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建材行业会计分录如何处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ memories ° 发表的提问:
财建筑行业用的材料费怎样做会计分录
借工程施工 贷;银行存款等科目
226楼
2023-03-05 16:26:39
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 外向的大炮 发表的提问:
老师麻烦问保证金的会计分录如何处理
同学,你好 借,其他应收款 贷:银行存款
227楼
2023-03-05 16:46:32
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外向的大炮:回复易 老师 谢谢老师
2023-03-05 17:02:27
易 老师:回复外向的大炮不客气,有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价
2023-03-05 17:30:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ orange???? 发表的提问:
无形资产每月摊销的会计分录如何处理
借:管理费用-无形资产摊销等科目,贷:累计摊销。
228楼
2023-03-05 16:56:45
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ €比烟花©还寂寞€ 发表的提问:
建筑施工企业一般计税项目在未给项目经理退税时会计分录该如何处理,借-其他应收/预收 贷方是什么?_?除了银行存款和现金以外
未给项目经理退税?能详细说一下业务吗?
229楼
2023-03-05 17:03:00
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€比烟花©还寂寞€:回复季老师 一般计税项目的进项税公司抵扣税金的钱要给项目经理
2023-03-05 17:42:07
€比烟花©还寂寞€:回复季老师 现在不知贷方分录
2023-03-05 18:04:22
季老师:回复€比烟花©还寂寞€挂靠的吗?销项也要收项目经理的吗?要结合业务内容,对外支付不做现金银行,那你们以什么方式退回?
2023-03-05 18:29:09
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
机票代理业的会员返积分如何进行账务处理?
您好! 借:银行存款     贷:主营业务收入           递延收益  (2)他兑换这个收益的时候  借:递延收益    贷:主营业务收入
230楼
2023-03-06 14:25:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
减免增值税的会计分录如何处理 小规模
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
231楼
2023-03-06 14:50:22
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
请问一下出口转内销会计分录如何处理
您好,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项),结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品等科目。
232楼
2023-03-06 15:02:59
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天天向上:回复王雁鸣老师 原来出口,现在转内销了呀 分录不对吧
2023-03-06 15:21:12
王雁鸣老师:回复天天向上您好,原来出口的,怎么做的分录呢?
2023-03-06 15:35:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 咸鱼要翻身 发表的提问:
请问,发放农民工工资,会计分录如何处理?
你好,与农名工是雇佣关系还是劳务关系? 农民工是从事工程施工?
233楼
2023-03-07 14:08:42
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咸鱼要翻身:回复邹老师 抱歉呢,我这边是刚接手这份工作,所以具体情况我也不是很清楚。那如果是发放项目上管理人员的工资又该如何处理呢?
2023-03-07 14:36:28
邹老师:回复咸鱼要翻身你好,发放项目上管理人员的工资 计提,借;工程施工——间接费用,贷;应付职工薪酬 发放,,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2023-03-07 14:49:45
咸鱼要翻身:回复邹老师 请问,发放工资必须得先计提吗?
2023-03-07 15:04:23
邹老师:回复咸鱼要翻身你好,正常情况下是需要先计提的
2023-03-07 15:27:05
咸鱼要翻身:回复邹老师 如果不计提的话,会计分录该如何处理呢
2023-03-07 15:37:16
邹老师:回复咸鱼要翻身你好,借;工程施工——间接费用,贷; 银行存款等科目
2023-03-07 16:05:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
麻烦问一下建筑企业施工现场剩余材料销售如何进行账务处理
你好借银行 贷其他业务收入 应交税费  
234楼
2023-03-07 14:29:44
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陪你考证的初级班主任:回复玲老师 那已经计入工程施工-合同成本的呢
2023-03-07 14:52:07
玲老师:回复陪你考证的初级班主任你好 原来成本记多了,可以冲原来的成本 
2023-03-07 15:17:41
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晓赟 发表的提问:
您好,我企业生产机器设备,购买方出资要求我企业对新的设备进行研发,我想问其中研发所需要的原材料购买,领用,以及人工怎么做账务处理,怎么做会计分录,若其中有报废的设备应该怎么出来,研发结束后的设备应该做会计处理
您好,研发所需要的原材料购买时,借,原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得可抵扣的票据,否则无此分录),贷,银行存款等科目。领用时,借,研发支出-资本化支出-预料消耗,贷,原材料。
235楼
2023-03-07 14:49:58
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王雁鸣老师:回复晓赟您好,人工费,计提时,借,研发支出-资本化支出-工资,贷,应付职工薪酬。发放时,借。应付职工薪酬,贷,银行存款等科目。
2023-03-07 15:30:08
王雁鸣老师:回复晓赟您好,要有报废的设备,根据此设备分配的费用,借,管理费用-研发费用,贷,研发支出-资本化支出。结束后的设备,借,库存商品或者产成品,贷,研发支出-资本化支出。
2023-03-07 15:41:39
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,研发支出是不是专用于无形资产的研发
2023-03-07 16:10:06
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,请问月末结转成本,研发支出需要做什么处理
2023-03-07 16:37:35
王雁鸣老师:回复晓赟您好,研发支出是专用于无形资产的研发,月末结转成本,研发支出费用化的需要做结转到管理费用,资本化的,需要做确认、分配、结转处理。
2023-03-07 17:03:10
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,我企业用于有形资产的研发,是否也用研发支出
2023-03-07 17:23:26
王雁鸣老师:回复晓赟您好,贵企业用于有形资产的研发,也可以比照使用研发支出的。
2023-03-07 17:35:05
晓赟:回复王雁鸣老师 也就是说,可以用之前您给我写的分录对吧?
2023-03-07 18:03:59
王雁鸣老师:回复晓赟您好,对的,您理解正确。
2023-03-07 18:28:08
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,关于研发支出的资本化的确认,分配,结转,都应该怎么做分录
2023-03-07 18:54:57
王雁鸣老师:回复晓赟您好,关于研发支出的资本化的确认,需要与研发人员沟通,不需要做分录,分配,是在项目之间进行,借,研发支出,借,研发支出,负数。结转,借,管理费用,或者无形资产,或者库存商品,贷,研发支出。
2023-03-07 19:08:59
晓赟:回复王雁鸣老师 谢谢您的帮助
2023-03-07 19:21:09
王雁鸣老师:回复晓赟您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2023-03-07 19:40:09
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,我公司收取用于研发的资金,应该记在什么科目,怎么做分录,怎么
2023-03-07 19:57:35
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,我还想问一下,这个制造费用,有部分的用在研发上,应该怎么做分录
2023-03-07 20:24:31
王雁鸣老师:回复晓赟您好,收取的资金,记入预收账款,借,银行存款,贷,预收账款。
2023-03-07 20:36:33
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,那收取的资金,怎么减少预收账款的往来呢
2023-03-07 20:57:03
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,我还想问一下,这个制造费用,有部分的用在研发上,应该怎么做分录
2023-03-07 21:09:26
晓赟:回复王雁鸣老师 您好,那收取的资金,怎么减少预收账款的往来呢
2023-03-07 21:27:27
王雁鸣老师:回复晓赟您好,等确认收入后,就减少预收账款的往来,制造费用用在研发是,借,研发支出,贷,制造费用。
2023-03-07 21:52:23
晓赟:回复王雁鸣老师 没明白,我公司是研发用的收取对方企业资金,怎么减少往来,怎么做分录
2023-03-07 22:03:09
王雁鸣老师:回复晓赟您好,研发收取对方的资金,也要确认收入的,可以拿技术研发合同,到当地科技局备案,再到税务局申请免增值税,具体以当地科技税务部门审核为准,之后给对方开具发票,借,预收账款,贷,主营业务收入或者其他业务收入,应交税费-应交增值税(如果不免税的话,否则无此分录)。
2023-03-07 22:21:53
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 左岸 发表的提问:
进项税额转出了 会计分录该如何处理啊
这笔转出的对应的如果是原材料的话,就 借:原材料 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出),如果对应的是费用科目,就 借:管理费用等 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
236楼
2023-03-07 14:57:44
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回复左岸借:管理费用/成本   贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2023-03-07 15:24:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ みらい 发表的提问:
股东用现金弥补亏损,会计分录如何处理
借:现金贷:未分配利润
237楼
2023-03-07 15:02:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小? 发表的提问:
汇算清缴退回所得税会计分录如何处理
借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
238楼
2023-03-08 14:06:47
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职称:中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如果企业购买材料做完了会计分录第天又交运杂费那么如何做会计分录
购买原材料时:借:原材料(买价) 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 支付运杂费: 借:原材料(运杂费) 贷:银行存款/现金 也可以直接计入营业费用 借:营业费用-运杂费 贷:银行存款
239楼
2023-03-08 14:13:24
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
建筑施工企业会计账务处理。,会计分录怎么写
同学您好,如果可以的话,您自己先写一下试试,然后发我给您检查
240楼
2023-03-08 14:19:09
全部回复
夕:回复文老师 我写完了,哈哈哈,谢谢你
2023-03-08 14:42:24
文老师:回复同学您好, 不客气,这是我们的职责所在,如果对我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!
2023-03-08 15:02:53

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