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帖子
怎么查会计证还能不能使用
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
净君
发表的提问:
一般纳税人,购入一物品,其进项税是可以抵扣的,当时购入时已经抵扣。但后来发现有问题,对应的进项税不能抵扣了,但之前已经抵扣了,那怎么办啊?
你好,做进项税额转出,
106楼
2023-01-11 16:39:00
全部回复
净君:
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徐阿富老师
之前的月份已经转出了,现在进行进项税转出的话,转出的是其他东西的进项税,没关系的,对吧?
2023-01-11 17:01:23
徐阿富老师:
回复
净君
你好,怎么会之前已经转出的?
2023-01-11 17:13:56
净君:
回复
徐阿富老师
有进项税的发票,我就全部认证转出了,后来发现产品有问题。
2023-01-11 17:30:26
净君:
回复
徐阿富老师
是不是应该等没问题了再转出啊?
2023-01-11 17:51:47
徐阿富老师:
回复
净君
你好,认证那叫抵扣,不是进项税额转出,不能抵扣了才进项税额转出
2023-01-11 18:09:02
净君:
回复
徐阿富老师
恩,就是我们要退货了,但是发票的进项税已经被我抵扣了,怎么办啊?
2023-01-11 18:34:14
徐阿富老师:
回复
净君
你好,退货时需要供货方开具红字发票,凭红字发票做借原材料或库存商品 负数金额 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出 贷应付账款 负数金额。这样,你的进项税就转出不抵扣了
2023-01-11 19:00:52
汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
38号
发表的提问:
免征增值税最大的难点是对应的进项税是不可抵扣的,意思是免征销项税,所以进项税不能抵扣了吗?
你好,免征的销项税额,不影响你进项的抵扣。
107楼
2023-01-12 15:37:55
全部回复
38号:
回复
汪晨老师
免征增值税最大的难点是对应的进项税是不可抵扣的。这是什么意思
2023-01-12 16:03:32
汪晨老师:
回复
38号
你好,指的是该项目的销项,该项目的进项不得抵扣
2023-01-12 16:13:57
38号:
回复
汪晨老师
您回答的前后矛盾吧?第一次说不影响进项抵扣。第二次说该项目的进项不得抵扣。到底怎么回事?
2023-01-12 16:30:36
汪晨老师:
回复
38号
你好,一般是不影响的,但若能明确是该项目免税,那么该项目所得的进项不得抵扣。
2023-01-12 16:53:59
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.33w
引用 @
半夏微凉
发表的提问:
老师,我发现2018年6月有两比业务是购买洗衣机、冰箱、空调的,取得了专票,当时抵扣了进项税。 1.洗衣机、冰箱进项税不能抵扣吧? 2.增值税要转出,在哪个月转出? 3.增值税和企业所得税怎么调? 4.当时这些都列入了固定资产计提折旧了,固定资产账怎么调整? 5.办公室用空调可以抵扣吧?
如果作为你们的固定资产是可以抵扣的
108楼
2023-01-12 15:51:45
全部回复
半夏微凉:
回复
朴老师
可是不是说用于职工福利是不能抵扣的吗?作为固定资产又是哪条政策上有说
2023-01-12 16:37:00
半夏微凉:
回复
朴老师
关键这洗衣机,冰箱不是公司经营要用的,是放到宿舍厨房了
2023-01-12 16:49:29
朴老师:
回复
半夏微凉
那就计入福利就可以了,然后进项转出
2023-01-12 17:01:06
半夏微凉:
回复
朴老师
那么问题来了,2018年的账2019年才发现问题 1.增值税要转出,在哪个月转出? 2.增值税和企业所得税怎么调? 3.当时这些都列入了固定资产计提折旧了,固定资产账怎么调整? 4.2018年年终汇算清缴怎么弄
2023-01-12 17:12:42
朴老师:
回复
半夏微凉
在调增的当月转出就可以了
2023-01-12 17:35:08
半夏微凉:
回复
朴老师
老师,这个做转出是不是哪个月都可以,只影响增值税,不影响所得税,跟2018年年报没关系?
2023-01-12 18:00:27
朴老师:
回复
半夏微凉
你要通过以前年度损益调整才可以的
2023-01-12 18:22:28
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.33w
引用 @
专一的芹菜
发表的提问:
在哪里能查到单位使用的是会计准则还是小会计准则?
同学你好 看你们备案的准则
109楼
2023-01-12 16:10:56
全部回复
专一的芹菜:
回复
朴老师
在哪儿看电子税务局?还是什么地方?
2023-01-12 16:23:50
朴老师:
回复
专一的芹菜
同学你好 就是电子税局备案的那里
2023-01-12 16:50:35
李老师
职称:
注册税务师,中级会计师
5.00
解题:
0.73w
引用 @
睫毛弯弯
发表的提问:
老师,书上的例题是这样的,某公司提供技术转让,取得10万元收入,免增值税。然后接受丙公司提供的设计服务,进项税可以抵扣,我都晕了,我觉得这个是免税的嘛,免税的就没有销项税,所以其进项税不能抵扣,可他怎么抵扣了
接受丙公司提供的设计服务 这个服务是正对这个转让的技术吗?如果是的话 就不能抵扣
110楼
2023-01-12 16:36:00
全部回复
睫毛弯弯:
回复
李老师
不是的老师,这是两道题,我给放一起问了,造成您的误解了
2023-01-12 17:09:02
睫毛弯弯:
回复
李老师
老师,那就是说甲公司接受丙公司的技术服务,进项税可以抵扣?
2023-01-12 17:22:08
李老师:
回复
睫毛弯弯
那就可以抵扣啊
2023-01-12 17:36:27
张伟老师
职称:
会计师
4.91
解题:
0.74w
引用 @
Zmj
发表的提问:
特定企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还老师 像5月1日后 药企行业制造商增值税变为16% 销售批发企业的进项税不能抵扣完 这样的能适用吗
可以用的
111楼
2023-01-27 16:35:14
全部回复
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
风轻雾雨
发表的提问:
我司是销售农产品的,增值税是免税的,那购进的收购发票进项税不能抵扣的?对吗?
不是生产农产品的,应该是不免税的
112楼
2023-01-27 17:01:06
全部回复
风轻雾雨:
回复
文老师
有自己的种植基地,也有从农民手上收购的
2023-01-27 17:23:41
文老师:
回复
风轻雾雨
农民手上购的,应该需要交税,但是您可以抵扣的,农民是免税的
2023-01-27 17:34:04
小杨老师
职称:
,中级会计师
4.97
解题:
0.35w
引用 @
张佳乐
发表的提问:
在线教育公司,业务是属于非学历教育培训,增值税按3%的,简易征收的。现在我们的问题是,我们最大的成本就是兼职老师的工资,我们找了一家劳务外包企业,他们给我们开6%的专票,但是我们这个进项税不能抵扣,这样的话,成本就很高,这个进项税,是不是就这么浪费了?
进项税不是浪费了,你们进项税也可以进成本啊,,如果你们进项税够的话,可以不用采用简易征收啊,直接用一般纳税人一般计税=销项税-进项税
113楼
2023-01-27 17:14:02
全部回复
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
任性的彩虹
发表的提问:
老师您好,外购原材料用于建造厂房,进项税为啥能抵扣 不是外购的原材料改变用途,进项税不能抵扣需要转出来嘛
现在全面营改增,是可以抵扣的
114楼
2023-01-27 17:35:36
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
谨慎的薯片
发表的提问:
实操平台中浩博电子是小规模纳税人吗?为什么该公司在购买固定资产和办公用品时进项税不能抵扣呢?
您好,实操平台中浩博电子是小规模纳税人。所以该公司在购买固定资产和办公用品时进项税不能抵扣。
115楼
2023-01-27 17:41:59
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何江何老师
职称:
中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题:
3.6w
引用 @
不知道
发表的提问:
老师,我们国际货代公司,进项税不能抵扣,进项税额要转出,怎么做分录啊
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项转出) 这样的分录,如果是费用 的发票借方是管理费用
116楼
2023-01-28 15:15:26
全部回复
李霞老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
3.26w
引用 @
xijunkokhjhk
发表的提问:
新税收政策 小规模开专票,直接交税,进项税不能抵扣吗
小规模是永远都不能抵扣进项税额的。您好,
117楼
2023-01-28 15:28:21
全部回复
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
12.86w
引用 @
暴躁的柚子
发表的提问:
用于构建固定资产的原材料进项税不能抵扣吧?是不是要计入原材料成本里面
用于构建固定资产的原材料进项税 能抵扣了
118楼
2023-01-28 15:43:47
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.39w
引用 @
优雅的柚子
发表的提问:
我是6月份生成一般纳税人6月开了销项税,六月收到的进项税不能抵扣吗?
你好,你单位不是辅导期纳税人?不是的话可以抵扣的。
119楼
2023-01-28 16:05:58
全部回复
优雅的柚子:
回复
郭老师
在哪里可以看出是不是辅导期呀
2023-01-28 16:32:30
郭老师:
回复
优雅的柚子
税务局那边给你一般纳税人认定书的时候,上面有体现的。
2023-01-28 16:52:43
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
嘻嘻
发表的提问:
老师,我想请教一下物业公司支付转售水费时的账务处理,自来水公司给物业公司开具的是专票,那进项税该怎么处理?我咨询的老师说进项税不能抵扣,但是我听咱学堂关于物业行业的实操课说是给放入应交税费-简易计税科目
应交税费-简易计税 这个是一般纳税人做的,
120楼
2023-01-29 15:15:55
全部回复
maize老师:
回复
嘻嘻
要是一般纳税人这个可以做借主营业务成本,简易计税,贷应付账款这样,
2023-01-29 16:00:20
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