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定向增发的会计处理怎么做
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陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
股权转让定金怎么做会计分录,后续要怎么处理,具体分几种情况
具体些,什么业务
196楼
2023-02-21 15:38:59
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想:回复陈艺老师 我看了有些股权转让定金,借:银行存款,贷:其他应收款-定金,但是为什么这个进账人的名字不是受让方,而是转让方,最后又拿这笔钱还贷款,以至于,现在账面其他应付款还有很多贷方余额
2023-02-21 16:06:34
陈艺老师:回复股权转让定金你们是怎么来的 2.借:银行存款,贷:其他应收款-定金,这笔你做的吗?,为什么这样做 3.用来还贷款?这做账思路不太好吧
2023-02-21 16:25:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
小规模去税务局代开增值税专用发票,当天就扣税款了怎么做会计处理?
您好,分录,借;应交税费,贷;现金或者银行存款。
197楼
2023-02-22 15:25:45
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微信用户:回复王雁鸣老师 老师 这样做对吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金_应交增值税-销项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:银行
2023-02-22 15:51:30
王雁鸣老师:回复微信用户您好,对的。
2023-02-22 16:06:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 种瓜得大瓜 发表的提问:
年末发现有年初固定资产漏记怎么进行会计处理?
你好,借固定资产贷,银行存款,然后之前少做了折,就在这个月一次补上。
198楼
2023-02-22 15:38:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哞哞 发表的提问:
固定资产车辆没有提完折旧,做了报废处理,会计分录该怎么做
1、核销固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值) 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借:库存现金 / 银行存款 贷:固定资产清理 5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录) 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理 6、期末结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出—处置固定资产净损失
199楼
2023-02-22 15:44:59
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哞哞:回复宋生老师 10月末处理的,11月这个月还用再提一个月的折旧后再处理吗
2023-02-22 16:12:43
宋生老师:回复哞哞你好!如果你是10月处理,11月就不用折旧了。
2023-02-22 16:26:56
哞哞:回复宋生老师 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 这个是指当初买的时候的税吗
2023-02-22 16:43:58
宋生老师:回复哞哞您好!是的。没有折旧部分的进项要转出
2023-02-22 17:09:11
哞哞:回复宋生老师 这个好像查不到了,当时手工帐,后来软件记账了,怎么办啊
2023-02-22 17:24:24
宋生老师:回复哞哞你好!你现在不知道你折旧了多少金额吗?
2023-02-22 17:47:56
哞哞:回复宋生老师 老师麻烦你帮我做一下这个:车辆原值345870,累计折旧:146879.72,净值:198990.28,淘汰黄标车补贴16800,这一系列分录怎么处理
2023-02-22 17:58:04
宋生老师:回复哞哞你好!分录就是上面给出的那些。
2023-02-22 18:18:51
哞哞:回复宋生老师 淘汰黄标车补贴16800,这个怎么入账
2023-02-22 18:31:34
宋生老师:回复哞哞你好!这个相当于变卖的收入
2023-02-22 18:41:49
哞哞:回复宋生老师 老师像我们单位这种情况,固定资产处理完了对于企业的利润来说,有什么影响
2023-02-22 18:54:55
宋生老师:回复哞哞你好!你看你的车子,净值19万多,结果补16800 企业利润就减少了
2023-02-22 19:15:31
哞哞:回复宋生老师 老师,我还是做了一下,第三条是不是报废期间产生的费用,具体我没有算,你帮我检查一下 这样是对的吗?
2023-02-22 19:43:10
宋生老师:回复哞哞你好!是的,大体上就是这样了
2023-02-22 20:08:42
哞哞:回复宋生老师 老师还有个问题就是进项税这个地方,这车是营改增前买的,进项税转出的话合理吗,我还有没有抵扣的进项税,这样转出的话,我那些进项税是不是就不能抵扣了啊
2023-02-22 20:21:40
宋生老师:回复哞哞你好!如果你没有抵扣过就不用转出了
2023-02-22 20:32:48
哞哞:回复宋生老师 好的,谢谢老师,辛苦了
2023-02-22 20:46:49
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 桐芯 发表的提问:
老师,我有个固定资产一月份已折旧完 ,现在才发现,2月3月多计提的折旧是怎么处理,会计分录怎么做?
直接做多计提分录的红字分录就是了。 借:管理费用等--折旧费 负数 贷:累计折旧 负数
200楼
2023-02-23 14:28:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 楚云 发表的提问:
电子退税的会计处理怎么做
你好,是什么情况下退回的什么税款?(是什么时候缴纳的)
201楼
2023-02-23 14:42:01
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楚云:回复邹老师 我也不清楚,但是银行收到两笔电子退库,和我之前缴纳的税款对不上,应该是政策调整型退税
2023-02-23 15:00:56
邹老师:回复楚云你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道是什么情况下退回的什么税款才知道接下来该如何做结转分录的
2023-02-23 15:21:20
楚云:回复邹老师 好的,谢谢
2023-02-23 15:35:15
邹老师:回复楚云不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-23 15:58:56
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 笑点低的帽子 发表的提问:
老师好,请问高企要计提的研发准备金应该怎么做会计处理呢,依据什么计提,怎么做账
研发准备金的计提公式是什么? 计算公式为: 某一年度研发准备金的提取比例=本年度研发支出预算额÷上一年度用于计提任意盈余公积的税后利润的金额 当某一年研发支出的实际发生额大于或小于预算额时,应将研发支出的超支额或节余额转入下一年度,调整下一年度的研发支出预算额,再按上面的公式计算确定下一年度研发准备金的提取比例. 研发准备金的计提公式是什么? 1、企业未来拟实施的研发活动的相关支出不应在本期末确认为负债. 2、目前正在进行中但尚未完成的项目,其将于未来发生的支出,如果不是与截至本期末已经实际发生的交易或事项(已实施的这部分研发工作)相关,则仍然是与未来活动相关的.即使有明确的合同,有确定的金额,例如一些科技结题项目,在验收时还需要支付印刷费用,专家会议,也不能确认为负债. 计提专项准备金和特种准备金,其会计分录为: 借:营业费用--××支出户 贷:贷款损失准备--专项准备金户 --特种准备金户
202楼
2023-02-23 14:47:45
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笑点低的帽子:回复venus老师 什么意思啊,到底计提分录怎么做,实际发生研发支出时又怎么处理
2023-02-23 15:10:11
venus老师:回复笑点低的帽子计提专项准备金和特种准备金,其会计分录为: 借:营业费用--××支出户 贷:贷款损失准备--专项准备金户 --特种准备金户
2023-02-23 15:24:14
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小鹏 发表的提问:
企业购买固定资产,收到对方增值税发票后,具体怎么处理阿。会计分录登记完,发票认证?计提折旧?
你好,认证发票录入凭证,当月购入次月折旧,就是这样流程
203楼
2023-02-23 15:10:22
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小鹏:回复吴月柳 老师,我们没有扫描仪,可以在增值税发票确认平台认证吗?还是必须去税务局自助认证?
2023-02-23 15:34:19
吴月柳:回复小鹏是购入什么的发票?机器的话可以在平台认证
2023-02-23 16:00:02
小鹏:回复吴月柳 辅助生产的设备
2023-02-23 16:21:51
吴月柳:回复小鹏可以在平台认证的
2023-02-23 16:42:45
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
公司向厂家打定金68万,然后厂家赠送货30万,现在公司在向厂家拿了10万多的货,是从赠送里面扣除的,等以后拿完这30万的赠送后,累计满10万,返1.5万从68万的定金里面返。这个帐怎么做?前期的定金68万怎么做账务处理,从厂家拿的赠送的30万怎么做账务处理?后期的返1.5万从68万里面返回来,又怎么做账务处理?
你好!主要看发票怎么开的,如果开折扣发票可以减少商品的进价成本,否则算营业外收入
204楼
2023-02-23 15:35:59
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仰望星空:回复QQ老师 如果不开发票呢?如果是做内帐的话账务处理怎么做?
2023-02-23 15:57:20
仰望星空:回复QQ老师 另外赠送的货物是不开发票的
2023-02-23 16:19:05
QQ老师:回复仰望星空你好!内账确认营业外收入就可以
2023-02-23 16:32:44
仰望星空:回复QQ老师 那向厂家打款的68万,我怎么做账?借:其他应收款 贷:银行存款?还是借:应付账款贷银行存款
2023-02-23 16:56:48
QQ老师:回复仰望星空你好!做预付账款就可以
2023-02-23 17:17:09
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 李钰???? 发表的提问:
老师,想向您请教下政府会计制度下科研用固定资产的处理方式
您好,与一般固定资产的处理方式是一样的。
205楼
2023-02-24 14:31:03
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 谛景装饰-小徐 发表的提问:
赠品怎么做会计处理?
你好,以销售金额为准,按比例确认收入
206楼
2023-02-24 14:54:21
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ bessie 发表的提问:
请问之前计提了某员工工资,后面决定不发放了,会计上如何处理呢,怎样做会计分录
你好,把计提的分录冲销掉就可以了,比如 借:管理费用-工资等 -1000 应付职工薪酬 1000
207楼
2023-02-24 15:08:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
公司向个人借款,现在要还款,会计和税务要怎么处理
好,还款借其他应付款贷银行存款,
208楼
2023-02-24 15:17:16
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岁月静好%:回复玲老师 这个我知道 税务有没有风险
2023-02-24 15:33:36
玲老师:回复岁月静好%您好,正常借款还款没有什么风险的
2023-02-24 15:50:16
青柠
职称:会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ 搞怪的书本 发表的提问:
企业向客户供应商借款会计上要怎么处理?无息借款
借:银行存款 贷:短期(长期)借款
209楼
2023-02-24 15:42:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问:
小规模传媒公司,老板决定给联系业务的员工给提成,按收入的10%发提成,怎么处理,会计分录怎么做?
你好 借;销售费用 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
210楼
2023-02-27 15:10:50
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坏坏丫果:回复邹老师 老师,所有的工资都必须计提吗?我把正常的工资薪金都没做计提,直接做成 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款 这样可以吗?
2023-02-27 15:34:43
邹老师:回复坏坏丫果你好,是的,需要先计提,然后再支付的
2023-02-27 16:03:25

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