷应交税费增值税将其扣除。
2022-12-22 17:21:39
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ kj_kBIfeGzBvZLE 发表的提问:
去年的应收账款金额多记了,现在的会计分录该怎么做?
这样的话,是对应收入也多记了哈。 冲回 借:主营业务收入 贷:应收账款
44楼
2022-12-23 16:19:48
全部回复
kj_kBIfeGzBvZLE:回复许老师 原来是借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交增值税-销项税。现在是直接红字冲回吗?因为涉及收入,还是做到以前年度损益调整里?
2022-12-23 16:33:13
许老师:回复kj_kBIfeGzBvZLE如果税也错了的话,同样冲回。 如果你们适用的是小企业会计准则的话,直接今年调整,就可以了。不需要,通过以前年度损益调整的哦
2022-12-23 16:50:16
kj_kBIfeGzBvZLE:回复许老师 适用的新企业会计准则,是否也可直接冲回调整?
2022-12-23 17:12:55
许老师:回复kj_kBIfeGzBvZLE这样的话,就要通过以前年度损益调整了。
2022-12-23 17:24:59
kj_kBIfeGzBvZLE:回复许老师 谢谢老师!
2022-12-23 17:36:14
许老师:回复kj_kBIfeGzBvZLE不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2022-12-23 17:55:56
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,购买原材料金额是147939,付款金额是147940,多付了一元怎么做会计分录
您好,这个您可以计入财务费用的
45楼
2022-12-23 16:40:16
全部回复
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 借库存商品147939 贷银行存款147940 财务费用-1这样做吗
2022-12-23 16:55:48
小锁老师:回复坚强的水蜜桃对的,是这个意思的
2022-12-23 17:18:04
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 等月末结转的时候那又怎么做分录呢
2022-12-23 17:46:47
小锁老师:回复坚强的水蜜桃结转什么啊?结转成本还是费用
2022-12-23 18:10:50
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 结转费用的分录
2022-12-23 18:21:23
坚强的水蜜桃:回复小锁老师 财务费用放在借方可以吗
2022-12-23 18:32:48
小锁老师:回复坚强的水蜜桃借 财务费用 1  贷 本年利润1
2022-12-23 18:48:47

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