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发票已到未付款的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计求求 发表的提问:
1,款已付,货物已收到 ,发票未到,下月发票才到的账务处理分录是?2、款已收,货物已发,发票未开,下月开的账务处理分录是?
1借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款 2,借;银行存款 贷;预收账款 借;发出商品 贷;库存商品
76楼
2023-01-03 16:03:48
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 合适的眼睛 发表的提问:
摘要购货发票已到,未付款 冲暂估 备注 有两张银行付款凭证 怎么做会计分录
你这个不对吧,前面咋写没有付款后面这个写2张银行回单?你现在是要冲回之前暂估么,你之前暂估咋做的
77楼
2023-01-03 16:20:34
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合适的眼睛:回复maize老师 之前业务是货已收到 发票未到 我做的借:库存商品 贷:应付账款 然后这个就是接下来我问这个业务 怎么做分录
2023-01-03 16:51:38
maize老师:回复合适的眼睛现在发票到就做借库存商品 负数 贷应付账款 负数之后按发票做就可以
2023-01-03 17:20:35
合适的眼睛:回复maize老师 会计分录怎么写呢
2023-01-03 17:49:55
maize老师:回复合适的眼睛借库存商品 负数 贷应付账款 负数 你收到发票做借库存商品,进项税额(一般纳税人收到专票话) 贷应付账款
2023-01-03 18:07:59
合适的眼睛:回复maize老师 那是不是还需要在做一个分录啊因为冲之前的暂估 因为后面还有个银行付款 借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:银行存款
2023-01-03 18:33:42
maize老师:回复合适的眼睛你付款做借应付账款 贷银行,这个不影响你库存商品啊,你银行不需要冲回啊
2023-01-03 18:59:11
合适的眼睛:回复maize老师 后面还有两张银行付款凭证呢 怎么分录呢 这道题需要两个分录吧
2023-01-03 19:11:38
maize老师:回复合适的眼睛付款2次么,那就做2个借应付账款 贷银行就可以
2023-01-03 19:26:09
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 昏睡的百合 发表的提问:
已付款未收到发票怎么做分录?
已付款未收到发票分录如下 借 预付账款 贷 银行存款
78楼
2023-01-03 16:32:41
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ い寂若安年の 发表的提问:
老师,请问购买的货物未付款,未收到发票,但是已经售出了,会计分录怎么记账呢?
借库存商品贷应付账款暂估 后面正常销售和转成本的分录 收到发票时把把暂估的分录 不变金额负数 红冲了 按发票金额入库就对了
79楼
2023-01-03 16:59:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ?小胖? 发表的提问:
请教下,发出委托加工物资已入库,票未到,款未支付。上月做了暂估。本月已收到票,但款依旧未付。请问该如何做分录?麻烦列出相关会计分录,谢谢啦。
你好,你是哪一方?你是付款方还是收款方?
80楼
2023-01-04 15:47:02
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?小胖?:回复QQ老师 我是付款方,委托加工方。
2023-01-04 16:06:42
QQ老师:回复?小胖?您好,这样的话记入应付账款。
2023-01-04 16:28:47
?小胖?:回复QQ老师 ??、?没懂,我拿着发票直接做应付款?咋做啊
2023-01-04 16:55:16
QQ老师:回复?小胖?借:委托加工物资 贷:应付账款 借:原材料 贷:委托加工物资
2023-01-04 17:24:08
?小胖?:回复QQ老师 我上个月有做费用预估入账。这个月在按发票入账不重复了吗,老师麻烦您再看下我滴题标,谢谢您
2023-01-04 17:51:29
QQ老师:回复?小胖?你暂估入库这个月要缘分的红字冲回的。
2023-01-04 18:02:16
?小胖?:回复QQ老师 老师,我想知道所有涉及到的会计分录,麻烦您写出来可以吗?谢谢啦
2023-01-04 18:14:44
QQ老师:回复?小胖?你好!你把你的暂估分录先写一下,我来给你改。
2023-01-04 18:29:19
?小胖?:回复QQ老师 假设6月需代加工原材料10万。加工费预估5万) 6月分录如下: 委托加工时: 借:委托加工物资10 贷:原材料10 预估加工费: 借:委托加工物资5➗1.13 贷:应付账款5➗1.13 月末代加工产品入库: 借:库存商品10+(5➗1.13) 贷:委托加工物资10+(5➗1.13) 结转成本: 借:主营业务成本10+(5➗1.13) 贷:库存商品。。麻烦您看下,然后7月如何做分录,谢谢
2023-01-04 18:49:44
?小胖?:回复QQ老师 老师,我补充一下,我6月份预估的加工费跟我7月收到的发票日产品加工费数据一样(不含税额),但是7月份那张发票除了包含6月份的加工费还有7月一部分加工费。我6月所做分录已发,所以这种情况下:7月我就不晓得怎么做相关会计分录了,麻烦你了
2023-01-04 19:04:01
QQ老师:回复?小胖?你好!正规的做法是 预估加工费: 借:委托加工物资5➗1.13 贷:应付账款5➗1.13 这笔分录原分录红字冲回 月末代加工产品入库: 借:库存商品10 (5➗1.13) 贷:委托加工物资10 (5➗1.13) 结转成本: 借:主营业务成本10 (5➗1.13) 贷:库存商品 这两笔原分录冲回金额按预估的加工费 然后再按发票金额做一遍
2023-01-04 19:17:32
?小胖?:回复QQ老师 所有数据一样也要在7月红冲再登录一次吗?
2023-01-04 19:37:17
QQ老师:回复?小胖?你好!是的,正规的是这样,如果数据没有变动实际工作中也有不做账务处理的,直接把发票放到暂估凭证后面。
2023-01-04 19:59:38
?小胖?:回复QQ老师 好的,谢谢
2023-01-04 20:28:53
?小胖?:回复QQ老师 那老师我想在请问下:像这种代加工产品情况:本月委托代加工,加工费本月不支付,次月后再支付,加工费发票本月也不会拥有,那本月我做预估分录时候税费咋个做分录?
2023-01-04 20:44:06
QQ老师:回复?小胖?你好!不做税金部分,有发票在调整
2023-01-04 21:08:55
?小胖?:回复QQ老师 可是当初税金部分没做处理,发票附后面税金怎么账务处理啊
2023-01-04 21:22:40
QQ老师:回复?小胖?你好,暂估是含税金额,还是不含税金额?
2023-01-04 21:46:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 未来可期 发表的提问:
老师,我们公司购买固定资产,款已付,发票未收到怎么做会计分录
你好    暂估入账:借固定资产-暂估 贷银行存款   
81楼
2023-01-04 16:15:02
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未来可期:回复meizi老师 老师,发票收到后怎么入账了
2023-01-04 16:28:15
meizi老师:回复未来可期你好 红冲分录   然后按发票处理一遍。 你记得暂估的次月   开始折旧  
2023-01-04 16:49:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 女少年 发表的提问:
货款已付货已收到发票未到怎样做分录
货到票未到,借库存商品贷应付账款暂估,借应付账款贷银行存款
82楼
2023-01-04 16:20:10
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.58w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问下大家我们公司购买的商品已到、未付款,发票未到怎么记账啊?会计分录怎么做啊
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估
83楼
2023-01-04 16:45:40
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小鱼儿:回复朴老师 然后这个商品这个月已经销售出去了,我们也开了票了,这个会计分录怎么做呀?
2023-01-04 17:03:07
朴老师:回复小鱼儿同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
2023-01-04 17:21:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小世界 发表的提问:
货款分期付,上年确认一笔预付,上个月又付一笔,还有余款,货已收到,但未收到发票,怎么做会计分录?
你好 上年确认一笔预付 借;预付账款 贷;银行存款 上个月又付一笔 借;预付账款 贷;银行存款 货已收到,但未收到发票 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
84楼
2023-01-04 16:56:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
货款已付,货已到,但发票没到的情况怎样做会计分录
借 库存商品-待估入库 贷 银行存款
85楼
2023-01-05 16:20:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ lemontea 发表的提问:
请问增值税专用发票已认证,发票的款未付,会计分录怎么做?
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷应付账款
86楼
2023-01-05 16:36:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 粗暴的月饼 发表的提问:
发票已到 材料未到 贷款未支付怎么写分录
这个账上可以不用做。
87楼
2023-01-05 16:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 结实的雪糕 发表的提问:
老师,款付了一部分,还未付清,货已到,发票未到。怎么写分录
你好,借;预付账款,贷;银行存款 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
88楼
2023-01-06 15:47:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 发表的提问:
请问,购买设备配件,已预付款,记入预付账款,现配件到了,发票未到,如何入账?求会计分录
你好,现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
89楼
2023-01-06 16:14:01
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雪:回复邹老师 已经付款了,挂了预付
2023-01-06 16:33:07
邹老师:回复你好 付款的时候,借;预付账款,贷;银行存款 现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估 (是针对这个回复有什么疑问?)
2023-01-06 16:55:25
雪:回复邹老师 看到有的人,在发票未到时,用预付账款/暂估,这样合理不?
2023-01-06 17:09:55
邹老师:回复你好,发票未到,那贷方就是应付账款——暂估 科目,而不能是预付账款的
2023-01-06 17:22:41
雪:回复邹老师 就是以前付了款,挂了预付,也只能用应付账款/暂估,这个科目,对不?
2023-01-06 17:38:33
邹老师:回复你好,是的,是这样的
2023-01-06 17:59:30
雪:回复邹老师 那有多个供应商,都没票,暂估要设供应商明细不?
2023-01-06 18:12:41
邹老师:回复你好,你可以在暂估二级科目下面根据供应商设置明细科目核算
2023-01-06 18:27:32
雪:回复邹老师 供应商设置了往来,暂估如何再设明细?
2023-01-06 18:50:46
邹老师:回复你好 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估(某某供应商)
2023-01-06 19:04:30
雪:回复邹老师 好的。谢谢老师
2023-01-06 19:30:59
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-06 19:56:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 木子 发表的提问:
已收货未付款未收到发票怎么做分录
可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款 暂估款
90楼
2023-01-06 16:34:02
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木子:回复maize老师 原材料_暂估吗
2023-01-06 16:51:35
木子:回复maize老师 还是可以直接计入原材料
2023-01-06 17:11:15
maize老师:回复木子直接做原材料应付账款后面挂暂估
2023-01-06 17:26:30
木子:回复maize老师 如果提前预付了款项是不是就不用再暂估了
2023-01-06 17:40:48
maize老师:回复木子还是挂暂估,你付款和暂估分开做,这样不影响你往来
2023-01-06 17:54:24
木子:回复maize老师 好的谢谢老师
2023-01-06 18:11:39
maize老师:回复木子要不你之前挂之前那个往来会影响你那个往来数据
2023-01-06 18:31:17

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