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定向增发的会计处理怎么做
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 花卷馒头豆沙包 发表的提问:
我们医疗器械,有大量的烟酒店的定额发票,怎么进行会计处理
这些的话,记入销售费用,就可以了
106楼
2023-01-12 16:26:01
全部回复
花卷馒头豆沙包:回复许老师 销售费用哪个科目?
2023-01-12 16:51:36
花卷馒头豆沙包:回复许老师 是不是业务招待费
2023-01-12 17:16:25
许老师:回复花卷馒头豆沙包嗯嗯,放在招待费,就可以了
2023-01-12 17:39:19
花卷馒头豆沙包:回复许老师 我们本月发生的运输费用如果是用现金支付的,但是票据没到,这个怎么处理,做预付还是可以直接做费用
2023-01-12 17:56:35
许老师:回复花卷馒头豆沙包这个的话,还是先现在预付吧(当然,如果不想预缴企业所得税对策话,也可以,先计提费用。不过,要及时取得发票哦)
2023-01-12 18:22:22
花卷馒头豆沙包:回复许老师 如果发票开具日期是在4月呢,不是3月的话呢
2023-01-12 18:40:05
许老师:回复花卷馒头豆沙包这个的话,只要是在一年内的话,都没问题的哦(企业所得税汇算清缴,是针对全年的哈)
2023-01-12 18:58:03
花卷馒头豆沙包:回复许老师 哦哦,老师,也就是说,如果费用发生在3月,但是发票开具月份在以后月份,也可以直接确认费用,我知道所得税是全年汇算,但是老板想让这个月做费用处理,我确认下合不合规
2023-01-12 19:08:40
许老师:回复花卷馒头豆沙包这个的话,从严格会计的角度来交,是不合规的。但是,实际中,很多这样处理的。 而且这样的话,不影响1年的所得税。所以,XX局的话,也不会管的哦
2023-01-12 19:18:53
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 跃儿 发表的提问:
收过路费的增值税票,怎么处理。可抵扣的会计会分录怎么做,能否举例说明
您好,借:管理费用-车辆费 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款
107楼
2023-01-12 16:54:00
全部回复
跃儿:回复微微老师 如费用是50那写费用报销单的时候是写50为费用还是48.5,另没有找到相应的过路费发票怎么办。
2023-01-12 17:17:26
跃儿:回复微微老师 且这笔增值税已经抵扣了
2023-01-12 17:37:43
微微老师:回复跃儿费用报销单自然是写含税价。没有找到发票就不能抵扣进项税。
2023-01-12 18:06:08
跃儿:回复微微老师 那已经抵扣了怎么办呢
2023-01-12 18:31:51
微微老师:回复跃儿您都没有发票,怎么抵扣了?我有点懵了,您现在的业务场景是什么呢?
2023-01-12 18:48:24
跃儿:回复微微老师 就是勾选平台是看到有过路费的进项税
2023-01-12 19:18:23
跃儿:回复微微老师 但是实际上还有收到那个发票
2023-01-12 19:35:21
微微老师:回复跃儿这样是不能抵扣的呢。
2023-01-12 19:59:37
跃儿:回复微微老师 问题是现在已经勾选抵扣了,那怎么处理。例如有一张是1月份勾选了,但是在二月才报销的,有问题吗?
2023-01-12 20:26:15
微微老师:回复跃儿那就做一下账务处理。抵扣的作转出处理。
2023-01-12 20:50:08
跃儿:回复微微老师 分录怎么做
2023-01-12 21:18:29
跃儿:回复微微老师 能否举例做一下进项,销项的分录,还有结转进项的余额分录
2023-01-12 21:38:49
微微老师:回复跃儿您当初抵扣进项税的时候,分录做了什么?
2023-01-12 21:48:49
跃儿:回复微微老师 还没有做呢
2023-01-12 22:04:54
微微老师:回复跃儿那申报增值税的时候,申报了嘛?
2023-01-12 22:24:22
跃儿:回复微微老师 对的
2023-01-12 22:53:06
微微老师:回复跃儿那你在申报的时候,把这部分转出。
2023-01-12 23:20:58
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 金账房 发表的提问:
民非会计制度,幼儿园固定资产清理报废账务处理怎么做
报废分录: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产) 具体情况看你所在地区或单位类型对固定资产的处置要求,可以查阅你单位相关文件来决定。
108楼
2023-01-27 17:09:55
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 大意的奇迹 发表的提问:
这题的会计处理怎么做
提问的时候一般要把问题先准备上来,因为老师也不知道会不会答。
109楼
2023-01-27 17:17:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ ※轻松的笑※ 发表的提问:
15年的固定资产没有提折旧,现在怎么办,应该做怎样的会计处理?
你好,补计提折旧就是了 借;以前年度损益调整等科目,贷;累计折旧
110楼
2023-01-27 17:34:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
公司要注销,电脑等固定资产处理时的会计分录该怎么做?
你好 做固定资产清理分录 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)    资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理    贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)        资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得)
111楼
2023-01-27 17:59:59
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梅:回复meizi老师 一般纳税人去年购买如果是普票还适用简易计证吗
2023-01-27 18:38:32
meizi老师:回复你好 看下附件的资料
2023-01-27 19:02:03
梅:回复meizi老师 因为是普票没看出来,老师帮我解答下
2023-01-27 19:25:49
meizi老师:回复你好 什么意思 普票??? 上面的附件写的很清楚 你好好看看
2023-01-27 19:40:09
梅:回复meizi老师 就是购买电脑时收的普通不是专票,没有抵扣过
2023-01-27 19:51:37
meizi老师:回复你好 上面说的09年1.1.号之后未抵扣的 按简易 具体可以咨询下当地税局的口径为准
2023-01-27 20:07:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 胖妞的泰坦尼克号 发表的提问:
老师,您好,固定资产一次性抵扣是要怎么做会计处理的啊
你好 按月来折旧 借固定资产贷银行存款。 借管理费用-折旧费贷累计折旧 。账上还是按月折旧 。你可以后面一次性税前扣除
112楼
2023-01-28 14:55:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ Y 发表的提问:
建筑企业核定征收改为查账征收会计处理怎么做
你好,这个只是征收方式的改变,不是经济业务,不做账务处理的
113楼
2023-01-28 15:15:07
全部回复
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ May。 发表的提问:
老师,我司需要向境外支付品牌使用费,涉及的增值税及附加税我司承担,所得税境外方承担。会计上账务处理怎么做?税款怎么计算?
你好,按使用费-减去对方要在中国代交的所得税后付款的净额,还原增值税和所得税进行代扣代缴增值税,增值税附加税及代扣所得税
114楼
2023-01-28 15:39:43
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ゞ贝贝ゞ 发表的提问:
会计处理怎么做
你好,请问是什么业务情况的处理?
115楼
2023-01-28 16:00:31
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 娜姐,我是你繁哥 发表的提问:
对于先发货,未开票也还为确定款项,会计上先确认收入,税法上未满足确认增值税的条件,怎么账务处理?后期满足增值税确认条件怎么处理?
款项没确定我认为会计上也不符合收入确定的条件。会计上确认收入的条件,收入金额确定,对应的成本可以确认,存货主要风险已转移。 如果会计上符合了收入确认条件 税法未达到 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-待转销项税额
116楼
2023-01-28 16:23:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
供应商不给开发票怎么做会计处理
如果外账没有发票是无法入账的,只能挂在预付账款
117楼
2023-01-29 15:11:14
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 健康的灯泡 发表的提问:
加计抵减的会计处理怎么做
你好 会计准则借:应交税费—增值税加计抵减  贷:其他收益
118楼
2023-01-29 15:26:20
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 眯眯眼的万宝路 发表的提问:
我想问一下,购买固定资产,有发票,要怎么做账务处理呢。平常我们做的会计分录和用软件做会计凭证是一回事吗?
你好 借固定资产贷银行存款 。 是的 一样的 折旧到时是系统自动设置按月折旧
119楼
2023-01-29 15:55:25
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 普洱风景 发表的提问:
我的金蝶之前是迷你版的,固定资产的计提是手工做,后来升级为标准版,软件公司拿着电脑去的时候没有给我做好处理,后来后发现固定资产不会自动计提,我也不会处理,现在固定资产就一直没有计提,我想请教一下怎么处理?
在总账做计提折旧的分录,可以将前期的折旧补计提
120楼
2023-01-29 16:23:59
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普洱风景:回复文文老师 软件可以做?
2023-01-29 16:39:35
文文老师:回复普洱风景软件应该也可以,需要找软件公司的人弄
2023-01-29 16:54:25

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