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怎么查会计证还能不能使用
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ Happy 发表的提问:
你好,税务检查到企业往年的一份发票是虚开列支,进项税不能抵扣,已经补缴了对应的增值税及附加税,并交了罚款,请问这部分要怎么做账呢
你好同学,你刚才是不是问过这个问题啊?不好意思,我又接起来了,你再重新发一遍可以吗?
1楼
2022-12-12 16:21:36
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Happy:回复李霞老师 没有呢,麻烦老师解答一下
2022-12-12 16:54:01
李霞老师:回复Happy哦,不好意思,刚才有个同学跟你问的问题一样的。
2022-12-12 17:15:07
李霞老师:回复Happy你一开始做发票的时候,做账的时候是怎么做的?把你原来做的那个凭证发给我,我告诉你正确的答案。
2022-12-12 17:44:05
Happy:回复李霞老师 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2022-12-12 18:12:04
李霞老师:回复Happy那你交增值税的话,但是借应交税费,应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,然后借应交税费未交增值税贷银行存款。
2022-12-12 18:28:24
李霞老师:回复Happy滞纳金的话,借营业外支出贷银行存款。
2022-12-12 18:40:54
Happy:回复李霞老师 补缴了对应的增值税及附加税
2022-12-12 19:01:31
李霞老师:回复Happy附加税的话,就是借税金及附加贷应交税费就可以的。
2022-12-12 19:16:47
Happy:回复李霞老师 进项税不能抵扣,不用通过“进项转出”这个科目是吗?
2022-12-12 19:44:17
李霞老师:回复Happy你好同学,哦,我刚才理解的是你要交增值税了,你说的是进项税额转出这个事儿,你确实要转出的,你可以借管理费用贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-12-12 20:00:32
Happy:回复李霞老师 针对这批已抵扣的进项税要补缴的增值税已经交了,那在当月申报纳税的时候还是要做进项转出是吗?
2022-12-12 20:21:42
李霞老师:回复Happy你交的这个增值税,一开始你税管员让你更正报表了吗?你是已经直接交的款,也没有牵扯到,让你更正报表的话,你这个教具不需要再更正了。
2022-12-12 20:34:08
Happy:回复李霞老师 没有更正增值税申报表,现在是要我们更正往年的企业所得税年报。因为往年的利润都是亏损的,比如亏损-100000元,假如这笔费用是10000元,要调增2019年度应纳税所得额10000元。附加税1000元,准予在计算应纳税所得额时扣附,要调减1000元,调整后应该为109000元
2022-12-12 20:57:59
李霞老师:回复Happy你好,那你的增值税申报表不要更正了,你光按那个税管员的意思更正所得税报表吧。
2022-12-12 21:10:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.38w
引用 @ 胡一倩 发表的提问:
老师,我们公司有进项税不能抵扣的,抵扣了,现在想转出,怎么操作呀?自己申报填表转出吗?
对的是的,自己填写附表二做进项转出。
2楼
2022-12-12 17:29:52
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胡一倩:回复郭老师 已经跨年了,分录怎么操作呀?
2022-12-12 17:51:45
郭老师:回复胡一倩你好具体的什么业务的
2022-12-12 18:02:47
胡一倩:回复郭老师 买的水果,后来招待客户了
2022-12-12 18:31:58
郭老师:回复胡一倩跨年两种做法修改当月申报表 要么这个月转出
2022-12-12 18:50:33
胡一倩:回复郭老师 修改申报表得去税务局了吧,往后每个月都改一次?
2022-12-12 19:06:07
郭老师:回复胡一倩修改当月 补税 其他的月份不修改
2022-12-12 19:24:10
胡一倩:回复郭老师 那老师,分录需要修改吗?
2022-12-12 19:44:20
郭老师:回复胡一倩修改 借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出。
2022-12-12 20:03:53
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 舒金玲 发表的提问:
看下图片的题目,文化馆第一道门票是免税的,但是为什么当月购进的进项税不能抵扣呢?
您好,关键在于题目问的是销项税额,所以不用考虑进项税
3楼
2022-12-12 18:48:40
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.38w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
3%的税率开的是专票 进项税不能抵扣是什么意思
你好 你是小规模的吗 还是简易计税
4楼
2022-12-12 20:08:56
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宋世英:回复郭老师 是小规模的
2022-12-12 20:34:12
郭老师:回复宋世英小规模不允许抵扣增值税
2022-12-12 20:59:50
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ dream 发表的提问:
老师,请问当期有进项税不能抵扣怎么做会计分录呢
您好,您这个发票应该是要转出的,你是什么发票呢,费用费方面的还是成本方面的。
5楼
2022-12-12 21:34:10
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dream:回复李霞老师 老师,是成本方面的
2022-12-12 22:03:56
李霞老师:回复dream借主营业务成本 借应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷,主营业务成本。
2022-12-12 22:19:05
dream:回复李霞老师 最后结转怎么做呢
2022-12-12 22:47:55
李霞老师:回复dream结转的话,你就把主营业务成本的差额结转到本年利润里面。
2022-12-12 23:11:34
dream:回复李霞老师 好的,可以借进项,贷进项转出吗
2022-12-12 23:39:38
李霞老师:回复dream可以的哈,同学可以的。
2022-12-13 00:03:33
dream:回复李霞老师 好的,到时候要结转到未交增值税的吧
2022-12-13 00:30:31
李霞老师:回复dream不用再结转啦,其实没必要再结转了,因为在结转的话,他还是在应交税费里面,只是又多了一个科目。
2022-12-13 00:50:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.38w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
你好,公司购买皮鞋取得专票,皮鞋当做福利送给员工,进项税不能抵扣吧
你好,对的,不可以抵扣增值税的。
6楼
2022-12-12 22:41:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 沙沙 发表的提问:
老师,业务招待费中住宿费的专用发票进项税不能抵扣是吗?会计分录怎么做。
是的 业务招待费中住宿费的专用发票进项税不能抵扣
7楼
2022-12-12 23:55:25
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沙沙:回复玲老师 如果取得专用发票会计分录怎么记
2022-12-13 00:19:43
玲老师:回复沙沙借管理费用 进项 贷银行 借管理费用 贷进项转出
2022-12-13 00:48:40
廖廖老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
公司购买的旅行车的进项税不能抵扣,折旧可以正常提吗?
进项税额不能抵扣是因为用途不合适吗?如果是的话,也不能计提折旧,因为不是经营相关成本支出
8楼
2022-12-13 01:18:01
全部回复
轻装生活:回复廖廖老师 进项税不能抵扣因为是用于职工福利
2022-12-13 01:32:36
廖廖老师:回复轻装生活那可以正常折旧,只要能证明是经营相关就可以
2022-12-13 01:55:37
菲菲老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 铎铎 发表的提问:
外购商品发放职工福利(例如:行政部门)那么从购买商品,到发放完成的分录怎么写(涉及到进项税不能抵扣的问题,请问进项税怎么处理。)
1、 购进时: 借:库存商品        应交税费(应交增值税--进项税额)        贷:银行存款/库存现金 2、 使用时: 借:应付职工薪酬        贷:库存商品               应交税费(应交增值税--进项税额转出) 3、 期末计提职工薪酬: 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等        贷:应付职工薪酬
9楼
2022-12-13 02:08:56
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ lvideal 发表的提问:
选项D 外购商品作为福利 进项税不能抵扣 这个说法也应该是正确啊
将购买的货物用于集体福利属于不得从销项税额中抵扣的情形,不属于视同销售。题目有点问题
10楼
2022-12-13 03:14:54
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.38w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
出口货物属于免税为什么进项税不能抵扣
你好,因为免税对应的进项不允许抵扣,这个是规定免税简易计税对应的进项都不可以抵扣的,201636号文件有规定。
11楼
2022-12-13 04:05:31
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 布丁 发表的提问:
专票进项税不能抵扣的情形有哪些?
同学你好,外购物物用于免税项目 ,简易计税项目,集体福利或个人消费,非正常损失等是不能做进项税额抵扣除 的
12楼
2022-12-13 05:15:49
全部回复
bullet 老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ lvideal 发表的提问:
现在的单位是核定增收,就是费用的进项税可以抵扣,原材料的进项税不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的数,这个算好后的税怎么做账
同学你好,核定征收的,在直接缴纳时,直接借:未交增值税,贷:银行存款处理掉,就好了;
13楼
2022-12-13 06:20:01
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.33w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
请问老师融资租赁支付利息部分的进项税不能抵扣,分录怎么做的
同学你好 转出到融资租入固定资产
14楼
2022-12-13 07:26:02
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晨曦:回复朴老师 是融资租赁的直租,不是应该转出到财务费用吗?
2022-12-13 07:50:18
朴老师:回复晨曦直租的计入财务费用
2022-12-13 08:05:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.38w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
去年12月份有个370的进项税不能抵扣,今年做进项税转出,会计分录应该怎么做?
你好,当时的分录是怎么做的?你的发生额。
15楼
2022-12-13 08:32:52
全部回复
优雅的柚子:回复郭老师 借:管理费用—福利费,应交税费—进项税 贷:其他应付款
2022-12-13 08:44:52
郭老师:回复优雅的柚子借其他应付款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出
2022-12-13 09:08:47

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