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定向增发的会计处理怎么做
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
开增值税发票10万,并收取项目经理的稅金,这种会计分录怎么处理
借 银行存款 贷 主营业务收入/其他业务收入 应交税费
286楼
2023-03-28 13:36:59
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一笑而过:回复紫藤老师 老师 那收到项目经理的税怎么处理
2023-03-28 14:05:44
紫藤老师:回复一笑而过借 银行存款 贷 应交税费,经理的税是代扣代缴,以后要上交的
2023-03-28 14:18:34
一笑而过:回复紫藤老师 那第一和第二个的应交税费不一样,第一个应交税费是增值税一销项税额,对吗
2023-03-28 14:45:09
紫藤老师:回复一笑而过对的。如果项目经理的业务属于业务收入就用增值税。
2023-03-28 15:04:52
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 放开那鱼 发表的提问:
年会上老板给员工发的现金红包怎么入账,需要做什么会计处理
做福利费申报个税的时候需要和工资薪金合并申报
287楼
2023-03-28 14:06:30
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放开那鱼:回复maize老师 但是这个钱是从公司账上提现,然后发放给每个员工现金红包,怎么入账呢
2023-03-28 14:37:50
maize老师:回复放开那鱼借库存现金贷银行 借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金应交税费-应交个人所得税,你申报个税的时候借方做应交税费-应交个人所得税,
2023-03-28 14:54:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蝶梦 发表的提问:
老师,增值税税控系统技术维护服务费的年费的会计处理怎么做?
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
288楼
2023-03-28 14:23:03
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
公司卖固定资产小汽车开的增值税专用发票,怎么做会计分人,全套的固定资产清理全套分入
1、处理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、卖出: 借:库存现金/银行存款 贷:固定资产清理 3、结转: 借:营业外支出 贷:固定资产清理
289楼
2023-03-28 14:35:59
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崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 李同学 发表的提问:
海关增值税做账的时候税单没有到应该怎样做会计处理
你是指海关增值税缴款书在做账时未取得,是吗? 如果是这样,做账时进项先不记录,待取得海关缴款书时再计入进项税额。
290楼
2023-03-29 14:16:39
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
你好,我想请问一下我司购买设备700000,已付490000,货已到,要安装,对方也只开了490000的增值税专用发票,我该怎么做会计处理,进项税额该怎么处理,剩下的发票以后会开
您好!进项税额不用特地处理。计入进项税就可以了 借:在建工程49/1.17 应交税费-应交增值税(进项税额)49/1.17*0.17 贷: 银行存款49
291楼
2023-03-29 14:24:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
上月多计提的工会经费要怎么做会计处理呢
你好,冲销上个月多计提分录就是了 借;应付职工薪酬——工会经费,贷;管理费用
292楼
2023-03-29 14:32:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
行政单位对于2019年1月1日前期未计提的固定资产折旧,财务会计我知道怎么做,那么预算会计怎么做账务处理呢?
你好,预算会计不需要做账
293楼
2023-03-30 16:34:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 平常的高山 发表的提问:
代扣代缴增值税 ,的会计分录怎么处理
您好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷银行存款等。
294楼
2023-03-30 16:43:09
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 潇洒的老虎 发表的提问:
请问:事业单位个人向单位借款,预算会计怎么处理?谢谢!
你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
295楼
2023-03-30 16:50:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.83w
引用 @ 朱雀 发表的提问:
销项大于进项时,增值税月末账务处理,会计分录怎么做?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
296楼
2023-04-02 16:06:25
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朱雀:回复郭老师 看不懂,您写的太复杂
2023-04-02 16:36:06
郭老师:回复朱雀第一个把销项结转到转出未交增值税 第二个把进项结转到转出未交增值税 第三个销项减去进项的余额 结转增值税的意思
2023-04-02 16:52:42
朱雀:回复郭老师 我看有的学堂老师,直接计算的第三部?
2023-04-02 17:15:45
郭老师:回复朱雀可以的 可以这么做的
2023-04-02 17:28:36
朱雀:回复郭老师 缴纳增值税时,借,应交税费,未交增值税,贷。银行存款,对不?
2023-04-02 17:43:28
郭老师:回复朱雀你好 对的 是的 是的
2023-04-02 17:55:27
朱雀:回复郭老师 老师,我的应交税费有个贷方余额,我看不出是哪里的问题?账我是刚刚接手的,上一个会计有些账务处理不合适,我调了账,
2023-04-02 18:15:15
郭老师:回复朱雀具体的那个明细科目的
2023-04-02 18:28:33
朱雀:回复郭老师 老师,这是月末结转的数字,您帮忙看下吧
2023-04-02 18:56:53
朱雀:回复郭老师 我对不出,哪里不对?而且他报表填的时候还是把把2183.77留底了
2023-04-02 19:17:25
郭老师:回复朱雀你的增值税附加税,还有印花税是不是没有交啊?还是你交了没有做分录?
2023-04-02 19:31:39
朱雀:回复郭老师 有张进项票,是1698.11元税额,也不是2183.77
2023-04-02 19:54:48
郭老师:回复朱雀你的销项和进项差额就500多。
2023-04-02 20:15:35
郭老师:回复朱雀也就是你需要交500多的增值税,你是不是没有交?
2023-04-02 20:39:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ zaihua 发表的提问:
劳务发票需要下月才可以开,这月需要计入成本的话,6%的增值税如何处理,怎么做会计分录噢
你好,下个月开就在下个月做分录就是了,这个月不需要确认收入
297楼
2023-04-02 16:22:33
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zaihua:回复邹老师 老师公司已开发票出去,可做成本时,劳务发票下月才可以收到,但又想把这个人工做进去,请问怎么处理好?
2023-04-02 16:33:39
邹老师:回复zaihua你好,可以先暂估
2023-04-02 16:49:02
zaihua:回复邹老师 老师,我就是不会怎么做账务处理,有6%的增值税,到时候可以抵扣,请问暂估的话只是先把不含税的做入成本,税金到下月才做吗?还是,谢谢
2023-04-02 17:16:09
邹老师:回复zaihua你好,是的 借;劳务成本等科目 贷;应付账款
2023-04-02 17:41:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 坚定的人生 发表的提问:
会计分录怎么写?怎么定方向
您好 请问发生了什么业务
298楼
2023-04-02 16:41:43
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
老师,您好!单位没有成立工会组织,向税务机关交的工会经费怎么做账务处理?
同学好,借计管理费用-工会经费。贷计应交税费-工会经费
299楼
2023-04-02 17:11:02
全部回复
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
我1号付给卖方钱,然后商品也给我了,但是没有给我开发票。5号我就把商品卖了,也给买家开发票了。10号卖给我货的卖家才给我开发票。问我怎么做会计处理?对方给我开发票开的晚,那我账上没有商品,我就把商品卖出去了。我需要怎么做账?
税金的计算是以当月来计算的,只要这个月内发票及时提供,不影响抵扣 借:库存商品 借:应交税金-进项 贷:银行存款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项 借:主营业务成本 贷:库存商品
300楼
2023-04-02 17:29:59
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大太阳:回复三宝老师 我是小规模纳税人,我现在说的是,我进货的时候是不是就得把商品入库了?做会计分录。
2023-04-02 17:47:13
三宝老师:回复大太阳你收到发票时做商品,付款时可以暂估入库。
2023-04-02 17:58:28

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