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应收货款尾数折让会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,想请问下已收定金,货已发但未收尾款,的分录怎么做
同学你好 假如说一共一万先付五千 借银行5000 贷预收账款5000 借预收账款10000 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷预收账款5000
196楼
2023-02-22 15:03:23
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问:
老师您好,贸易公司收到客户预付货款,根据合同先款后货,哪会计分录借银行存款贷预收账款,后合同变更为先货后款,会计分录应为借应收账款贷银行存款对吗?
你好,你前面分析的是对的,后面分析的不对,先货后款就应该做借:应收账款,贷:库存商品,贷:应交增值税。等收到款就是借:银行存款,贷:应收账款。
197楼
2023-02-22 15:26:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 高高的樱桃 发表的提问:
客户汇款时,总是减尾数,怎么做分录,比如今天的货款时5998.2,客户只转账5990
您好,首先您可以与客户沟通打款时注意这个问题,以后避免,其次对于本次差额您可以计入财务费用科目。
198楼
2023-02-23 14:49:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ An 发表的提问:
老师,请问下,付款折让两百多块做什么会计分录
您好 折让可以减少货物入账成本
199楼
2023-02-23 15:08:54
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An:回复bamboo老师 会计分录怎么写?
2023-02-23 15:29:26
bamboo老师:回复An您是收入商品还是支付费用 前面有么有写分录
2023-02-23 15:57:55
An:回复bamboo老师 没有,就之前开发票是180256,后付款只付180000,这要怎么写会计分录
2023-02-23 16:11:25
bamboo老师:回复An您收到发票的时候还没有写分录么
2023-02-23 16:34:48
An:回复bamboo老师 没有,是我们开出发票的
2023-02-23 17:04:20
bamboo老师:回复An那您开出发票的分录也没有写么
2023-02-23 17:29:02
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问:
收到厂家开来的蓝字负数折让发票,该怎么做分录啊? 收到厂家开来的蓝字负数折让发票,该怎么做分录啊?
就是一张发票上有折扣项,对吧。就按折扣后的金额入账。借 原材料 贷:应付账款(均为折扣后的金额)
200楼
2023-02-23 15:20:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 盛夏晚晴天 发表的提问:
预收装修设计定金,做借库存现金 贷预收账款,如收到尾款应该做什么分录?
你好 借:银行存款 贷:应收账款
201楼
2023-02-24 14:36:05
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盛夏晚晴天:回复蒋飞老师 ?老师这个答案我有点疑惑,我是预收您这怎么应收
2023-02-24 14:51:20
蒋飞老师:回复盛夏晚晴天也可以做分录: 借:银行存款 贷:预收账款
2023-02-24 15:12:17
盛夏晚晴天:回复蒋飞老师 定金尾款已经收了,预收账款就挂着就可以了吗?
2023-02-24 15:35:40
蒋飞老师:回复盛夏晚晴天以前确认收入时 有个未收回的预收账款科目余额或应收账款余额(借方余额)
2023-02-24 15:49:24
蒋飞老师:回复盛夏晚晴天收回尾款,借贷就平了
2023-02-24 16:18:43
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
是做商贸,是代理商,每个月都会与厂家对账,每个月在对账的时候,都会有折让,(包括每销售一台货物的台返、应付我们的代垫活动费用等等,)这些钱一部分会转成货款,一部分就成为了期末余额,这折让的会计分录怎么做?
借:销售费用贷:应收账款
202楼
2023-02-24 14:57:01
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
餐饮业的折扣与折让,会计分录怎么做呢?发生的折扣与折让,借记折扣与折让,那贷方怎么做呢?冲减收入吗?
按规定是主营业务收入 和应交税费 销项税
203楼
2023-02-24 15:23:59
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安老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.05w
引用 @ 子灵 发表的提问:
公司底下分销商欠的货款,又欠省代的货款,现在让底下分销商向省贷代付欠省代的货款!他们代付金额算入应收账款,和对省代的应该账款!对底下分销的会计分录和对省代的分录怎么写呢?
你要做个三方协议,由分销商直接向省代 代你公司付款,而你的账则对冲,借:应付账款 贷:应收款账 凭证后附三方协议。
204楼
2023-02-27 14:03:17
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 卿金云 发表的提问:
应收账款负数调平,怎么做会计分录呀
您好!这样的要找出原因,是哪个地方错了导致出现负数
205楼
2023-02-27 14:24:05
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卿金云:回复宋生老师 我们上个月收到客户的预收款300元,之前会计没做预收账款这个科目,把这项做到应收账款负数,我现在要把这300元已完工调为收入。
2023-02-27 14:46:03
卿金云:回复宋生老师 请问老师怎么做分录,麻烦告诉我下,谢谢
2023-02-27 15:08:07
宋生老师:回复卿金云您好!那你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-27 15:30:03
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,这个会计分录是怎么做?在做18年期初的时候,如果18年还有尾款要收,货在17年底的时候也没有发货,那在预收账款的期初里面是不是要做全额?
预收账款的期初是实际收到的款项,不是全额。
206楼
2023-02-27 14:52:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,想请问下已收定金,货已发但未收尾款,的分录怎么做
新年好,已收定金,货已发但未收尾款,分录是 借:其他应付款,应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
207楼
2023-02-27 15:14:59
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会计学堂:回复邹老师 老师,怎么做其他应付款的呢?收定金时不是借:银行存款,贷:预收货款的吗
2023-02-27 15:44:18
邹老师:回复会计学堂你好 收定金时,贷方是其他应付款 如果是订金,才是预收账款 注意一字之差,科目的不同 
2023-02-27 16:02:09
会计学堂:回复邹老师 明白,那要是收到订金是做预收账款,到后面出货了,未收尾款怎么做分录
2023-02-27 16:28:46
邹老师:回复会计学堂你好,收到订金是做预收账款,到后面出货了,未收尾款,分录是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-02-27 16:47:38
会计学堂:回复邹老师 比如这个货值一共是20000元,收了3000元订金,出货时未收尾款,我做分录是借:预收账款3000 预收账款17000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)可以吗?
2023-02-27 16:58:39
邹老师:回复会计学堂你好,是的,是这样处理的
2023-02-27 17:14:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雨馨 发表的提问:
出纳实操十三题,用途:支付货款尾数与支付货款尾款有区别吗?
您好,一样的意思,只是文字略有差异。
208楼
2023-02-28 14:22:16
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小太阳 发表的提问:
公司销售货物,尾款收不回来,做账务?当现金折扣计入财务费用吗?
全额计提坏账准备
209楼
2023-02-28 14:36:43
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小太阳:回复辜老师 收不回来的计提是吗?
2023-02-28 15:04:37
辜老师:回复小太阳是的,计提,然后核销
2023-02-28 15:19:54
小太阳:回复辜老师 核销怎么做?
2023-02-28 15:47:29
辜老师:回复小太阳计提时,借:资产减值损失 贷:坏账准备 核销时,借:坏账准备 贷:应收账款
2023-02-28 15:58:06
小太阳:回复辜老师 好的 谢谢
2023-02-28 16:15:52
辜老师:回复小太阳好的,客气,帮到就好
2023-02-28 16:31:28
小太阳:回复辜老师 老师,我想问下,如果内账没有开票的,老板说尾款不收人家了,人家也不会给,这种也是记入坏账准备,还是算现金折扣?
2023-02-28 16:51:24
辜老师:回复小太阳这种情况应该计入坏账准备
2023-02-28 17:03:52
小太阳:回复辜老师 好的
2023-02-28 17:32:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 机灵的镜子 发表的提问:
销售商品折让的会计分录
你好,销售商品折让的账务 处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
210楼
2023-02-28 15:05:39
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