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建材行业会计分录如何处理
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 在水一方 发表的提问:
#提问# 厂区路面建设,购进材料账务如何处理,领用材料账务又如何处理?
同学你好 借原材料 贷银行存款 借在建工程 贷原材料
256楼
2023-03-15 13:30:43
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
老师,你好,我是建筑业的,请问我暂估的成本后取得了发票,我应该如何进行账务处理?分录如何做?
你好,暂估的凭证原分录红字冲回,然后再根据发票做正确的
257楼
2023-03-15 13:50:22
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:回复QQ老师 摘要写冲暂估成本吗?
2023-03-15 14:08:08
QQ老师:回复你好!是的,可以这样写
2023-03-15 14:22:29
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 合适的香菇 发表的提问:
农业公司先垫支,购买固定资产,化肥,后收补贴,如何进行账务处理?会计分录是怎样的?
同学你好 计入原材料就行了 然后领用计入生产成本
258楼
2023-03-15 14:09:35
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
请问 增值税差额征税,小规模企业会计处理,即收入、成本会计分录如何做?
收入成本的话,还是正常处理的 只是在确认收入时 对应的应交税费科目 是应交税费-差额征收 就可以了哦
259楼
2023-03-15 14:23:02
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 机智的滑板 发表的提问:
向民非企业注资时如何进行会计处理
借长期股权投资贷银行存款
260楼
2023-03-15 14:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 发表的提问:
建筑行业外地预缴增值税,附加税和所得税如何做会计分录呀?
你好 借;应交税费——应交增值税,附加税,企业所得税 贷;银行存款
261楼
2023-03-16 13:49:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Y 发表的提问:
房地产行业竣工结算完了如何给城建商付款会计分录怎么做
借;应付账款 贷;银行存款 你好,付款就只需要做这个分录就是了的
262楼
2023-03-16 14:15:43
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
房地产行业竣工结算完了如何给城建商付款会计分录怎么做
你好!冲减之前挂的应付账款就可以, 同时结转库存商品
263楼
2023-03-16 14:44:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Y 发表的提问:
房地产行业竣工结算完了如何给城建商付款会计分录怎么做
借:应付账款贷:银行存款,正常结算支付即可
264楼
2023-03-19 16:56:08
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 夏天 发表的提问:
在筹建期银行利息收入怎么会计分录处理?
你好!冲减开办费就可以。
265楼
2023-03-19 17:01:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
想问一下老师现在国家新出台的针对服务行业的加计抵减的增值税会计分录如何处理
你好,财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额 该笔业务基本分录为:   借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
266楼
2023-03-19 17:08:59
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
分录如何处理计提?
您好!这些本身是计入税金及附加的。跨年的时候,计入借以前年度损益调整 贷应交税费-应交印花税/堤围费/教育费附加等。不过个人所得税要看情况了,看是因为什么产生的个税。可以计入借其他应收款等 贷应交税费-应交个税等
267楼
2023-03-20 13:34:37
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李煜老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 张小春 发表的提问:
种植茶业,管护期的人工工资怎么做会计分录,月末如何处理
养护期的人工记入生产成本-人工
268楼
2023-03-20 14:04:34
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 缘,蓝欣 发表的提问:
老师,1三季度暂估多了,本季度又没有开票如何进行账务处理。具体的会计分录怎么做。2.四季度如何材料,工资入账结转在产品?
1.还是暂估吧,汇算清缴之前来发票就可以了 2.第二个问题什么意思
269楼
2023-03-20 14:25:02
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缘,蓝欣:回复朴老师 老师,暂估算下来我的利润额就太低了全面
2023-03-20 14:44:30
朴老师:回复缘,蓝欣你要不暂估就直接红冲了
2023-03-20 15:09:14
缘,蓝欣:回复朴老师 而且我四季度也到了一些票了,我不冲销暂估全部结转到在产品可以吗
2023-03-20 15:21:05
缘,蓝欣:回复朴老师 老师,暂估红冲了原材料为负数了啊!之前结转的成本怎么办?
2023-03-20 15:46:15
朴老师:回复缘,蓝欣你没有成品?只有半成品?
2023-03-20 15:59:52
缘,蓝欣:回复朴老师 嗯,就是我也不清楚如何把成本费用放到在产品中。
2023-03-20 16:20:37
朴老师:回复缘,蓝欣可以的,汇算清缴之前来发票
2023-03-20 16:45:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 发表的提问:
商贸公司,购进建材后再转卖,计提应付账款时,会计分录如何做?
你好 借;库存商品 贷应付账款
270楼
2023-03-20 14:35:58
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青:回复邹老师 好的 谢谢
2023-03-20 14:53:01
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-20 15:22:41

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