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不同单位借周转金会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户7fyghi 发表的提问:
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
241楼
2023-03-10 16:15:00
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 自由的老师 发表的提问:
行政单位年未结转,财务会计和预算会计怎么做分录
你好,可以参考这个链接https://www.acc5.com/news-xuexiao/detail_61137.html
242楼
2023-03-10 16:45:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户8upscf 发表的提问:
某事业单位209年12月份发生下列有关事业预算)收入的业务请根据有关凭证 编制会计分录 (1)2日收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 2)3日开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 3)21日通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 4)23日根据合同约定按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收 5)27日收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费9000
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
243楼
2023-03-12 15:44:49
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 甜蜜蜜 发表的提问:
你好,我单位原职工现在去别的单位了,新单位划给我们2万元这位职工的工资款,实际我们只发放1.7万元,请问怎么做会计分录,谢谢
这个差额只能冲减费用了
244楼
2023-03-12 16:02:34
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甜蜜蜜:回复辜老师 你好老师,差额可以增加应付职工薪酬吗
2023-03-12 16:39:20
辜老师:回复甜蜜蜜你实际只承担了1.7,就按1.7确认工资费用的
2023-03-12 16:57:57
笛老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.14w
引用 @ Zt。 发表的提问:
行政单位的会计核算会计分录是一借一贷,还是可以一借多贷或者多借多贷?
这个没有要求,跟财务会计一样,要看具体经济业务,都是可以的
245楼
2023-03-12 16:29:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ sasa 发表的提问:
员工提交借款审批单,除了填写借款审批单,还需不需要填其他的单据,还有会计分录怎么写
您好 这个一般根据单位财务制度规定 一般根据借款审批单 还有员工签字的借款单 就可以做分录 借:其他应收款 贷:银行存款等
246楼
2023-03-13 13:22:03
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sasa:回复bamboo老师 那核销借款时,需不需要在原借款审批单上注明什么呢,
2023-03-13 13:48:49
sasa:回复bamboo老师 你建议公司财务需不需要列表格登记?
2023-03-13 14:00:51
bamboo老师:回复sasa这个一般不需要 账务处理的时候开收款收据给员工 摘要注明
2023-03-13 14:28:58
sasa:回复bamboo老师 如果员工拿的费用报销单来,需要填收据吗
2023-03-13 14:53:38
bamboo老师:回复sasa员工拿的费用报销单来,不需要填收据
2023-03-13 15:16:15
sasa:回复bamboo老师 是不是拿现金来才是填收据给员工
2023-03-13 15:31:05
bamboo老师:回复sasa是的 一般是还现金的时候开收据 不过有的单位财务制度严格 收到费用报销单也要开收据的 员工担心您收了费用报销不入账 减少他的借款
2023-03-13 15:56:55
sasa:回复bamboo老师 收据一般是盖什么章好?
2023-03-13 16:25:40
bamboo老师:回复sasa收据一般是盖单位财务专用章跟现金收讫章
2023-03-13 16:42:40
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 勤劳的口红 发表的提问:
事业单位购买固定资产时转错公司账户,转错款退还回单位基本户,会计分录怎么做?重新付款时,会计分录又怎么做?
同学您好,收到对方公司退回款时, 借:银行存款   贷:其他应付款 重新付款时,写清楚重付的理由,以原先错误的回单和退回款项的银行回单作为依据,领导签字后,再冲销上述分录, 借:其他应付款   贷:银行存款
247楼
2023-03-13 13:39:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 聪明的服饰 发表的提问:
4月10日,某公司从银行取得一笔2个月的周转生产资金借款60000元,年利率为6%,请写出会计分录
您好 借 银行存款60000 贷 短期借款60000
248楼
2023-03-13 14:00:46
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户44v4a5 发表的提问:
某事业单位2019年12月份发生下列有关事业(预算)收入的业务请根据有关凭证编制会计分录: (1)2日,收到应上缴财政专户的事业性收费6000元 (2)3日,开出转账支票将上述事业性收费上缴财政专户 (3)21日,通过银行转账收到某单位预交的事业性收费100000元 (4)23日,根据合同约定,按照完工进度将上述某单位预交款的50%确认为事业收人 (5)27日,收到上述某单位通过银行转账交来上述事业性收费90000元。
同学你好,1、财务会计分录,借:银行存款,6000元,贷:应上缴财政款,6000元,不做预算会计分录。 2、财务会计分录,借:应上缴财政款,6000元,贷:银行存款,6000元,不做预算会计分录。 3、财务会计分录,借:银行存款,10万元,贷:预收账款,10万元,不做预算会计分录。 4、财务会计分录,借:预收账款,5万元,贷:事业收入,5万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,5万元,贷:事业预算收入,5万元。 5、财务会计,借:银行存款,9万元,贷;事业收入,9万元,预算会计分录,借:资金结存-货币资金,9万元,贷:事业预算收入,9万元。
249楼
2023-03-13 14:23:58
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
单位是购买方,会计分录怎么做?借应付贷银行?
这个车间用的吗?可以借制造费用贷银存
250楼
2023-03-14 12:49:27
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岁禾:回复答疑郭老师 借管理费用行吗
2023-03-14 13:15:25
岁禾:回复答疑郭老师 还是借库存
2023-03-14 13:45:21
岁禾:回复答疑郭老师 还是生产成本
2023-03-14 14:00:23
答疑郭老师:回复岁禾这个 使用在那里的?用来销售的记库存商品 生产成本不对
2023-03-14 14:27:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爱笑的蜗牛 发表的提问:
事业单位的自有资金要不要编制预算会计的分录。
你好,同学。不需要,预算会计只是对预算资金核算。
251楼
2023-03-14 13:09:39
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伊伊老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 犹豫的招牌 发表的提问:
单位代职工交维修基金会计分录
您好,借:其他应收款 贷:银行存款
252楼
2023-03-14 13:36:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 腼腆的大地 发表的提问:
单位股东认缴注册资金会计分录
认缴不做分录,实缴才做分录的
253楼
2023-03-14 14:02:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 小谭 发表的提问:
这个周转材料汇总表怎么做会计分录?
领用借制造费用贷周转材料
254楼
2023-03-14 14:17:59
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小谭:回复郭老师 领用周转材料销售成本汇总表,怎么可能借制造费用,我觉得是借主营业务成本吧
2023-03-14 15:03:05
郭老师:回复小谭车间领用的是吗?不是制造费用就是生产成本,不会是主营业务成本,库存商品销售出去才结转到主营业务成本
2023-03-14 15:22:16
小谭:回复郭老师 好的
2023-03-14 15:50:17
郭老师:回复小谭不客气的
2023-03-14 16:07:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 学堂用户gj3fp9 发表的提问:
事业单位计提发放工作会计分录
1、事业单位计提工资时,通过事业支出科目、应付职工薪酬科目核算,其对应的分录为: 借:事业支出, 贷:应付职工薪酬—基本工资, 应付职工薪酬—公积金, 应付职工薪酬—社保, 应交税费—个人所得税。 2、事业单位发放工资时的会计分录: 借:应付职工薪酬, 贷:银行存款。 3、事业单位员工缴纳个税时的会计分录: 借:应交税费—个人所得税, 贷:银行存款。
255楼
2023-03-15 12:59:33
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