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合并会计报表期初数怎么调
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 好好学习吧 发表的提问:
差错更正,是调整资产负债表期初数,和利润表上年数。这句话怎么理解?利润表的上年数不就是第二年的期初数么?为啥不同样都写期初?
你好,差错调整后,上年数据会发生变化,所以期初数据调整,同时可比报表里面上年数据变化也调整
196楼
2023-02-22 15:05:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 豆豆同学 发表的提问:
老师,我想问一下,编制合并报表的时候,底稿里利润表里的元素项目年初数,是2018年12月末的吗?
项目年初数,是2018年12月末数
197楼
2023-02-23 14:30:08
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豆豆同学:回复文文老师 那老师,现在母公司对子公司投资21万,这个是不是要相互抵消,发生的管理费用相加?
2023-02-23 15:01:21
豆豆同学:回复文文老师 母公司:借:长期股权投资 贷:银行存款 子公司 借:银行存款 贷:实收资本。 我该怎么调减
2023-02-23 15:29:06
文文老师:回复豆豆同学长投与实收资本均要调减
2023-02-23 15:57:48
豆豆同学:回复文文老师 那老师,长投调减贷方?资本调减借方吗?
2023-02-23 16:20:10
文文老师:回复豆豆同学是的,长投调减贷方,资本调减借方
2023-02-23 16:30:28
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿群 发表的提问:
以前的会计报财务报表是乱报的,年初余额这个数现在填财务报表怎样处理?就全部是0可以吗?以后来建账时期初数来填?可是我建账是忘记了应缴税费期初数,现在填财务报表应缴税期初数填0可以吗
你好,不可以全是零,要填上年的期末余额,重新建账也要以之前账务的期末余额为期初,申报也是以录入的数据为依据
198楼
2023-02-23 14:40:02
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
期初余额数据录入错误,想做账务调整,会计分录怎么写。
同学,您好,你期初录入如何借贷方不平,是不会建账成功的,所以,你看一下是哪个科目录错了,直接做两个的调整就可以了,说明原因,写清楚。
199楼
2023-02-23 14:59:59
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夕夏温存:回复森林老师 是银行卡的余额不对,现在银行账户在贷方余额:2万。我想调平为0 这种借:银行存款,贷写什么科目好呢
2023-02-23 15:27:30
森林老师:回复夕夏温存我觉得你用个往来账户其他应收款,等以后能查明原因再处理,要是处理不了,就走营业外支出科目处理了,但一定要有领导签字。
2023-02-23 15:54:35
夕夏温存:回复森林老师 好的,谢谢了
2023-02-23 16:11:45
森林老师:回复夕夏温存贷其他应收款_调整使用
2023-02-23 16:27:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
资产负债表2018年末数跟2019期初数没对上,怎么调整?
你好,是什么原因导致期初数不等于上年期末数呢?
200楼
2023-02-24 14:12:10
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会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 找不到原因。
2023-02-24 14:41:59
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 我直接拿2018年12月的跟2019年1月的对,报表里面的公式需要调整吗?
2023-02-24 15:03:47
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 余额表是对上的,就是资产负债表没对上,是不是资产负债表里面公式的问题,如果是的话,能告诉我公式该如何设置吗?
2023-02-24 15:30:24
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 老师,还在吗?
2023-02-24 15:59:02
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,是不是上年期末科目余额异常软件无法识别,比如应付账款余额在借方
2023-02-24 16:21:24
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 这个我不清楚,这个要怎么看出来
2023-02-24 16:44:09
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,你需要看去年期末往来明细账,特别是余额方向异常的 比如应付余额借方,应收余额贷方,预付余额贷方,预收余额借方的
2023-02-24 17:10:18
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 余额表对上的,去年的期末余额跟今年的期初余额,明细都对上的,就是资产负债表没对上
2023-02-24 17:40:16
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,既然去年的期末余额跟今年的期初余额,明细都对上的,那怎么报表就对不上了呢
2023-02-24 18:09:22
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 我也不知道,老师指点一下,还有其他的原因状况吗?
2023-02-24 18:28:51
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 估计报表厘米公式错了,报表公式要怎么设置
2023-02-24 18:47:54
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,那就需要看是不是软件出错了 公式设置就需要找软件客服人员的
2023-02-24 19:15:04
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 麦子caitlin 发表的提问:
老师,想问下跨年调账后需不需要调三表?今年3月份才把账调整过来的。在金蝶里怎么改报表?改报表期初数吗
你好,具体是什么业务?一般情况下不用调整以前年度的报表
201楼
2023-02-24 14:18:26
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麦子caitlin:回复QQ老师 期间费用
2023-02-24 14:58:20
QQ老师:回复麦子caitlin你好,通过以前年度损益调整的话,不用调整之前的报表。
2023-02-24 15:13:05
麦子caitlin:回复QQ老师 好的,那报送的年表需要调整了再报送吧
2023-02-24 15:38:25
QQ老师:回复麦子caitlin你好,如果是年报前调整的年报可以更改。
2023-02-24 16:08:15
麦子caitlin:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-02-24 16:35:23
QQ老师:回复麦子caitlin不客气欢迎下次提问
2023-02-24 16:53:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 付莉 发表的提问:
请问老师,我现在做11月份的合并资产负债表,需要调期初数,请问是参照2016年12月科目余额表的数字调呢?还是参照料2017年1月份的科目余额表的数字?
2016年12月的调
202楼
2023-02-24 14:36:52
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 旺旺 发表的提问:
老师,2020年总公司合并报了分公司的报表,因为2020分公司没开通税务,账是分开做的,当时会计就申报的报表就是两个表相加,现在呢2021年,分公司自己申请了税务,请问2021年分公司报表怎么写,账里面包含了2020年的起初数据,但是这个期初数据又给当时的会计报到了总公司里面,那我2021年的 报表怎么写呢
同学你好 按照你账上的数据填写就可以了
203楼
2023-02-24 15:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 南浔 发表的提问:
老师,我们是小企业会计准则,今年补计提了去年的所得税,我想问下财务报表用调利润分配数吗?如果调的话要调年初数还是期末数,谢谢
您好 请问您分录怎么写的
204楼
2023-02-27 14:31:06
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南浔:回复bamboo老师 你好老师,借:以前年度损益调整贷:应交税费_应交所得税,借利润分配_未分配利润贷:以前年度损益调整借:应交税费_应交所得税,贷:银行存款
2023-02-27 14:55:46
bamboo老师:回复南浔这样调整了资产负债表的期末未分配利润 不用再另外调整了
2023-02-27 15:24:16
南浔:回复bamboo老师 老师,这样资产负债表是不平的也没事是吗?
2023-02-27 15:52:06
bamboo老师:回复南浔这样的话 资产负债表是平的啊 最后是利润分配_未分配利润减少 银行存款减少 资产负债表两边都减少 怎么会不平呢
2023-02-27 16:17:26
bamboo老师:回复南浔这样的话 资产负债表是平的啊 最后是利润分配_未分配利润减少 银行存款减少 资产负债表两边都减少 怎么会不平呢
2023-02-27 16:36:14
bamboo老师:回复南浔这样的话 资产负债表是平的啊 最后是利润分配_未分配利润减少 银行存款减少 资产负债表两边都减少 怎么会不平呢
2023-02-27 16:55:16
南浔:回复bamboo老师 老师,这样的话利润分配的期末数减期初数等于净利润吗
2023-02-27 17:10:50
bamboo老师:回复南浔这样的话利润分配的期末数减期初数不等于净利润 因为调整了以前的利润 利润表的净利润只体现本年度的
2023-02-27 17:38:16
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 南浔 发表的提问:
老师,我们是小企业会计准则,今年补计提了去年的所得税,我想问下财务报表用调利润分配数吗?如果调的话要调年初数还是期末数,谢谢
补提了,去年的所得税的话用到以前年度损益调整,这个需要调整利润分配是期末数字。
205楼
2023-02-27 14:41:14
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南浔:回复暖暖老师 老师,小企业会计准则下也得调整期末数是吗
2023-02-27 14:55:42
暖暖老师:回复南浔小会计准则只要用到了以前年度,因为以前年度损益调整这个科目没有余额,必须转到利润分配未分配利润。
2023-02-27 15:24:47
南浔:回复暖暖老师 你好老师,借:以前年度损益调整贷:应交税费_应交所得税,借利润分配_未分配利润贷:以前年度损益调整借:应交税费_应交所得税,贷:银行存款
2023-02-27 15:46:47
南浔:回复暖暖老师 这样做分录了是不是不用调整资产负债表了
2023-02-27 15:57:24
暖暖老师:回复南浔涉及到利润分配了可能不调整吗?
2023-02-27 16:08:03
南浔:回复暖暖老师 老师,您的意思就是得调整利润分配未分配利润的期末数,为什么学堂的有的老师说不用调整了呢
2023-02-27 16:21:30
暖暖老师:回复南浔调整的是3月做账的这一期,不是12月的
2023-02-27 16:32:06
孙燃老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 2025年逼自己一把考下中级证书 发表的提问:
老师,调完以前年度的账,调到利润分配未分配利润,财务报表期初数还要调吗 怎么调啊
您好,不需要调整期初数
206楼
2023-02-27 14:54:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
以前年度损益调整科目在月末采用表结法调整财务报表期初未分配利润,纳税申报本年期初与上年年末数值不符怎么应对?
最好去税局修改一下报表吧
207楼
2023-02-28 13:57:14
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神奇小飞侠:回复袁老师 这种情况能采用账结法处理吗
2023-02-28 14:26:26
神奇小飞侠:回复袁老师 还是属于年末和本年的其他损益类科目一样到年末再采用账结法一并结转
2023-02-28 14:38:00
袁老师:回复神奇小飞侠属于年末和本年的其他损益类科目一样到年末再采用账结法一并结
2023-02-28 14:59:28
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
老师,请问下以前年度损益调整,调减了上年的未分配利润,怎么调报告年度的年末数和本年度会计报表期初数,都已经结账了也不能改报表了。汇算清缴时候电子税务局上年的财务报表也办完了,也改不了呀?应该怎么办?
只能导出报表后,自己修改期初数
208楼
2023-02-28 14:19:56
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 阿群 发表的提问:
做了“以前年度损益调整”,发现资产负债表的“未分配利润”的期末数减期初数不等于利润表的本年累计数,要怎么调整吗?
你好,做了“以前年度损益调整”,发现资产负债表的“未分配利润”的期末数减期初数不等于利润表的本年累计数,这种情况正常,不用调整的。
209楼
2023-02-28 14:28:39
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 花花 发表的提问:
老师好!想问下合并报表期初数据的确定。手里有三家的报表,其中两家是母子公司关系,另外一家从股权上看没有啥关系,但是其实都是一个老板的,有很多其他应收应付,从2019.1开始合并的话,我想问下:是不是应该先合并利润表?利润表合并出来的未分配利润期末数我知道是用在资产负债表期末里调整,那资产负债表未分配利润期初数咋定?没有关联方交易的话,另外需要调整的科目是长投和所有者权益是吗?
你好,请稍等,我看下哦
210楼
2023-02-28 14:50:59
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花花:回复朴老师 老师好,这个是同一控制的。我就是不明白中途合并,报表起初数怎么确定
2023-02-28 15:31:32
朴老师:回复花花母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数。在编制2019年合并报表时,依据的财务资料(账目)的期初数仍然是未经抵消的合并前数据,要通过编制期初余额的合并抵消分录(其实也是2018年期末的抵消分录)才能产生2019年合并报表的期初余额
2023-02-28 15:54:30

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