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建材行业会计分录如何处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ kj_lyCwCwHA1M0X 发表的提问:
制造业企业购入了变压器发生了配电工程,会计分录该如何处理
可以计入固定资产,进行计提折旧即可
271楼
2023-03-21 13:10:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.64w
引用 @ 中级取证之风轻云淡 发表的提问:
建筑行业如何报税,账务处理是?
是一般纳税人的吗?包工包料的一般计税的吗?
272楼
2023-03-21 13:24:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 彩虹糖de四季 发表的提问:
请问老师:建筑业,小企业会计准则,汇算清缴补税如何做会计分录?多结转的成本已调增如何做分录?
企业会计准则,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
273楼
2023-03-21 13:54:26
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maize老师:回复彩虹糖de四季借工程施工,贷未分配利润,按实际做建议这样,你要是按准则,借主营业务成本 负数 贷工程施工 负数,
2023-03-21 14:17:59
彩虹糖de四季:回复maize老师 老师,那多结转的成本如何调整?小企业会计准则
2023-03-21 14:40:59
maize老师:回复彩虹糖de四季借工程施工,贷未分配利润,按实际做建议这样,你要是按准则,借主营业务成本 负数 贷工程施工 负数, 我已经写了
2023-03-21 14:54:10
彩虹糖de四季:回复maize老师 好的,谢谢!
2023-03-21 15:22:39
maize老师:回复彩虹糖de四季好的,我先回复别的学员呢。
2023-03-21 15:37:36
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ chensi111 发表的提问:
老师,就是我是建筑业收到代开的材料千和人工劳务票如何做会计分录啊
分别计入工程施工-材料费 与人工费
274楼
2023-03-21 14:07:15
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chensi111:回复文文老师 老师 贷方呢
2023-03-21 14:23:11
文文老师:回复chensi111贷方应付账款或者银行存款
2023-03-21 14:44:26
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ James Rodriguez16 发表的提问:
外购的周转材料如何做会计处理
你好 借方记增加,贷方记减少。具体: 领用 采用一次转销法的,领用时应按其账面价值,借记管理费用、生产成本、销售费用等科目,贷记本科目。 采用其他摊销方法的,领用时应按其账面价值,借记本科目(在用),贷记本科目(在库):摊销时应按摊销借记管理费用,生产成本销售费用等科目,贷记本科目(摊销)报废 采用一次转销法的,应按报废周转材料的残料价值,借记原材料等科目,贷记管理费用、生产成本、销售费用等科目。 采用其他摊销法的按应补提摊销额,借记管理费用、生产成本、销售费用等科目。贷记本科目(摊销):同时,按报废周转材料的残料价值,借记原材料等科目,贷记管理费用、生产成本、销售费用等科目,同时按已提摊销额,借记本科目,贷记本科目(在用)。
275楼
2023-03-21 14:35:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jossonli 发表的提问:
公司购买材料来装修租用的办公用房如何进行会计处理
借:长期待摊费用--装修费 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
276楼
2023-03-22 13:25:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.47w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问:
建筑行业中标单位支付的招标代理费如何做会计分录,是分摊到主营业务成本核算项目的成本还是做管理费用?
您好!一般是计入到对应的标的的成本。
277楼
2023-03-22 13:49:04
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????J.ing????????:回复宋生老师 请问2018年9月份支付的招标代理费,10月份此项目才开工做事,那9月份的账目中如何做会计分录?
2023-03-22 14:06:37
宋生老师:回复????J.ing????????您好!你可以计入预付账款 贷银行存款 然后10月再转到对应项目成本
2023-03-22 14:22:14
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 健壮的面包 发表的提问:
请问物业开办费购买的固定资产如何处理?会计分录是什么?
借:固定资产 贷:银行存款等
278楼
2023-03-22 13:58:05
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健壮的面包:回复张艳老师 物业开办所购资产归体业主所有
2023-03-22 14:25:27
张艳老师:回复健壮的面包物业公司购入的固定资产就是上面的分录。
2023-03-22 14:38:06
健壮的面包:回复张艳老师 我现在问的是物业开办费里列支固定资产
2023-03-22 14:49:23
张艳老师:回复健壮的面包这个固定资产是要单独核算的,不能在开办费中列支的。
2023-03-22 15:01:14
健壮的面包:回复张艳老师 建设单位应当提供前期物业管理开办费,用于购买物业办公设备等固定资产。所购资产归全体业主所有,由物业服务企业使用。
2023-03-22 15:18:50
张艳老师:回复健壮的面包您说了这么多,是要说明什么问题呢?就是购买的固定资产不计入固定资产科目,而计入开办费科目吗?还是?
2023-03-22 15:36:33
健壮的面包:回复张艳老师 我是请教您啊。但是您的回答与文件有出入,我再确认一下。
2023-03-22 15:52:07
张艳老师:回复健壮的面包企业在开办期购入的资产,是要按资产类核算的。 麻烦您将文件上传一下,这样我们更方便交流。
2023-03-22 16:21:35
健壮的面包:回复张艳老师 我说的是物业公司,不是您说的只是一般的公司开办费。
2023-03-22 16:51:15
健壮的面包:回复张艳老师 我现在就想问物业公司用物业前期开办费购买的固定资产,物业公司如何账务处理。
2023-03-22 17:14:36
张艳老师:回复健壮的面包就是上面的分录了。 这个文件就是说要让建设单位给物业公司前期开办经费,用于购置固定资产等嘛
2023-03-22 17:26:01
健壮的面包:回复张艳老师 哪个分录?
2023-03-22 17:48:06
张艳老师:回复健壮的面包您最初的问题不是购入固定资产了嘛? 这篇文章我也找到了,说的是收到物业开办前期款项的处理。您问的是取得款项后购买固定资产的业务,对吗?
2023-03-22 18:13:11
健壮的面包:回复张艳老师 对啊
2023-03-22 18:34:42
张艳老师:回复健壮的面包购入固定资产,就是最初的分录了。 借:固定资产 贷:银行存款等
2023-03-22 19:02:25
健壮的面包:回复张艳老师 老师,您还是没有明白我的意思。我现在是物业公司,收到一笔物业管理开办费,用于购买物业办公设备等固定资产。所购资产归全体业主所有,我们物业公司主要使用权。业主所有的固定资产我们怎么能记固定资产呢?
2023-03-22 19:16:20
张艳老师:回复健壮的面包抱歉,不太懂您的意思。没有接触过此类业务。 我的理解,如果您的落脚地是归业主所有的话,那就不需要做账了。因为不属于物业公司的固定资产也不能体现在物业公司的帐上。
2023-03-22 19:41:37
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 老邓(Grace) 发表的提问:
建筑行业,中标公司以现金方式退回进项材料票税额如何帐户处理
中标公司不作进项抵扣抵减,以资金方式退回作什么科目分录
279楼
2023-03-22 14:03:33
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颜老师:回复老邓(Grace)为什么要退回这个材料发票的税金
2023-03-22 14:37:57
老邓(Grace):回复颜老师 因为每次工程款税费都是我们全额交去的,他们不作抵减,所以把抵扣的金额退回
2023-03-22 14:49:41
颜老师:回复老邓(Grace)那冲减之前交的部分金额就可以
2023-03-22 15:09:46
老邓(Grace):回复颜老师 是冲工程款的税款吗
2023-03-22 15:25:23
颜老师:回复老邓(Grace)是的,冲减之前的税费
2023-03-22 15:44:13
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ adamjin 发表的提问:
公司有一个新业务需要处理,想咨询会计分录如何处理,金额明细如下:融资租赁一台自动售货机,机器含税13800元,首付款5000元,金融方案为分36期,每期485元。请问会计分录如何处理,以及折旧如何计算?还有对利润表有哪些影响
借:融资租赁固定资产和水 13800 未确认融资费用 贷:银行存款5000 长期应付款17460 借:X费用或成本 财务费用 贷:长期应付款 未确认融资费用
280楼
2023-03-22 14:32:59
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adamjin:回复陈诗晗老师 感谢陈老师,那折旧如何处理呢?
2023-03-22 14:52:38
陈诗晗老师:回复adamjin按固定资产的入账价值分期折旧 借:X费用等 贷:累计折旧
2023-03-22 15:09:58
adamjin:回复陈诗晗老师 好的,入账价值我是不是按照公允价值,即13800元呢?
2023-03-22 15:27:46
陈诗晗老师:回复adamjin13800,从合同和发票金额
2023-03-22 15:42:26
adamjin:回复陈诗晗老师 对于长期应付款,如果付了5000元,长期应付款需要记为17460-5000=12460元呢?
2023-03-22 16:09:52
陈诗晗老师:回复adamjin差额计入未确认融资费用里面,分期摊入财务费用。
2023-03-22 16:28:43
adamjin:回复陈诗晗老师 好的,那对于损益表,是不是就是每期付出的租金是要考虑的呢?(不考虑税)
2023-03-22 16:48:14
陈诗晗老师:回复adamjin影响损益表的是当时分摊的未确认融资费用和累计折旧。
2023-03-22 17:10:11
陈诗晗老师:回复adamjin不考虑税,税是价外税。
2023-03-22 17:34:05
adamjin:回复陈诗晗老师 好哒,谢谢陈老师
2023-03-22 17:45:10
陈诗晗老师:回复adamjin不客气,祝你工作愉快
2023-03-22 18:05:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 福豆 发表的提问:
请问支付员工职位补贴会计分录如何处理?
你好,支付员工职位补贴会计分录是 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目
281楼
2023-03-23 13:42:15
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问:
公司货物发生损耗,会计分录应该如何处理?
请问是合理损耗吗?还是管理不善?
282楼
2023-03-23 14:11:59
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巍澜*漫威:回复晓宇老师 就是销售货物不小心损坏了
2023-03-23 14:30:18
巍澜*漫威:回复晓宇老师 搬运过程中的损坏
2023-03-23 14:48:33
巍澜*漫威:回复晓宇老师 不算是合理损耗吧
2023-03-23 15:05:05
晓宇老师:回复巍澜*漫威借:管理费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出)
2023-03-23 15:19:23
巍澜*漫威:回复晓宇老师 合理损耗的情况有哪些?
2023-03-23 15:44:58
晓宇老师:回复巍澜*漫威正常磨损、挥发、氧化。
2023-03-23 16:09:18
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户sm7cpb 发表的提问:
还有个税呢,个税如何处理,会计分录怎么做
具体情况是什么呢?
283楼
2023-03-23 14:24:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
预收房屋租金款如何处理?会计分录,税费等?
借;银行存款 贷;预收账款 预收款不涉及税费
284楼
2023-03-23 14:35:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.47w
引用 @ SUN 发表的提问:
房屋租赁发票账务如何处理?具体会计分录?
您好!您是收到房屋租赁发票还是开出房屋租赁发票?
285楼
2023-03-26 19:05:34
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SUN:回复宋生老师 您好!是收到
2023-03-26 19:20:31
宋生老师:回复SUN您好!如果是一次开的一个月的,直接计入借:管理费用-房租或者制造费用-房租。贷:现金。 如果一次收到的房租发票是几个月的。则借:预付账款-房租。贷:现金。然后每个月分摊,分摊的时候借:管理费用-房租或者制造费用-房租。贷:预付账款-房租。
2023-03-26 19:32:05
SUN:回复宋生老师 和出租企业签订合同必须以企业名义去开租赁发票吗?税点太高
2023-03-26 19:52:37
宋生老师:回复SUN您好!确实是应该以企业名义去开。没办法,规定就是这么高的。您可以稍微把租金降一点。
2023-03-26 20:07:33
SUN:回复宋生老师 租金降下来了,但合同总金额不也降低了吗?明明50万的合同我们也确实付了50万,但降低租金,合同总价也将假设40万吧,这样明明付了50万,但却只有40万的票,是这个意思吗?
2023-03-26 20:22:30
宋生老师:回复SUN您好!这是你说的,我可没说。 明明付出了50万,却只有40万的发票,听起来是划不来。 但是其他途径取得这10万发票,不需要这么高的税点也是事实。
2023-03-26 20:38:55
SUN:回复宋生老师 谢谢!请问交的物业费如何开?是一起开在租赁发票里吗?
2023-03-26 20:52:37
宋生老师:回复SUN您好!这个没有规定要如何开。开一起也行,不开一起也行。其实对于企业来说,只要有发票就行了。
2023-03-26 21:14:28
SUN:回复宋生老师 请问员工外出培训发生的差旅费,住宿费以及餐费是进培训费还是差旅费呢?
2023-03-26 21:36:24
宋生老师:回复SUN您好!如果培训时间长,费用比较多的话,为了方便查询本次培训一共花费了多少钱,建议进培训费。 如果时间短的话,直接进差旅费。
2023-03-26 21:54:10

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