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可以跨年度使用的会计账本
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
跨年度的发票能用不,2018年的发票现在报销可以用吗
你好可以的,但必须在5月31日之前,不然就作废
211楼
2023-03-05 17:22:52
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小幸运:回复小洪老师 我的汇算清缴已经办完了
2023-03-05 17:57:40
小洪老师:回复小幸运那就作废了。本来规定是次年5月31日之前。
2023-03-05 18:18:18
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 玩命的白开水 发表的提问:
跨年暂估成本做了以前年度损益调整后,会不会影响到本期利润
你好,不会影响本期利润。
212楼
2023-03-05 17:30:00
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玩命的白开水:回复月月老师
2023-03-05 17:48:54
玩命的白开水:回复月月老师 请月月老师帮忙看看哪里错了?为什么我的利润表是错的
2023-03-05 18:09:26
月月老师:回复玩命的白开水你好,冲的凭证不对。 借:以前年度损益调整-主营业务成本 贷:其他应收款
2023-03-05 18:37:33
玩命的白开水:回复月月老师 使用了以前年度损益调整后,利润表和资产负债表的勾稽关系就发生了变化,这样也没有关系吧?
2023-03-05 19:03:34
月月老师:回复玩命的白开水你好,没有关系的,资产负债表利润分录差了个以前年度损益调整的数据。
2023-03-05 19:30:07
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教一个问题,跨年暂估,发票比暂估金额多了3万,这3万是走以前年度损益调整还是就计入当期的成本,如果用以前年度损益调整,汇算的成本需要调减吗? 可不可以不调以前的,就做今年的成本 审计的时候会不会跳出来,往来的成本入了今年的账,导致今年的利润不准确 如果做了以前年度损益调整,汇算的时候成本要做调增,这样也很明显啊 为什么要调增,税务会不会查?
您好,是可以当做今年的成本
213楼
2023-03-06 14:32:00
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思顿乔老师:回复欣欣子贵司是一般纳税人还是小规模
2023-03-06 15:03:35
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
请教一个问题,跨年暂估,发票比暂估金额多了3万,这3万是走以前年度损益调整还是就计入当期的成本,如果用以前年度损益调整,汇算的成本需要调减吗? 可不可以不调以前的,就做今年的成本 审计的时候会不会跳出来,往来的成本入了今年的账,导致今年的利润不准确 如果做了以前年度损益调整,汇算的时候成本要做调增,这样也很明显啊 为什么要调增,税务会不会查?
您好,业务是否是真实的
214楼
2023-03-06 14:58:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
跨年度的金税盘费用和技术服务费,在本期抵扣,如何做会计分录呀
你好 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
215楼
2023-03-06 15:12:57
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 小白 发表的提问:
发票跨年度的问题, 已列入本年度成本的发票,发票是否可以到第二年的汇算清缴结束前报进来就可以?
您好!是的,需要在汇算清缴之前取得发票。
216楼
2023-03-06 15:29:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 绿茶闲舍 发表的提问:
请问执行《小企业会计准则》,企业跨年增值税费用发票是否也适用未来使用法,无需调整上一年度报表
你好是的,可以。
217楼
2023-03-07 14:23:19
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绿茶闲舍:回复郭老师 谢谢!
2023-03-07 14:40:45
郭老师:回复绿茶闲舍不用客气的。
2023-03-07 15:04:28
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Susie杨 发表的提问:
研发加计扣除只能对本年的进行加计扣除吗,之前年度未结项的跨到本年的也可以一起加计扣除吗
您好,只是针对本年的研发费用
218楼
2023-03-07 14:39:40
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ giggle 发表的提问:
去年预付了货款,今年才收到发票,可以跨年使用吗?
您好,可以跨年使用的。
219楼
2023-03-07 14:52:36
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giggle:回复王雁鸣老师 购买电脑6400 购买办公桌1520 购买打印机2160 应该怎么做分录?然后电脑和打印机是开在一张发票上的。办公桌另外开的发票
2023-03-07 15:09:58
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 二苏、 发表的提问:
其他应收款跨年可以吗?假如从别的会计接手外账 有跨年的其他应收款 假的用不用让她弄平.还是得我自己想办法
,没错就是这样的。最好都清零
220楼
2023-03-07 15:04:40
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 桦琳 发表的提问:
就是企业享受上一年度城镇土地使用税减免抵减本年度的城镇土地使用税怎么做会计分录
你好 ; 去年减免的 是你先缴纳了 然后退你们借方有余额是吗 ?
221楼
2023-03-07 15:29:59
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桦琳:回复meizi老师 老师,我们企业选择是抵减今年应交未交的城镇土地使用税,没有余额
2023-03-07 15:45:05
meizi老师:回复桦琳你好 ; 那你就做 借应交税费-土地使用税贷营业外收入 
2023-03-07 15:57:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 玲玲 发表的提问:
老师,您好,2017年的发票,能在2018年做账,这个是做到2018年的费用里吗,什么发票可以跨年使用,谢谢
你好!没有什么发票可以跨年使用。 只是如果你一定要做,是可以做进去。只是不符合规范而已
222楼
2023-03-08 14:53:19
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玲玲:回复宋生老师 宋老师,您好,我听朋友说差旅费报销,可以跨年,延迟报销,在2018年入当期费用,这样是不符合规范吗?那税务会认吗?不认的话,是不是还得补所得税啊
2023-03-08 15:11:05
宋生老师:回复玲玲你好!是这样的,如果是17年的费用,你要17年就要做进去,然后拿到发票了贴进去就好了。 如果你17年本身就没做,就建议直接入18年了
2023-03-08 15:21:59
玲玲:回复宋生老师 @宋老师:老师您的意思是说:2017年的发票,没有做账,就直接在2018年入成本费用吗
2023-03-08 15:49:44
宋生老师:回复玲玲您好!是的。就是这个意思。
2023-03-08 16:01:58
玲玲:回复宋生老师 老师,总体来说,跨年发票入账,还是不太规范,最好是哪年发票是入哪年是吧。
2023-03-08 16:18:41
宋生老师:回复玲玲你好!是的。就是这样想。
2023-03-08 16:32:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.63w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问:
实行企业会计制度的企业 可以使用新会计准则里面的会计科目吗
你好,具体是什么科目
223楼
2023-03-08 15:00:22
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可乐加番茄:回复邹老师 应付职工薪酬,税金及附加,应交税费
2023-03-08 15:14:47
邹老师:回复可乐加番茄你好,以前的营业税金及附加改成税金及附加了
2023-03-08 15:30:14
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 雨晴 发表的提问:
公司补交了2018年到2019年两年的土地使用税7万多,费用记入今年还是记入以前年度损益调整?2019年汇算清缴已申报了,请问老师怎么做?
您好,费用应计入所属年度,通过以前年度损益调整科目。2019年汇算清缴已申报,那就可以了。税前扣除即可。
224楼
2023-03-08 15:06:41
全部回复
雨晴:回复小林老师 2019年汇算清缴申报时因为不知道会补税所以没有申报这个费用,明年的汇算清缴还能申报现在缴纳的2019年的这个税吗?
2023-03-08 15:37:44
小林老师:回复雨晴您好,您可以做专项申报。是可以还原在业务发生的年度做税前扣除。
2023-03-08 16:06:19
雨晴:回复小林老师 这个专项申报什么时候申报?怎么申报?在哪里申报?
2023-03-08 16:18:06
小林老师:回复雨晴您好,应该在随时都可以做专项申报,至于怎么申报以及哪里申报,各地税务机关口径不同,建议您咨询当地主管税务机关,以您当地主管税务机关回复为准。
2023-03-08 16:43:27
丁丁
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.24w
引用 @ 程芳 发表的提问:
老师你好,跨年的暂估原料和结转成本可以在本年度红冲吗?
同学,你好!是可以的
225楼
2023-03-08 15:26:59
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程芳:回复丁丁 税务报表怎么处理呢?需要调增吗?
2023-03-08 15:49:40
丁丁:回复程芳所得税汇算清缴前,收到暂估相应的发票,不用调整,清缴前没有收到相应的发票,成本数据应当调减,调表不调账
2023-03-08 16:15:32
程芳:回复丁丁 老师,我是12月预售产品,票已开款已收货未发(原料也未到库,全部暂估),本月实际发货,这样是要把12的暂估和收入成本数据都要红冲吗?本月按实际成本做账吗?
2023-03-08 16:39:23
丁丁:回复程芳那岂不是虚增收入,贵司的操作不符合收入确认条件 后续还是不要这样操作了。 收入是按照发票入账的就可以不用管了,成本数据有相应的发票收到的话就要冲掉暂估,按照实际入账
2023-03-08 16:57:28
程芳:回复丁丁 那就是只要冲减暂估原料和成本数据吗?收入有票但成本数据不准确不需要调吗?
2023-03-08 17:14:02
丁丁:回复程芳很原材料暂估的都要跟着调的呢,毕竟不是实际的
2023-03-08 17:28:13
程芳:回复丁丁 老师只是调原料吗?成本收入不需要调吗?
2023-03-08 17:52:43
丁丁:回复程芳同学,你好!不是已经开发票了吗?收入不是按照发票金额入账的吗?如果是就不用调 跟原材料相关的都要调,原材料、成本都要调,不真实的都要按照真实的调整
2023-03-08 18:10:58
程芳:回复丁丁 好的,明白了,谢谢老师
2023-03-08 18:30:36
丁丁:回复程芳不客气,有空给个评价吧,多谢支持
2023-03-08 18:59:45

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